79 1.25 1.25.01 16 05 00
RAPAT KOORDINASI MASALAH POS DAN TELEKOMUNIKASI DISKOMINFO
59.560.000,00 58.160.000,00
1.400.000,00
97,65
1.25 1.25.01 16 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.700.000,00 2.800.000,00
900.000,00
75,68 1.25 1.25.01 16 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
55.860.000,00 55.360.000,00
500.000,00
99,10 1.25 1.25.01 16 06 00
MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN BANTUAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
43.020.000,00 36.760.600,00
6.259.400,00
85,45
1.25 1.25.01 16 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
9.450.000,00 5.850.000,00
3.600.000,00
61,90 1.25 1.25.01 16 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
33.570.000,00 30.910.600,00
2.659.400,00
92,08 1.25 1.25.01 16 08 00
PENYUSUNAN RENCANA INDUK PERCEPATAN PENGEMBANGAN E- GOV PROVINSI
503.900.000,00 446.452.000,00
57.448.000,00
88,60
1.25 1.25.01 16 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.900.000,00 3.900.000,00
-
100,00 1.25 1.25.01 16 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000,00 442.552.000,00
57.448.000,00
88,51 1.25 1.25.01 16 09 00
MONITORING DAN EVALUASI
58.300.000,00 53.144.400,00
5.155.600,00
91,16
1.25 1.25.01 16 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
17.700.000,00 17.400.000,00
300.000,00
98,31 1.25 1.25.01 16 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
40.600.000,00 35.744.400,00
4.855.600,00
88,04 1.25 1.25.01 16 10 00
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN JASA TITIPAN
30.800.000,00 27.212.000,00
3.588.000,00
88,35
1.25 1.25.01 16 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.350.000,00 4.900.000,00
2.450.000,00
66,67 1.25 1.25.01 16 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
23.450.000,00 22.312.000,00
1.138.000,00
95,15 1.25 1.25.01 16 11 00
FASILITASI PENYELENGGARAAN BIDANG POS DAN FILATELI
41.350.000,00 30.817.000,00
10.533.000,00
74,53
1.25 1.25.01 16 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai
12.600.000,00 7.200.000,00
5.400.000,00
57,14 1.25 1.25.01 16 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
28.750.000,00 23.617.000,00
5.133.000,00
82,15 1.25 1.25.01 17
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
850.094.500,00 742.126.950,00
107.967.550,00
87,30 1.25 1.25.01 17 06 00
RAPAT KOORDINASI FORUM SKPD DISKOMINFO
130.156.500,00 126.250.600,00
3.905.900,00
97,00
1.25 1.25.01 17 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
5.450.000,00 5.450.000,00
-
100,00 1.25 1.25.01 17 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
124.706.500,00 120.800.600,00
3.905.900,00
96,87 1.25 1.25.01 17 07 00
PENINGKATAN KAPASITAS SDM PERSANDIAN
15.750.000,00 5.250.000,00
10.500.000,00
33,33
1.25 1.25.01 17 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.050.000,00 1.050.000,00
-
100,00 1.25 1.25.01 17 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
14.700.000,00 4.200.000,00
10.500.000,00
28,57 1.25 1.25.01 17 08 00
SERTIFIKASI SDM PENGELOLA TI PADA INSTANSI PENGELOLA INFOKOM PROVINSI DAN KABUPATENKOTA
71.750.000,00 46.922.250,00
24.827.750,00
65,40
1.25 1.25.01 17 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.750.000,00 1.750.000,00
-
100,00 1.25 1.25.01 17 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00 45.172.250,00
24.827.750,00
64,53 1.25 1.25.01 17 09 00
PELATIHAN IT BAGI SDM PENGELOLAAN IT PROVINSI
217.073.000,00 185.112.500,00
31.960.500,00
85,28
1.25 1.25.01 17 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.500.000,00 4.500.000,00
-
100,00 1.25 1.25.01 17 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
212.573.000,00 180.612.500,00
31.960.500,00
84,96 1.25 1.25.01 17 10 00
OPTIMALISASI PERAN HUMAS MENUJU GOOD GOVERNACE DAN CLEAN GOVERNACE
415.365.000,00 378.591.600,00
36.773.400,00
91,15
1.25 1.25.01 17 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
11.300.000,00 10.300.000,00
1.000.000,00
91,15 1.25 1.25.01 17 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
404.065.000,00 368.291.600,00
35.773.400,00
91,15 1.25 1.25.01 18
PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
6.133.240.000,00 5.723.423.784,00
409.816.216,00
93,32 1.25 1.25.01 18 16 00
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI MEDIA CETAK
899.750.000,00 803.523.700,00
96.226.300,00
89,31
1.25 1.25.01 18 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai
50.300.000,00 14.500.000,00
35.800.000,00
28,83 1.25 1.25.01 18 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
849.450.000,00 789.023.700,00
60.426.300,00
92,89 1.25 1.25.01 18 17 00
PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
674.540.000,00 522.039.200,00
152.500.800,00
77,39
1.25 1.25.01 18 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai
103.500.000,00 66.150.000,00
37.350.000,00
63,91 1.25 1.25.01 18 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
554.140.000,00 439.189.200,00
114.950.800,00
79,26 1.25 1.25.01 18 17 00 5 2 3 Belanja Modal
16.900.000,00 16.700.000,00
200.000,00
98,82 1.25 1.25.01 18 18 00
PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL TVRI BANGKA BELITUNG
4.558.950.000,00 4.397.860.884,00
161.089.116,00
96,47
1.25 1.25.01 18 18 00 5 2 1 Belanja Pegawai
33.600.000,00 32.700.000,00
900.000,00
97,32 1.25 1.25.01 18 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.679.150.000,00 1.554.146.034,00
125.003.966,00
92,56 1.25 1.25.01 18 18 00 5 2 3 Belanja Modal
2.846.200.000,00 2.811.014.850,00
35.185.150,00
98,76
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan
ORGANISASI : 1.26.01 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.26 1.26.01 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
10.724.480.319,00 9.753.518.039,00
970.962.280,00
90,95 1.26 1.26.01 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.470.388.319,00 4.212.439.823,00
257.948.496,00
94,23
1.26 1.26.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
4.470.388.319,00 4.212.439.823,00
257.948.496,00
94,23 1.26 1.26.01 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
6.254.092.000,00 5.541.078.216,00
713.013.784,00
88,60 1.26 1.26.01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.280.705.000,00 2.173.103.410,00
107.601.590,00
95,28 1.26 1.26.01 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
21.500.000,00 14.513.150,00
6.986.850,00
67,50
1.26 1.26.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
21.500.000,00 14.513.150,00
6.986.850,00
67,50 1.26 1.26.01 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
127.920.000,00 76.474.283,00
51.445.717,00
59,78
1.26 1.26.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa