Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.14.1.14.01.01.16. Program Peningkatan
Kesempatan Kerja 255,691,500.00
255,691,500.00 1.14.1.14.01.01.16.005.
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan
kewirausahaan Terlaksananya pelatihan
kewirausahaan Kab. Kerinci
30 orang 40,000,000.00 APBD
Kab -
30 orang 40,000,000.00
1.14.1.14.01.01.16.008. Perluasan dan pengembangan
kesempatan kerja PPKK Terlaksananya Perluasan dan
pengembangan kesempatan kerja
Kab. Kerinci 66 orang
171,991,500.00 APBD Kab
- 66 orang
171,991,500.00 1.14.1.14.01.01.16.009.
Penyelenggaraan dan pengembangan bursa kerja dan
IPK - Terlaksananya pendataan
pencari kerja -Terlaksananya penyediaan
informasi lowongan keja Sosnakertrans
- 8000 orang - 1 tahun
43,700,000.00 APBD Kab
- - 8000 orang
- 1 tahun 43,700,000.00
1.14.1.14.01.01.17. Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
111,334,700.00 119,334,700.00
1.14.1.14.01.01.17.002. Fasilitasi penyelesaian
prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan
industrial Fasilitasi penyelesaian
prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan
industrial Kab. Kerinci
2 kali 49,000,000.00 APBD
Kab -
2 kali 49,000,000.00
1.14.1.14.01.01.17.004. Sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan Kab. Kerinci
90 orang 39,011,500.00 APBD
Kab -
90 orang 45,011,500.00
1.14.1.14.01.01.17.005. Peningkatan pengawasan,
perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan
dan kesehatan kerja Terlaksananya pengawasan
norma ketenagakerjaan Kab. Kerinci
24 kali 23,323,200.00 APBD
Kab -
24 kali 25,323,200.00
1.14.1.14.01.01.18. Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi 143,897,000.00
170,897,000.00 1.14.1.14.01.01.18.001.
Pendataan dan sosialisasi program transmigrasi
Terlaksananya kegiatan sosialisasi program
transmigrasi Kab. Kerinci
1 kali 17,673,000.00 APBD
Kab -
1 kali 19,673,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 98
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.14.1.14.01.01.18.002. Penyiapan area lokasi
transmigrasi Fasilitasi penyelesaian
permasalahan lahan transmigrasi
UPT Sei Bermas 150 ha
62,904,000.00 APBD Kab
- 150 ha
75,904,000.00 1.14.1.14.01.01.18.003.
Pembinaan masyarakat dikawasan transmigrasi
Terlaksananya pembinaan masyarakat di kawasan
transmigrasi UPT Sei Bermas
200 KK 63,320,000.00 APBD
Kab -
200 KK 75,320,000.00
1.14.1.14.01.01.19. Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Sosial 992,321,950.00
1,096,720,900.00 1.14.1.14.01.01.19.001.
Pembinaan keluarga miskin Terlaksananya pembinaan
KUBE fakir miskin Kab. Kerinci
35 KUBE FM
47,152,500.00 APBD Kab
- 35 KUBE FM
55,152,500.00 1.14.1.14.01.01.19.002.
Fasilitasi Program keluarga harapan
Terlaskananya fasilitasi program keluarga harapan
dalam Kab. Kerinci Kab. Kerinci
2746 jiwa 188,070,000.00 APBD
Kab -
2746 jiwa 250,000,000.00
1.14.1.14.01.01.19.003. Penanganan masalah-masalah
strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa Terlaksananya
penangulangan bencana alam dan bencana sosial
Kab. Kerinci 40 kali
81,000,000.00 APBD Kab
- 40 kali
81,000,000.00
1.14.1.14.01.01.19.004. Pengembangan pusat informasi
penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS
Terlaksananya pengembangan pusat data
dan informasi PMKS melalui internet
Sosnakertrans 16 kec
91,896,350.00 APBD Kab
- 16 kec
100,000,000.00
1.14.1.14.01.01.19.005. Pembinaan TAGANA
Terlaksananya pembinaan Taruna Siaga Bencana
Sosnakertrans 78 orang
287,279,000.00 APBD Kab
- 78 orang
287,279,000.00 1.14.1.14.01.01.19.006.
Pembinaan karang taruna Terlaksananya pembinaan
karang taruna Kab. Kerinci
45 KT 73,871,000.00 APBD
Kab -
45 KT 75,871,000.00
1.14.1.14.01.01.19.007. Peningkatan kwalitas SDM
pekerja sosial masyarakat Terlaksananya pembinaan
pekerja sosial masyarakat Kab. Kerinci
46 orang 124,153,000.00 APBD
Kab -
46 orang 136,568,300.00
1.14.1.14.01.01.19.008. Pemeliharaan taman makam
pahlawan Terlaksananya pemeliharaan
taman makam pahlawan Kab. Kerinci
1 unit 23,850,100.00 APBD
Kab -
1 unit 25,850,100.00
1.14.1.14.01.01.19.009. Bantuan pembinaan LVRI
Kabupaten Kerinci Terlaksananya bantuan
kepada anggota LVRI Kab. Kerinci
300 orang 75,050,000.00 APBD
Kab -
300 orang 85,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 99
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.14.1.14.01.01.20. Program Rehabilitasi dan