Program Peningkatan Sarana Program peningkatan disiplin

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.04.01.017. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum bagi pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD, tamu dan petugas pengamanan Sekretariat DPRD 12 bulan 1560 OM 56,831,000.00 APBD Kab - 12 bulan 1560 OM 55,094,550.00 1.20.1.20.04.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Sekretariat DPRD 90 kali 250,000,000.00 APBD Kab - 90 kali 262,500,000.00 1.20.1.20.04.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset Terlaksananya administrasi kepegawaian, asset dan arsip Sekretariat DPRD 11 macam laporan 37,150,000.00 APBD Kab - 11 macam laporan 35,542,500.00

1.20.1.20.04.02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 1,438,490,000.00 1,403,365,990.00 1.20.1.20.04.02.004. Pengadaan mobil jabatan Sekretariat DPRD - - - Setda 1.20.1.20.04.02.005. pengadaan Kendaraan dinasoperasional Sekretariat DPRD - - - 1.20.1.20.04.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Sekretariat DPRD 1 paket 14 macam 20,000,000.00 APBD Kab - 1 paket 14 macam 44,541,000.00 1.20.1.20.04.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Sekretariat DPRD 6 Paket 17 Macam 800,000,000.00 APBD Kab - 6 Paket 17 Macam 914,259,990.00 1.20.1.20.04.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Sekretariat DPRD 3 unit 25,830,000.00 APBD Kab - 3 unit 25,830,000.00 1.20.1.20.04.02.023. Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala mobil dinas jabatan Sekretariat DPRD 4 unit 150,000,000.00 APBD Kab - 4 unit 124,530,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 145 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.04.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan dinasoperasional Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 18 Unit 402,660,000.00 APBD Kab - 18 Unit 254,205,000.00 1.20.1.20.04.02.042. Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Sekretariat DPRD - - - Setda 1.20.1.20.04.02.044. Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional Terlaksananya rehab sedangberat kendaraan dinasoperasional Sekretariat DPRD 3 Unit 40,000,000.00 APBD Kab - 3 Unit 40,000,000.00

1.20.1.20.04.03. Program peningkatan disiplin

aparatur 237,990,000.00 287,689,500.00 1.20.1.20.04.03.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sekretariat DPRD 190 Stell 237,990,000.00 APBD Kab - 190 Stell 287,689,500.00 Setda

1.20.1.20.04.05. Program Peningkatan