Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.02.1.02.01.01.35.002. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Dinkes, UPTD Puskesmas dan Jaringannya D A U Terlaksananya Pengadaan, peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Dinkes, UPTD Puskesmas dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Kabupaten Kerinci 16 unit 3,662,647,600.00 APBD Kab - 24 unit 4,028,912,360.00

1.02.1.02.01.02.16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 117,000,000.00 128,700,000.00 1.02.1.02.01.02.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 12 Bulan 117,000,000.00 APBD Kab - 12 Bulan 128,700,000.00

1.02.1.02.01.03.16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 100,000,000.00 110,000,000.00 1.02.1.02.01.03.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat Labkesda 12 Bulan 100,000,000.00 APBD Kab - 12 Bulan 110,000,000.00

1.02.1.02.01.04.16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 422,250,000.00 422,250,000.00 1.02.1.02.01.04.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya Dana Operasional Pemiliharaan Puskesmas puskesmas pelompek 12 kegiatan 422,250,000.00 . 12 kegiatan 422,250,000.00

1.02.1.02.01.05.16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 584,640,000.00 643,104,000.00 1.02.1.02.01.05.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya dana operasionaldan pemeliharaan Puskesmas Puskesmas KersikTuo 12 584,640,000.00 APBD Kab - 12 643,104,000.00 1.02.1.02.01.06.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 395,942,000.00 450,000,000.00 1.02.1.02.01.06.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya dana operasional dan pemiliharaan Puskesmas Gunung Labu 11 kegiatan 395,942,000.00 . 11 kegiatan 450,000,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 46 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.02.1.02.01.07.16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 577,649,000.00 - 1.02.1.02.01.07.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan - Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Wilayah Kerja Puskesmas Siulak Deras 12 Kegiatan 577,649,000.00 APBD Kab - 12 Kegiatan -

1.02.1.02.01.08.16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 440,180,000.00 440,180,000.00 1.02.1.02.01.08.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan terlaksanannya penyediaan biaya operasional Puskesmas siulak Mukai Puskesmas siulak mukai 12 Kegiatan 440,180,000.00 APBD Kab pelayanan kesehatan masyarakat 12 Kegiatan 440,180,000.00

1.02.1.02.01.09.16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 961,452,000.00 - 1.02.1.02.01.09.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Wilayah Kerja Puskesmas Siulak Gedang 1 Kegiatan 961,452,000.00 sd 1 Kegiatan - 1.02.1.02.01.10.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 636,410,000.00 700,051,000.00 1.02.1.02.01.10.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan terlaksananya penyediaan biaya operasional puskesmas wilayah kerja puskesmas semurup 12 Bulan 636,410,000.00 - 12 Bulan 700,051,000.00 1.02.1.02.01.11.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 328,110,000.00 360,921,000.00 1.02.1.02.01.11.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan terlaksananya penyediaan biaya operasional puskesmas wilayah kerja puskesmas kemantan 328110000 328,110,000.00 - 360921000 360,921,000.00 1.02.1.02.01.12.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 572,480,000.00 629,728,000.00 1.02.1.02.01.12.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Terlaksananya penyediaan biaya operasional puskesmas Puskesmas DepatiTujuh 12 Bulan 572,480,000.00 APBD Kab - 12 Bulan 629,728,000.00 1.02.1.02.01.13.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 401,010,000.00 401,010,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 47 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.02.1.02.01.13.16.013. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Tutung Wilayah kerja Puskesmas Sungai Tutung 12 bulan 401,010,000.00 APBD Kab - 12 bulan 401,010,000.00

1.02.1.02.01.14.16. Program Upaya Kesehatan