Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.15.31.006. Pembinaan dan pengembangan
ekonomi desa terlaksananya pembinaan dan
pengembangan ekonomi desa kantor camat
air hangat timur
25 desa 5,200,000.00 APBD
Kab -
25 desa 5,200,000.00
1.20.1.20.15.31.007. Pembinaan dan monitoring
keamanan dan ketertiban terlaksananya pembinaan dan
monotoring keamanan dan ketertiban
kantor camat air hangat
timur 25 desa
20,000,000.00 APBD Kab
- 25 desa
20,000,000.00 1.20.1.20.15.31.008.
Peningkatan pelaksanaan PKK terlaksananya pelaksanaan
PKK kantor camat
air hangat timur
25 desa 45,000,000.00 APBD
Kab -
25 desa 50,000,000.00
1.20.1.20.15.31.009. Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan Kecamatan Air
Hangat Timur 6,201,000.00
- 6,500,000.00
1.20.1.20.15.31.010. Pembinaan dan fasilitasi
kegiatan sosial dan keagamaan terlaksananya pembinaan dan
fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
kantor camat air hangat
timur 25 desa
45,000,000.00 APBD Kab
- 25 desa
50,000,000.00 1.20.1.20.15.31.011.
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
terlaksananya pembinaan generasi muda,olah raga seni
dan budaya kantor camat
air hangat timur
25 desa 50,000,000.00 APBD
Kab -
25 desa 50,500,000.00
1.20.1.20.15.31.012. Fasilitasi kegiatan promosi
wisata daerah terlaksananya fasilitas
kegiatan promosi wisata daerah
kantor camat air hangat
timur 25 desa
25,000,000.00 APBD Kab
- 25 desa
30,000,000.00 1.20.1.20.15.31.013.
Pelayanan administrasi terpadu PATEN
terlaksananya pelayanan administrasi
terpaduPATEN kantor camat
air hangat timur
25 desa 35,000,000.00 APBD
Kab -
25 desa 40,000,000.00
1.20.1.20.15.32. Program Pengentasan
Kemiskinan 440,000,000.00
440,000,000.00 1.20.1.20.15.32.001.
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan
terlaksananya upaya percepatan pengentasan
kemiskinan kantor camat
air hangat timur
1 kegiatan 350,000,000.00 APBD
Kab -
1 kegiatan 350,000,000.00
1.20.1.20.15.32.002. Pendukung percepatan
pengentasan kemiskinan terlaksananya percepatan
pengentasan kemiskinan kantor camat
air hangat timur-
13 paket 90,000,000.00 APBD
Kab -
13 paket 90,000,000.00
1.20.1.20.16 Kecamatan Air Hangat Barat
1,699,112,568.00 1,781,381,385.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 194
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.16.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 196,940,343.00
209,214,810.00 1.20.1.20.16.01.002.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya Penyedia Jasa Air dan Listrik
- 2 Rekening
2,970,000.00 -
2 Rekening 3,240,000.00
1.20.1.20.16.01.007. Penyediaan jasa administrasi
keuangan Tersedianya Jasa
Administrasi Keuangan -
11 Orang 49,843,200.00
- 11 Orang
51,480,000.00 1.20.1.20.16.01.008.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya Penyedia Jasa Kebersihan Kantor
- 1 Orang
6,975,100.00 -
1 Orang 7,609,200.00
1.20.1.20.16.01.010. Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tuli Kantor - 39 Macam
11,017,543.00 -
39 Macam 12,011,610.00
1.20.1.20.16.01.011. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan -
3 Macam 5,280,000.00
- 3 Macam
5,760,000.00 1.20.1.20.16.01.012.
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor Tersedianya Komponen
Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- 4 Macam
1,100,000.00 -
4 Macam 1,200,000.00
1.20.1.20.16.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang- undangan
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan Koran
- 3 Macam
2,750,000.00 -
3 Macam 3,000,000.00
1.20.1.20.16.01.017. Penyediaan makanan dan
minuman Terlaksananya Penyediaan
Makanan dan Minuman -
150 Orang 4,455,000.00
- 150 orang
4,860,000.00 1.20.1.20.16.01.018.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsulatasi ke Luar
Daerah -
20 Kali 85,000,000.00
- 20 Kali
90,000,000.00 1.20.1.20.16.01.019.
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Terlaksananya ADM Kepegawaian, aset dan Arsip
Tertatanya Aset sesuai dengan Ketentuan dan
Peraturan yang berlaku -
12 Bulan 27,549,500.00
- 12 Bulan
30,054,000.00
1.20.1.20.16.02. Program Peningkatan Sarana