Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.04.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makan dan
minum bagi pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD, tamu
dan petugas pengamanan Sekretariat
DPRD 12 bulan
1560 OM 56,831,000.00 APBD
Kab -
12 bulan 1560 OM
55,094,550.00
1.20.1.20.04.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi keluar daerah Sekretariat
DPRD 90 kali
250,000,000.00 APBD Kab
- 90 kali
262,500,000.00 1.20.1.20.04.01.019.
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Terlaksananya administrasi kepegawaian, asset dan arsip
Sekretariat DPRD
11 macam laporan
37,150,000.00 APBD Kab
- 11 macam
laporan 35,542,500.00
1.20.1.20.04.02. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 1,438,490,000.00
1,403,365,990.00 1.20.1.20.04.02.004.
Pengadaan mobil jabatan Sekretariat
DPRD -
- - Setda
1.20.1.20.04.02.005. pengadaan Kendaraan
dinasoperasional Sekretariat
DPRD -
- -
1.20.1.20.04.02.007. Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung kantor Sekretariat
DPRD 1 paket 14
macam 20,000,000.00 APBD
Kab -
1 paket 14 macam
44,541,000.00 1.20.1.20.04.02.009.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
Sekretariat DPRD
6 Paket 17 Macam
800,000,000.00 APBD Kab
- 6 Paket 17
Macam 914,259,990.00
1.20.1.20.04.02.022. Pemeliharaan rutinberkala
gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
rutinberkala gedung kantor Sekretariat
DPRD 3 unit
25,830,000.00 APBD Kab
- 3 unit
25,830,000.00
1.20.1.20.04.02.023. Pemeliharaan rutinberkala
mobil jabatan Terlaksananya pemeliharaan
rutinberkala mobil dinas jabatan
Sekretariat DPRD
4 unit 150,000,000.00 APBD
Kab -
4 unit 124,530,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 145
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.04.02.024. Pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya pemeliharaan
dinasoperasional Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD
18 Unit 402,660,000.00 APBD
Kab -
18 Unit 254,205,000.00
1.20.1.20.04.02.042. Rehabilitasi sedangberat
gedung kantor Sekretariat
DPRD -
- - Setda
1.20.1.20.04.02.044. Rehabilitasi sedangberat
kendaraan dinasoperasional Terlaksananya rehab
sedangberat kendaraan dinasoperasional
Sekretariat DPRD
3 Unit 40,000,000.00 APBD
Kab -
3 Unit 40,000,000.00
1.20.1.20.04.03. Program peningkatan disiplin
aparatur 237,990,000.00
287,689,500.00 1.20.1.20.04.03.002.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Sekretariat
DPRD 190 Stell
237,990,000.00 APBD Kab
- 190 Stell
287,689,500.00 Setda
1.20.1.20.04.05. Program Peningkatan