Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.03.1.03.01.10.012. Percepatan pembangunan
sanitasi permukiman PPSP Bidang Cipta Karya
Terlaksananya monitoring dan Evaluasi PPSP dan
penyusunan Master Plan Drainase
kabupaten kerinci
1 Dokumen 145,000,000.00 APBD
Kab -
1 Dokumen 159,500,000.00
1.03.1.03.01.10.013. Pembangunan Gedung Kantor
dan Sarana Pemerintahan Terlaksananya pembangunan
gedung kantor Kabupaten
Kerinci 7 unit
5,681,125,150.00 APBD Kab
- 7 unit
6,249,267,365.00 1.03.1.03.01.11.
Program PAMSIMAS
5,843,637,922.00 6,428,001,714.00
1.03.1.03.01.11.001. Pamsimas
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air
minum perdesaan kabupaten
kerinci 5 desa
1,245,285,000.00 APBD Kab
- 5 desa
1,369,813,500.00 PU
1.03.1.03.01.11.002. Pembangunanrehabilitasi air
minum perdesaan DAK Terlakasananya
pembangunan sarana dan prasarana air minum
perdesaan kabupaten
kerinci 5 desa
4,598,352,922.00 APBD Kab
- 5 desa
5,058,188,214.00
1.03.1.03.01.12. Program rehabilitasi sarana
dan prasarana pekerjaan umum
4,208,263,900.00 4,629,090,290.00
1.03.1.03.01.12.001. Operasional dan pemeliharaan
infrastruktur UPTW I Tersedianya operasional dan
pemeliharaan wilayah I kabupaten
kerinci 12 bulan
1,216,813,900.00 APBD Kab
- 12 bulan
1,338,495,290.00 PU 1.03.1.03.01.12.002.
Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW II
Tersedianya operasional dan pemeliharaan UPTW II
kabupaten kerinci
12 bulan 1,191,450,000.00 APBD
Kab -
12 bulan 1,310,595,000.00
1.03.1.03.01.12.003. Operasional dan pemeliharaan
infrastruktur UPTW III Tersedianya operasional dan
pemeliharaan UPTW III kabupaten
kerinci 12 Bulan
800,000,000.00 APBD Kab
- 12 Bulan
880,000,000.00 1.03.1.03.01.12.004.
Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW IV
Tersedianya operasional dan pemeliharaan infrastruktur
UPTW IV kabupaten
kerinci 12 bulan
1,000,000,000.00 APBD Kab
- 12 bulan
1,100,000,000.00 1.05.
Penataan Ruang 2,700,000,000.00
2,310,000,000.00 1.05.1.03.01.15.
Program Perencanaan Tata Ruang
500,000,000.00 550,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 55
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.05.1.03.01.15.004. Penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah Terlaksanananya penyusunan
tata ruang wilayah Kabupaten
Kerinci 100
500,000,000.00 APBD Kab
- 550,000,000.00 PU
1.05.1.03.01.16. Program Pemanfaatan Ruang
950,000,000.00 1,045,000,000.00
1.05.1.03.01.16.004. Fasilitasi peningkatan peran
serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
Kabupaten Kerinci
500,000,000.00 APBD Kab
- 550,000,000.00 PU
1.05.1.03.01.16.007. Sosialisasi kebijakan, norma,
standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Kabupaten Kerinci
150,000,000.00 APBD Kab
- 165,000,000.00
1.05.1.03.01.16.010 Penyusunan Dokumen Ruang
Terbuka Hijau RTH Kabupaten
Kerinci 150,000,000.00 APBD
Kab -
165,000,000.00 1.05.1.03.01.16.011.
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Kerinci
150,000,000.00 APBD Kab
- 165,000,000.00
1.05.1.03.01.17. Program Pengendalian