Program Pelayanan Program Peningkatan Sarana

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.20.1.20.22.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 163,963,500.00 163,963,500.00 1.20.1.20.22.01.007. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kecamatan Bukit Kerman 9 Orang 28,500,000.00 . 9 orang 28,500,000.00 1.20.1.20.22.01.008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan Kecamatan Bukit Kerman 2 orang 9,600,000.00 . 2 orang 9,600,000.00 1.20.1.20.22.01.010. Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Bukit Kerman 24 macam 20,863,500.00 . 24 macam 20,863,500.00 1.20.1.20.22.01.011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggadaan Kecamatan Bukit Kerman 3 macam 9,000,000.00 . 3 macam 9,000,000.00 1.20.1.20.22.01.012. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor tersedinya komponen listrik Kecamatan Bukit Kerman 4 macam 1,000,000.00 . 4 macam 1,000,000.00 1.20.1.20.22.01.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan tersedianya bahan bacaan perundang Kecamatan Bukit Kerman 3 maca 2,500,000.00 . 3 maca 2,500,000.00 1.20.1.20.22.01.017. Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan minum Kecamatan Bukit Kerman 12 bulan380 orang 8,500,000.00 . 12 bulan380 orang 8,500,000.00 1.20.1.20.22.01.018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksananya rapat-rapat koordinasi Kecamatan Bukit Kerman 20 kali 69,000,000.00 . 20 kali 69,000,000.00 1.20.1.20.22.01.019. Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset terlaksananya administrasi kepegawaian, aset dan arsip aset sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku Kecamatan Bukit Kerman 12 bulan12 bulan 15,000,000.00 . 12 bulan12 bulan 15,000,000.00

1.20.1.20.22.02. Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 124,940,000.00 116,135,000.00 1.20.1.20.22.02.005. pengadaan Kendaraan dinasoperasional pengadaan kendaraan dinasoperasional Kecamatan Bukit Kerman 2 unit 35,000,000.00 . 2 unit 35,000,000.00 1.20.1.20.22.02.007. Pengadaan perlengkapan gedung kantor terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Bukit Kerman 4 macam 27,500,000.00 . 4 macam 27,500,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 220 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.22.02.010. Pengadaan mebeleur Kecamatan Bukit Kerman 25,940,000.00 . 17,135,000.00 1.20.1.20.22.02.022. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor terlaksananya pemiliharaan gedung kantor Kecamatan Bukit Kerman 1 unit 6,500,000.00 . 1 unit 6,500,000.00 1.20.1.20.22.02.024. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional terlaksananya pemiliharaan kendaraan dinas Kecamatan Bukit Kerman 1 unit 25,000,000.00 . 1 unit 25,000,000.00 1.20.1.20.22.02.028. Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor terlaksananya pemiliharaan rutinberkala alat gedung kantor Kecamatan Bukit Kerman 2 unit 5,000,000.00 . 2 unit 5,000,000.00

1.20.1.20.22.03. Program peningkatan disiplin