.01 29 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 29 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 30 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 30 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa .01 30 02 00 5 2 3 Belanja Modal .01 30 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 15 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai

25 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.03 1.03.01 24 20 00 PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR 1.232.326.000,00 1.121.773.600,00 110.552.400,00 91,03 1.03 1.03.01 24 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai 85.900.000,00 85.900.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 24 20 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.146.426.000,00 1.035.873.600,00 110.552.400,00 90,36 1.03 1.03.01 24 22 00 OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN DAK 8.982.874.000,00 8.222.581.800,00 760.292.200,00 91,54 1.03 1.03.01 24 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai 331.060.000,00 327.760.000,00 3.300.000,00 99,00 1.03 1.03.01 24 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 363.204.000,00 337.788.800,00 25.415.200,00 93,00 1.03 1.03.01 24 22 00 5 2 3 Belanja Modal 8.288.610.000,00 7.557.033.000,00 731.577.000,00 91,17 1.03 1.03.01 26 00 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 530.737.000,00 513.342.000,00 17.395.000,00 96,72 1.03 1.03.01 26 08 00 PENYUSUNAN POLA WS BELITUNG 530.737.000,00 513.342.000,00 17.395.000,00 96,72 1.03 1.03.01 26 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 33.900.000,00 33.900.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 26 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 496.837.000,00 479.442.000,00 17.395.000,00 96,50 1.03 1.03.01 28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 11.490.137.000,00 11.043.571.800,00 446.565.200,00 96,11 1.03 1.03.01 28 07 00 PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN SUNGAIKALI 11.490.137.000,00 11.043.571.800,00 446.565.200,00 96,11 1.03 1.03.01 28 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 434.650.000,00 431.050.000,00 3.600.000,00 99,17 1.03 1.03.01 28 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.182.544.000,00 739.913.800,00 442.630.200,00 62,57 1.03 1.03.01 28 07 00 5 2 3 Belanja Modal 9.872.943.000,00 9.872.608.000,00 335.000,00 100,00 1.03 1.03.01 29 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 40.707.216.000,00 40.314.032.084,00 393.183.916,00 99,03 1.03 1.03.01 29 02 00 PEMBANGUNANPENINGKATAN INFRASTRUKTUR 39.260.516.000,00 38.920.427.084,00 340.088.916,00 99,13 1.03 1.03.01 29 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.166.850.000,00 1.147.800.000,00 19.050.000,00 98,37 1.03 1.03.01 29 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.611.650.000,00 1.441.579.084,00 170.070.916,00 89,45 1.03 1.03.01 29 02 00 5 2 3 Belanja Modal 36.482.016.000,00 36.331.048.000,00 150.968.000,00 99,59 1.03 1.03.01 29 05 00 PEMBANGUNAN DERMAGA 1.446.700.000,00 1.393.605.000,00 53.095.000,00 96,33 1.03 1.03.01 29 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 64.450.000,00 64.450.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 29 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.800.000,00 55.305.000,00 5.495.000,00 90,96 1.03 1.03.01 29 05 00 5 2 3 Belanja Modal 1.321.450.000,00 1.273.850.000,00 47.600.000,00 96,40 1.03 1.03.01 30 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN 65.200.000,00 81.372.700,00 16.172.700,00 124,80 1.03 1.03.01 30 02 00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN - 16.200.000,00 16.200.000,00 1.03 1.03.01 30 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai - 16.200.000,00 16.200.000,00 1.03 1.03.01 30 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - 1.03 1.03.01 30 02 00 5 2 3 Belanja Modal - - 1.03 1.03.01 30 15 00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN 65.200.000,00 65.172.700,00 27.300,00 99,96 1.03 1.03.01 30 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai 31.650.000,00 31.650.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 30 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.550.000,00 33.522.700,00 27.300,00 99,92 1.03 1.03.01 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.200.448.000,00 1.057.122.200,00 143.325.800,00 88,06 1.03 1.03.01 15 19 00 KOORDINASI ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN TERPADU 98.516.000,00 61.879.200,00 36.636.800,00 62,81 1.03 1.03.01 15 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 47.700.000,00 47.700.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 15 19 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.816.000,00 14.179.200,00 36.636.800,00 27,90 1.03 1.03.01 15 20 00 PENYUSUNAN RENCANA RINCI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI TELUK KELABAT 798.500.000,00 787.800.000,00 10.700.000,00 98,66 1.03 1.03.01 15 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai