Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.26.002. Penyusunan rencana kerja
rancangan peraturan perundang-undangan
terlaksananya bintek produk hukum
Bagian Hukum Setda Kerinci
61 orang 48,717,500.00 APBD
Kab -
61 orang 48,717,500.00
1.20.1.20.03.26.003. Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan Terlaksananya legislasi
rancangan peraturan perundang-undangan
Bagian Hukum Setda Kerinci
4 jenis 400,835,500.00 APBD
Kab -
4 jenis 400,835,500.00
1.20.1.20.03.26.004. Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan Terlaksananya fasilitasi
sosialisasi peraturan perundang-undangan
Bagian Hukum Setda Kerinci
7 desa 5 materi
70,500,000.00 APBD Kab
- 7 desa 5
materi 70,500,000.00
1.20.1.20.03.26.005. Publikasi peraturan perundang-
undangan Terlaksananya publikasi
warta himpunan perda, himpunan perbup, himpunan
kepbup, LD dan BD Bagian Hukum
Setda Kerinci 6 macam
192,805,000.00 APBD Kab
- 6 macam
192,805,000.00
1.20.1.20.03.26.006. Kajian peraturan perundang-
undangan daerah terhadap peraturan perundang-
undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar
peraturan peundang-undangan daerah
Terlaksananya kajian peraturan perundang-
undangan daerah yang baru Bagian Hukum
Setda Kerinci 20
PerdaPerb up
51,305,000.00 APBD Kab
- 20
PerdaPerbu p
51,305,000.00
1.20.1.20.03.26.007. Rencana aksi nasional HAM
Terslaksananya sosialisasi RAN HAM
Bagian Hukum Setda Kerinci
75 orang 48,565,500.00 APBD
Kab -
75 orang 48,565,500.00
1.20.1.20.03.26.008. Pembinaan dan pelaksanaan
lomba kadarkum Terlaksananya pembinaan
dan pelaksanaan lomba kadarkum tingkat provinsi
Bagian Hukum Setda Kerinci
5 desa 97,566,000.00 APBD
Kab -
5 desa 97,566,000.00
1.20.1.20.03.27. Program Penataan Daerah
Otonomi Baru 939,899,500.00
963,899,500.00 1.20.1.20.03.27.001.
Koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum dan
pemerintah daerah Terlaksananya
penyelenggaraan pemerintahan umum dan
koordinasi pemerintahan umum
Bagian ADPUM Setda
Kerinci 27 Kali
174,910,500.00 APBD Kab
- 27 Kali
174,910,500.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 135
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.27.002. Koordinasi kerjasama daerah
dan penegasan batas daerah Terlaksananya koordinasi,
kerjasama dan penegasan batas daerah
Bagian ADPUM Setda
Kerinci 9 Kali
254,431,000.00 APBD Kab
- 9 Kali
254,431,000.00 1.20.1.20.03.27.003.
Koordinasi dan konsultasi penyelesaian permasalahan
pertanahan Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi penyelesaian permasalahan pertanahan
Bagian ADPUM Setda
Kerinci 2 Lokasi
170,525,000.00 APBD Kab
- 2 Lokasi
170,525,000.00
1.20.1.20.03.27.004. Pembakuan nama rupa bumi
Terlaksananya pendataan pembakuan nama rupa bumi
unsur buatan di Kabupaten Kerinci
Bagian ADPUM Setda
Kerinci 16
Kecamatan 120,258,000.00 APBD
Kab -
16 Kecamatan
144,258,000.00
1.20.1.20.03.27.005. Fasilitasi Proses Pemekaran
Kabupaten Kerinci Terlaksananya fasilitasi
proses pemekaran Bagian
ADPUM Setda Kerinci
6 Kali 219,775,000.00 APBD
Kab -
6 Kali 219,775,000.00
1.20.1.20.03.29. Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah
302,600,000.00 274,800,000.00
1.20.1.20.03.29.009. Peningkatan Tertib
Administrasi Pengelolaan Kekayaan Daerah
terlaksananya ADM pengelolaan kekayaan daerah
Bagian Umum Setda Kerinci
6 macam 302,600,000.00 APBD
Kab -
1 tahun 274,800,000.00
1.20.1.20.03.33. Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen 280,415,500.00
303,917,250.00 1.20.1.20.03.33.001.
Pendataan dan penataan dokumenarsip produk hukum
daerah Terdatanya dan Tertatanya
DokumenArsip Produk Hukum Daerah
Bagian Hukum Setda Kerinci
2 Macam 220,415,500.00 APBD
Kab -
2 Macam 240,362,000.00
1.20.1.20.03.33.002. Pendataan dan penataan
dokumenarsip daerah terlaksanya dokumen
kearsipan Bagian Umum
Setda Kerinci 3 macam
60,000,000.00 APBD Kab
- 3 macam
63,555,250.00 1.20.1.20.03.34.
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi
2,301,639,048.00 2,930,496,785.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 136
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.34.001. Operasinal Penyelenggaraan
Layanan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik
Terlaksananya operasional pengadaan barangjasa
pemerintah secara elektronik Bagian
Pengolahan Data Elektronik
Setda Kerinci 1 tahun
160,658,548.00 APBD Kab
- 1 Tahun
160,658,548.00
1.20.1.20.03.34.002. Operasional SMS Center dan
UPIK Pemerintah Kabupaten Kerinci
Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional
SMS Center dan Unit Pengaduan Informasi dan
Keluhan Bagian
Pengolahan Data Elektronik
Setda Kerinci 35000 SMS
dan Pengaduan
58,980,500.00 APBD Kab
- 35000 SMS
dan Pengaduan
58,980,500.00
1.20.1.20.03.34.003. Operasional E-Audit
Terlaksananya Operasional E- Audit
Bagian Pengolahan
Data Elektronik Setda Kerinci
125 Audit 50,000,000.00 APBD
Kab -
125 Audit 59,275,000.00
1.20.1.20.03.34.004. Pengembangan Aplikasi
Pelayanan Publik data warehouse
Terlaksananya Pengembangan Aplikasi
Pelayanan Publik Berbasis Data Warehouse
Bagian Pengolahan
Data Elektronik Setda Kerinci
1 Unit 250,000,000.00 APBD
Kab -
1 Unit 300,000,000.00
1.20.1.20.03.34.007. Jumpa pers dan penerbitan
Terlksananya Jumpa Pers Terlaksananya Penerbitan
Pemerintah Daerah Bagian Humas
dan Protokol Setda Kerinci
15 kali 267,000,000.00 APBD
Kab -
15 kali 284,000,000.00
1.20.1.20.03.34.008. Peliputan, dokumentasi dan
penyiaran berita Terlaksanannya Peliputan
Acara Pemerintah Daerah Terlaksananya Dokumentasi
kegiatan Pemerintah Daerah Terlaksananya Publikasi
Pemerintah Daerah Bagian Humas
dan Protokol Setda Kerinci
180 kali 250,000,000.00 APBD
Kab -
180 kali 264,000,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 137
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.34.009. Pertemuan forum komunikasi
kehumasan daerah terlaksananya pertemuan
Forum Komunikasi Kehumasan Daerah
Bagian Humas dan Protokol
Setda Kerinci 1 kali
65,000,000.00 APBD Kab
- 1 kali
92,000,000.00
1.20.1.20.03.34.011. Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah Terlaksananya
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Bagian Humas dan Protokol
Setda Kerinci 45 macam
1,200,000,000.00 APBD Kab
- 45 macam
1,711,582,737.00
1.20.1.20.03.35. Program Peningkatan