18
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI : 1.02.01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.02 1.02.01
1.02 1.02.01 31 PROGRAM PENGAWASAN PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN
300.983.000,00 129.420.400,00
171.562.600,00
43,00 1.02 1.02.01 31 02 00
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN HIGIENE SANITASI PENGOLAHAN MAKANAN BAGI INDUSTRI MAKANAN
300.983.000,00 129.420.400,00
171.562.600,00
43,00
1.02 1.02.01 31 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.000.000,00 700.000,00
1.300.000,00
35,00 1.02 1.02.01 31 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
298.983.000,00
128.720.400,00 170.262.600,00
43,05 1.02 1.02.01 33
PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN
450.361.550,00 426.820.773,00
23.540.777,00
94,77 1.02 1.02.01 33 01 00
RAPAT KOORDINASI KESEHATAN PROV.KEP.BABEL
58.958.400,00 58.166.350,00
792.050,00
98,66
1.02 1.02.01 33 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.500.000,00 1.500.000,00
-
100,00 1.02 1.02.01 33 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
57.458.400,00 56.666.350,00
792.050,00
98,62 1.02 1.02.01 33 10 00
PEMBINAAN TERPADU PROGRAM KESEHATAN
155.282.000,00 155.021.550,00
260.450,00
99,83
1.02 1.02.01 33 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
155.282.000,00 155.021.550,00
260.450,00
99,83 1.02 1.02.01 33 12 00
PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN
91.057.000,00 82.880.000,00
8.177.000,00
91,02
1.02 1.02.01 33 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai
50.000.000,00 50.000.000,00
-
100,00 1.02 1.02.01 33 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
41.057.000,00
32.880.000,00 8.177.000,00
80,08 1.02 1.02.01 33 13 00
PENYUSUNAN PELAPORAN DAN EVALUASI SKPD
25.430.150,00 24.121.873,00
1.308.277,00
94,86
1.02 1.02.01 33 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai
20.200.000,00 20.200.000,00
-
100,00 1.02 1.02.01 33 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.230.150,00 3.921.873,00
1.308.277,00
74,99 1.02 1.02.01 33 17 00
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH SIKDA
119.634.000,00 106.631.000,00
13.003.000,00
89,13
1.02 1.02.01 33 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai
35.700.000,00 25.900.000,00
9.800.000,00
72,55 1.02 1.02.01 33 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
83.934.000,00 80.731.000,00
3.203.000,00
96,18 1.02 1.02.01
1.02 1.02.01 34 PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
922.312.400,00 822.873.400,00
99.439.000,00
89,22 1.02 1.02.01 34 01 00
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR DOKTER SPESIALIS LANJUTAN DAN SPESIALIS BARU
255.500.000,00 187.700.000,00
67.800.000,00
73,46
1.02 1.02.01 34 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
255.500.000,00 187.700.000,00
67.800.000,00
73,46 1.02 1.02.01 34 06 00
KEGIATAN HONORARIUM TIM JABATAN FUNGSIONAL DAN HONORARIUM TENAGA KESEHATAN KHUSUS
499.750.000,00 491.500.000,00
8.250.000,00
98,35
1.02 1.02.01 34 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
499.750.000,00 491.500.000,00
8.250.000,00
98,35 1.02 1.02.01 34 08 00
PELATIHAN DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
167.062.400,00 143.673.400,00
23.389.000,00
86,00
1.02 1.02.01 34 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.400.000,00 1.400.000,00
-
100,00 1.02 1.02.01 34 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
165.662.400,00 142.273.400,00
23.389.000,00
85,88 1.02 1.02.01 35
00
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA PRASARANA LABKESDA
548.196.000,00 507.146.500,00
41.049.500,00
92,51 1.02 1.02.01 35 20 00
PENYEDIAAN BAHAN MATERIAL DAN REAGENSIA LABORATORIUM
200.000.000,00 196.065.000,00
3.935.000,00
98,03
1.02 1.02.01 35 20 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 196.065.000,00
3.935.000,00
98,03 1.02 1.02.01 35 25 00
PENGADAAN ALATPERALATAN LABORATORIUM
277.045.000,00 245.300.000,00
31.745.000,00
88,54
1.02 1.02.01 35 25 00 5 2 2 Belanja Barang dan jasa
345.000,00 -
345.000,00
0,00 1.02 1.02.01 35 25 00 5 2 3 Belanja Modal
276.700.000,00 245.300.000,00
31.400.000,00
88,65 1.02 1.02.01 35 26 00
PEMBINAAN DAN BIMTEK LABKES
9.163.000,00 8.851.400,00
311.600,00
96,60
1.02 1.02.01 35 26 00 5 2 2 Belanja Barang dan jasa
9.163.000,00 8.851.400,00
311.600,00
96,60 1.02 1.02.01 35 28 00
KALIBRASI PERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITY CONTROL LABORATORIUM
40.300.000,00 39.581.000,00
719.000,00
98,22
1.02 1.02.01 35 28 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
40.300.000,00 39.581.000,00
719.000,00
98,22 1.02 1.02.01 35 29 00
PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SDM LABORATORIUM
21.688.000,00 17.349.100,00
4.338.900,00
79,99
1.02 1.02.01 35 29 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.450.000,00 1.450.000,00
-
100,00 1.02 1.02.01 35 29 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
20.238.000,00 15.899.100,00
4.338.900,00
78,56 1.02 1.02.01 36
PROGRAM PELAYANAN PERAWATAN DAN KESEHATAN LAINNYA
472.171.100,00 423.670.800,00
48.500.300,00
89,73 1.02 1.02.01 36 13 00
PENINGKATAN TEKNIS BAGI PERAWAT DALAM MENERAPKAN PERAWAT KESEHATAN MASYARAKAT DI PELAYANAN KESEHATAN
DASAR
99.030.200,00 91.521.300,00
7.508.900,00
92,42
1.02 1.02.01 36 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.800.000,00 1.200.000,00
600.000,00
66,67 1.02 1.02.01 36 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
97.230.200,00 90.321.300,00
6.908.900,00
92,89 1.02 1.02.01 36 14 00
FASILITASI DAN EVALUASI PETUGAS PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PELAYANAN KESEHATAN DASARPRIMER
TINGKAT PROVINSI
85.580.900,00 80.972.300,00
4.608.600,00
94,61
1.02 1.02.01 36 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.800.000,00 1.200.000,00
600.000,00
66,67 1.02 1.02.01 36 14 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
83.780.900,00 79.772.300,00
4.008.600,00
95,22 1.02 1.02.01 36 15 00
PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR PROGRAM KESEHATAN INDERA
138.426.200,00 131.379.200,00
7.047.000,00
94,91
1.02 1.02.01 36 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.800.000,00 1.800.000,00
-
100,00 1.02 1.02.01 36 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
136.626.200,00 129.579.200,00
7.047.000,00
94,84 1.02 1.02.01 36 16 00
PENINGKATAN PENGETAHUAN TENAGA KESEHATAN TENTANG KESEHATAN USILA
149.133.800,00 119.798.000,00
29.335.800,00
80,33
1.02 1.02.01 36 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.800.000,00 1.200.000,00
600.000,00
66,67 1.02 1.02.01 36 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
147.333.800,00 118.598.000,00
28.735.800,00
80,50 1.02 1.02.01 37
PROGRAM BENCANA 209.750.100,00
184.157.250,00
25.592.850,00
87,80 1.02 1.02.01 37 03 00
KOORDINASI TIM REAKSI CEPAT TRC BIDANG KESEHATAN TINGKAT PROVINSI
54.385.000,00 40.982.650,00
13.402.350,00
75,36
1.02 1.02.01 37 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00
1.650.000,00 -
100,00 1.02 1.02.01 37 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
52.735.000,00
39.332.650,00 13.402.350,00
74,59 1.02 1.02.01 37 04 00
PENINGKATAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT TRC BIDANG KESEHATAN
147.179.500,00 136.585.900,00
10.593.600,00
92,80
1.02 1.02.01 37 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.650.000,00 1.650.000,00
-
100,00 1.02 1.02.01 37 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
145.529.500,00 134.935.900,00
10.593.600,00
92,72 1.02 1.02.01 37 05 00
SUPERVISI PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG KESEHATAN
8.185.600,00 6.588.700,00
1.596.900,00
80,49
1.02 1.02.01 37 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan jasa
8.185.600,00 6.588.700,00
1.596.900,00
80,49
19
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.02 1.02.02 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
37.579.843.625,00 28.222.402.604,00
9.357.441.021,00
75,10 1.02 1.02.02 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
16.859.343.856,00 14.716.192.729,00
2.143.151.127,00
87,29
1.02 1.02.02 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 16.859.343.856,00
14.716.192.729,00 2.143.151.127,00
87,29 1.02 1.02.02 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
20.720.499.769,00 13.506.209.875,00
7.214.289.894,00
65,18 1.02 1.02.02 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.800.844.000,00 3.835.845.216,00
1.964.998.784,00
66,13 1.02 1.02.02 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
5.650.000,00 2.525.000,00
3.125.000,00
44,69
1.02 1.02.02 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.650.000,00
2.525.000,00 3.125.000,00
44,69 1.02 1.02.02 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI; SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK
1.920.000.000,00 1.357.024.245,00
562.975.755,00
70,68
1.02 1.02.02 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000.000,00
1.357.024.245,00 562.975.755,00
70,68 1.02 1.02.02 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
320.940.000,00 210.700.000,00
110.240.000,00
65,65
1.02 1.02.02 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 320.940.000,00
210.700.000,00 110.240.000,00
65,65 1.02 1.02.02 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
543.000.000,00 479.107.500,00
63.892.500,00
88,23
1.02 1.02.02 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 543.000.000,00
479.107.500,00 63.892.500,00
88,23 1.02 1.02.02 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
237.000.000,00 213.891.250,00
23.108.750,00
90,25
1.02 1.02.02 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 237.000.000,00