Program rehabilitasi sarana Program Pemanfaatan Ruang

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.03.1.03.01.10.012. Percepatan pembangunan sanitasi permukiman PPSP Bidang Cipta Karya Terlaksananya monitoring dan Evaluasi PPSP dan penyusunan Master Plan Drainase kabupaten kerinci 1 Dokumen 145,000,000.00 APBD Kab - 1 Dokumen 159,500,000.00 1.03.1.03.01.10.013. Pembangunan Gedung Kantor dan Sarana Pemerintahan Terlaksananya pembangunan gedung kantor Kabupaten Kerinci 7 unit 5,681,125,150.00 APBD Kab - 7 unit 6,249,267,365.00 1.03.1.03.01.11. Program PAMSIMAS 5,843,637,922.00 6,428,001,714.00 1.03.1.03.01.11.001. Pamsimas Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan kabupaten kerinci 5 desa 1,245,285,000.00 APBD Kab - 5 desa 1,369,813,500.00 PU 1.03.1.03.01.11.002. Pembangunanrehabilitasi air minum perdesaan DAK Terlakasananya pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan kabupaten kerinci 5 desa 4,598,352,922.00 APBD Kab - 5 desa 5,058,188,214.00

1.03.1.03.01.12. Program rehabilitasi sarana

dan prasarana pekerjaan umum 4,208,263,900.00 4,629,090,290.00 1.03.1.03.01.12.001. Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW I Tersedianya operasional dan pemeliharaan wilayah I kabupaten kerinci 12 bulan 1,216,813,900.00 APBD Kab - 12 bulan 1,338,495,290.00 PU 1.03.1.03.01.12.002. Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW II Tersedianya operasional dan pemeliharaan UPTW II kabupaten kerinci 12 bulan 1,191,450,000.00 APBD Kab - 12 bulan 1,310,595,000.00 1.03.1.03.01.12.003. Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW III Tersedianya operasional dan pemeliharaan UPTW III kabupaten kerinci 12 Bulan 800,000,000.00 APBD Kab - 12 Bulan 880,000,000.00 1.03.1.03.01.12.004. Operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW IV Tersedianya operasional dan pemeliharaan infrastruktur UPTW IV kabupaten kerinci 12 bulan 1,000,000,000.00 APBD Kab - 12 bulan 1,100,000,000.00 1.05. Penataan Ruang 2,700,000,000.00 2,310,000,000.00 1.05.1.03.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 500,000,000.00 550,000,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 55 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.05.1.03.01.15.004. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Terlaksanananya penyusunan tata ruang wilayah Kabupaten Kerinci 100 500,000,000.00 APBD Kab - 550,000,000.00 PU

1.05.1.03.01.16. Program Pemanfaatan Ruang

950,000,000.00 1,045,000,000.00 1.05.1.03.01.16.004. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kabupaten Kerinci 500,000,000.00 APBD Kab - 550,000,000.00 PU 1.05.1.03.01.16.007. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang Kabupaten Kerinci 150,000,000.00 APBD Kab - 165,000,000.00 1.05.1.03.01.16.010 Penyusunan Dokumen Ruang Terbuka Hijau RTH Kabupaten Kerinci 150,000,000.00 APBD Kab - 165,000,000.00 1.05.1.03.01.16.011. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kerinci 150,000,000.00 APBD Kab - 165,000,000.00

1.05.1.03.01.17. Program Pengendalian