Program Pengentasan Program Peningkatan Sarana Program Peningkatan

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.23.31.011. Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya Kec. Batang Merangin 44,443,000.00 - 44,443,000.00 1.20.1.20.23.31.012. Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah Kec. Batang Merangin 24,960,000.00 - 24,960,000.00 1.20.1.20.23.31.013. Pelayanan administrasi terpadu PATEN Kec. Batang Merangin 35,000,000.00 - 35,000,000.00

1.20.1.20.23.32. Program Pengentasan

Kemiskinan 818,796,875.00 818,796,875.00 1.20.1.20.23.32.001. Upaya percepatan pengentasan kemiskinan Kec. Batang Merangin 768,796,875.00 - 768,796,875.00 1.20.1.20.23.32.002. Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan Kec. Batang Merangin 50,000,000.00 - 50,000,000.00 1.20.1.20.24 Sekretariat KORPRI 635,712,000.00 784,212,000.00 1.20.1.20.24.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117,140,825.00 117,140,825.00 1.20.1.20.24.01.001. Penyediaan jasa surat menyurat sungai penuh 600,000.00 - 600,000.00 1.20.1.20.24.01.002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sungai penuh 1,080,000.00 - 1,080,000.00 1.20.1.20.24.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan sungai penuh 20,610,000.00 - 20,610,000.00 1.20.1.20.24.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor sungai penuh 5,600,000.00 - 5,600,000.00 1.20.1.20.24.01.010. Penyediaan alat tulis kantor sungai penuh 17,486,000.00 - 17,486,000.00 1.20.1.20.24.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sungai penuh 10,037,325.00 - 10,037,325.00 1.20.1.20.24.01.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sungai penuh 600,000.00 - 600,000.00 1.20.1.20.24.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan sungai penuh 5,000,000.00 - 5,000,000.00 1.20.1.20.24.01.017. Penyediaan makanan dan minuman sungai penuh 5,585,000.00 - 5,585,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 227 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.24.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sungai penuh 40,000,000.00 - 40,000,000.00 1.20.1.20.24.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset sungai penuh 10,542,500.00 - 10,542,500.00

1.20.1.20.24.02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 82,030,000.00 82,030,000.00 1.20.1.20.24.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor sungai penuh 55,500,000.00 - 55,500,000.00 1.20.1.20.24.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor sungai penuh 5,000,000.00 - 5,000,000.00 1.20.1.20.24.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional sungai penuh 20,000,000.00 - 20,000,000.00 1.20.1.20.24.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor sungai penuh 1,530,000.00 - 1,530,000.00 1.20.1.20.24.03. Program peningkatan disiplin aparatur 3,150,000.00 3,150,000.00 1.20.1.20.24.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sungai penuh 3,150,000.00 - 3,150,000.00 1.20.1.20.24.04. Program fasilitasi pindahpurna tugas PNS - -

1.20.1.20.24.05. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000.00 20,000,000.00 1.20.1.20.24.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal sungai penuh 20,000,000.00 - 20,000,000.00 1.20.1.20.24.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20,290,000.00 168,790,000.00 1.20.1.20.24.06.007. Penyusunan Program dan Pelaporan sungai penuh 18,290,000.00 - 18,290,000.00 1.20.1.20.24.06.011. Evaluasi LAKIP sungai penuh 500,000.00 - 500,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 228 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.24.06.013. Fasilitasi penyusunan dan penyampaian LAKIP sungai penuh 1,500,000.00 - 150,000,000.00 1.20.1.20.24.38. Program Peran Serta KORPRI Dalam Pembangunan 116,343,600.00 116,343,600.00 1.20.1.20.24.38.001. Pembinaan dan koordinasi peran serta Korpri dalam pembangunan sungai penuh 36,343,600.00 - 36,343,600.00 1.20.1.20.24.38.002. Musyawarah Kabupaten MUSKAB Korpri sungai penuh- 80,000,000.00 - 80,000,000.00 1.20.1.20.24.39. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha,