Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.19.1.19.02.03. Program peningkatan disiplin
aparatur 29,250,000.00
321,750,000.00 1.19.1.19.02.03.002.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian dan
lapangan beserta atributnya Satuan Polisi
Pamong Praja 39 stel
29,250,000.00 APBD Kab
- -
321,750,000.00
1.19.1.19.02.05. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
84,000,000.00 92,400,000.00
1.19.1.19.02.05.001. Pendidikan dan pelatihan
formal Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal satuan polisi
pamong praja Kab. Kerinci
7 Orang 84,000,000.00 APBD
Kab -
- 92,400,000.00
1.19.1.19.02.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 63,871,000.00
70,258,100.00
1.19.1.19.02.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan
keuangan Satuan Polisi
Pamong Praja 3 laporan
27,520,000.00 APBD Kab
- -
30,272,000.00
1.19.1.19.02.06.007. Penyusunan Program dan
Pelaporan Terlaksananya Penyusunan
Renja, RKA P, Renstra, LPPD dan LAKIP
Satuan polisi pamong praja
7 Macam 36,351,000.00
- -
39,986,100.00
1.19.1.19.02.19. Program Pemeliharaan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
1,649,014,400.00 1,779,557,627.00
1.19.1.19.02.19.002. Sosialisasi LINMAS
Terlaksananya Sosialisasi LINMAS
satuan polisi pamong praja
Kab. Kerinci 270 Orang
86,265,000.00 -
- 94,891,500.00
1.19.1.19.02.19.003. Peningkatan kemampuan
petugas SATPOL PP Terlaksananya latihan
petugas Sat Pol PP dibidang kesamaptaan
Satuan Polisi Pamong Praja
277 Orang 152,856,025.00 APBD
Kab -
- 168,141,627.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 127
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.19.1.19.02.19.004. Pembinaan dan peningkatan
LINMAS desa Terlaksananya monitoring
dan pengawasan linmas satuan polisi
pamong praja Kab. Kerinci
287 Desa 62,962,500.00 APBD
Kab -
- 69,258,750.00
1.19.1.19.02.19.005. Peningkatan peralatan
operasional Terlaksananya Peningkatan
dan Peralatan Operasional Satuan Polisi
Pamong Praja 8 Macam
135,037,500.00 APBD Kab
- 10 Macam
148,541,250.00 1.19.1.19.02.19.006.
Operasi pengendalian ketentraman dan ketertiban
jalan umum Terlaksananya Operasi
Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kabupaten Kerinci
16 Kecamatan
917,598,375.00 APBD Kab
- -
950,000,000.00
1.19.1.19.02.19.007. Patroli TRANTIBUN
Terlaksananya patroli Wilayah serta Pengawalan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kerinci
300 Orang 100,000,000.00 APBD
Kab -
300 Orang 135,000,000.00
1.19.1.19.02.19.008. Penyidikan dan pemeriksaan
terhadap pelanggar ketentraman dan ketertiban
PERDA dan peraturan kepala daerah yang berlaku
Terlaksana Penyidikan dan Pemeriksaan terhadap
ketentraman dan ketertiban umum, perda dan perbup
Kecamatan dalam
Kabupaten Kerinci
15 BAPLapor
an 99,100,000.00 APBD
Kab -
- 109,010,000.00
1.19.1.19.02.19.009. Pengawasan dan monitoring
penegakan PERDA dan peraturan kepala daerah yang
berlaku Terlaksananya Monitoring
terhadap pelanggaran Perda dan Perbup
Kecamatan dalam
Kabupaten Kerinci
120 95,195,000.00 APBD
Kab -
Laporan 104,714,500.00
1.20. Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian 86,323,576,703.00
100,656,858,038.20
1.20.03 Sekretariat Daerah
37,876,840,387.00 47,591,188,400.00
1.20.1.20.03.01. Program Pelayanan