61 1.20 1.20.03 64 47 01
PELATIHANMAGANG APARATUR BIDANG HUKUM
130.450.000,00 -
130.450.000,00
0,00
1.20 1.20.03 64 47 01 5 2 1 Belanja Pegawai
8.000.000,00 -
8.000.000,00
0,00 1.20 1.20.03 64 47 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
122.450.000,00 -
122.450.000,00
0,00 1.20 1.20.03 71
PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN
388.600.000,00 364.198.000,00
24.402.000,00
93,72 1.20 1.20.03 71 01 00
PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
388.600.000,00 364.198.000,00
24.402.000,00
93,72
1.20 1.20.03 71 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
42.000.000,00 34.100.000,00
7.900.000,00
81,19 1.20 1.20.03 71 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
346.600.000,00 330.098.000,00
16.502.000,00
95,24 1.20 1.20.03 77
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA
377.699.000,00 217.528.300,00
160.170.700,00
57,59 1.20 1.20.03 77 02 00
WORKSHOP KULINER TRADISIONAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
377.699.000,00 217.528.300,00
160.170.700,00
57,59
1.20 1.20.03 77 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
12.200.000,00 11.550.000,00
650.000,00
94,67 1.20 1.20.03 77 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
365.499.000,00 205.978.300,00
159.520.700,00
56,36 1.20 1.20.03 82
PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI
137.420.000,00 128.787.000,00
8.633.000,00
93,72 1.20 1.20.03 82 01 00
PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
137.420.000,00 128.787.000,00
8.633.000,00
93,72
1.20 1.20.03 82 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
15.500.000,00 15.500.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 82 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
121.920.000,00 113.287.000,00
8.633.000,00
92,92 1.20 1.20.03 83
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN, DESAKELURAHAN
1.023.900.000,00 924.490.150,00
99.409.850,00
90,29 1.20 1.20.03 83 01 00
EVALUASI KINERJA KECAMATAN SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013
178.200.000,00 146.233.100,00
31.966.900,00
82,06
1.20 1.20.03 83 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
24.800.000,00 23.600.000,00
1.200.000,00
95,16 1.20 1.20.03 83 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
153.400.000,00 122.633.100,00
30.766.900,00
79,94 1.20 1.20.03 83 02 00
FASILITASI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PATEN
229.100.000,00 208.035.800,00
21.064.200,00
90,81
1.20 1.20.03 83 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.750.000,00 4.650.000,00
100.000,00
97,89 1.20 1.20.03 83 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
224.350.000,00 203.385.800,00
20.964.200,00
90,66 1.20 1.20.03 83 03 00
RAPAT KOORDINASI CAMAT SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
163.730.000,00 149.463.400,00
14.266.600,00
91,29
1.20 1.20.03 83 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.650.000,00 4.650.000,00
-
100,00 1.20 1.20.03 83 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
159.080.000,00 144.813.400,00
14.266.600,00
91,03 1.20 1.20.03 83 04 00
PENYUSUNAN DATA BASE ADMINISTRASI DESAKELURAHAN
133.000.000,00 119.567.100,00
13.432.900,00
89,90
1.20 1.20.03 83 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai
40.950.000,00 39.750.000,00
1.200.000,00
97,07 1.20 1.20.03 83 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
92.050.000,00 79.817.100,00
12.232.900,00
86,71 1.20 1.20.03 83 05 00
SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2013
155.400.000,00 143.543.750,00
11.856.250,00
92,37
1.20 1.20.03 83 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.650.000,00 4.250.000,00
400.000,00
91,40 1.20 1.20.03 83 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
150.750.000,00 139.293.750,00
11.456.250,00
92,40 1.20 1.20.03 83 06 00
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
164.470.000,00 157.647.000,00
6.823.000,00
95,85
1.20 1.20.03 83 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
5.400.000,00 4.450.000,00
950.000,00
82,41 1.20 1.20.03 83 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
159.070.000,00 153.197.000,00
5.873.000,00
96,31
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Urusan Wajib Pemerintah Umum
ORGANISASI
: 1.20.04 Sekretariat DPRD
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.20 1.20.04 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
75.357.928.197,00 58.315.949.700,00
17.041.978.497,00
77,39 1.20 1.20.04 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.448.269.297,00 5.479.140.542,00
969.128.755,00
84,97
1.20 1.20.04 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
6.448.269.297,00 5.479.140.542,00
969.128.755,00
84,97 1.20 1.20.04 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
68.909.658.900,00 52.836.809.158,00
16.072.849.742,00
76,68 1.20 1.20.04 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
11.961.173.900,00 10.219.203.500,00
1.741.970.400,00
85,44 1.20 1.20.04 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
22.800.000,00 18.201.710,00
4.598.290,00
79,83
62
1.20 1.20.04 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.800.000,00 4.800.000,00
-
100,00 1.20 1.20.04 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 13.401.710,00
4.598.290,00
74,45 1.20 1.20.04 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
481.500.000,00 404.825.708,00
76.674.292,00
84,08 1.20 1.20.04 01 02 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
481.500.000,00 404.825.708,00
76.674.292,00
84,08 1.20 1.20.04 01 06 00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
3.259.114.000,00 2.492.036.750,00
767.077.250,00
76,46
1.20 1.20.04 01 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.117.300.000,00 922.350.000,00
194.950.000,00
82,55 1.20 1.20.04 01 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.141.814.000,00 1.569.686.750,00
572.127.250,00
73,29 1.20 1.20.04 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
116.880.000,00 94.580.000,00
22.300.000,00
80,92
1.20 1.20.04 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
116.880.000,00 94.580.000,00
22.300.000,00
80,92 1.20 1.20.04 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.048.100.000,00 1.020.337.700,00
27.762.300,00
97,35
1.20 1.20.04 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
988.100.000,00 961.950.000,00
26.150.000,00
97,35 1.20 1.20.04 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 58.387.700,00
1.612.300,00
97,31 1.20 1.20.04 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
117.000.000,00 113.752.360,00
3.247.640,00
97,22
1.20 1.20.04 01 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.000.000,00 -
2.000.000,00
0,00 1.20 1.20.04 01 09 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
115.000.000,00 113.752.360,00
1.247.640,00
98,92 1.20 1.20.04 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
200.850.000,00 197.902.500,00
2.947.500,00
98,53
1.20 1.20.04 01 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai