Program Penataan Peraturan Otonomi Daerah,

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.20.1.20.03.20. Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 409,330,000.00 409,330,000.00 1.20.1.20.03.20.002. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah terlaksananya penanganan kasus dilingkup pemerintah daerah Bagian Hukum Setda Kerinci 2 Penasehat hukum 409,330,000.00 APBD Kab - 2 penasehat hukum 409,330,000.00

1.20.1.20.03.23. Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi informasi 1,350,000,000.00 1,501,696,250.00 1.20.1.20.03.23.004. Peningkatan pelayanan pengolahan pengelolaan gaji berbasis elektronik Terlaksananya Pengadaan PelayananPengolahan Pengelolaan Gaji Berbasis Elektronik Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Kerinci 126 Daftar gaji 190,000,000.00 APBD Kab - 126 Daftar gaji 196,981,750.00 1.20.1.20.03.23.005. Operasional dan pemeliharaan jaringan komunikasi pusat dan daerah serta santelda Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Jarkompusda, santelda Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Kerinci 3 Unit 110,000,000.00 APBD Kab - 3 Unit 139,760,000.00 1.20.1.20.03.23.006. Pemeliharaan jaringan internet PEMDA Terlaksanannya Pemeliharaan Jaringan Internet Pemda Kerinci Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Kerinci 47 Unit 550,000,000.00 APBD Kab - 47 Unit 550,000,000.00 1.20.1.20.03.23.008. Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi dan informasi Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bagian Pengolahan Data Elektronik Setda Kerinci 3 Paket 500,000,000.00 APBD Kab - 3 paket 614,954,500.00

1.20.1.20.03.26. Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan 910,294,500.00 910,294,500.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 134 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.03.26.002. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan terlaksananya bintek produk hukum Bagian Hukum Setda Kerinci 61 orang 48,717,500.00 APBD Kab - 61 orang 48,717,500.00 1.20.1.20.03.26.003. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Terlaksananya legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kerinci 4 jenis 400,835,500.00 APBD Kab - 4 jenis 400,835,500.00 1.20.1.20.03.26.004. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kerinci 7 desa 5 materi 70,500,000.00 APBD Kab - 7 desa 5 materi 70,500,000.00 1.20.1.20.03.26.005. Publikasi peraturan perundang- undangan Terlaksananya publikasi warta himpunan perda, himpunan perbup, himpunan kepbup, LD dan BD Bagian Hukum Setda Kerinci 6 macam 192,805,000.00 APBD Kab - 6 macam 192,805,000.00 1.20.1.20.03.26.006. Kajian peraturan perundang- undangan daerah terhadap peraturan perundang- undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah Terlaksananya kajian peraturan perundang- undangan daerah yang baru Bagian Hukum Setda Kerinci 20 PerdaPerb up 51,305,000.00 APBD Kab - 20 PerdaPerbu p 51,305,000.00 1.20.1.20.03.26.007. Rencana aksi nasional HAM Terslaksananya sosialisasi RAN HAM Bagian Hukum Setda Kerinci 75 orang 48,565,500.00 APBD Kab - 75 orang 48,565,500.00 1.20.1.20.03.26.008. Pembinaan dan pelaksanaan lomba kadarkum Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan lomba kadarkum tingkat provinsi Bagian Hukum Setda Kerinci 5 desa 97,566,000.00 APBD Kab - 5 desa 97,566,000.00

1.20.1.20.03.27. Program Penataan Daerah