.03 05 99 11 5 2 1 Belanja Pegawai .03 05 99 12 5 2 1 Belanja Pegawai .03 05 99 13 5 2 1 Belanja Pegawai .03 05 99 21 5 2 1 Belanja Pegawai .03 05 99 22 5 2 1 Belanja Pegawai .03 05 99 23 5 2 1 Belanja Pegawai

57 1.20 1.20.03 02 85 01 5 2 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00 18.900.000,00 - 100,00 1.20 1.20.03 02 85 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.208.940.000,00 1.151.112.000,00 57.828.000,00 95,22 1.20 1.20.03 02 99 15 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA 208.060.000,00 201.537.000,00 6.523.000,00 96,86 1.20 1.20.03 02 99 15 5 2 1 Belanja Pegawai 2.660.000,00 2.660.000,00 - 100,00 1.20 1.20.03 02 99 15 5 2 3 Belanja Modal 205.400.000,00 198.877.000,00 6.523.000,00 96,82 1.20 1.20.03 02 99 17 BIAYA OPERASIONAL PENGELOLAAN GEDUNG KANTOR WISMA BOUGENVILLE 70.000.000,00 67.881.000,00 2.119.000,00 96,97 1.20 1.20.03 02 99 17 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 40,00 1.20 1.20.03 02 99 17 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 66.681.000,00 319.000,00 99,52 1.20 1.20.03 02 99 19 PERGANTIAN INSTALASI LISTRIK GEDUNG PKKDHARMAWATI 202.760.000,00 179.304.500,00 23.455.500,00 88,43 1.20 1.20.03 02 99 19 5 2 1 Belanja Pegawai 2.760.000,00 2.760.000,00 - 100,00 1.20 1.20.03 02 99 19 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 176.544.500,00 23.455.500,00 88,27 1.20 1.20.03 02 99 24 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH JABATAN 1.448.464.000,00 1.349.582.800,00 98.881.200,00 93,17 1.20 1.20.03 02 99 24 5 2 1 Belanja Pegawai 9.940.000,00 9.940.000,00 - 100,00 1.20 1.20.03 02 99 24 5 2 2 Belanja Barang dan jasa 14.791.885,00 14.675.000,00 116.885,00 99,21 1.20 1.20.03 02 99 24 5 2 3 Belanja Modal 1.423.732.115,00 1.324.967.800,00 98.764.315,00 93,06 1.20 1.20.03 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 566.350.000,00 518.240.000,00 48.110.000,00 91,51 1.20 1.20.03 03 02 00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 358.990.000,00 355.300.000,00 3.690.000,00 98,97 1.20 1.20.03 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.990.000,00 - 1.990.000,00 0,00 1.20 1.20.03 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 357.000.000,00 355.300.000,00 1.700.000,00 99,52 1.20 1.20.03 03 12 00 PENINGKATAN KEBUGARAN PEGAWAI PEMPROV 207.360.000,00 162.940.000,00 44.420.000,00 78,58 1.20 1.20.03 03 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 2.400.000,00 3.600.000,00 40,00 1.20 1.20.03 03 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201.360.000,00 160.540.000,00 40.820.000,00 79,73 1.20 1.20.03 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.468.344.000,00 1.908.703.750,00 559.640.250,00 77,33 1.20 1.20.03 05 50 00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN 191.700.000,00 135.250.200,00 56.449.800,00 70,55 1.20 1.20.03 05 50 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.550.000,00 150.000,00 91,18 1.20 1.20.03 05 50 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 133.700.200,00 56.299.800,00 70,37 1.20 1.20.03 05 53 01 PENYUSUNAN SOP BIRO PEMBANGUNAN PROV. KEP. BANGKA BELITUNG 79.545.000,00 69.656.200,00 9.888.800,00 87,57 1.20 1.20.03 05 53 01 5 2 1 Belanja Pegawai 46.500.000,00 44.700.000,00 1.800.000,00 96,13 1.20 1.20.03 05 53 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.045.000,00 24.956.200,00 8.088.800,00 75,52 1.20 1.20.03 05 87 00 PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA PK DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP PEMERINTAH PROV. BANGKA BELITUNG 119.780.000,00 93.517.500,00 26.262.500,00 78,07 1.20 1.20.03 05 87 00 5 2 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00 48.000.000,00 - 100,00 1.20 1.20.03 05 87 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71.780.000,00 45.517.500,00 26.262.500,00 63,41 1.20 1.20.03 05 99 08 BIMTEK PENYUSUNAN HPS DAN KONTRAK 125.580.000,00 112.211.900,00 13.368.100,00 89,35 1.20 1.20.03 05 99 08 5 2 1 Belanja Pegawai 10.750.000,00 10.450.000,00 300.000,00 97,21 1.20 1.20.03 05 99 08 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114.830.000,00 101.761.900,00 13.068.100,00 88,62 1.20 1.20.03 05 99 11 EVALUASI JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL PADA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 176.068.000,00 152.184.200,00 23.883.800,00 86,43 1.20 1.20.03 05 99 11 5 2 1 Belanja Pegawai 80.550.000,00 76.150.000,00 4.400.000,00 94,54 1.20 1.20.03 05 99 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95.518.000,00 76.034.200,00 19.483.800,00 79,60 1.20 1.20.03 05 99 12 PENYUSUNAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR SOP PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 212.430.000,00 182.980.250,00 29.449.750,00 86,14 1.20 1.20.03 05 99 12 5 2 1 Belanja Pegawai 162.000.000,00 144.400.000,00 17.600.000,00 89,14 1.20 1.20.03 05 99 11 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.430.000,00 38.580.250,00 11.849.750,00 76,50 1.20 1.20.03 05 99 13 PENYUSUNAN LAPORAN SPM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 138.320.000,00 119.881.000,00 18.439.000,00 86,67 1.20 1.20.03 05 99 13 5 2 1 Belanja Pegawai 93.800.000,00 92.300.000,00 1.500.000,00 98,40 1.20 1.20.03 05 99 13 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.520.000,00 27.581.000,00 16.939.000,00 61,95 1.20 1.20.03 05 99 21 EVALUASI JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN LEMBAGA LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 149.768.000,00 73.570.900,00 76.197.100,00 49,12 1.20 1.20.03 05 99 21 5 2 1 Belanja Pegawai 80.550.000,00 32.050.000,00 48.500.000,00 39,79 1.20 1.20.03 05 99 21 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69.218.000,00 41.520.900,00 27.697.100,00 59,99 1.20 1.20.03 05 99 22 PENYUSUNAN PROFIL APARATUR PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 28.500.000,00 27.567.500,00 932.500,00 96,73 1.20 1.20.03 05 99 22 5 2 1 Belanja Pegawai 20.750.000,00 20.450.000,00 300.000,00 98,55 1.20 1.20.03 05 99 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 7.117.500,00 632.500,00 91,84 1.20 1.20.03 05 99 23 MONEV PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2014 144.725.000,00 109.495.000,00 35.230.000,00 75,66 1.20 1.20.03 05 99 23 5 2 1 Belanja Pegawai 43.300.000,00 24.200.000,00 19.100.000,00 55,89 1.20 1.20.03 05 99 23 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101.425.000,00 85.295.000,00 16.130.000,00 84,10 1.20 1.20.03 05 99 24 EVALUASI KELEMBAGAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 35.628.000,00 27.880.000,00 7.748.000,00 78,25 1.20 1.20.03 05 99 24 5 2 1 Belanja Pegawai