Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.02.1.02.01.01.16.038. Pelayanan kesehatan
spesialistik dan konseling terpadu didaerah sulit
Terlaksananya pelayanan spesialistik dan konseling
terpadu Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 250 kasus
400,163,500.00 APBD Kab
- 270 kasus
596,727,000.00
1.02.1.02.01.01.16.039. Batuan perawatan dan
akomodasi pasien dengan kondisi khusus gizi buruk, BBL
dan keganasan Pasien dengan kondisi gizi
buruk, BBL resti dan penyakit kanker mendapat perawatan
sesuai standar Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 5 Puskesmas
Menerapkan PONED
100,000,000.00 APBD Kab
- 5 Puskesmas
Menerapkan PONED
139,846,000.00
1.02.1.02.01.01.16.040. Peningkatan kemampuan
petugas pelayanan obstetri neonatal emergency dasar
Terlaksananya Pelatihan PONED
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci
39 orang 200,000,000.00 APBD
Kab -
42 orang 253,411,000.00
1.02.1.02.01.01.23. Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan 271,544,400.00
270,198,000.00 1.02.1.02.01.01.23.001.
Penyusunan standar pelayanan kesehatan
terlaksananya penyusunan data dan informasi pelayanan
kesehatan swasta Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 32 sarana
30,560,000.00 APBD Kab
- 32 sarana
22,616,000.00
1.02.1.02.01.01.23.002. Pembinaan dan pengawasan
sarana kesehatan swasta Terlaksananya pembinaan
dan pengawasan sarana kesehatan swasta yang
memenuhi standar Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 40 sarana
57,961,000.00 APBD Kab
- 40 sarana
63,757,000.00
1.02.1.02.01.01.23.004. Revitaliasi sistem kesehatan :
Akreditasi Puskesmas Terlaksananya Revitalisasi
sistem kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 4 Puskesmas
183,023,400.00 APBD Kab
- 4 Puskesmas
183,825,000.00
1.02.1.02.01.01.28. Program kemitraan
peningkatan pelayanan kesehatan
166,207,000.00 188,327,000.00
1.02.1.02.01.01.28.001. Peningkatan pelayanan
kesehatan anak sekolah Terlaksananya
pertemuansosialisasi pengelola UKS, PKPR dan
kegiatan lomba dokter kecil Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 19
Puskesmas 110,664,000.00 APBD
Kab -
19 Puskesmas 121,730,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 44
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.02.1.02.01.01.28.002. Lomba Anak Balita Indonesia
Terlaksananya Lomba balita Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinci 19
Puskesmas 55,543,000.00 APBD
Kab -
19 Puskesmas 66,597,000.00
1.02.1.02.01.01.33. Program Pembangunan dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
157,763,600.00 173,539,000.00
1.02.1.02.01.01.33.001. Pembinaan dan pelayanan
kesehatan ibu dan anak termasuk penanganan
komplikasi ibu hamil dan melahirkan
Terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan ibu
Kabupaten Kerinci
260 orang 157,763,600.00 APBD
Kab -
orang 173,539,000.00
1.02.1.02.01.01.34. Program Peningkatan Kualitas