Program Pemgembangan Program Peningkatan,

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017

1.11.1.11.01.21. Program Pemgembangan

Lembaga Ekonomi dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1,031,505,425.00 1,135,596,085.00 1.11.1.11.01.21.001. Penyelenggaraan Desiminasi, Informasi bagi Masyarakat Desa Terlaksananya Informasi desiminasi bagi masyarakat Desa Desa Kelurahan dalam Kab. Kerinci 287 desa Kelurahan 59,600,000.00 APBD Kab - 287 desa Kelurahan 69,744,400.00 1.11.1.11.01.21.002. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya pelatihan peningkatan keberdayaan masyarakat dan keluarga BPMPDPP dan KB 1 kali 72,160,000.00 APBD Kab - 1 kali 72,160,000.00 1.11.1.11.01.21.003. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PMPN-MP Terlaksananya pendampingan program pemberdayaan masyrakat pedesaan BPMPDPP dan KB 246 Desa dan kelurahan 500,766,025.00 APBD Kab - 246 Desa dan kelurahan 535,766,025.00 1.11.1.11.01.21.005. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pembangunan Desa BPMPDPP dan KB 16 kelompok 137,385,000.00 APBD Kab - 16 Kelompok 186,087,110.00 1.11.1.11.01.21.006. Pembinaan dan Pengelolaan RASKIN Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan RASKIN BPMPDPP dan KB 16 Kecamatan 85,719,400.00 APBD Kab - 16 Kecamatan 92,619,400.00 1.11.1.11.01.21.007. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat BPMPDPP dan KB 1 Kegiatan 175,875,000.00 APBD Kab - 1 Kegiatan 179,219,150.00

1.11.1.11.01.22. Program Peningkatan,

Pembinaan, Faselitasi Keuangan Desa dan Peningkatan Kapasitas 798,939,000.00 1,015,584,666.00 1.11.1.11.01.22.001. Pembinaan Desa Kelurahan dan Lomba Desa Terlaksananya Lomba Desa Kelurahan dalam kab. Kerinci BPMPDPP dan KB 16 Desa Kecamatan 149,353,000.00 APBD Kab - 16 Desa Kecamatan 181,639,150.00 RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Lampiran II - 88 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif SKPD Penanggung Jawab 2 Kode UrusanBidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 1.11.1.11.01.22.002. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan BPMPDPP dan KB 12 Angkatan 525 Peserta 283,222,000.00 APBD Kab - 12 Angkatan 525 Peserta 283,222,000.00 1.11.1.11.01.22.003. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Terlaksananya penyelesaian kasus pengaduan masyarakat BPMPDPP dan KB 30 Kasus 86,040,000.00 APBD Kab - 30 Kasus 86,040,000.00 1.11.1.11.01.22.004. Pembinaan dan Penataan Aset Desa Terlaksananya pembinaan danm penataan asset Desa BPMPDPP dan KB 50 Kali 52,750,000.00 APBD Kab - 50 kali 60,500,000.00 1.11.1.11.01.22.005. Evaluasi Rancangan Perdes Tentang APB-Desa Terlaksananya Evaluasi APB Desa BPMPDPP dan KB 285 Desa 93,500,000.00 APBD Kab - 285 Desa 93,500,000.00 1.11.1.11.01.22.006. Pemantapan penyelenggaraan pendataan profil desa Terlaksananya sosialisasi dalam pemantapan penyelenggaraan pendataan profil Desa BPMPDPP dan KB 4 kali 80,824,000.00 APBD Kab - 4 Kali 145,683,516.00 1.11.1.11.01.22.007. Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pemerintahan desa, kelembagaan desa dan pemerintahan desa Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Seluruh Desa Dalam Kab. Kerinci 285 Desa 53,250,000.00 APBD Kab - 285 Desa 165,000,000.00

1.11.1.11.01.23. Program Peningkatan