Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.18.1.18.01.09.011. Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah Terlaksananya Seminar
Budaya Kerinci, Pembekalan Adat-adat Bagi Generasi
Muda Serta Pendataan BCB disporaparbud
1 kali 200,000,000.00
. 1 kali
423,816,778.00
1.18.1.18.01.09.012. Pengembangan Kebudayaan
dan Pariwisata Terlaksanakanya lomba pada
FMPDK 2016 disporaparbud
6 lomba 600,000,000.00
. 6 lomba
903,647,663.00 1.18.1.18.01.09.013.
Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah
Terlaksana lomba seni budaya daerah Kerinci
disporaparbud 8 Kali
218,357,150.00 .
8 Kali 240,192,865.00
1.18.1.18.01.09.014. Pendataan Jasa Usaha
Kepariwisataan kab.kerinci
80,000,000.00 .
- 1.18.1.18.01.09.015.
Evaluasi dan Monitoring Pariwisata
kab.kerinci 100,000,000.00
. -
1.18.1.18.01.09.018. Pendataan Benda Cagar Budaya
dan Museum kab.kerinci
185,000,000.00 .
- 1.19.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4,412,329,618.00 5,436,320,269.01
1.19.1.19.01.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 364,877,200.00
471,895,375.75 1.19.1.19.01.01.001.
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Badan
Kesatuan Bangsa dan
Politik 100 Surat
- APBD Kab
- 100 Surat
1,983,750.00
1.19.1.19.01.01.002. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi,
air dan listrik Badan
Kesatuan Bangsa dan
Politik 3 Rekening
11,000,000.00 APBD Kab
- 3 Rekening
15,830,325.00
1.19.1.19.01.01.007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Tersedianya jasa administrasi
keuangan Badan
Kesatuan Bangsa dan
Politik 11 Orang
56,476,500.00 APBD Kab
- 11 Orang
64,947,975.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 114
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.19.1.19.01.01.008. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Tersedianya jasa kebersihan
dan keamanan kantor Badan
Kesatuan Bangsa dan
Politik 2 Orang
12,535,000.00 APBD Kab
- 2 Orang
14,415,250.00
1.19.1.19.01.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor Badan
Kesatuan Bangsa dan
Politik 31 Macam
17,950,000.00 APBD Kab
- 31 Macam
23,738,875.00
1.19.1.19.01.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan Badan
Kesatuan Bangsa dan
Politik 6 Macam
21,210,000.00 APBD Kab
- 6 Macam
27,091,412.50
1.19.1.19.01.01.012. Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
5 Macam 1,500,000.00 APBD
Kab -
5 Macam 2,248,250.00
1.19.1.19.01.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan Badan
Kesatuan Bangsa dan
Politik 4 Macam
5,488,700.00 APBD Kab
- 4 Macam
7,258,805.75
1.19.1.19.01.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Tersedianya makan dan
minum Badan
Kesatuan Bangsa dan
Politik 1414 Orang
13,863,000.00 APBD Kab
- 1414 Orang
18,333,817.50
1.19.1.19.01.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
55 Kali 200,000,000.00 APBD
Kab -
55 Kali 264,500,000.00
1.19.1.19.01.01.019. Peningkatan Ketatausahaan
Arsip dan Asset Terlaksananya administrasi
kepegawaian, aset dan arsip Badan
Kesatuan Bangsa dan
Politik 3 Jenis
24,854,000.00 APBD Kab
- 3 Jenis
31,546,915.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 115
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.19.1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana