.02 02 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 02 33 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 06 25 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.06.02 15 03 00 5 2 1 Belanja pegawai

26 1 2 3 4 5 6 7 1.06 1.06.02 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 18.270.333.470,00 14.566.813.819,00 3.703.519.651,00 79,73 1.06 1.06.02 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.112.389.470,00 5.493.090.066,00 619.299.404,00 89,87 1.06 1.06.02 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 6.112.389.470,00 5.493.090.066,00 619.299.404,00 89,87 1.06 1.06.02 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 12.157.944.000,00 9.073.723.753,00 3.084.220.247,00 74,63 1.06 1.06.02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.595.957.000,00 2.385.565.366,00 210.391.634,00 91,90 1.06 1.06.02 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT-MENYURAT 64.150.000,00 53.017.100,00 11.132.900,00 82,65 1.06 1.06.02 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 42.900.000,00 42.900.000,00 - 100,00 1.06 1.06.02 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00 10.117.100,00 11.132.900,00 47,61 1.06 1.06.02 01 06 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 223.200.000,00 162.229.329,00 60.970.671,00 72,68 1.06 1.06.02 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223.200.000,00 162.229.329,00 60.970.671,00 72,68 1.06 1.06.02 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 176.550.000,00 153.870.000,00 22.680.000,00 87,15 1.06 1.06.02 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 176.550.000,00 153.870.000,00 22.680.000,00 87,15 1.06 1.06.02 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 115.800.000,00 115.634.000,00 166.000,00 99,86 1.06 1.06.02 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 85.800.000,00 85.800.000,00 - 100,00 1.06 1.06.02 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.834.000,00 166.000,00 99,45 1.06 1.06.02 01 09 00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 164.350.000,00 136.215.000,00 28.135.000,00 82,88 1.06 1.06.02 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 64.350.000,00 61.050.000,00 3.300.000,00 94,87 1.06 1.06.02 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 75.165.000,00 24.835.000,00 75,17 1.06 1.06.02 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 240.000.000,00 239.763.500,00 236.500,00 99,90 1.06 1.06.02 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 239.763.500,00 236.500,00 99,90 1.06 1.06.02 01 11 00 PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 74.200.000,00 51.006.250,00 23.193.750,00 68,74 1.06 1.06.02 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74.200.000,00 51.006.250,00 23.193.750,00 68,74 1.06 1.06.02 01 12 00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALLASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 25.000.000,00 24.657.000,00 343.000,00 98,63 1.06 1.06.02 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.657.000,00 343.000,00 98,63 1.06 1.06.02 01 15 00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 60.000.000,00 54.031.750,00 5.968.250,00 90,05 1.06 1.06.02 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.990.000,00 10.000,00 99,97 1.06 1.06.02 01 15 00 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000,00 24.041.750,00 5.958.250,00 80,14 1.06 1.06.02 01 16 00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 15.120.000,00 12.557.500,00 2.562.500,00 83,05 1.06 1.06.02 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.120.000,00 12.557.500,00 2.562.500,00 83,05 1.06 1.06.02 01 17 00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 115.000.000,00 79.909.700,00 35.090.300,00 69,49 1.06 1.06.02 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 79.909.700,00 35.090.300,00 69,49 1.06 1.06.02 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.072.437.000,00 1.054.175.337,00 18.261.663,00 98,30 1.06 1.06.02 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.072.437.000,00 1.054.175.337,00 18.261.663,00 98,30 1.06 1.06.02 01 19 00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 150.150.000,00 148.500.000,00 1.650.000,00 98,90 1.06 1.06.02 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 150.150.000,00 148.500.000,00 1.650.000,00 98,90 1.06 1.06.02 01 21 00 SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA KE KABKOTA 100.000.000,00 99.998.900,00 1.100,00 100,00 1.06 1.06.02 01 21 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.998.900,00 1.100,00 100,00 1.06 1.06.02 02 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.725.290.000,00 1.130.856.550,00 594.433.450,00 65,55 1.06 1.06.02 02 07 00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 555.400.000,00 198.000.000,00 357.400.000,00 35,65 1.06 1.06.02 02 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 - 5.400.000,00 0,00 1.06 1.06.02 02 07 00 5 2 3 Belanja Modal 550.000.000,00 198.000.000,00 352.000.000,00 36,00 1.06 1.06.02 02 13 00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 464.500.000,00 448.065.000,00 16.435.000,00 96,46 1.06 1.06.02 02 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 0,00 1.06 1.06.02 02 13 00 5 2 3 Belanja Modal 464.000.000,00 448.065.000,00 15.935.000,00 96,57 1.06 1.06.02 02 22 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 153.800.000,00 51.844.000,00 101.956.000,00 33,71 1.06 1.06.02 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00 - 750.000,00 0,00 1.06 1.06.02 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153.050.000,00 51.844.000,00 101.206.000,00 33,87 1.06 1.06.02 02 24 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 427.690.000,00 375.697.550,00 51.992.450,00 87,84 1.06 1.06.02 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 44.700.000,00 42.900.000,00 1.800.000,00 95,97 1.06 1.06.02 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 382.990.000,00 332.797.550,00 50.192.450,00 86,89 1.06 1.06.02 02 33 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA TAMAN, TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 123.900.000,00 57.250.000,00 66.650.000,00 46,21 1.06 1.06.02 02 33 00 5 2 1 Belanja Pegawai 42.900.000,00 21.450.000,00 21.450.000,00 50,00 1.06 1.06.02 02 33 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 35.800.000,00 45.200.000,00 44,20 1.06 1.06.02 06 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 56.550.000,00 49.481.000,00 7.069.000,00 87,50 1.06 1.06.02 06 25 00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 56.550.000,00 49.481.000,00 7.069.000,00 87,50 1.06 1.06.02 06 25 00 5 2 1 Belanja Pegawai 39.750.000,00 39.450.000,00 300.000,00 99,25 1.06 1.06.02 06 25 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 10.031.000,00 6.769.000,00 59,71 1.05 1.06.02 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 532.250.000,00 364.257.800,00 167.992.200,00 68,44 1.05 1.06.02 15 03 00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RENCANA TATA RUANG 376.480.000,00 262.317.400,00 114.162.600,00 69,68

1.05 1.06.02 15 03 00 5 2 1 Belanja pegawai

14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 1.05 1.06.02 15 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 362.480.000,00 248.317.400,00 114.162.600,00 68,51 1.05 1.06.02 15 16 00 KOORDINASI DAN FASILITASI BKPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 155.770.000,00 101.940.400,00 53.829.600,00 65,44

1.05 1.06.02 15 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai