Program peningkatan Pogram peningkatan

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.07.1.07.01.06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 36,590,000.00 35,000,000.00 1.07.1.07.01.06.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dishubkominfo 12 Dokumen 36,590,000.00 APBD Kab . 7 Buku 35,000,000.00

1.07.1.07.01.17. Pogram peningkatan

pelayanan angkutan 633,245,300.00 763,471,000.00 1.07.1.07.01.17.001. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Terlaksananya Pengendalian Pengoperasian angkutan umu Dishubkominfo 342 kl 225,000,000.00 APBD Kab . 342 kl 297,000,000.00 1.07.1.07.01.17.002. Pemantauan Posko Angkutan Lebaran Terlaksananya Pemantauan Angkutan Lebaran Dishubkominfo 1 kl 34,925,200.00 APBD Kab . 1 kl 40,000,000.00 1.07.1.07.01.17.003. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan SopirJuru MudiAngkut Terlaksananya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopirjuru mudiangkut teladan Dishubkominfo 1 kl 38,159,000.00 APBD Kab . 1 kl 40,000,000.00 1.07.1.07.01.17.004. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamtan Lalu Lintas dan Angkutan Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Dishubkominfo 1 kl 25,299,400.00 APBD Kab Pemilihan Pelajar Pelopor 1 kl 40,000,000.00 1.07.1.07.01.17.006. Pelaksanaan Forum LLAJ Terlaksananya Forum LLAJ Dishubkominfo 8 kl 37,825,000.00 APBD Kab . 8 kl 50,000,000.00 1.07.1.07.01.17.008. Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan Terlaksananya Pembinaan Perizinan Pelayanan Angkutan Dishubkominfo 8 kl 15,476,000.00 APBD Kab . 8 kl 20,000,000.00 1.07.1.07.01.17.009. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamtan Penumpang Terlaksananya Uji Kelayakan Kendaraan Dishubkominfo 1300 unitkl 64,457,000.00 APBD Kab . 1500 unitkl 81,471,000.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 74 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.07.1.07.01.17.010. Pengoperasian Terminal OrangBarang Terlaksananya Pengoperasian Terminal dan Pengawasan Kendaraan Dishubkominfo 3 pos 48,911,200.00 APBD Kab . 3 pos 45,000,000.00 1.07.1.07.01.17.011. SosialisasiPenyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Terlaksananya Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Dishubkominfo 1 kl 20,435,000.00 APBD Kab . 1 kl 25,000,000.00 1.07.1.07.01.17.015. Survey Fasilitas Kelengkapan Jalan Terlaksananya Survey Fasilitas Perlengkapan Jalan Dishubkominfo 1 Dokumen 45,000,000.00 APBD Kab . 1 Dokumen 45,000,000.00 1.07.1.07.01.17.016. Pembinaan dan Penertiban Parkir Terlaksananya Uji petik dan Pembinaan Parkir Dishubkominfo 8 Kecamatan 77,757,500.00 APBD Kab . 8 Kecamatan 80,000,000.00 1.07.1.07.01.18. Program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan 3,536,547,700.00 5,045,000,000.00 1.07.1.07.01.18.001. Study Kelayakan Pembangunan Terminal Terlaksananya Study Kelayakan Terminal Dishubkominfo 1 dokumen 341,170,000.00 APBD Kab . 2 Paket 4,000,000,000.00 1.07.1.07.01.18.005. Pengawasan Bengkel dan Cucian Kendaraan Terlaksananya Pengawasan Bengkel Dishubkominfo 1 Dokumen 30,203,000.00 APBD Kab . 1 Dokumen 45,000,000.00 1.07.1.07.01.18.007. Pengadaan sarana dan prasarana perhubungan Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Dishubkominfo 4 Paket 300,000,000.00 APBN DAK DAU . 4 Paket 550,000,000.00 1.07.1.07.01.18.008. Pemeliharaan PJU Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan Pemeliharaan PJU Dishubkominfo 2 pkt 2,865,174,700.00 APBD Kab . 2 pkt 450,000,000.00

1.07.1.07.01.21. Program Pengembangan