27 1
2 3
4 5
6 7
1.06 1.06.02 19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA
MENENGAH DAN BESAR
294.278.000,00 184.164.650,00
110.113.350,00
62,58 1.06 1.06.02 19 09 00
KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN SANITASI PERKOTAAN
294.278.000,00 184.164.650,00
110.113.350,00
62,58
1.06 1.06.02 19 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
119.450.000,00 84.875.000,00
34.575.000,00
71,05 1.06 1.06.02 19 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
174.828.000,00 99.289.650,00
75.538.350,00
56,79 1.06 1.06.02 20
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
283.650.000,00 137.889.680,00
145.760.320,00
48,61 1.06 1.06.02 20 03 00
BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
118.650.000,00 82.684.680,00
35.965.320,00
69,69
1.06 1.06.02 20 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
118.650.000,00 82.684.680,00
35.965.320,00
69,69 1.06 1.06.02 20 05 00
PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
126.200.000,00 50.355.000,00
75.845.000,00
39,90
1.06 1.06.02 20 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
54.600.000,00 34.700.000,00
19.900.000,00
63,55 1.06 1.06.02 20 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
71.600.000,00 15.655.000,00
55.945.000,00
21,86 1.06 1.06.02 20 50 00
FASILITASI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
38.800.000,00 4.850.000,00
33.950.000,00
12,50
1.06 1.06.02 20 50 00 5 2 1 Belanja Pegawai
38.800.000,00 4.850.000,00
33.950.000,00
12,50 1.06 1.06.02 21
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.744.361.000,00 1.312.184.950,00
432.176.050,00
75,22 1.06 1.06.02 21 08 00
PENYUSUNAN RKPD
253.030.000,00 204.846.200,00
48.183.800,00
80,96
1.06 1.06.02 21 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
154.080.000,00 137.080.000,00
17.000.000,00
88,97 1.06 1.06.02 21 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
98.950.000,00 67.766.200,00
31.183.800,00
68,49 1.06 1.06.02 21 09 00
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD PASCA MUSRENBANG
446.858.000,00 354.253.500,00
92.604.500,00
79,28
1.06 1.06.02 21 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
88.600.000,00 67.650.000,00
20.950.000,00
76,35 1.06 1.06.02 21 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
358.258.000,00 286.603.500,00
71.654.500,00
80,00 1.06 1.06.02 21 12 00
KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN LKPJ
209.150.000,00 205.094.000,00
4.056.000,00
98,06
1.06 1.06.02 21 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai
100.400.000,00 100.400.000,00
-
100,00 1.06 1.06.02 21 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
108.750.000,00 104.694.000,00
4.056.000,00
96,27 1.06 1.06.02 21 13 00
MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
368.273.000,00 187.184.850,00
181.088.150,00
50,83
1.06 1.06.02 21 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai
150.900.000,00 81.100.000,00
69.800.000,00
53,74 1.06 1.06.02 21 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
217.373.000,00 106.084.850,00
111.288.150,00
48,80 1.06 1.06.02 21 16 00
PENYUSUNAN KUA, PPAS
228.080.000,00 194.364.600,00
33.715.400,00
85,22
1.06 1.06.02 21 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai