Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.06.009. Evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah
Terlaksananya evaluasi penyusunan laporan
pelaksanaan pembangunan daerah
Bagian Administrasi
Pembangunan Setda Kerinci
15 Laporan 242,525,000.00 APBD
Kab -
15 Laporan 241,174,417.00
1.20.1.20.03.06.013. Fasilitasi penyusunan dan
penyampaian LAKIP Terlaksananya Proses
Penyusunan dan Penyampaian LAKIP Kab.
Kerinci, Terlaksanya Bimbingan Teknis
Penyusunan LAKIP Bagian
Organisasi Setda Kerinci
50 Laporan, 1 Kali
60,000,000.00 APBD Kab
- 50 Laporan, 1
Kali 65,000,000.00
1.20.1.20.03.06.014. Penyusunan laporan buku
harian bupati dan wakil bupati Terlaksananya penyusunan
laporan buku harian Bupati Bagian
ADPUM Setda Kerinci
120 Laporan Buku
42,235,000.00 APBD Kab
- 120 Laporan
Buku 42,235,000.00
1.20.1.20.03.06.015. Penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah
Terlaksananya penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah Bagian
ADPUM Setda Kerinci
1 LPPD 77,637,400.00 APBD
Kab -
1 LPPD 77,637,400.00
1.20.1.20.03.16. Program peningkatan
pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah
3,653,361,000.00 4,194,902,800.00
1.20.1.20.03.16.001. Dialogaudiensi dengan tokoh-
tokoh masyarakat, pimpinananggota organisasi
sosial dan kemasyarakatan Terselenggaranya Dialog
dengan Toko Masarakat, Organisasi Sosial
Bagian Umum Setda Kerinci
72 kali 352,300,000.00 APBD
Kab -
95 kali 352,300,000.00
1.20.1.20.03.16.002. Penerimaan kunjungan kerja
pejabat negaradepartemenlembaga
pemerintah non departemenluar negeri
Terselenggaranya Penerimaan Kunjungan Keja
PejabatDepatermenLemba ga Pemerintah: Non
DepatermenLuar Negri Bagian Umum
Setda Kerinci 27 kali
337,000,000.00 APBD Kab
- 57 kali
407,951,500.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 132
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.16.003. Rapat koordinasi forum
komunikasi pimpinan daerah FORKOMPINDA
Terselenggaranya Rapat Kordinasi forkopinda
Bagian Umum Setda Kerinci
4 macam 325,000,000.00 APBD
Kab -
1 tahun 395,670,000.00
1.20.1.20.03.16.004. Rapat koordinasi pejabat
pemerintahan daerah Terlaksanya Rapat Kordinasi
Pejabat Pemerintah Daerah Bagian Umum
Setda Kerinci 24 kali
50,000,000.00 APBD Kab
- 32 kali
72,660,500.00 1.20.1.20.03.16.006.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
lainnya Terlaksananya Kordinasi
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
Bagian Umum Setda Kerinci
100 kali 1,100,000,000.00 APBD
Kab -
160 kali 1,331,000,000.00
1.20.1.20.03.16.007. Belanja rumah tangga
KDHWKDH Tersedianya kebutuhan
Rumah tangg KDH dan WKDH
Bagian Umum Setda Kerinci
2 RT 1,265,000,000.00 APBD
Kab -
2 RT 1,391,500,000.00
1.20.1.20.03.16.008. Pelaksanaan operasional
protokoler Terlaksananya Operasional
Protokoler Bagian Humas
dan Protokol Setda Kerinci
1 tahun 224,061,000.00 APBD
Kab -
1 tahun 243,820,800.00
1.20.1.20.03.17. Program peningkatan dan