Program Peningkatan Sarana Pekerjaan Umum

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu bappeda kabupaten kerinci 691 bks,690 ktk 18,650,000.00 Terpenuhin ya makanan dan minuman rapat dan tamu 691 bks,690 ktk 18,650,000.00 1.06.1.06.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi bappeda kabupaten kerinci 60 kali 218,033,108.00 Terwujudny a sinkronisasi program dan kegiatan 60 kali 218,033,108.00 1.06.1.06.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Terlaksananya administrasi kepegawaian dan asset Tertibnya administrasi kepegawaian dan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku bappeda kabupaten kerinci 12 Bulan 64,600,000.00 Tertibnya administras i kepegawaia an dan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku 12 Bulan 64,600,000.00

1.06.1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 228,550,000.00 416,550,000.00 1.06.1.06.01.02.006. Pengadaan perlengkapan rumah jabatandinas Bappeda Kab.Kerinci 30,000,000.00 Terlaksanan ya Penyewaan rumah dinas jabatan 30,000,000.00 bappeda RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 58 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Bappeda Kabupaten Kerinci - Terpenuhin ya kebutuhan perlengkap an gedung kantor - 1.06.1.06.01.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Bappeda Kabupaten Kerinci 1 36,250,000.00 Terpenuhin ya kebutuhan peralatan gedung kantor 1 36,250,000.00 bappeda 1.06.1.06.01.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala gedung kantor bappeda kabupaten kerinci 1 unit 12,000,000.00 Berfungsiny a gedung kantor sebagai mana mesti nya 1 unit 200,000,000.00 1.06.1.06.01.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinasoperasional bappeda kabupaten kerinci 7 unit 143,500,000.00 berfungsiny a kendaraan dinas operasional sebagaiman a mestinya 7 unit 143,500,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 59 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.06.1.06.01.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor bappeda kabupaten kerinci 8 macam 6,800,000.00 berfungsiny a peralatan gedung kantor sebagaiman a mestinya 8 macam 6,800,000.00 1.06.1.06.01.02.044. Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional bappeda kabupaten kerinci - Berfungsiny a kendaraan dinasoper asional -

1.06.1.06.01.03. Program peningkatan disiplin