57
1.20 1.20.03 02 85 01 5 2 1 Belanja Pegawai
18.900.000,00 18.900.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 02 85 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.208.940.000,00 1.151.112.000,00
57.828.000,00
95,22 1.20 1.20.03 02 99 15
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA
208.060.000,00 201.537.000,00
6.523.000,00
96,86
1.20 1.20.03 02 99 15 5 2 1 Belanja Pegawai
2.660.000,00 2.660.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 02 99 15 5 2 3 Belanja Modal
205.400.000,00 198.877.000,00
6.523.000,00
96,82 1.20 1.20.03 02 99 17
BIAYA OPERASIONAL PENGELOLAAN GEDUNG KANTOR WISMA BOUGENVILLE
70.000.000,00 67.881.000,00
2.119.000,00
96,97
1.20 1.20.03 02 99 17 5 2 1 Belanja Pegawai
3.000.000,00 1.200.000,00
1.800.000,00
40,00 1.20 1.20.03 02 99 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
67.000.000,00 66.681.000,00
319.000,00
99,52 1.20 1.20.03 02 99 19
PERGANTIAN INSTALASI LISTRIK GEDUNG PKKDHARMAWATI
202.760.000,00 179.304.500,00
23.455.500,00
88,43
1.20 1.20.03 02 99 19 5 2 1 Belanja Pegawai
2.760.000,00 2.760.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 02 99 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 176.544.500,00
23.455.500,00
88,27 1.20 1.20.03 02 99 24
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH JABATAN
1.448.464.000,00 1.349.582.800,00
98.881.200,00
93,17
1.20 1.20.03 02 99 24 5 2 1 Belanja Pegawai
9.940.000,00 9.940.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 02 99 24 5 2 2 Belanja Barang dan jasa
14.791.885,00 14.675.000,00
116.885,00
99,21 1.20 1.20.03 02 99 24 5 2 3 Belanja Modal
1.423.732.115,00 1.324.967.800,00
98.764.315,00
93,06 1.20 1.20.03 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
566.350.000,00 518.240.000,00
48.110.000,00
91,51 1.20 1.20.03 03 02 00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
358.990.000,00 355.300.000,00
3.690.000,00
98,97
1.20 1.20.03 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.990.000,00 -
1.990.000,00
0,00 1.20 1.20.03 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
357.000.000,00 355.300.000,00
1.700.000,00
99,52 1.20 1.20.03 03 12 00
PENINGKATAN KEBUGARAN PEGAWAI PEMPROV
207.360.000,00 162.940.000,00
44.420.000,00
78,58
1.20 1.20.03 03 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai
6.000.000,00 2.400.000,00
3.600.000,00
40,00 1.20 1.20.03 03 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
201.360.000,00 160.540.000,00
40.820.000,00
79,73 1.20 1.20.03 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
2.468.344.000,00 1.908.703.750,00
559.640.250,00
77,33 1.20 1.20.03 05 50 00
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN
191.700.000,00 135.250.200,00
56.449.800,00
70,55
1.20 1.20.03 05 50 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.700.000,00 1.550.000,00
150.000,00
91,18 1.20 1.20.03 05 50 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
190.000.000,00 133.700.200,00
56.299.800,00
70,37 1.20 1.20.03 05 53 01
PENYUSUNAN SOP BIRO PEMBANGUNAN PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
79.545.000,00 69.656.200,00
9.888.800,00
87,57
1.20 1.20.03 05 53 01 5 2 1 Belanja Pegawai
46.500.000,00 44.700.000,00
1.800.000,00
96,13 1.20 1.20.03 05 53 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
33.045.000,00 24.956.200,00
8.088.800,00
75,52 1.20 1.20.03 05 87 00
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PK DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP
PEMERINTAH PROV. BANGKA BELITUNG
119.780.000,00 93.517.500,00
26.262.500,00
78,07
1.20 1.20.03 05 87 00 5 2 1 Belanja Pegawai
48.000.000,00 48.000.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 05 87 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
71.780.000,00 45.517.500,00
26.262.500,00
63,41 1.20 1.20.03 05 99 08
BIMTEK PENYUSUNAN HPS DAN KONTRAK
125.580.000,00 112.211.900,00
13.368.100,00
89,35
1.20 1.20.03 05 99 08 5 2 1 Belanja Pegawai
10.750.000,00 10.450.000,00
300.000,00
97,21 1.20 1.20.03 05 99 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
114.830.000,00 101.761.900,00
13.068.100,00
88,62 1.20 1.20.03 05 99 11
EVALUASI JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL PADA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
176.068.000,00 152.184.200,00
23.883.800,00
86,43
1.20 1.20.03 05 99 11 5 2 1 Belanja Pegawai
80.550.000,00 76.150.000,00
4.400.000,00
94,54 1.20 1.20.03 05 99 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
95.518.000,00 76.034.200,00
19.483.800,00
79,60 1.20 1.20.03 05 99 12
PENYUSUNAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR SOP PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
212.430.000,00 182.980.250,00
29.449.750,00
86,14
1.20 1.20.03 05 99 12 5 2 1 Belanja Pegawai
162.000.000,00 144.400.000,00
17.600.000,00
89,14 1.20 1.20.03 05 99 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
50.430.000,00 38.580.250,00
11.849.750,00
76,50 1.20 1.20.03 05 99 13
PENYUSUNAN LAPORAN SPM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
138.320.000,00 119.881.000,00
18.439.000,00
86,67
1.20 1.20.03 05 99 13 5 2 1 Belanja Pegawai
93.800.000,00 92.300.000,00
1.500.000,00
98,40 1.20 1.20.03 05 99 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
44.520.000,00 27.581.000,00
16.939.000,00
61,95 1.20 1.20.03 05 99 21
EVALUASI JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN LEMBAGA LAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
149.768.000,00 73.570.900,00
76.197.100,00
49,12
1.20 1.20.03 05 99 21 5 2 1 Belanja Pegawai
80.550.000,00 32.050.000,00
48.500.000,00
39,79 1.20 1.20.03 05 99 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
69.218.000,00 41.520.900,00
27.697.100,00
59,99 1.20 1.20.03 05 99 22
PENYUSUNAN PROFIL APARATUR PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
28.500.000,00 27.567.500,00
932.500,00
96,73
1.20 1.20.03 05 99 22 5 2 1 Belanja Pegawai
20.750.000,00 20.450.000,00
300.000,00
98,55 1.20 1.20.03 05 99 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
7.750.000,00 7.117.500,00
632.500,00
91,84 1.20 1.20.03 05 99 23
MONEV PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014
144.725.000,00 109.495.000,00
35.230.000,00
75,66
1.20 1.20.03 05 99 23 5 2 1 Belanja Pegawai
43.300.000,00 24.200.000,00
19.100.000,00
55,89 1.20 1.20.03 05 99 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
101.425.000,00 85.295.000,00
16.130.000,00
84,10 1.20 1.20.03 05 99 24
EVALUASI KELEMBAGAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
35.628.000,00 27.880.000,00
7.748.000,00
78,25
1.20 1.20.03 05 99 24 5 2 1 Belanja Pegawai
19.800.000,00 19.800.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 05 99 24 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.828.000,00 8.080.000,00
7.748.000,00
51,05 1.20 1.20.03 05 99 25
KAJIAN KINERJA SKPD PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2014
766.300.000,00 701.926.500,00
64.373.500,00
91,60
1.20 1.20.03 05 99 25 5 2 1 Belanja Pegawai
15.000.000,00 14.000.000,00
1.000.000,00
93,33 1.20 1.20.03 05 99 25 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
664.200.000,00 603.226.500,00
60.973.500,00
90,82 1.20 1.20.03 05 99 25 5 2 3 Belanja Modal
87.100.000,00 84.700.000,00
2.400.000,00
97,24 1.20 1.20.03 05 99 33
RAPAT KOMISARIAT WILAYAH FORUM SEKRETARIS SELURUH INDONESIA FORSESDASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
300.000.000,00 102.582.600,00
197.417.400,00
34,19
1.20 1.20.03 05 99 33 5 2 1 Belanja Pegawai
21.100.000,00 10.250.000,00
10.850.000,00
48,58 1.20 1.20.03 05 99 33 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
249.900.000,00 92.332.600,00
157.567.400,00
36,95 1.20 1.20.03 05 99 33 5 2 3 Belanja Modal
29.000.000,00 -
29.000.000,00
0,00 1.20 1.20.03 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
123.350.000,00 116.325.000,00
7.025.000,00
94,30 1.20 1.20.03 06 54 00
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
88.200.000,00 88.200.000,00
-
100,00
1.20 1.20.03 06 54 00 5 2 1 Belanja Pegawai
88.200.000,00 88.200.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 06 61 00
EVALUASI URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
35.150.000,00 28.125.000,00
7.025.000,00
80,01
1.20 1.20.03 06 61 00 5 2 1 Belanja Pegawai
19.600.000,00 19.600.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 06 61 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.550.000,00 8.525.000,00
7.025.000,00
54,82
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
ORGANISASI : 1.20.03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.20 1.20.03 20 37
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIDKAN
488.300.000,00 297.881.000,00
190.419.000,00
61,00 1.20 1.20.03 20 37 00
PELAKSANAAN KEGIATAN TP UKS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
488.300.000,00 297.881.000,00
190.419.000,00
61,00
1.20 1.20.03 20 37 00 5 2 1 Belanja Pegawai
41.900.000,00 29.475.000,00
12.425.000,00
70,35 1.20 1.20.03 20 37 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
446.400.000,00 268.406.000,00
177.994.000,00
60,13 1.20 1.20.03 17 74
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
806.480.000,00 260.104.400,00
546.375.600,00
32,25
58 1.20 1.20.03 17 74 00
SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 76TAHUN 2012
131.480.000,00 105.463.400,00
26.016.600,00
80,21
1.20 1.20.03 17 74 00 5 2 1 Belanja pegawai
3.300.000,00 3.300.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 17 74 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
128.180.000,00 102.163.400,00
26.016.600,00
79,70 1.20 1.20.03 17 76 00
BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN PENAMAAN DAN PEMBAKUAN UNSUR-UNSUR GEOGRAFIS UNSUR BUATAN
175.000.000,00 154.641.000,00
20.359.000,00
88,37
1.20 1.20.03 17 76 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.300.000,00 2.850.000,00
450.000,00
86,36 1.20 1.20.03 17 76 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
171.700.000,00 151.791.000,00
19.909.000,00
88,40 1.20 1.20.03 17 77 00
PENYELESAIAN PERMASALAHAN STATUS WILAYAH DAN PERBATASAN GUGUSAN PULAU TUJUH
500.000.000,00 -
500.000.000,00
0,00
1.20 1.20.03 17 77 00 5 2 1 Belanja pegawai
34.725.000,00 -
34.725.000,00
0,00 1.20 1.20.03 17 77 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
465.275.000,00 -
465.275.000,00
0,00 1.20 1.20.03 22
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1.038.733.000,00 1.012.955.300,00
25.777.700,00
97,52 1.20 1.20.03 22 04 00
KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
102.213.000,00 93.115.300,00
9.097.700,00
91,10
1.20 1.20.03 22 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai
27.000.000,00 26.550.000,00
450.000,00
98,33 1.20 1.20.03 22 04 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
75.213.000,00 66.565.300,00
8.647.700,00
88,50
1.20 1.20.03
22 24 00 MONITORING DAN EVALUASI SERTA KOORDINASI BIDANG
PRODUKSI DAERAH BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV.KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
67.310.000,00 65.108.400,00
2.201.600,00
96,73
1.20 1.20.03 22 24 00 5 2 1 Belanja pegawai