Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.02.1.02.01.13.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Tutung Wilayah kerja Puskesmas Sungai Tutung 12 bulan 401,010,000.00 APBD Kab - 12 bulan 401,010,000.00

1.02.1.02.01.14.16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 399,340,000.00 439,274,000.00 1.02.1.02.01.14.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan terlaksananya penyediaan biaya operasional puskesmas puskesmas semerap 11 kegiatan 399,340,000.00 . 11 kegiatan 439,274,000.00 1.02.1.02.01.15.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 728,385,400.00 728,385,400.00 1.02.1.02.01.15.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan - Terlaksananya penyediaan biaya operasional Puskesmas Puskesmas Hiang 15 Kegiatan 728,385,400.00 APBD Kab - 15 Kegiatan 728,385,400.00 1.02.1.02.01.16.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 406,636,000.00 40,663,600.00 1.02.1.02.01.16.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Terlaksananya Penyediaan biaya Operasional Puskesmas Wilayah Kerja Puskesmas Sanggaran Agung 11 Kegiatan 406,636,000.00 - 11 Kegiatan 40,663,600.00

1.02.1.02.01.17.16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 511,800,000.00 - 1.02.1.02.01.17.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Terlaksananya penyediaan biaya operasional puskesmas dan pelayanan Puskesmas Jujun Kabupaten Kerinci 12 bulan 9 kegiatan 511,800,000.00 - 12 bulan 9 kegiatan -

1.02.1.02.01.18.16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 239,042,000.00 262,946,200.00 1.02.1.02.01.18.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Terlaksananya penyediaan biaya operasional Puskesmas Lolo Wilayah kerja Puskesmas Lolo 12 Kegiatan 239,042,000.00 APBD Kab - 12 Kegiatan 262,946,200.00 1.02.1.02.01.19.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 407,500,000.00 448,250,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 48 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.02.1.02.01.19.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Lempur 12 Bulan 407,500,000.00 APBD Kab - 12 Bulan 448,250,000.00 1.02.1.02.01.20.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat