Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.24.06.013. Fasilitasi penyusunan dan
penyampaian LAKIP sungai penuh
1,500,000.00 -
150,000,000.00 1.20.1.20.24.38.
Program Peran Serta KORPRI Dalam Pembangunan
116,343,600.00 116,343,600.00
1.20.1.20.24.38.001. Pembinaan dan koordinasi
peran serta Korpri dalam pembangunan
sungai penuh 36,343,600.00
- 36,343,600.00
1.20.1.20.24.38.002. Musyawarah Kabupaten
MUSKAB Korpri sungai penuh-
80,000,000.00 -
80,000,000.00 1.20.1.20.24.39.
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha,
Bantuan Hukum dan Sosial 18,920,000.00
18,920,000.00 1.20.1.20.24.39.001.
Sosialisasi kesadaran hukum dan bantuan hukum bagi
anggota Korpri serta LKBH Korpri
sungai penuh 18,920,000.00
- 18,920,000.00
1.20.1.20.24.40. Program Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga, Seni Budaya dan Mental
257,837,575.00 257,837,575.00
1.20.1.20.24.40.001. Penyelengaraan pekan olahraga
kabupaten PORKAB korpri sungai penuh
30,000,000.00 -
30,000,000.00 1.20.1.20.24.40.002.
Penyelenggaraan MTQ korpri tingkat kabupaten
Sungai Penuh 26,590,050.00
- 26,590,050.00
1.20.1.20.24.40.003. Partisipasi MTQ korpri tingkt
propinsi Luar Pemkab.
Kerinci 36,093,525.00
- 36,093,525.00
1.20.1.20.24.40.004. Partisipasi dalam pekan
olahraga propinsi PORPROV Korpri
Dalam Provinsi Jambi
165,154,000.00 -
165,154,000.00
1.20.25 Kelurahan Siulak Deras
220,000,000.00 250,000,000.00
1.20.1.20.25.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.20.1.20.25.01.002.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya Penyedian jasa komunikasi SDA dan Listrik
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 229
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.25.01.007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan terlaksananya jasa administrasi
keuangan 1.20.1.20.25.01.008.
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa kebersihan 1.20.1.20.25.01.010.
Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat
tulis kantor 1.20.1.20.25.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksannya penyediaan bahan bacaan cetakan
1.20.1.20.25.01.012. Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
tersedianya komponen instalasi listrik kantor
1.20.1.20.25.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makanan dan
minuman 1.20.1.20.25.01.018.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat rapat koordinasi keluar daerah
1.20.1.20.25.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1.20.1.20.25.02.024.
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutinberkala Kendaraan Dinas
Operasional
1.20.1.20.25.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.1.20.25.06.01. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi
kinerja
1.20.1.20.25.31. Program Peningkatan dan
Pemberdayaan Desa 1.20.1.20.25.31.05
Pembinaan dan lomba desa 1.20.1.20.25.31.07
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban
1.20.1.20.25.31.08 Peningkatan pelaksanaan PKK
1.20.1.20.25.31.10 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan
sosial dan keagamaan 1.20.1.20.25.31.11
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
1.20.26
230,000,000.00 250,000,000.00
1.20.1.20.26.01 Program Pelayanan Administrasi