Program peningkatan Otonomi Daerah,

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.03.06.009. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah Terlaksananya evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kerinci 15 Laporan 242,525,000.00 APBD Kab - 15 Laporan 241,174,417.00 1.20.1.20.03.06.013. Fasilitasi penyusunan dan penyampaian LAKIP Terlaksananya Proses Penyusunan dan Penyampaian LAKIP Kab. Kerinci, Terlaksanya Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP Bagian Organisasi Setda Kerinci 50 Laporan, 1 Kali 60,000,000.00 APBD Kab - 50 Laporan, 1 Kali 65,000,000.00 1.20.1.20.03.06.014. Penyusunan laporan buku harian bupati dan wakil bupati Terlaksananya penyusunan laporan buku harian Bupati Bagian ADPUM Setda Kerinci 120 Laporan Buku 42,235,000.00 APBD Kab - 120 Laporan Buku 42,235,000.00 1.20.1.20.03.06.015. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Terlaksananya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Bagian ADPUM Setda Kerinci 1 LPPD 77,637,400.00 APBD Kab - 1 LPPD 77,637,400.00

1.20.1.20.03.16. Program peningkatan

pelayanan kedinasan kepala daerahwakil kepala daerah 3,653,361,000.00 4,194,902,800.00 1.20.1.20.03.16.001. Dialogaudiensi dengan tokoh- tokoh masyarakat, pimpinananggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Terselenggaranya Dialog dengan Toko Masarakat, Organisasi Sosial Bagian Umum Setda Kerinci 72 kali 352,300,000.00 APBD Kab - 95 kali 352,300,000.00 1.20.1.20.03.16.002. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negaradepartemenlembaga pemerintah non departemenluar negeri Terselenggaranya Penerimaan Kunjungan Keja PejabatDepatermenLemba ga Pemerintah: Non DepatermenLuar Negri Bagian Umum Setda Kerinci 27 kali 337,000,000.00 APBD Kab - 57 kali 407,951,500.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 132 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.03.16.003. Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah FORKOMPINDA Terselenggaranya Rapat Kordinasi forkopinda Bagian Umum Setda Kerinci 4 macam 325,000,000.00 APBD Kab - 1 tahun 395,670,000.00 1.20.1.20.03.16.004. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Terlaksanya Rapat Kordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Bagian Umum Setda Kerinci 24 kali 50,000,000.00 APBD Kab - 32 kali 72,660,500.00 1.20.1.20.03.16.006. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Terlaksananya Kordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Bagian Umum Setda Kerinci 100 kali 1,100,000,000.00 APBD Kab - 160 kali 1,331,000,000.00 1.20.1.20.03.16.007. Belanja rumah tangga KDHWKDH Tersedianya kebutuhan Rumah tangg KDH dan WKDH Bagian Umum Setda Kerinci 2 RT 1,265,000,000.00 APBD Kab - 2 RT 1,391,500,000.00 1.20.1.20.03.16.008. Pelaksanaan operasional protokoler Terlaksananya Operasional Protokoler Bagian Humas dan Protokol Setda Kerinci 1 tahun 224,061,000.00 APBD Kab - 1 tahun 243,820,800.00

1.20.1.20.03.17. Program peningkatan dan