Program Pelayanan Administrasi Program Peningkatan Sarana dan Program peningkatan Program Peningkatan dan

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.24.06.013. Fasilitasi penyusunan dan penyampaian LAKIP sungai penuh 1,500,000.00 - 150,000,000.00 1.20.1.20.24.38. Program Peran Serta KORPRI Dalam Pembangunan 116,343,600.00 116,343,600.00 1.20.1.20.24.38.001. Pembinaan dan koordinasi peran serta Korpri dalam pembangunan sungai penuh 36,343,600.00 - 36,343,600.00 1.20.1.20.24.38.002. Musyawarah Kabupaten MUSKAB Korpri sungai penuh- 80,000,000.00 - 80,000,000.00 1.20.1.20.24.39. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial 18,920,000.00 18,920,000.00 1.20.1.20.24.39.001. Sosialisasi kesadaran hukum dan bantuan hukum bagi anggota Korpri serta LKBH Korpri sungai penuh 18,920,000.00 - 18,920,000.00

1.20.1.20.24.40. Program Pembinaan dan

Pengembangan Olahraga, Seni Budaya dan Mental 257,837,575.00 257,837,575.00 1.20.1.20.24.40.001. Penyelengaraan pekan olahraga kabupaten PORKAB korpri sungai penuh 30,000,000.00 - 30,000,000.00 1.20.1.20.24.40.002. Penyelenggaraan MTQ korpri tingkat kabupaten Sungai Penuh 26,590,050.00 - 26,590,050.00 1.20.1.20.24.40.003. Partisipasi MTQ korpri tingkt propinsi Luar Pemkab. Kerinci 36,093,525.00 - 36,093,525.00 1.20.1.20.24.40.004. Partisipasi dalam pekan olahraga propinsi PORPROV Korpri Dalam Provinsi Jambi 165,154,000.00 - 165,154,000.00

1.20.25 Kelurahan Siulak Deras

220,000,000.00 250,000,000.00

1.20.1.20.25.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.20.1.20.25.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya Penyedian jasa komunikasi SDA dan Listrik RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 229 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.25.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan terlaksananya jasa administrasi keuangan 1.20.1.20.25.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa kebersihan 1.20.1.20.25.01.010. Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor 1.20.1.20.25.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksannya penyediaan bahan bacaan cetakan 1.20.1.20.25.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor tersedianya komponen instalasi listrik kantor 1.20.1.20.25.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 1.20.1.20.25.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat rapat koordinasi keluar daerah

1.20.1.20.25.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1.20.1.20.25.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya Pemeliharaan rutinberkala Kendaraan Dinas Operasional

1.20.1.20.25.06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.25.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja

1.20.1.20.25.31. Program Peningkatan dan

Pemberdayaan Desa 1.20.1.20.25.31.05 Pembinaan dan lomba desa 1.20.1.20.25.31.07 Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban 1.20.1.20.25.31.08 Peningkatan pelaksanaan PKK 1.20.1.20.25.31.10 Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan 1.20.1.20.25.31.11 Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya 1.20.26 230,000,000.00 250,000,000.00

1.20.1.20.26.01 Program Pelayanan Administrasi