Program Peningkatan Kualitas Program Pembangunan dan

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.02.1.02.01.01.28.002. Lomba Anak Balita Indonesia Terlaksananya Lomba balita Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 19 Puskesmas 55,543,000.00 APBD Kab - 19 Puskesmas 66,597,000.00

1.02.1.02.01.01.33. Program Pembangunan dan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 157,763,600.00 173,539,000.00 1.02.1.02.01.01.33.001. Pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk penanganan komplikasi ibu hamil dan melahirkan Terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan ibu Kabupaten Kerinci 260 orang 157,763,600.00 APBD Kab - orang 173,539,000.00

1.02.1.02.01.01.34. Program Peningkatan Kualitas

Tenaga Kesehatan melalui pendidikan Formal dan Non Formal 160,726,700.00 132,375,000.00 1.02.1.02.01.01.34.001. Pendidikan dan pelatihan perawatn anak balita Terlakasananya pendidikan dan pelatihan tenaga yankes anak Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 20 orang 95,987,700.00 APBD Kab - 22 orang 54,562,000.00 1.02.1.02.01.01.34.003. Pembinaan petugas pelayanan lansia Terlaksananya program pelayanan kesehatan usila Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci 19 orang 64,739,000.00 APBD Kab - 19 orang 77,813,000.00

1.02.1.02.01.01.35. Program Pembangunan dan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan 6,605,533,600.00 7,266,086,360.00 1.02.1.02.01.01.35.001. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Dinkes, UPTD Puskesmas dan Jaringannya D A K 1. Terlaksananya rehabilitasi puskesmas; 2. Terlaksananya Pengadaan kendaraan pusling roda 4 Kabupaten Kerinci 6 Unit ; 5 Unit 2,942,886,000.00 APBD Kab - 6 Unit ; 5 Unit 3,237,174,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 45 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.02.1.02.01.01.35.002. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Dinkes, UPTD Puskesmas dan Jaringannya D A U Terlaksananya Pengadaan, peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Dinkes, UPTD Puskesmas dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya Kabupaten Kerinci 16 unit 3,662,647,600.00 APBD Kab - 24 unit 4,028,912,360.00

1.02.1.02.01.02.16. Program Upaya Kesehatan