Program Standarisasi Program kemitraan Program Pembangunan dan

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.02.1.02.01.01.16.038. Pelayanan kesehatan spesialistik dan konseling terpadu didaerah sulit Terlaksananya pelayanan spesialistik dan konseling terpadu Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 250 kasus 400,163,500.00 APBD Kab - 270 kasus 596,727,000.00 1.02.1.02.01.01.16.039. Batuan perawatan dan akomodasi pasien dengan kondisi khusus gizi buruk, BBL dan keganasan Pasien dengan kondisi gizi buruk, BBL resti dan penyakit kanker mendapat perawatan sesuai standar Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 5 Puskesmas Menerapkan PONED 100,000,000.00 APBD Kab - 5 Puskesmas Menerapkan PONED 139,846,000.00 1.02.1.02.01.01.16.040. Peningkatan kemampuan petugas pelayanan obstetri neonatal emergency dasar Terlaksananya Pelatihan PONED Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 39 orang 200,000,000.00 APBD Kab - 42 orang 253,411,000.00

1.02.1.02.01.01.23. Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan 271,544,400.00 270,198,000.00 1.02.1.02.01.01.23.001. Penyusunan standar pelayanan kesehatan terlaksananya penyusunan data dan informasi pelayanan kesehatan swasta Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 32 sarana 30,560,000.00 APBD Kab - 32 sarana 22,616,000.00 1.02.1.02.01.01.23.002. Pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan swasta Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan swasta yang memenuhi standar Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 40 sarana 57,961,000.00 APBD Kab - 40 sarana 63,757,000.00 1.02.1.02.01.01.23.004. Revitaliasi sistem kesehatan : Akreditasi Puskesmas Terlaksananya Revitalisasi sistem kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 4 Puskesmas 183,023,400.00 APBD Kab - 4 Puskesmas 183,825,000.00

1.02.1.02.01.01.28. Program kemitraan

peningkatan pelayanan kesehatan 166,207,000.00 188,327,000.00 1.02.1.02.01.01.28.001. Peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah Terlaksananya pertemuansosialisasi pengelola UKS, PKPR dan kegiatan lomba dokter kecil Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 19 Puskesmas 110,664,000.00 APBD Kab - 19 Puskesmas 121,730,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 44 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.02.1.02.01.01.28.002. Lomba Anak Balita Indonesia Terlaksananya Lomba balita Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 19 Puskesmas 55,543,000.00 APBD Kab - 19 Puskesmas 66,597,000.00

1.02.1.02.01.01.33. Program Pembangunan dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 157,763,600.00 173,539,000.00 1.02.1.02.01.01.33.001. Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk penanganan komplikasi ibu hamil dan melahirkan Terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan ibu Kabupaten Kerinci 260 orang 157,763,600.00 APBD Kab - orang 173,539,000.00

1.02.1.02.01.01.34. Program Peningkatan Kualitas