Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.20. Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH 409,330,000.00
409,330,000.00
1.20.1.20.03.20.002. Penanganan kasus pengaduan
di lingkungan pemerintah daerah
terlaksananya penanganan kasus dilingkup pemerintah
daerah Bagian Hukum
Setda Kerinci 2 Penasehat
hukum 409,330,000.00 APBD
Kab -
2 penasehat hukum
409,330,000.00
1.20.1.20.03.23. Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
1,350,000,000.00 1,501,696,250.00
1.20.1.20.03.23.004. Peningkatan pelayanan
pengolahan pengelolaan gaji berbasis elektronik
Terlaksananya Pengadaan PelayananPengolahan
Pengelolaan Gaji Berbasis Elektronik
Bagian Pengolahan
Data Elektronik Setda Kerinci
126 Daftar gaji
190,000,000.00 APBD Kab
- 126 Daftar
gaji 196,981,750.00
1.20.1.20.03.23.005. Operasional dan pemeliharaan
jaringan komunikasi pusat dan daerah serta santelda
Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan
Jarkompusda, santelda Bagian
Pengolahan Data Elektronik
Setda Kerinci 3 Unit
110,000,000.00 APBD Kab
- 3 Unit
139,760,000.00
1.20.1.20.03.23.006. Pemeliharaan jaringan internet
PEMDA Terlaksanannya
Pemeliharaan Jaringan Internet Pemda Kerinci
Bagian Pengolahan
Data Elektronik Setda Kerinci
47 Unit 550,000,000.00 APBD
Kab -
47 Unit 550,000,000.00
1.20.1.20.03.23.008. Pengembangan dan pembinaan
jaringan komunikasi dan informasi
Terlaksananya Pengembangan dan
Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Bagian Pengolahan
Data Elektronik Setda Kerinci
3 Paket 500,000,000.00 APBD
Kab -
3 paket 614,954,500.00
1.20.1.20.03.26. Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan 910,294,500.00
910,294,500.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 134
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.26.002. Penyusunan rencana kerja
rancangan peraturan perundang-undangan
terlaksananya bintek produk hukum
Bagian Hukum Setda Kerinci
61 orang 48,717,500.00 APBD
Kab -
61 orang 48,717,500.00
1.20.1.20.03.26.003. Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan Terlaksananya legislasi
rancangan peraturan perundang-undangan
Bagian Hukum Setda Kerinci
4 jenis 400,835,500.00 APBD
Kab -
4 jenis 400,835,500.00
1.20.1.20.03.26.004. Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan Terlaksananya fasilitasi
sosialisasi peraturan perundang-undangan
Bagian Hukum Setda Kerinci
7 desa 5 materi
70,500,000.00 APBD Kab
- 7 desa 5
materi 70,500,000.00
1.20.1.20.03.26.005. Publikasi peraturan perundang-
undangan Terlaksananya publikasi
warta himpunan perda, himpunan perbup, himpunan
kepbup, LD dan BD Bagian Hukum
Setda Kerinci 6 macam
192,805,000.00 APBD Kab
- 6 macam
192,805,000.00
1.20.1.20.03.26.006. Kajian peraturan perundang-
undangan daerah terhadap peraturan perundang-
undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar
peraturan peundang-undangan daerah
Terlaksananya kajian peraturan perundang-
undangan daerah yang baru Bagian Hukum
Setda Kerinci 20
PerdaPerb up
51,305,000.00 APBD Kab
- 20
PerdaPerbu p
51,305,000.00
1.20.1.20.03.26.007. Rencana aksi nasional HAM
Terslaksananya sosialisasi RAN HAM
Bagian Hukum Setda Kerinci
75 orang 48,565,500.00 APBD
Kab -
75 orang 48,565,500.00
1.20.1.20.03.26.008. Pembinaan dan pelaksanaan
lomba kadarkum Terlaksananya pembinaan
dan pelaksanaan lomba kadarkum tingkat provinsi
Bagian Hukum Setda Kerinci
5 desa 97,566,000.00 APBD
Kab -
5 desa 97,566,000.00
1.20.1.20.03.27. Program Penataan Daerah