Program pembangunan sarana Pekerjaan Umum

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.03.1.03.01.09.009. Transportasi perdesaan Terlaksananya pembangunan prasarana transportasi perdesaan Jalan perdesaan Kabupaten Kerinci 1 Paket - APBD Kab - 1 Paket -

1.03.1.03.01.10. Program pembangunan sarana

dan prasarana wilayah 30,023,144,650.00 33,025,158,814.00 1.03.1.03.01.10.001. Penyusunan sistem informasidatabase keciptakaryaan Terlaksananya Penyusunan sistem informasidatabase keciptakaryaan Kabupaten Kerinci 344.937.500 344,937,500.00 APBD Kab - 379.431.250 379,431,250.00 PU 1.03.1.03.01.10.002. Perencanaan dan penyusunan masterplant drainase kabupaten kerinci kabupaten kerinci 344,937,500.00 APBD Kab - 379,431,250.00 1.03.1.03.01.10.004. Penyusunan standar analisa harga bangunan Terlaksananya Penyusunan analisa harga bangunan Kabupaten Kerinci 1 dokumen 60,850,000.00 APBD Kab - 1 dokumen 66,935,000.00 1.03.1.03.01.10.006. Fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan kabupaten kerinci 3 Kali 344,937,500.00 APBD Kab - 3 Kali 379,431,250.00 1.03.1.03.01.10.007. Pembangunan saluran drainasegorong-gorong Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Kerinci 3 Kali 4,855,050,025.00 APBD Kab - 3 Kali 5,340,225,027.00 1.03.1.03.01.10.008. Pembangunan jalan lingkungan Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan perdesaan kabupaten kerinci 16 kecamatan 12,144,037,824.00 APBD Kab - 16 kecamatan 13,358,441,606.00 1.03.1.03.01.10.010. Pembangunan sarana dan prasarana air bersihair minum Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana jaringan air bersih kabupaten kerinci 6 paket 2,981,762,151.00 APBD Kab - 6 paket 3,279,938,366.00 PU 1.03.1.03.01.10.011. Sanitasi masyarakat Terlaksananya pembangunan sarana sanitasi kabupaten kerinci unit 3,120,507,000.00 APBD Kab - unit 3,432,557,700.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 54 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.03.1.03.01.10.012. Percepatan pembangunan sanitasi permukiman PPSP Bidang Cipta Karya Terlaksananya monitoring dan Evaluasi PPSP dan penyusunan Master Plan Drainase kabupaten kerinci 1 Dokumen 145,000,000.00 APBD Kab - 1 Dokumen 159,500,000.00 1.03.1.03.01.10.013. Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Pemerintahan Terlaksananya pembangunan gedung kantor Kabupaten Kerinci 7 unit 5,681,125,150.00 APBD Kab - 7 unit 6,249,267,365.00 1.03.1.03.01.11. Program PAMSIMAS 5,843,637,922.00 6,428,001,714.00 1.03.1.03.01.11.001. Pamsimas Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan kabupaten kerinci 5 desa 1,245,285,000.00 APBD Kab - 5 desa 1,369,813,500.00 PU 1.03.1.03.01.11.002. Pembangunanrehabilitasi air minum perdesaan DAK Terlakasananya pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan kabupaten kerinci 5 desa 4,598,352,922.00 APBD Kab - 5 desa 5,058,188,214.00

1.03.1.03.01.12. Program rehabilitasi sarana