87 2.03 2.03.01 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
49.500.000,00 38.044.750,00
11.455.250,00
76,86 2.03 2.03.01 01 11 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00 38.044.750,00
11.455.250,00
76,86 2.03 2.03.01 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
5.500.000,00 5.471.000,00
29.000,00
99,47 2.03 2.03.01 01 12 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
5.500.000,00 5.471.000,00
29.000,00
99,47 2.03 2.03.01 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
38.200.000,00 29.939.000,00
8.261.000,00
78,37 2.03 2.03.01 01 15 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
38.200.000,00 29.939.000,00
8.261.000,00
78,37 2.03 2.03.01 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
33.220.000,00 17.645.000,00
15.575.000,00
53,12 2.03 2.03.01 01 17 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
33.220.000,00 17.645.000,00
15.575.000,00
53,12 2.03 2.03.01 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
628.210.000,00 623.375.770,00
4.834.230,00
99,23 2.03 2.03.01 01 18 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
628.210.000,00 623.375.770,00
4.834.230,00
99,23 2.03 2.03.01 01 19 00
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.800.000,00 4.800.000,00
-
100,00
2.03 2.03.01 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.800.000,00 4.800.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.169.190.000,00 981.387.950,00
187.802.050,00
83,94 2.03 2.03.01 02 05 00
PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
619.300.000,00 567.950.000,00
51.350.000,00
91,71
2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
6.300.000,00 6.300.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 1.000.000,00
500.000,00
66,67 2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 3
Belanja Modal
611.500.000,00 560.650.000,00
50.850.000,00
91,68 2.03 2.03.01 02 05 00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
200.000.000,00 167.037.000,00
32.963.000,00
83,52
2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.000.000,00 3.000.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
2.050.000,00 1.050.000,00
1.000.000,00
51,22 2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 3
Belanja Modal
194.950.000,00 162.987.000,00
31.963.000,00
83,60 2.03 2.03.01 02 24 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL
277.980.000,00 187.550.950,00
90.429.050,00
67,47
2.03 2.03.01 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
42.900.000,00 42.900.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 02 24 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
235.080.000,00 144.650.950,00
90.429.050,00
61,53 2.03 2.03.01 02 28 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
24.560.000,00 12.100.000,00
12.460.000,00
49,27 2.03 2.03.01 02 28 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
24.560.000,00 12.100.000,00
12.460.000,00
49,27 2.03 2.03.01 02 99 00
PENGADAAN JASA KONSULTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA GEDUNG KANTOR
47.350.000,00 46.750.000,00
600.000,00
98,73
2.03 2.03.01 02 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.050.000,00 1.050.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 02 99 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
46.300.000,00 45.700.000,00
600.000,00
98,70 2.03 2.03.01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
43.650.000,00 38.899.000,00
4.751.000,00
89,12 2.03 2.03.01 03 02 00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
43.650.000,00 38.899.000,00
4.751.000,00
89,12
2.03 2.03.01 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.100.000,00 2.100.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
41.550.000,00 36.799.000,00
4.751.000,00
88,57 2.03 2.03.01 05
00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
34.500.000,00 32.000.000,00
2.500.000,00
92,75 2.03 2.03.01 05 01 00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
34.500.000,00 32.000.000,00
2.500.000,00
92,75
2.03 2.03.01 05 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.500.000,00 3.150.000,00
350.000,00
90,00 2.03 2.03.01 05 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000,00 28.850.000,00
2.150.000,00
93,06 2.03 2.03.01 06
00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
50.000.000,00 44.375.000,00
5.625.000,00
88,75 2.03 2.03.01 06 46 00
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
50.000.000,00 44.375.000,00
5.625.000,00
88,75
2.03 2.03.01 06 46 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.200.000,00 4.200.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 06 46 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
45.800.000,00 40.175.000,00
5.625.000,00
87,72 2.03 2.03.01 17
00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
KETENAGALISTRIKAN
726.725.000,00 402.740.750,00
323.984.250,00
55,42 2.03 2.03.01 17 04 00
PEMBANGUNAN, PENGADAAN DAN PEMASANGAN PENERANGAN JALAN UMUM PJU DAN SARANA UMUM MENGGUNAKAN EBT DI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
17.700.000,00 17.209.600,00
490.400,00
97,23
2.03 2.03.01 17 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.200.000,00 3.200.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 17 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
14.500.000,00 14.009.600,00
490.400,00
96,62 2.03 2.03.01 17 05 00
PENYUSUNAN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH RUKD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
336.275.000,00 20.192.400,00
316.082.600,00
6,00
2.03 2.03.01 17 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
11.150.000,00 8.900.000,00
2.250.000,00
79,82 2.03 2.03.01 17 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
325.125.000,00 11.292.400,00
313.832.600,00
3,47 2.03 2.03.01 17 08 00
PENGADAAN DAN PEMASANGAN SPAREPART PLTS
238.600.000,00 235.633.750,00
2.966.250,00
98,76
2.03 2.03.01 17 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
10.100.000,00 10.100.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 17 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
228.500.000,00 225.533.750,00
2.966.250,00
98,70 2.03 2.03.01 17 22 00
BINTEK PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PLTS
134.150.000,00 129.705.000,00
4.445.000,00
96,69
2.03 2.03.01 17 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.450.000,00 4.450.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 17 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
129.700.000,00 125.255.000,00
4.445.000,00
96,57 2.03 2.03.01 20
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MINYAK DAN GAS BUMI
106.300.000,00 94.168.400,00
12.131.600,00
88,59 2.03 2.03.01 20 01 00
PEMANTAUAN KEGIATAN KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG 3 KG DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
35.500.000,00 35.370.000,00
130.000,00
99,63
2.03 2.03.01 20 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.500.000,00 3.500.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 20 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
32.000.000,00 31.870.000,00
130.000,00
99,59 2.03 2.03.01 20 02 00
FASILITASI KEGIATAN MIGAS DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PARTISIPASI KEANGGOTAAN FKDPM
70.800.000,00 58.798.400,00
12.001.600,00
83,05
2.03 2.03.01 20 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.200.000,00 4.200.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 20 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
66.600.000,00 54.598.400,00
12.001.600,00
81,98
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
ORGANISASI
: 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 2.03 2.03.01 21
PROGRAM PENELITIANPENGEMBANGAN ESDM DAN AIR TANAH
1.142.840.000,00 815.748.500,00
327.091.500,00
71,38 2.03 2.03.01 21 01 00
KAJIAN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH NPA PADA CEKUNGAN AIR TANAH CAT LINTAS KABKOTA DI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
14.980.000,00 8.690.000,00
6.290.000,00
58,01
2.03 2.03.01 21 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.800.000,00 2.800.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 21 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
12.180.000,00 5.890.000,00
6.290.000,00
48,36 2.03 2.03.01 21 03 00
INVENTARISASI MINERAL RARE EARTH
274.000.000,00 8.920.000,00
265.080.000,00
3,26
2.03 2.03.01 21 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
11.600.000,00 2.800.000,00
8.800.000,00
24,14 2.03 2.03.01 21 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
262.400.000,00 6.120.000,00
256.280.000,00
2,33 2.03 2.03.01 21 06 00
KAJIAN HIDROGEOLOGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
543.300.000,00 493.953.500,00
49.346.500,00
90,92
2.03 2.03.01 21 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
10.800.000,00 10.800.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 21 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
532.500.000,00 483.153.500,00
49.346.500,00
90,73 2.03 2.03.01 21 08 00
RAPAT KOORDINASI BIDANG ESDM SE SUMATERA
220.250.000,00 216.366.000,00
3.884.000,00
98,24
2.03 2.03.01 21 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.200.000,00 8.200.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 21 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
212.050.000,00 208.166.000,00
3.884.000,00
98,17 2.03 2.03.01 21 09 00
SURVEY GEOLISTRIK UNTUK PENDUGAAN KEBERADAAN LAPISAN AKUFIER BAWAH PERMUKAAN
83.500.000,00 81.009.000,00
2.491.000,00
97,02
2.03 2.03.01 21 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
5.000.000,00 5.000.000,00
-
100,00
88
2.03 2.03.01 21 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
78.500.000,00 76.009.000,00
2.491.000,00
96,83 2.03 2.03.01 21 10 00
PENYELIDIKAN GERAKAN TANAH DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
6.810.000,00 6.810.000,00
-
100,00
2.03 2.03.01 21 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.800.000,00 2.800.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 21 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
4.010.000,00 4.010.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 22
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, PANAS BUMI DAN AIR TANAH
660.550.000,00 504.535.988,00
156.014.012,00
76,38 2.03 2.03.01 22 02 00
PENYEBARAN DATA INFORMASI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ESDM
152.550.000,00 80.607.600,00
71.942.400,00
52,84
2.03 2.03.01 22 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
14.800.000,00 5.300.000,00
9.500.000,00
35,81 2.03 2.03.01 22 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
137.750.000,00 75.307.600,00
62.442.400,00
54,67 2.03 2.03.01 22 03 00
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN INSPEKTUR TAMBANG DAN INSPEKTUR LISTRIK
175.000.000,00 172.190.700,00
2.809.300,00
98,39
2.03 2.03.01 22 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
21.000.000,00 18.600.000,00
2.400.000,00
88,57 2.03 2.03.01 22 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
154.000.000,00 153.590.700,00
409.300,00
99,73 2.03 2.03.01 22 05 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI KONSULTASI MONITORING DAN EVALUASI DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI SE-PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
250.000.000,00 244.837.688,00
5.162.312,00
97,94
2.03 2.03.01 22 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.400.000,00 8.400.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 22 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
241.600.000,00 236.437.688,00
5.162.312,00
97,86 2.03 2.03.01 22 06 00
OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PNBP DARI SUMBER DAYA ALAM SDA PERTAMBANGAN UMUM
83.000.000,00 6.900.000,00
76.100.000,00
8,31
2.03 2.03.01 22 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai