Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.02.1.02.01.01.35.002. Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana Dinkes, UPTD Puskesmas dan
Jaringannya D A U Terlaksananya Pengadaan,
peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Dinkes,
UPTD Puskesmas dan Prasarana Puskesmas dan
Jaringannya Kabupaten
Kerinci 16 unit
3,662,647,600.00 APBD Kab
- 24 unit
4,028,912,360.00
1.02.1.02.01.02.16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 117,000,000.00
128,700,000.00 1.02.1.02.01.02.16.013.
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional Gudang
Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
Gudang Farmasi dan
Perbekalan Kesehatan
12 Bulan 117,000,000.00 APBD
Kab -
12 Bulan 128,700,000.00
1.02.1.02.01.03.16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 100,000,000.00
110,000,000.00 1.02.1.02.01.03.16.013.
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional
Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Labkesda 12 Bulan
100,000,000.00 APBD Kab
- 12 Bulan
110,000,000.00
1.02.1.02.01.04.16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 422,250,000.00
422,250,000.00 1.02.1.02.01.04.16.013.
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Tersedianya Dana Operasional Pemiliharaan
Puskesmas puskesmas
pelompek 12 kegiatan
422,250,000.00 .
12 kegiatan 422,250,000.00
1.02.1.02.01.05.16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 584,640,000.00
643,104,000.00 1.02.1.02.01.05.16.013.
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Tersedianya dana operasionaldan pemeliharaan
Puskesmas Puskesmas
KersikTuo 12
584,640,000.00 APBD Kab
- 12
643,104,000.00 1.02.1.02.01.06.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
395,942,000.00 450,000,000.00
1.02.1.02.01.06.16.013. Penyediaan biaya operasional
dan pemeliharaan Tersedianya dana operasional
dan pemiliharaan Puskesmas
Gunung Labu 11 kegiatan
395,942,000.00 .
11 kegiatan 450,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 46
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.02.1.02.01.07.16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 577,649,000.00
- 1.02.1.02.01.07.16.013.
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
- Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Wilayah Kerja
Puskesmas Siulak Deras
12 Kegiatan 577,649,000.00 APBD
Kab -
12 Kegiatan -
1.02.1.02.01.08.16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 440,180,000.00
440,180,000.00 1.02.1.02.01.08.16.013.
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
terlaksanannya penyediaan biaya operasional Puskesmas
siulak Mukai Puskesmas
siulak mukai 12 Kegiatan
440,180,000.00 APBD Kab
pelayanan kesehatan
masyarakat 12 Kegiatan
440,180,000.00
1.02.1.02.01.09.16. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 961,452,000.00
- 1.02.1.02.01.09.16.013.
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional dan
Pemeliharaan Puskesmas Wilayah Kerja
Puskesmas Siulak Gedang
1 Kegiatan 961,452,000.00
sd 1 Kegiatan
- 1.02.1.02.01.10.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
636,410,000.00 700,051,000.00
1.02.1.02.01.10.16.013. Penyediaan biaya operasional
dan pemeliharaan terlaksananya penyediaan
biaya operasional puskesmas wilayah kerja
puskesmas semurup
12 Bulan 636,410,000.00
- 12 Bulan
700,051,000.00 1.02.1.02.01.11.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
328,110,000.00 360,921,000.00
1.02.1.02.01.11.16.013. Penyediaan biaya operasional
dan pemeliharaan terlaksananya penyediaan
biaya operasional puskesmas wilayah kerja
puskesmas kemantan
328110000 328,110,000.00
- 360921000
360,921,000.00 1.02.1.02.01.12.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
572,480,000.00 629,728,000.00
1.02.1.02.01.12.16.013. Penyediaan biaya operasional
dan pemeliharaan Terlaksananya penyediaan
biaya operasional puskesmas Puskesmas
DepatiTujuh 12 Bulan
572,480,000.00 APBD Kab
- 12 Bulan
629,728,000.00 1.02.1.02.01.13.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
401,010,000.00 401,010,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 47
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.02.1.02.01.13.16.013. Penyediaan biaya operasional
dan pemeliharaan Tersedianya biaya
operasional dan pemeliharaan Puskesmas
Sungai Tutung Wilayah kerja
Puskesmas Sungai Tutung
12 bulan 401,010,000.00 APBD
Kab -
12 bulan 401,010,000.00
1.02.1.02.01.14.16. Program Upaya Kesehatan