Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.36.009. Fasilitasi dan koordinasi Forum
Pengembangan Ekonomi Daerah
terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan
ekonomi daerah Bagian Adm.
Perekonomian Setda Kerinci
4 kali 65,000,000.00 APBD
Kab -
4 kali 96,040,435.00
1.20.1.20.03.36.010. Fasilitasi dan koordinasi Tim
Pengendalian Inflasi Daerah TPID
terlaksananya fasilitasi dan koordinasi tim pengendalian
inflasi daerah Bagian Adm.
Perekonomian Setda Kerinci
4 kali 66,083,600.00 APBD
Kab -
4 kali 72,691,960.00
1.20.1.20.03.37. Program Peningkatan,
Pengendalian Sumber Daya Alam SDA
254,545,000.00 427,156,257.00
1.20.1.20.03.37.001. Pembinaan dan pengendalian
bidang sumber daya alam terlaksananya pembinaan dan
pengendalian bidang sumber daya alam
Bagian Adm. Perekonomian
Setda Kerinci 12
kelompok tani
tembakau 60,000,000.00 APBD
Kab -
12 kelompok tani
tembakau 179,245,770.00
1.20.1.20.03.37.002. Pembinaan penggunaan
DBHCHT terlaksananya koordinasi dan
pembinaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau
Bagian Adm. Perekonomian
Setda Kerinci 12
kelompok 112,045,000.00 APBD
Kab -
12 kelompok 157,160,487.00
1.20.1.20.03.37.004. Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil tembakau di Kab.
Kerinci terlaksananya monitoring
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penggunaan dana
bagi hasil cukai hasil tembakau di kabupaten
kerinci Bagian Adm.
Perekonomian Setda Kerinci
12 kali 82,500,000.00 APBD
Kab -
12 kali 90,750,000.00
1.20.1.20.03.41. Program Penataan Kembali
Tata Pemerintahan Secara Profesional dan proposional
853,548,575.00 1,213,403,222.00
1.20.1.20.03.41.001. Penyusunan instrumen analisis
jabatan PNS Terlaksanya Rapat
Koordinasi Analisis Jabatan Provinsi Jambi
Bagian Organisasi
Setda Kerinci 80 buku
150,000,000.00 APBD Kab
- 80 buku
260,597,532.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 140
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.41.002. Evaluasi tupoksi SKPD dalam
Kabupaten Keriinci Terlaksananya Evaluasi
TUPOKSI SKPD dalam Kab. Kerinci, Terlaksannya Rapat
Koordinasi Kelembagaan. Bagian
Organisasi Setda Kerinci
38 SKPD 90,000,000.00 APBD
Kab -
47 SKPD, 1 Kali
110,000,000.00
1.20.1.20.03.41.003. Pembinaan dan rakor
organisasi perangkat daerah Terlaksannya Pembinaan dan
Rakor Organisasi Perangkat Daerah.
Bagian Organnisasi
Setda Kerinci 6
Pembinaan dan rakor
70,000,000.00 APBD Kab
- 4 X
Pembinaan dan 2 X
Rakor 90,000,000.00
1.20.1.20.03.41.004. Penyusunan evaluasi jabatan
Terlaksananya Evaluasi Jabatan
Bagian Organisasi
Setda Kerinci 600 Jabatan
200,000,000.00 APBD Kab
- 600 Jabatan
270,000,000.00 1.20.1.20.03.41.005.
Penataan organisasi kelembagaan perangkat daerah
Terlaksanya Penataan Organisasi Kelembagaan
Perangkat Daerah Bagian
Organisasi Setda Kerinci
1 Perda 178,107,925.00 APBD
Kab -
1 Paket 208,365,040.00
1.20.1.20.03.41.006. Koordinasi kegiatan quick wins
reformasi birokrasi Terlaksananya Program
Quick Wins Reformasi Birokrasi
Bagian Organisasi
Setda Kerinci 1 dokumen
115,440,650.00 APBD Kab
- 1 Kali
Sosialisasi, 2 SKPD
189,440,650.00 1.20.1.20.03.41.007.
Penyusunan instrumen standar kompetensi jabatan
Tersedianya Instrumen Standar Kompetensi Jabatan
Bagian Organisasi
Setda Kerinci 80 Buku
50,000,000.00 APBD Kab
- 80 Buku
85,000,000.00 1.20.1.20.03.42.
Program Peningkatan Pelayanan Primer Terhadap
SKPD dan Masyarakat 432,416,552.00
610,296,929.00 1.20.1.20.03.42.001.
Fasilitasi aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi ADPPK
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan dan
Penyampaian Laporan Triwulan Aksi Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi AD-
PPK Kab. Kerinci Bagian
Organisasi Setda Kerinci
4 dokumen 57,611,052.00 APBD
Kab -
4 Kali Pelaporan
92,201,564.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 141
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.20.1.20.03.42.002. Fasilitasi dan koordinasi
penyusunan SOP Terlaksanya proses
penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP
SKPD Lingkup Kab. Kerinci Bagian
Organisasi Setda Kerinci
5 SKPD 80,000,000.00 APBD
Kab -
5 SKPD 170,000,000.00
1.20.1.20.03.42.003. Penataan standar pelayanan
minimal dan pelayanan publik Terlaksananya penyusunan
Standar Pelayanan Minimal, Pembinaan dan Penilaian
Pelayan Publik serta Survey IKM
Bagian Organisasi
Setda Kerinci 3 SMP, 3
SKPD dan 1 Laporan
173,805,500.00 APBD Kab
- 3 SMP, 3
SKPD dan 1 Laporan
214,995,365.00
1.20.1.20.03.42.004. Fasilitasi pelaksanaan
pelayanan administrasi terpadu kecamatan PATEN
Terlaksananya fasilitasi pelayanan publik melalui
pelayanan administrasi terpadu Kecamatan
Bagian ADPUM Setda
Kerinci 16
Kecamatan 121,000,000.00 APBD
Kab -
16 Kecamatan
133,100,000.00
1.20.1.20.03.43. Program Bina Sosial,