.01 22 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 22 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa .01 22 32 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 .01 22 55 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 .01 22 69 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa .01 22 81 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01

17 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan ORGANISASI : 1.02.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 20 00 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 720.059.900,00 573.903.000,00 146.156.900,00 79,70 1.02 1.02.01 20 07 00 PENANGGULANGAN DAN PERAWATAN GIZI BURUK 25.099.900,00 23.743.250,00 1.356.650,00 94,59 1.02 1.02.01 20 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.309.900,00 11.143.250,00 166.650,00 98,53 1.02 1.02.01 20 07 00 5 2 3 Belanja Modal 13.790.000,00 12.600.000,00 1.190.000,00 91,37 1.02 1.02.01 20 10 00 PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI ANAK 6-24 BULAN GAKIN 694.960.000,00 550.159.750,00 144.800.250,00 79,16 1.02 1.02.01 20 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 694.960.000,00 550.159.750,00 144.800.250,00 79,16 1.02 1.02.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 870.738.000,00 728.410.358,00 142.327.642,00 83,65 1.02 1.02.01 21 05 00 PENGEMBANGAN KABUPATENKOTA SEHAT 122.765.000,00 108.314.600,00 14.450.400,00 88,23 1.02 1.02.01 21 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.01 21 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.065.000,00 107.614.600,00 14.450.400,00 88,16 1.02 1.02.01 21 08 00 PERCEPATAN PELAKSANAAN DESAKELURAHAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT STBM 90.047.000,00 77.929.300,00 12.117.700,00 86,54 1.02 1.02.01 21 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.01 21 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89.347.000,00 77.229.300,00 12.117.700,00 86,44 1.02 1.02.01 21 09 00 PENINGKATAN SDM DALAM PEMANTAUAN LIMBAH MEDIS 20.947.000,00 19.056.200,00 1.890.800,00 90,97 1.02 1.02.01 21 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan jasa 20.947.000,00 19.056.200,00 1.890.800,00 90,97 1.02 1.02.01 21 10 00 PENINGKATAN KUALITAS SDM PENGELOLA PROGRAM DALAM RANGKA KEGIATAN PENCAPAIAN AKSES AIR MINUM YANG BERKUALITAS 221.018.000,00 200.403.200,00 20.614.800,00 90,67 1.02 1.02.01 21 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 1.02 1.02.01 21 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan jasa 219.618.000,00 199.003.200,00 20.614.800,00 90,61 1.02 1.02.01 21 11 00 KAJIAN DAMPAK RADIASI DARI AKTIVITAS PENAMBANGAN TIMAH DI PROVINSI KEPULAUAN BABEL 415.961.000,00 322.707.058,00 93.253.942,00 77,58 1.02 1.02.01 21 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai 28.100.000,00 27.400.000,00 700.000,00 97,51 1.02 1.02.01 21 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 387.861.000,00 295.307.058,00 92.553.942,00 76,14 1.02 1.02.01 1.02 1.02.01 22 08 00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 2.483.227.600,00 1.857.985.400,00 625.242.200,00 74,82 1.02 1.02.01 22 08 00 PENINGKATAN IMUNISASI 231.748.800,00 126.258.700,00 105.490.100,00 54,48 1.02 1.02.01 22 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 - 8.500.000,00 0,00 1.02 1.02.01 22 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178.248.800,00 81.288.700,00 96.960.100,00 45,60 1.02 1.02.01 22 08 00 5 2 3 Belanja Modal 45.000.000,00 44.970.000,00 30.000,00 99,93 1.02 1.02.01 22 09 00 PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMINOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH 111.681.500,00 75.537.400,00 36.144.100,00 67,64 1.02 1.02.01 22 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.02 1.02.01 22 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110.031.500,00 73.887.400,00 36.144.100,00 67,15 1.02 1.02.01 22 32 00 PEMBINAAN PETUGAS PENGELOLA IMUNISASI 171.433.600,00 132.431.050,00 39.002.550,00 77,25 1.02 1.02.01 22 32 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.01 22 32 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168.133.600,00 129.131.050,00 39.002.550,00 76,80 1.02 1.02.01 22 55 00 PENINGKATAN PROGRAM KESEHATAN MATRA 222.454.200,00 174.847.700,00 47.606.500,00 78,60 1.02 1.02.01 22 55 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.01 22 55 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219.154.200,00 171.547.700,00 47.606.500,00 78,28 1.02 1.02.01 22 69 00 INVESTIGASI PELACAKKAN KASUS PD31 CAMPAK, TN, AFP, DIFTERI 85.644.000,00 39.847.550,00 45.796.450,00 46,53 1.02 1.02.01 22 69 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85.644.000,00 39.847.550,00 45.796.450,00 46,53 1.02 1.02.01 22 81 00 PEMANTAPAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO PTM 79.519.000,00 78.019.000,00 1.500.000,00 98,11 1.02 1.02.01 22 81 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.01 22 81 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.919.000,00 76.419.000,00 1.500.000,00 98,07 1.02 1.02.01 22 89 00 PERTEMUAN PENGUATAN JEJARING LAYANAN HIV-AIDS 179.442.800,00 153.000.300,00 26.442.500,00 85,26 1.02 1.02.01 22 89 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.01 22 89 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177.642.800,00 151.200.300,00 26.442.500,00 85,11 1.02 1.02.01 22 99 00 PENGENDALIAN PENYAKIT FILARIASIS 131.274.900,00 124.911.800,00 6.363.100,00 95,15 1.02 1.02.01 22 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.01 22 99 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129.974.900,00 123.611.800,00 6.363.100,00 95,10 1.02 1.02.01 22 99 00 PENINGKATAN MANAJEMEN DAN TATALAKSANA PROGRAM ISPA 75.251.200,00 54.288.200,00 20.963.000,00 72,14 1.02 1.02.01 22 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00