.01 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 02 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 02 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 05 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai

23 ORGANISASI : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.03 1.03.01 00 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 150.000.000,00 151.774.000,00 1.774.000,00 101,18 1.03 1.03.01 00 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 150.000.000,00 151.774.000,00 1.774.000,00 101,18 1.03 1.03.01 00 00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 150.000.000,00 151.774.000,00 1.774.000,00 101,18 1.03 1.03.01 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 319.953.239.763,00 270.808.364.779,85 49.144.874.983,15 84,64 1.03 1.03.01 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.427.437.263,00 14.139.873.165,50 1.287.564.097,50 91,65 1.03 1.03.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 15.427.437.263,00 14.139.873.165,50 1.287.564.097,50 91,65 1.03 1.03.01 01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 304.525.802.500,00 256.668.491.614,35 47.857.310.885,65 84,28 1.03 1.03.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.619.200.000,00 2.273.476.856,00 345.723.144,00 86,80 1.03 1.03.01 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 4.920.000,00 80.000,00 98,40 1.03 1.03.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.920.000,00 80.000,00 98,40 1.03 1.03.01 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 275.000.000,00 183.895.536,00 91.104.464,00 66,87 1.03 1.03.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 183.895.536,00 91.104.464,00 66,87 1.03 1.03.01 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 330.860.000,00 309.855.500,00 21.004.500,00 93,65 1.03 1.03.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 330.860.000,00 309.855.500,00 21.004.500,00 93,65 1.03 1.03.01 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 205.800.000,00 197.405.522,00 8.394.478,00 95,92 1.03 1.03.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 171.600.000,00 171.600.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 25.805.522,00 8.394.478,00 75,45 1.03 1.03.01 01 09 00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 107.800.000,00 89.169.500,00 18.630.500,00 82,72 1.03 1.03.01 01 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 42.900.000,00 42.900.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64.900.000,00 46.269.500,00 18.630.500,00 71,29 1.03 1.03.01 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 375.000.000,00 306.397.360,00 68.602.640,00 81,71 1.03 1.03.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00 306.397.360,00 68.602.640,00 81,71 1.03 1.03.01 01 11 00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,00 46.453.550,00 3.546.450,00 92,91 1.03 1.03.01 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.453.550,00 3.546.450,00 92,91 1.03 1.03.01 01 12 00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 20.000.000,00 10.318.950,00 9.681.050,00 51,59 1.03 1.03.01 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 10.318.950,00 9.681.050,00 51,59 1.03 1.03.01 01 15 00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 24.990.000,00 23.680.000,00 1.310.000,00 94,76 1.03 1.03.01 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.990.000,00 23.680.000,00 1.310.000,00 94,76 1.03 1.03.01 01 16 00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 19.380.000,00 10.562.500,00 8.817.500,00 54,50 1.03 1.03.01 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.380.000,00 10.562.500,00 8.817.500,00 54,50 1.03 1.03.01 01 17 00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 39.900.000,00 23.960.500,00 15.939.500,00 60,05 1.03 1.03.01 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.900.000,00 23.960.500,00 15.939.500,00 60,05 1.03 1.03.01 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 571.020.000,00 551.283.020,00 19.736.980,00 96,54 1.03 1.03.01 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 571.020.000,00 551.283.020,00 19.736.980,00 96,54 1.03 1.03.01 01 20 00 PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 128.700.000,00 128.700.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 01 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai 128.700.000,00 128.700.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 01 45 00 OPERASIONAL UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM BELITUNG 215.500.000,00 184.840.918,00 30.659.082,00 85,77 1.03 1.03.01 01 45 00 5 2 1 Belanja Pegawai 125.250.000,00 125.250.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 01 45 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.250.000,00 59.590.918,00 30.659.082,00 66,03 1.03 1.03.01 01 53 00 OPERASIONAL UNIT PELAKSANAAN KEGIATAN PIP2B PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN BANGUNAN 75.000.000,00 58.800.000,00 16.200.000,00 78,40 1.03 1.03.01 01 53 00 5 2 1 Belanja Pegawai 56.400.000,00 56.400.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 01 53 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 2.400.000,00 16.200.000,00 12,90 1.03 1.03.01 01 58 00 PEMBINAAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PNPM- PMK 175.250.000,00 143.234.000,00 32.016.000,00 81,73 1.03 1.03.01 01 58 00 5 2 1 Belanja Pegawai 57.100.000,00 51.700.000,00 5.400.000,00 90,54 1.03 1.03.01 01 58 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118.150.000,00 91.534.000,00 26.616.000,00 77,47 1.03 1.03.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 22.080.666.000,00 16.471.958.504,00 5.608.707.496,00 74,60 1.03 1.03.01 02 03 00 PEMBANGUNAN GEDUNG UPT-PU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 16.208.834.000,00 10.976.856.480,00 5.231.977.520,00 67,72 1.03 1.03.01 02 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 109.000.000,00 104.850.000,00 4.150.000,00 96,19 1.03 1.03.01 02 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 346.450.000,00 317.239.200,00 29.210.800,00 91,57 1.03 1.03.01 02 03 00 5 2 3 Belanja Modal 15.753.384.000,00 10.554.767.280,00 5.198.616.720,00 67,00 1.03 1.03.01 02 03 00 DED GEDUNG KANTOR KPU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 165.331.000,00 - 165.331.000,00 0,00 1.03 1.03.01 02 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 - 4.800.000,00 0,00 1.03 1.03.01 02 03 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 160.531.000,00 - 160.531.000,00 0,00 1.03 1.03.01 02 05 00 PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 920.000.000,00 856.930.000,00 63.070.000,00 93,14 1.03 1.03.01 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 02 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 02 05 00 5 2 3 Belanja Modal 913.000.000,00 849.930.000,00 63.070.000,00 93,09 1.03 1.03.01 02 22 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 257.350.000,00 257.130.000,00 220.000,00 99,91 1.03 1.03.01 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai 55.350.000,00 55.350.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 02 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 202.000.000,00 201.780.000,00 220.000,00 99,89 1.03 1.03.01 02 24 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 462.570.000,00 366.056.024,00 96.513.976,00 79,14 1.03 1.03.01 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 85.800.000,00 85.800.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376.770.000,00 280.256.024,00 96.513.976,00 74,38 1.03 1.03.01 02 99 00 PEMBANGUNAN AREAL BUMI PERKEMAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2.866.581.000,00 2.866.521.000,00 60.000,00 100,00 1.03 1.03.01 02 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 65.450.000,00 65.450.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 02 99 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.237.000,00 111.177.000,00 60.000,00 99,95 1.03 1.03.01 02 99 00 5 2 3 Belanja Modal 2.689.894.000,00 2.689.894.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 02 99 00 DED PEMBANGUNAN KANTOR TERPADU PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1.200.000.000,00 1.148.465.000,00 51.535.000,00 95,71 1.03 1.03.01 02 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 41.350.000,00 37.050.000,00 4.300.000,00 89,60 1.03 1.03.01 02 99 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.158.650.000,00 1.111.415.000,00 47.235.000,00 95,92 1.03 1.03.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 664.359.000,00 499.828.100,00 164.530.900,00 75,23 1.03 1.03.01 05 01 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 200.000.000,00 81.350.000,00 118.650.000,00 40,68 1.03 1.03.01 05 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 05 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192.200.000,00 73.550.000,00 118.650.000,00 38,27 1.03 1.03.01 05 27 00 PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TUKANG 318.092.000,00 280.489.000,00 37.603.000,00 88,18 1.03 1.03.01 05 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai