88
2.03 2.03.01 21 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
78.500.000,00 76.009.000,00
2.491.000,00
96,83 2.03 2.03.01 21 10 00
PENYELIDIKAN GERAKAN TANAH DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
6.810.000,00 6.810.000,00
-
100,00
2.03 2.03.01 21 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.800.000,00 2.800.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 21 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
4.010.000,00 4.010.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 22
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, PANAS BUMI DAN AIR TANAH
660.550.000,00 504.535.988,00
156.014.012,00
76,38 2.03 2.03.01 22 02 00
PENYEBARAN DATA INFORMASI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ESDM
152.550.000,00 80.607.600,00
71.942.400,00
52,84
2.03 2.03.01 22 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
14.800.000,00 5.300.000,00
9.500.000,00
35,81 2.03 2.03.01 22 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
137.750.000,00 75.307.600,00
62.442.400,00
54,67 2.03 2.03.01 22 03 00
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN INSPEKTUR TAMBANG DAN INSPEKTUR LISTRIK
175.000.000,00 172.190.700,00
2.809.300,00
98,39
2.03 2.03.01 22 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
21.000.000,00 18.600.000,00
2.400.000,00
88,57 2.03 2.03.01 22 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
154.000.000,00 153.590.700,00
409.300,00
99,73 2.03 2.03.01 22 05 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI KONSULTASI MONITORING DAN EVALUASI DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI SE-PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
250.000.000,00 244.837.688,00
5.162.312,00
97,94
2.03 2.03.01 22 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.400.000,00 8.400.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 22 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
241.600.000,00 236.437.688,00
5.162.312,00
97,86 2.03 2.03.01 22 06 00
OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PNBP DARI SUMBER DAYA ALAM SDA PERTAMBANGAN UMUM
83.000.000,00 6.900.000,00
76.100.000,00
8,31
2.03 2.03.01 22 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.000.000,00 1.250.000,00
750.000,00
62,50 2.03 2.03.01 22 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
81.000.000,00 5.650.000,00
75.350.000,00
6,98
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.05 Kelautan dan Perikanan
ORGANISASI : 2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 2.05 2.05.01 00 00 00 4
PENDAPATAN DAERAH
100.000.000,00 171.612.825,00
71.612.825,00
171,61 2.05 2.05.01 00 00 00 4 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
100.000.000,00 171.612.825,00
71.612.825,00
171,61
2.05 2.05.01 00 00 00 4 1 2 Retribusi Daerah
100.000.000,00 171.612.825,00
71.612.825,00
171,61 2.05 2.05.01 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
19.783.463.799,00 16.011.296.308,00
3.772.167.491,00
80,93 2.05 2.05.01 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.345.667.799,00 8.883.668.826,00
1.461.998.973,00
85,87
2.05 2.05.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
10.345.667.799,00 8.883.668.826,00
1.461.998.973,00
85,87 2.05 2.05.01 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
9.437.796.000,00 7.127.627.482,00
2.310.168.518,00
75,52 2.05 2.05.01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.501.605.000,00 3.880.825.435,00
620.779.565,00
86,21 2.05 2.05.01 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
15.390.000,00 6.124.600,00
9.265.400,00
39,80
2.05 2.05.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.390.000,00 6.124.600,00
9.265.400,00
39,80 2.05 2.05.01 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
244.800.000,00 140.608.047,00
104.191.953,00
57,44
2.05 2.05.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
244.800.000,00 140.608.047,00
104.191.953,00
57,44 2.05 2.05.01 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
178.920.000,00 166.680.000,00
12.240.000,00
93,16
2.05 2.05.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai