.02 20 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 20 50 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 21 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 21 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 21 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 21 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai

27 1 2 3 4 5 6 7 1.06 1.06.02 19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 294.278.000,00 184.164.650,00 110.113.350,00 62,58 1.06 1.06.02 19 09 00 KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN SANITASI PERKOTAAN 294.278.000,00 184.164.650,00 110.113.350,00 62,58 1.06 1.06.02 19 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 119.450.000,00 84.875.000,00 34.575.000,00 71,05 1.06 1.06.02 19 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.828.000,00 99.289.650,00 75.538.350,00 56,79 1.06 1.06.02 20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 283.650.000,00 137.889.680,00 145.760.320,00 48,61 1.06 1.06.02 20 03 00 BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 118.650.000,00 82.684.680,00 35.965.320,00 69,69 1.06 1.06.02 20 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118.650.000,00 82.684.680,00 35.965.320,00 69,69 1.06 1.06.02 20 05 00 PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 126.200.000,00 50.355.000,00 75.845.000,00 39,90 1.06 1.06.02 20 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 54.600.000,00 34.700.000,00 19.900.000,00 63,55 1.06 1.06.02 20 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71.600.000,00 15.655.000,00 55.945.000,00 21,86 1.06 1.06.02 20 50 00 FASILITASI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 38.800.000,00 4.850.000,00 33.950.000,00 12,50 1.06 1.06.02 20 50 00 5 2 1 Belanja Pegawai 38.800.000,00 4.850.000,00 33.950.000,00 12,50 1.06 1.06.02 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.744.361.000,00 1.312.184.950,00 432.176.050,00 75,22 1.06 1.06.02 21 08 00 PENYUSUNAN RKPD 253.030.000,00 204.846.200,00 48.183.800,00 80,96 1.06 1.06.02 21 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 154.080.000,00 137.080.000,00 17.000.000,00 88,97 1.06 1.06.02 21 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98.950.000,00 67.766.200,00 31.183.800,00 68,49 1.06 1.06.02 21 09 00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD PASCA MUSRENBANG 446.858.000,00 354.253.500,00 92.604.500,00 79,28 1.06 1.06.02 21 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 88.600.000,00 67.650.000,00 20.950.000,00 76,35 1.06 1.06.02 21 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 358.258.000,00 286.603.500,00 71.654.500,00 80,00 1.06 1.06.02 21 12 00 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN LKPJ 209.150.000,00 205.094.000,00 4.056.000,00 98,06 1.06 1.06.02 21 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai 100.400.000,00 100.400.000,00 - 100,00 1.06 1.06.02 21 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.750.000,00 104.694.000,00 4.056.000,00 96,27 1.06 1.06.02 21 13 00 MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 368.273.000,00 187.184.850,00 181.088.150,00 50,83 1.06 1.06.02 21 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 150.900.000,00 81.100.000,00 69.800.000,00 53,74 1.06 1.06.02 21 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 217.373.000,00 106.084.850,00 111.288.150,00 48,80 1.06 1.06.02 21 16 00 PENYUSUNAN KUA, PPAS 228.080.000,00 194.364.600,00 33.715.400,00 85,22 1.06 1.06.02 21 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai