Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.07.1.07.01.06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 36,590,000.00
35,000,000.00
1.07.1.07.01.06.001. Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Dishubkominfo
12 Dokumen
36,590,000.00 APBD Kab
. 7 Buku
35,000,000.00
1.07.1.07.01.17. Pogram peningkatan
pelayanan angkutan 633,245,300.00
763,471,000.00 1.07.1.07.01.17.001.
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan
Umum di Jalan Raya Terlaksananya Pengendalian
Pengoperasian angkutan umu Dishubkominfo
342 kl 225,000,000.00 APBD
Kab .
342 kl 297,000,000.00
1.07.1.07.01.17.002. Pemantauan Posko Angkutan
Lebaran Terlaksananya Pemantauan
Angkutan Lebaran Dishubkominfo
1 kl 34,925,200.00 APBD
Kab .
1 kl 40,000,000.00
1.07.1.07.01.17.003. Pemilihan dan Pemberian
Penghargaan SopirJuru MudiAngkut
Terlaksananya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan
Sopirjuru mudiangkut teladan
Dishubkominfo 1 kl
38,159,000.00 APBD Kab
. 1 kl
40,000,000.00
1.07.1.07.01.17.004. Pemilihan Pelajar Pelopor
Keselamtan Lalu Lintas dan Angkutan
Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan
Dishubkominfo 1 kl
25,299,400.00 APBD Kab
Pemilihan Pelajar
Pelopor 1 kl
40,000,000.00 1.07.1.07.01.17.006.
Pelaksanaan Forum LLAJ Terlaksananya Forum LLAJ
Dishubkominfo 8 kl
37,825,000.00 APBD Kab
. 8 kl
50,000,000.00 1.07.1.07.01.17.008.
Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan
Terlaksananya Pembinaan Perizinan Pelayanan
Angkutan Dishubkominfo
8 kl 15,476,000.00 APBD
Kab .
8 kl 20,000,000.00
1.07.1.07.01.17.009. Uji Kelayakan Sarana
Transportasi Guna Keselamtan Penumpang
Terlaksananya Uji Kelayakan Kendaraan
Dishubkominfo 1300 unitkl 64,457,000.00 APBD
Kab .
1500 unitkl 81,471,000.00
RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 74
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif SKPD
Penanggung Jawab
2 Kode
UrusanBidang Urusan Pemerintah
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
1.07.1.07.01.17.010. Pengoperasian Terminal
OrangBarang Terlaksananya Pengoperasian
Terminal dan Pengawasan Kendaraan
Dishubkominfo 3 pos
48,911,200.00 APBD Kab
. 3 pos
45,000,000.00
1.07.1.07.01.17.011. SosialisasiPenyuluhan
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Terlaksananya Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan Dishubkominfo
1 kl 20,435,000.00 APBD
Kab .
1 kl 25,000,000.00
1.07.1.07.01.17.015. Survey Fasilitas Kelengkapan
Jalan Terlaksananya Survey
Fasilitas Perlengkapan Jalan Dishubkominfo
1 Dokumen 45,000,000.00 APBD
Kab .
1 Dokumen 45,000,000.00
1.07.1.07.01.17.016. Pembinaan dan Penertiban
Parkir Terlaksananya Uji petik dan
Pembinaan Parkir Dishubkominfo
8 Kecamatan
77,757,500.00 APBD Kab
. 8 Kecamatan
80,000,000.00 1.07.1.07.01.18.
Program peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
3,536,547,700.00 5,045,000,000.00
1.07.1.07.01.18.001. Study Kelayakan Pembangunan
Terminal Terlaksananya Study
Kelayakan Terminal Dishubkominfo
1 dokumen 341,170,000.00 APBD
Kab .
2 Paket 4,000,000,000.00
1.07.1.07.01.18.005. Pengawasan Bengkel dan
Cucian Kendaraan Terlaksananya Pengawasan
Bengkel Dishubkominfo
1 Dokumen 30,203,000.00 APBD
Kab .
1 Dokumen 45,000,000.00
1.07.1.07.01.18.007. Pengadaan sarana dan
prasarana perhubungan Terlaksananya Pengadaan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
Dishubkominfo 4 Paket
300,000,000.00 APBN DAK
DAU .
4 Paket 550,000,000.00
1.07.1.07.01.18.008. Pemeliharaan PJU
Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik dan
Pemeliharaan PJU Dishubkominfo
2 pkt 2,865,174,700.00 APBD
Kab .
2 pkt 450,000,000.00
1.07.1.07.01.21. Program Pengembangan