.03 20 29 01 5 2 1 Belanja Pegawai .03 20 29 02 5 2 1 Belanja Pegawai .03 20 29 03 5 2 1 Belanja Pegawai .03 25 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai

59 1.20 1.20.03 16 22 00 PENYUSUNAN BUKU EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 231.300.000,00 221.304.100,00 9.995.900,00 95,68 1.20 1.20.03 16 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai 30.300.000,00 30.100.000,00 200.000,00 99,34 1.20 1.20.03 16 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201.000.000,00 191.204.100,00 9.795.900,00 95,13 1.20 1.20.03 16 23 00 SOSIALISASI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGISIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI 136.250.000,00 132.055.800,00 4.194.200,00 96,92 1.20 1.20.03 16 23 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00 2.800.000,00 550.000,00 83,58 1.20 1.20.03 16 23 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.900.000,00 129.255.800,00 3.644.200,00 97,26 1.20 1.20.03 16 24 00 PEMELIHARAAN KESEHATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 507.800.000,00 438.900.000,00 68.900.000,00 86,43 1.20 1.20.03 16 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 38,46 1.20 1.20.03 16 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 435.900.000,00 64.100.000,00 87,18 1.20 1.20.03 16 25 00 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN OTONOMI DAN AKUNTABEL 1.472.500.000,00 923.100.000,00 549.400.000,00 62,69 1.20 1.20.03 16 25 00 5 2 1 Belanja Pegawai 23.100.000,00 23.100.000,00 - 100,00 1.20 1.20.03 16 25 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.449.400.000,00 900.000.000,00 549.400.000,00 62,09 1.20 1.20.03 16 26 00 FASILITASI PELAKSANAAN RAD-PPK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 168.135.000,00 153.949.690,00 14.185.310,00 91,56 1.20 1.20.03 16 26 00 5 2 1 Belanja Pegawai 42.525.000,00 41.625.000,00 900.000,00 97,88 1.20 1.20.03 16 26 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 125.610.000,00 112.324.690,00 13.285.310,00 89,42 1.20 1.20.03 16 27 00 PENYEBARLUASAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ILPPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 58.985.000,00 49.900.400,00 9.084.600,00 84,60 1.20 1.20.03 16 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.775.000,00 8.775.000,00 - 100,00 1.20 1.20.03 16 27 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.210.000,00 41.125.400,00 9.084.600,00 81,91 1.20 1.20.03 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 534.290.000,00 416.018.750,00 118.271.250,00 77,86 1.20 1.20.03 17 60 00 FASILITASI PENYERAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015 53.860.000,00 50.283.000,00 3.577.000,00 93,36 1.20 1.20.03 17 60 00 5 2 1 Belanja Pegawai 22.150.000,00 22.150.000,00 - 100,00 1.20 1.20.03 17 60 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.710.000,00 28.133.000,00 3.577.000,00 88,72 1.20 1.20.03 17 61 00 PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 93.800.000,00 54.512.100,00 39.287.900,00 58,12 1.20 1.20.03 17 61 00 5 2 1 Belanja Pegawai 34.900.000,00 32.000.000,00 2.900.000,00 91,69 1.20 1.20.03 17 61 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.900.000,00 22.512.100,00 36.387.900,00 38,22 1.20 1.20.03 17 62 00 FASILITASI PENGELOLAAN ASET DARI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 186.250.000,00 144.990.500,00 41.259.500,00 77,85 1.20 1.20.03 17 62 00 5 2 1 Belanja Pegawai 47.200.000,00 43.300.000,00 3.900.000,00 91,74 1.20 1.20.03 17 62 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139.050.000,00 101.690.500,00 37.359.500,00 73,13 1.20 1.20.03 17 66 00 OPTIMALISASI PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROV.KEP.BANGKA BELITUNG 200.380.000,00 166.233.150,00 34.146.850,00 82,96 1.20 1.20.03 17 66 00 5 2 1 Belanja Pegawai 38.700.000,00 38.050.000,00 650.000,00 98,32 1.20 1.20.03 17 66 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161.680.000,00 128.183.150,00 33.496.850,00 79,28 1.20 1.20.03 18 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENKOTA 80.000.000,00 54.976.600,00 25.023.400,00 68,72 1.20 1.20.03 18 07 00 EVALUASI RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH KABUPATENKOTA 80.000.000,00 54.976.600,00 25.023.400,00 68,72 1.20 1.20.03 18 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 35.200.000,00 34.700.000,00 500.000,00 98,58 1.20 1.20.03 18 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.800.000,00 20.276.600,00 24.523.400,00 45,26 1.20 1.20.03 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 3.077.643.000,00 2.452.295.744,00 625.347.256,00 79,68 1.20 1.20.03 20 11 00 PENERAPAN SISTEM PELELANGAN ELEKTRONIK E- PROCUREMENT 665.370.000,00 630.617.876,00 34.752.124,00 94,78 1.20 1.20.03 20 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai 399.900.000,00 399.900.000,00 - 100,00 1.20 1.20.03 20 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 265.470.000,00 230.717.876,00 34.752.124,00 86,91 1.20 1.20.03 20 12 00 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KEGIATAN APBD 806.380.000,00 503.553.600,00 302.826.400,00 62,45 1.20 1.20.03 20 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai 117.450.000,00 110.950.000,00 6.500.000,00 94,47 1.20 1.20.03 20 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 688.930.000,00 392.603.600,00 296.326.400,00 56,99 1.20 1.20.03 20 22 00 RAKOR LPSE 136.964.000,00 109.729.500,00 27.234.500,00 80,12 1.20 1.20.03 20 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai 10.750.000,00 10.750.000,00 - 100,00 1.20 1.20.03 20 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126.214.000,00 98.979.500,00 27.234.500,00 78,42 1.20 1.20.03 20 23 00 PENGADAAN PERALATAN DAN INFRASTRUKTUR LPSE 453.444.000,00 438.832.000,00 14.612.000,00 96,78 1.20 1.20.03 20 23 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.20 1.20.03 20 23 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 544.000,00 544.000,00 - 100,00 1.20 1.20.03 20 23 00 5 2 3 Belanja Modal 451.400.000,00 436.788.000,00 14.612.000,00 96,76 1.20 1.20.03 20 25 00 PENYELESAIAN PERSELISIHANSENGKETA ANTARA PEMDA PENGUASA DENGAN ORANGMASYARAKAT SECARA LITIGASINON LITIGASI 159.250.000,00 89.069.900,00 70.180.100,00 55,93 1.20 1.20.03 20 25 00 5 2 1 Belanja Pegawai 66.550.000,00 66.550.000,00 - 100,00 1.20 1.20.03 20 25 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92.700.000,00 22.519.900,00 70.180.100,00 24,29 1.20 1.20.03 20 26 00 PENYELESAIAN SENGKETA TUN AKIBAT PELAKSANAAN PRODUK HUKUM SERTA KEBIJAKAN PEMDA 113.630.000,00 97.165.000,00 16.465.000,00 85,51 1.20 1.20.03 20 26 00 5 2 1 Belanja Pegawai 89.100.000,00 89.100.000,00 - 100,00 1.20 1.20.03 20 26 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.530.000,00 8.065.000,00 16.465.000,00 32,88 1.20 1.20.03 20 27 00 BIMTEK PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PELAKSANAAN PRODUK HUKUM SERTA KEBIJAKAN PEMDA 97.630.000,00 90.000.700,00 7.629.300,00 92,19 1.20 1.20.03 20 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00 9.350.000,00 - 100,00 1.20 1.20.03 20 27 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.280.000,00 80.650.700,00 7.629.300,00 91,36 1.20 1.20.03 20 29 01 SISTEM MONITORING TEPPA SIMONTEP PROVINSIKABKOTA 323.745.000,00 264.016.000,00 59.729.000,00 81,55 1.20 1.20.03 20 29 01 5 2 1 Belanja Pegawai 144.750.000,00 139.600.000,00 5.150.000,00 96,44 1.20 1.20.03 20 29 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178.995.000,00 124.416.000,00 54.579.000,00 69,51 1.20 1.20.03 20 29 02 RAPAT FASILITASI DAN KOORDINASI PELAKSANA RAN HAM PROV.KEP.BABEL 167.450.000,00 125.403.827,00 42.046.173,00 74,89 1.20 1.20.03 20 29 02 5 2 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00 8.150.000,00 700.000,00 92,09 1.20 1.20.03 20 29 02 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158.600.000,00 117.253.827,00 41.346.173,00 73,93 1.20 1.20.03 20 29 03 PENYUSUNAN PERGUB TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 153.780.000,00 103.907.341,00 49.872.659,00 67,57 1.20 1.20.03 20 29 03 5 2 1 Belanja Pegawai 29.700.000,00 26.100.000,00 3.600.000,00 87,88 1.20 1.20.03 20 29 03 5 2 2 Belanja barang dan Jasa 124.080.000,00 77.807.341,00 46.272.659,00 62,71 1.20 1.20.03 25 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 62.280.000,00 56.102.500,00 6.177.500,00 90,08 1.20 1.20.03 25 11 00 PARTISIPASI IURAN APPSI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM LOKAKARYARAKORNAS APPSI 62.280.000,00 56.102.500,00 6.177.500,00 90,08 1.20 1.20.03 25 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 50,00 1.20 1.20.03 25 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52.380.000,00 51.152.500,00 1.227.500,00 97,66 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan ORGANISASI : 1.20.03 Sekretariat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.20 1.20.03 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1.242.445.000,00 1.088.740.450,00 153.704.550,00 87,63 1.20 1.20.03 26 09 00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 150.684.000,00 93.396.400,00 57.287.600,00 61,98 1.20 1.20.03 26 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai