67 1.20 1.20.07 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
213.600.000,00 180.030.566,00
33.569.434,00
84,28
1.20 1.20.07 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
213.600.000,00 180.030.566,00
33.569.434,00
84,28 1.20 1.20.07 01 06 00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
368.410.000,00 273.332.850,00
95.077.150,00
74,19
1.20 1.20.07 01 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
42.900.000,00 42.900.000,00
-
100,00 1.20 1.20.07 01 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
325.510.000,00 230.432.850,00
95.077.150,00
70,79 1.20 1.20.07 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
105.360.000,00 105.360.000,00
-
100,00
1.20 1.20.07 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
105.360.000,00 105.360.000,00
-
100,00 1.20 1.20.07 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
124.050.000,00 115.770.000,00
8.280.000,00
93,33
1.20 1.20.07 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
107.250.000,00 107.250.000,00
-
100,00 1.20 1.20.07 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
16.800.000,00 8.520.000,00
8.280.000,00
50,71 1.20 1.20.07 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
25.000.000,00 8.861.000,00
16.139.000,00
35,44
1.20 1.20.07 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 8.861.000,00
16.139.000,00
35,44 1.20 1.20.07 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
124.045.000,00 122.668.950,00
1.376.050,00
98,89
1.20 1.20.07 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
124.045.000,00 122.668.950,00
1.376.050,00
98,89 1.20 1.20.07 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
15.000.000,00 9.517.000,00
5.483.000,00
63,45
1.20 1.20.07 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 9.517.000,00
5.483.000,00
63,45 1.20 1.20.07 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
5.000.000,00 2.662.000,00
2.338.000,00
53,24
1.20 1.20.07 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 2.662.000,00
2.338.000,00
53,24 1.20 1.20.07 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
15.000.000,00 10.180.000,00
4.820.000,00
67,87
1.20 1.20.07 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 10.180.000,00
4.820.000,00
67,87 1.20 1.20.07 01 16 00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
20.800.000,00 14.528.500,00
6.271.500,00
69,85
1.20 1.20.07 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
20.800.000,00 14.528.500,00
6.271.500,00
69,85 1.20 1.20.07 01 17 00
PENYEDIAN MAKANAN DAN MINUMAN
36.000.000,00 16.215.510,00
19.784.490,00
45,04
1.20 1.20.07 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000,00 16.215.510,00
19.784.490,00
45,04 1.20 1.20.07 01 18 00
RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
900.000.000,00 893.437.451,00
6.562.549,00
99,27
1.20 1.20.07 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000,00 893.437.451,00
6.562.549,00
99,27 1.20 1.20.07 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.042.550.000,00 939.584.270,00
102.965.730,00
90,12 1.20 1.20.07 02 05 00
PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
450.000.000,00 386.340.000,00
63.660.000,00
85,85
1.20 1.20.07 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
5.400.000,00 3.900.000,00
1.500.000,00
72,22 1.20 1.20.07 02 05 00 5 2 3 Belanja Modal
444.600.000,00 382.440.000,00
62.160.000,00
86,02 1.20 1.20.07 02 09 00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
210.250.000,00 194.509.270,00
15.740.730,00
92,51
1.20 1.20.07 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.750.000,00 1.750.000,00
-
100,00 1.20 1.20.07 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal
208.500.000,00 192.759.270,00
15.740.730,00
92,45 1.20 1.20.07 02 21 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA RUMAH DINAS
25.300.000,00 21.195.000,00
4.105.000,00
83,77
1.20 1.20.07 02 21 00 5 2 1 Belanja Pegawai
300.000,00 300.000,00
-
100,00 1.20 1.20.07 02 21 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 20.895.000,00
4.105.000,00
83,58 1.20 1.20.07 02 22 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
286.400.000,00 285.710.000,00
690.000,00
99,76
1.20 1.20.07 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai
86.400.000,00 86.400.000,00
-
100,00 1.20 1.20.07 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 199.310.000,00
690.000,00
99,66 1.20 1.20.07 02 26 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
35.300.000,00 22.015.000,00
13.285.000,00
62,37
1.20 1.20.07 02 26 00 5 2 1 Belanja Pegawai
300.000,00 300.000,00
-
100,00 1.20 1.20.07 02 26 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 21.715.000,00
13.285.000,00
62,04 1.20 1.20.07 02 28 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
35.300.000,00 29.815.000,00
5.485.000,00
84,46
1.20 1.20.07 02 28 00 5 2 1 Belanja Pegawai
300.000,00 300.000,00
-
100,00 1.20 1.20.07 02 28 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 29.515.000,00
5.485.000,00
84,33 1.20 1.20.07 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.260.000,00 4.100.000,00
1.160.000,00
77,95 1.20 1.20.07 06 01 00
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
5.260.000,00 4.100.000,00
1.160.000,00
77,95
1.20 1.20.07 06 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.100.000,00 4.100.000,00
-
100,00 1.20 1.20.07 06 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.160.000,00 -
1.160.000,00
0,00 1.20 1.20.07 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
48.625.000,00 47.250.000,00
1.375.000,00
97,17 1.20 1.20.07 03 02 00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
41.400.000,00 41.000.000,00
400.000,00
99,03
1.20 1.20.07 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.400.000,00 1.400.000,00
-
100,00 1.20 1.20.07 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 39.600.000,00
400.000,00
99,00 1.20 1.20.07 06 02 00
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
4.150.000,00 3.400.000,00
750.000,00
81,93
1.20 1.20.07 06 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.800.000,00 3.400.000,00
400.000,00
89,47 1.20 1.20.07 06 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
350.000,00 -
350.000,00
0,00 1.20 1.20.07 06 04 00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
3.075.000,00 2.850.000,00
225.000,00
92,68
1.20 1.20.07 06 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.850.000,00 2.850.000,00
-
100,00 1.20 1.20.07 06 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
225.000,00 -
225.000,00
0,00 1.20 1.20.07 20
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
4.170.900.000,00 3.854.967.340,00
315.932.660,00
92,43 1.20 1.20.07 20 01 00
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA PEMERIKSAAN REGULER
2.500.000.000,00 2.467.874.134,00
32.125.866,00
98,71
1.20 1.20.07 20 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
75.600.000,00 64.571.250,00
11.028.750,00
85,41 1.20 1.20.07 20 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.424.400.000,00 2.403.302.884,00
21.097.116,00
99,13 1.20 1.20.07 20 02 00
PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PEMERIKSAAN KASUSKHUSUS
110.880.000,00 42.500.000,00
68.380.000,00
38,33
1.20 1.20.07 20 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
14.400.000,00 7.600.000,00
6.800.000,00
52,78 1.20 1.20.07 20 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
96.480.000,00 34.900.000,00
61.580.000,00
36,17 1.20 1.20.07 20 04 00
PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA
58.000.000,00 -
58.000.000,00
0,00
1.20 1.20.07 20 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.350.000,00 -
7.350.000,00
0,00 1.20 1.20.07 20 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
50.650.000,00 -
50.650.000,00
0,00 1.20 1.20.07 20 05 00
INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN
73.350.000,00 70.000.000,00
3.350.000,00
95,43
1.20 1.20.07 20 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
9.900.000,00 9.900.000,00
-
100,00 1.20 1.20.07 20 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
63.450.000,00 60.100.000,00
3.350.000,00
94,72 1.20 1.20.07 20 06 00
TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN
61.085.000,00 57.260.000,00
3.825.000,00
93,74
1.20 1.20.07 20 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
12.100.000,00 12.100.000,00
-
100,00 1.20 1.20.07 20 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
48.985.000,00 45.160.000,00
3.825.000,00
92,19 1.20 1.20.07 20 07 00
KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF
185.615.000,00 160.410.606,00
25.204.394,00
86,42
1.20 1.20.07 20 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.550.000,00 7.250.000,00
300.000,00
96,03 1.20 1.20.07 20 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
178.065.000,00 153.160.606,00
24.904.394,00
86,01
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
ORGANISASI : 1.20.07 Inspektorat Daerah
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.20 1.20.07 20 08 00
EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN
279.850.000,00 276.017.600,00
3.832.400,00
98,63
1.20 1.20.07 20 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
16.800.000,00 16.800.000,00
-
100,00 1.20 1.20.07 20 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
263.050.000,00 259.217.600,00
3.832.400,00
98,54 1.20 1.20.07 20 10 00
PENYELESAIAN TPTGR OLEH MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT TPTGR KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
402.000.000,00 398.110.000,00
3.890.000,00
99,03
1.20 1.20.07 20 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai