Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.23.31.011. Pembinaan generasi muda,
olahraga, seni dan budaya Kec. Batang
Merangin 44,443,000.00
- 44,443,000.00
1.20.1.20.23.31.012. Fasilitasi kegiatan promosi
wisata daerah Kec. Batang
Merangin 24,960,000.00
- 24,960,000.00
1.20.1.20.23.31.013. Pelayanan administrasi terpadu
PATEN Kec. Batang
Merangin 35,000,000.00
- 35,000,000.00
1.20.1.20.23.32. Program Pengentasan
Kemiskinan 818,796,875.00
818,796,875.00 1.20.1.20.23.32.001.
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
Kec. Batang Merangin
768,796,875.00 -
768,796,875.00 1.20.1.20.23.32.002.
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan
Kec. Batang Merangin
50,000,000.00 -
50,000,000.00 1.20.1.20.24
Sekretariat KORPRI 635,712,000.00
784,212,000.00 1.20.1.20.24.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
117,140,825.00 117,140,825.00
1.20.1.20.24.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat
sungai penuh 600,000.00
- 600,000.00
1.20.1.20.24.01.002. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik sungai penuh
1,080,000.00 -
1,080,000.00 1.20.1.20.24.01.007.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
sungai penuh 20,610,000.00
- 20,610,000.00
1.20.1.20.24.01.008. Penyediaan jasa kebersihan
kantor sungai penuh
5,600,000.00 -
5,600,000.00 1.20.1.20.24.01.010.
Penyediaan alat tulis kantor sungai penuh
17,486,000.00 -
17,486,000.00 1.20.1.20.24.01.011.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
sungai penuh 10,037,325.00
- 10,037,325.00
1.20.1.20.24.01.013. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor sungai penuh
600,000.00 -
600,000.00 1.20.1.20.24.01.015.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan sungai penuh
5,000,000.00 -
5,000,000.00 1.20.1.20.24.01.017.
Penyediaan makanan dan minuman
sungai penuh 5,585,000.00
- 5,585,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 227
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.24.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah sungai penuh
40,000,000.00 -
40,000,000.00 1.20.1.20.24.01.019.
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
sungai penuh 10,542,500.00
- 10,542,500.00
1.20.1.20.24.02. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 82,030,000.00
82,030,000.00 1.20.1.20.24.02.007.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
sungai penuh 55,500,000.00
- 55,500,000.00
1.20.1.20.24.02.022. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor sungai penuh
5,000,000.00 -
5,000,000.00 1.20.1.20.24.02.024.
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
sungai penuh 20,000,000.00
- 20,000,000.00
1.20.1.20.24.02.028. Pemeliharaan rutinberkala
peralatan gedung kantor sungai penuh
1,530,000.00 -
1,530,000.00 1.20.1.20.24.03.
Program peningkatan disiplin aparatur
3,150,000.00 3,150,000.00
1.20.1.20.24.03.002. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya sungai penuh
3,150,000.00 -
3,150,000.00 1.20.1.20.24.04.
Program fasilitasi pindahpurna tugas PNS
- -
1.20.1.20.24.05. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20,000,000.00 20,000,000.00
1.20.1.20.24.05.001. Pendidikan dan pelatihan
formal sungai penuh
20,000,000.00 -
20,000,000.00 1.20.1.20.24.06.
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20,290,000.00 168,790,000.00
1.20.1.20.24.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan sungai penuh
18,290,000.00 -
18,290,000.00 1.20.1.20.24.06.011.
Evaluasi LAKIP sungai penuh
500,000.00 -
500,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016
Lampiran II - 228
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.24.06.013. Fasilitasi penyusunan dan
penyampaian LAKIP sungai penuh
1,500,000.00 -
150,000,000.00 1.20.1.20.24.38.
Program Peran Serta KORPRI Dalam Pembangunan
116,343,600.00 116,343,600.00
1.20.1.20.24.38.001. Pembinaan dan koordinasi
peran serta Korpri dalam pembangunan
sungai penuh 36,343,600.00
- 36,343,600.00
1.20.1.20.24.38.002. Musyawarah Kabupaten
MUSKAB Korpri sungai penuh-
80,000,000.00 -
80,000,000.00 1.20.1.20.24.39.
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha,