Program Peningkatan Sarana Program Peningkatan

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.10.1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 187,900,000.00 235,168,000.00 1.10.1.10.01.02.005. pengadaan Kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pembelian kendaraan dinas disdukcapil - - APBD Kab - - - 1.10.1.10.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan Gedung Kantor Kab. Kerinci 11 Unit 120,000,000.00 APBD Kab - 11 Unit 120,000,000.00 1.10.1.10.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor sungai penuh 1 unit 6,000,000.00 APBD Kab - 1 unit 19,668,000.00 1.10.1.10.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan Sungai Penuh 4 unit 53,400,000.00 APBD Kab - 4 unit 80,000,000.00 1.10.1.10.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor disdukcapil 6 unit 8,500,000.00 APBD Kab - 6 unit 15,500,000.00 1.10.1.10.01.03. Program peningkatan disiplin aparatur 18,000,000.00 18,000,000.00 1.10.1.10.01.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas disdukcapil 40 Stel 18,000,000.00 APBD Kab - 40 Stel 18,000,000.00

1.10.1.10.01.05. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 71,500,000.00 110,000,000.00 1.10.1.10.01.05.001. Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pormal dalam dan luar kab. kerinci 18 orang 71,500,000.00 APBD Kab - 18 orang 110,000,000.00 1.10.1.10.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 75,000,000.00 85,300,000.00 1.10.1.10.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd sungai penuh 3 30,000,000.00 APBD Kab - laporan 40,300,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 82 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.10.1.10.01.06.007. Penyusunan Program dan Pelaporan terlaksananya penyusunan program dan perencanaan sungai penuh 7 dokumen 45,000,000.00 APBD Kab - 7 dokumen 45,000,000.00

1.10.1.10.01.15. Program Penataan