Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.03.1.03.01.09.009. Transportasi perdesaan
Terlaksananya pembangunan prasarana transportasi
perdesaan Jalan perdesaan Kabupaten
Kerinci 1 Paket
- APBD Kab
- 1 Paket
-
1.03.1.03.01.10. Program pembangunan sarana
dan prasarana wilayah 30,023,144,650.00
33,025,158,814.00 1.03.1.03.01.10.001.
Penyusunan sistem informasidatabase
keciptakaryaan Terlaksananya Penyusunan
sistem informasidatabase keciptakaryaan
Kabupaten Kerinci
344.937.500 344,937,500.00 APBD
Kab -
379.431.250 379,431,250.00 PU
1.03.1.03.01.10.002. Perencanaan dan penyusunan
masterplant drainase kabupaten kerinci
kabupaten kerinci
344,937,500.00 APBD Kab
- 379,431,250.00
1.03.1.03.01.10.004. Penyusunan standar analisa
harga bangunan Terlaksananya Penyusunan
analisa harga bangunan Kabupaten
Kerinci 1 dokumen
60,850,000.00 APBD Kab
- 1 dokumen
66,935,000.00 1.03.1.03.01.10.006.
Fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan kabupaten
kerinci 3 Kali
344,937,500.00 APBD Kab
- 3 Kali
379,431,250.00 1.03.1.03.01.10.007.
Pembangunan saluran drainasegorong-gorong
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan Kabupaten
Kerinci 3 Kali
4,855,050,025.00 APBD Kab
- 3 Kali
5,340,225,027.00 1.03.1.03.01.10.008.
Pembangunan jalan lingkungan Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan perdesaan
kabupaten kerinci
16 kecamatan
12,144,037,824.00 APBD Kab
- 16 kecamatan
13,358,441,606.00 1.03.1.03.01.10.010.
Pembangunan sarana dan prasarana air bersihair minum
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana
jaringan air bersih kabupaten
kerinci 6 paket
2,981,762,151.00 APBD Kab
- 6 paket
3,279,938,366.00 PU
1.03.1.03.01.10.011. Sanitasi masyarakat
Terlaksananya pembangunan sarana sanitasi
kabupaten kerinci
unit 3,120,507,000.00 APBD
Kab -
unit 3,432,557,700.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 54
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.03.1.03.01.10.012. Percepatan pembangunan
sanitasi permukiman PPSP Bidang Cipta Karya
Terlaksananya monitoring dan Evaluasi PPSP dan
penyusunan Master Plan Drainase
kabupaten kerinci
1 Dokumen 145,000,000.00 APBD
Kab -
1 Dokumen 159,500,000.00
1.03.1.03.01.10.013. Pembangunan Gedung Kantor
dan Sarana Pemerintahan Terlaksananya pembangunan
gedung kantor Kabupaten
Kerinci 7 unit
5,681,125,150.00 APBD Kab
- 7 unit
6,249,267,365.00 1.03.1.03.01.11.
Program PAMSIMAS
5,843,637,922.00 6,428,001,714.00
1.03.1.03.01.11.001. Pamsimas
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air
minum perdesaan kabupaten
kerinci 5 desa
1,245,285,000.00 APBD Kab
- 5 desa
1,369,813,500.00 PU
1.03.1.03.01.11.002. Pembangunanrehabilitasi air
minum perdesaan DAK Terlakasananya
pembangunan sarana dan prasarana air minum
perdesaan kabupaten
kerinci 5 desa
4,598,352,922.00 APBD Kab
- 5 desa
5,058,188,214.00
1.03.1.03.01.12. Program rehabilitasi sarana