Program Peningkatan, Program Penataan Kembali

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.03.36.009. Fasilitasi dan koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan ekonomi daerah Bagian Adm. Perekonomian Setda Kerinci 4 kali 65,000,000.00 APBD Kab - 4 kali 96,040,435.00 1.20.1.20.03.36.010. Fasilitasi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID terlaksananya fasilitasi dan koordinasi tim pengendalian inflasi daerah Bagian Adm. Perekonomian Setda Kerinci 4 kali 66,083,600.00 APBD Kab - 4 kali 72,691,960.00

1.20.1.20.03.37. Program Peningkatan,

Pengendalian Sumber Daya Alam SDA 254,545,000.00 427,156,257.00 1.20.1.20.03.37.001. Pembinaan dan pengendalian bidang sumber daya alam terlaksananya pembinaan dan pengendalian bidang sumber daya alam Bagian Adm. Perekonomian Setda Kerinci 12 kelompok tani tembakau 60,000,000.00 APBD Kab - 12 kelompok tani tembakau 179,245,770.00 1.20.1.20.03.37.002. Pembinaan penggunaan DBHCHT terlaksananya koordinasi dan pembinaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Bagian Adm. Perekonomian Setda Kerinci 12 kelompok 112,045,000.00 APBD Kab - 12 kelompok 157,160,487.00 1.20.1.20.03.37.004. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil tembakau di Kab. Kerinci terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di kabupaten kerinci Bagian Adm. Perekonomian Setda Kerinci 12 kali 82,500,000.00 APBD Kab - 12 kali 90,750,000.00

1.20.1.20.03.41. Program Penataan Kembali

Tata Pemerintahan Secara Profesional dan proposional 853,548,575.00 1,213,403,222.00 1.20.1.20.03.41.001. Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Terlaksanya Rapat Koordinasi Analisis Jabatan Provinsi Jambi Bagian Organisasi Setda Kerinci 80 buku 150,000,000.00 APBD Kab - 80 buku 260,597,532.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 140 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.03.41.002. Evaluasi tupoksi SKPD dalam Kabupaten Keriinci Terlaksananya Evaluasi TUPOKSI SKPD dalam Kab. Kerinci, Terlaksannya Rapat Koordinasi Kelembagaan. Bagian Organisasi Setda Kerinci 38 SKPD 90,000,000.00 APBD Kab - 47 SKPD, 1 Kali 110,000,000.00 1.20.1.20.03.41.003. Pembinaan dan rakor organisasi perangkat daerah Terlaksannya Pembinaan dan Rakor Organisasi Perangkat Daerah. Bagian Organnisasi Setda Kerinci 6 Pembinaan dan rakor 70,000,000.00 APBD Kab - 4 X Pembinaan dan 2 X Rakor 90,000,000.00 1.20.1.20.03.41.004. Penyusunan evaluasi jabatan Terlaksananya Evaluasi Jabatan Bagian Organisasi Setda Kerinci 600 Jabatan 200,000,000.00 APBD Kab - 600 Jabatan 270,000,000.00 1.20.1.20.03.41.005. Penataan organisasi kelembagaan perangkat daerah Terlaksanya Penataan Organisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Bagian Organisasi Setda Kerinci 1 Perda 178,107,925.00 APBD Kab - 1 Paket 208,365,040.00 1.20.1.20.03.41.006. Koordinasi kegiatan quick wins reformasi birokrasi Terlaksananya Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda Kerinci 1 dokumen 115,440,650.00 APBD Kab - 1 Kali Sosialisasi, 2 SKPD 189,440,650.00 1.20.1.20.03.41.007. Penyusunan instrumen standar kompetensi jabatan Tersedianya Instrumen Standar Kompetensi Jabatan Bagian Organisasi Setda Kerinci 80 Buku 50,000,000.00 APBD Kab - 80 Buku 85,000,000.00 1.20.1.20.03.42. Program Peningkatan Pelayanan Primer Terhadap SKPD dan Masyarakat 432,416,552.00 610,296,929.00 1.20.1.20.03.42.001. Fasilitasi aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi ADPPK Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan Triwulan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi AD- PPK Kab. Kerinci Bagian Organisasi Setda Kerinci 4 dokumen 57,611,052.00 APBD Kab - 4 Kali Pelaporan 92,201,564.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 141 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.20.1.20.03.42.002. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan SOP Terlaksanya proses penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP SKPD Lingkup Kab. Kerinci Bagian Organisasi Setda Kerinci 5 SKPD 80,000,000.00 APBD Kab - 5 SKPD 170,000,000.00 1.20.1.20.03.42.003. Penataan standar pelayanan minimal dan pelayanan publik Terlaksananya penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Pembinaan dan Penilaian Pelayan Publik serta Survey IKM Bagian Organisasi Setda Kerinci 3 SMP, 3 SKPD dan 1 Laporan 173,805,500.00 APBD Kab - 3 SMP, 3 SKPD dan 1 Laporan 214,995,365.00 1.20.1.20.03.42.004. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan PATEN Terlaksananya fasilitasi pelayanan publik melalui pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Bagian ADPUM Setda Kerinci 16 Kecamatan 121,000,000.00 APBD Kab - 16 Kecamatan 133,100,000.00

1.20.1.20.03.43. Program Bina Sosial,