Program Pemeliharaan Pemuda dan Olah Raga

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.19.1.19.02.03. Program peningkatan disiplin

aparatur 29,250,000.00 321,750,000.00 1.19.1.19.02.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian dan lapangan beserta atributnya Satuan Polisi Pamong Praja 39 stel 29,250,000.00 APBD Kab - - 321,750,000.00

1.19.1.19.02.05. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 84,000,000.00 92,400,000.00 1.19.1.19.02.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal satuan polisi pamong praja Kab. Kerinci 7 Orang 84,000,000.00 APBD Kab - - 92,400,000.00

1.19.1.19.02.06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 63,871,000.00 70,258,100.00 1.19.1.19.02.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja 3 laporan 27,520,000.00 APBD Kab - - 30,272,000.00 1.19.1.19.02.06.007. Penyusunan Program dan Pelaporan Terlaksananya Penyusunan Renja, RKA P, Renstra, LPPD dan LAKIP Satuan polisi pamong praja 7 Macam 36,351,000.00 - - 39,986,100.00

1.19.1.19.02.19. Program Pemeliharaan

Ketentraman dan Ketertiban Umum 1,649,014,400.00 1,779,557,627.00 1.19.1.19.02.19.002. Sosialisasi LINMAS Terlaksananya Sosialisasi LINMAS satuan polisi pamong praja Kab. Kerinci 270 Orang 86,265,000.00 - - 94,891,500.00 1.19.1.19.02.19.003. Peningkatan kemampuan petugas SATPOL PP Terlaksananya latihan petugas Sat Pol PP dibidang kesamaptaan Satuan Polisi Pamong Praja 277 Orang 152,856,025.00 APBD Kab - - 168,141,627.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 127 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.19.1.19.02.19.004. Pembinaan dan peningkatan LINMAS desa Terlaksananya monitoring dan pengawasan linmas satuan polisi pamong praja Kab. Kerinci 287 Desa 62,962,500.00 APBD Kab - - 69,258,750.00 1.19.1.19.02.19.005. Peningkatan peralatan operasional Terlaksananya Peningkatan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja 8 Macam 135,037,500.00 APBD Kab - 10 Macam 148,541,250.00 1.19.1.19.02.19.006. Operasi pengendalian ketentraman dan ketertiban jalan umum Terlaksananya Operasi Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Kerinci 16 Kecamatan 917,598,375.00 APBD Kab - - 950,000,000.00 1.19.1.19.02.19.007. Patroli TRANTIBUN Terlaksananya patroli Wilayah serta Pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci 300 Orang 100,000,000.00 APBD Kab - 300 Orang 135,000,000.00 1.19.1.19.02.19.008. Penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggar ketentraman dan ketertiban PERDA dan peraturan kepala daerah yang berlaku Terlaksana Penyidikan dan Pemeriksaan terhadap ketentraman dan ketertiban umum, perda dan perbup Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci 15 BAPLapor an 99,100,000.00 APBD Kab - - 109,010,000.00 1.19.1.19.02.19.009. Pengawasan dan monitoring penegakan PERDA dan peraturan kepala daerah yang berlaku Terlaksananya Monitoring terhadap pelanggaran Perda dan Perbup Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci 120 95,195,000.00 APBD Kab - Laporan 104,714,500.00

1.20. Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian 86,323,576,703.00 100,656,858,038.20

1.20.03 Sekretariat Daerah

37,876,840,387.00 47,591,188,400.00

1.20.1.20.03.01. Program Pelayanan