69 1.20 1.20.08 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
50.000.000,00 41.987.800,00
8.012.200,00
83,98
1.20 1.20.08 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 41.987.800,00
8.012.200,00
83,98 1.20 1.20.08 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
228.000.000,00 121.369.876,00
106.630.124,00
53,23
1.20 1.20.08 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
228.000.000,00 121.369.876,00
106.630.124,00
53,23 1.20 1.20.08 01 06 00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
1.377.960.000,00 1.034.804.259,00
343.155.741,00
75,10 1.20 1.20.08 01 06 00
5 2 1
Belanja Pegawai
150.150.000,00 107.250.000,00
42.900.000,00
71,43 1.20 1.20.08 01 06 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
1.227.810.000,00 927.554.259,00
300.255.741,00
75,55 1.20 1.20.08 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
115.020.000,00 106.640.000,00
8.380.000,00
92,71 1.20 1.20.08 01 07 00
5 2 1
Belanja Pegawai
115.020.000,00 106.640.000,00
8.380.000,00
92,71 1.20 1.20.08 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
529.500.000,00 527.526.600,00
1.973.400,00
99,63 1.20 1.20.08 01 08 00
5 2 1
Belanja Pegawai
471.900.000,00 470.250.000,00
1.650.000,00
99,65 1.20 1.20.08 01 08 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
57.600.000,00 57.276.600,00
323.400,00
99,44 1.20 1.20.08 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
60.800.000,00 50.004.000,00
10.796.000,00
82,24 1.20 1.20.08 01 09 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
60.800.000,00 50.004.000,00
10.796.000,00
82,24 1.20 1.20.08 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
144.000.000,00 143.894.300,00
105.700,00
99,93 1.20 1.20.08 01 10 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
144.000.000,00 143.894.300,00
105.700,00
99,93 1.20 1.20.08 01 11 00
PENYEDIAAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
60.290.000,00 57.425.200,00
2.864.800,00
95,25 1.20 1.20.08 01 11 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
60.290.000,00 57.425.200,00
2.864.800,00
95,25 1.20 1.20.08 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
20.000.000,00 13.840.000,00
6.160.000,00
69,20 1.20 1.20.08 01 12 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 13.840.000,00
6.160.000,00
69,20 1.20 1.20.08 01 13 00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
17.410.000,00 15.965.000,00
1.445.000,00
91,70 1.20 1.20.08 01 13 00
5 2 1
Belanja Pegawai
350.000,00 350.000,00
-
100,00 1.20 1.20.08 01 13 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
1.900.000,00 1.355.000,00
545.000,00
71,32 1.20 1.20.08 01 13 00
5 2 3
Belanja Modal
15.160.000,00 14.260.000,00
900.000,00
94,06 1.20 1.20.08 01 14 00
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
44.580.000,00 37.824.000,00
6.756.000,00
84,85 1.20 1.20.08 01 14 00
5 2 1
Belanja Pegawai
350.000,00 350.000,00
-
100,00 1.20 1.20.08 01 14 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
34.230.000,00 27.524.000,00
6.706.000,00
80,41 1.20 1.20.08 01 14 00
5 2 3
Belanja Modal
10.000.000,00 9.950.000,00
50.000,00
99,50 1.20 1.20.08 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
14.760.000,00 11.398.000,00
3.362.000,00
77,22 1.20 1.20.08 01 15 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
14.760.000,00 11.398.000,00
3.362.000,00
77,22 1.20 1.20.08 01 16 00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
40.000.000,00 38.884.500,00
1.115.500,00
97,21 1.20 1.20.08 01 16 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 38.884.500,00
1.115.500,00
97,21 1.20 1.20.08 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
194.400.000,00 156.045.000,00
38.355.000,00
80,27 1.20 1.20.08 01 17 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
194.400.000,00 156.045.000,00
38.355.000,00
80,27 1.20 1.20.08 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
420.606.200,00 420.316.870,00
289.330,00
99,93 1.20 1.20.08 01 18 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
420.606.200,00 420.316.870,00
289.330,00
99,93 1.20 1.20.08 01 51 00
PENGELOLAAN WEBSITE
34.000.000,00 27.800.000,00
6.200.000,00
81,76 1.20 1.20.08 01 51 00
5 2 1
Belanja Pegawai
34.000.000,00 27.800.000,00
6.200.000,00
81,76 1.20 1.20.08 02
PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
373.510.000,00 259.723.500,00
113.786.500,00
69,54 1.20 1.20.08 02 09 00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
70.130.000,00 57.236.500,00
12.893.500,00
81,61 1.20 1.20.08 02 09 00
5 2 1
Belanja Pegawai
350.000,00 350.000,00
-
100,00 1.20 1.20.08 02 09 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
1.780.000,00 1.356.500,00
423.500,00
76,21 1.20 1.20.08 02 09 00
5 2 3
Belanja Modal
68.000.000,00 55.530.000,00
12.470.000,00
81,66 1.20 1.20.08 02 22 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
203.170.000,00 202.487.000,00
683.000,00
99,66 1.20 1.20.08 02 22 00
5 2 1
Belanja Pegawai
1.400.000,00 1.400.000,00
-
100,00 1.20 1.20.08 02 22 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
201.770.000,00 201.087.000,00
683.000,00
99,66 1.20 1.20.08 02 99 13
PENGADAAN SARANA PENDUKUNG DI ANJUNGAN
100.210.000,00 -
100.210.000,00
0,00 1.20 1.20.08 02 99 13
5 2 1
Belanja Pegawai
1.000.000,00 -
1.000.000,00
0,00 1.20 1.20.08 02 99 13
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
2.010.000,00 -
2.010.000,00
0,00 1.20 1.20.08 02 99 13
5 2 3
Belanja Modal
97.200.000,00 -
97.200.000,00
0,00 1.20 1.20.08 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
119.380.000,00 102.738.000,00
16.642.000,00
86,06 1.20 1.20.08 03 02 00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
119.380.000,00 102.738.000,00
16.642.000,00
86,06 1.20 1.20.08 03 02 00
5 2 1
Belanja Pegawai
1.000.000,00 1.000.000,00
-
100,00 1.20 1.20.08 03 02 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
118.380.000,00 101.738.000,00
16.642.000,00
85,94 1.20 1.20.08 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
183.200.000,00 181.954.000,00
1.246.000,00
99,32 1.20 1.20.08 05 99 10
TRAINING MOTIVASI DAN KEAGAMAAN
183.200.000,00 181.954.000,00
1.246.000,00
99,32 1.20 1.20.08 05 99 10
5 2 1
Belanja Pegawai
3.100.000,00 3.100.000,00
-
100,00 1.20 1.20.08 03 99 10
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
180.100.000,00 178.854.000,00
1.246.000,00
99,31 1.20 1.20.08 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DA KEUANGAN
8.853.700,00 8.743.700,00
110.000,00
98,76 1.20 1.20.08 06 01 00
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
8.853.700,00 8.743.700,00
110.000,00
98,76 1.20 1.20.08 06 01 00
5 2 1
Belanja Pegawai
1.750.000,00 1.750.000,00
-
100,00 1.20 1.20.08 06 01 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
7.103.700,00 6.993.700,00
110.000,00
98,45 1.17 1.20.08 16
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
247.627.000,00 229.495.000,00
18.132.000,00
92,68 1.17 1.20.08 16 23 00
PENGADAAN BARANG-BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN
31.417.000,00 30.265.000,00
1.152.000,00
96,33 1.17 1.20.08 16 23 00
5 2 1
Belanja Pegawai
700.000,00 700.000,00
-
100,00 1.17 1.20.08 16 23 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
1.765.000,00 715.000,00
1.050.000,00
40,51 1.17 1.20.08 16 23 00
5 2 3
Belanja Modal
28.952.000,00 28.850.000,00
102.000,00
99,65 1.17 1.20.08 16 25 00
PELATIHAN SANGGAR TARI SENI DAN BUDAYA DI ANJUNGAN PROV.KEP. BANGKA BELITUNG
40.885.000,00 40.255.000,00
630.000,00
98,46 1.17 1.20.08 16 25 00
5 2 1
Belanja Pegawai
3.000.000,00 3.000.000,00
-
100,00 1.17 1.20.08 16 25 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
37.885.000,00 37.255.000,00
630.000,00
98,34 1.17 1.20.08 16 26 00
KEIKUTSERTAAN PAMERAN PRODUK KHAS DAERAH
105.400.000,00 97.954.000,00
7.446.000,00
92,94 1.17 1.20.08 16 26 00
5 2 1
Belanja Pegawai
2.750.000,00 2.550.000,00
200.000,00
92,73 1.17 1.20.08 16 26 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
102.650.000,00 95.404.000,00
7.246.000,00
92,94 1.17 1.20.08 16 34 00
PAGELARAN SENI DRAMA TARI BANGKA BELITUNG
69.925.000,00 61.021.000,00
8.904.000,00
87,27 1.17 1.20.08 16 34 00
5 2 1
Belanja Pegawai
19.650.000,00 17.230.000,00
2.420.000,00
87,68 1.17 1.20.08 16 34 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
50.275.000,00 43.791.000,00
6.484.000,00
87,10 1.20 1.20.08 16
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAHWAKIL KEPALA DAERAH
547.130.000,00 517.530.000,00
29.600.000,00
94,59 1.20 1.20.08 16 01 00
DIALOGAUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINANANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT
547.130.000,00 517.530.000,00
29.600.000,00
94,59 1.20 1.20.08 16 01 00
5 2 1
Belanja Pegawai
23.050.000,00 19.250.000,00
3.800.000,00
83,51 1.20 1.20.08 16 01 00
5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
524.080.000,00 498.280.000,00
25.800.000,00
95,08 URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20 Urusan Wajib Kepegawaian
ORGANISASI : 1.20.09 Badan Pendidikan dan Pelatihan
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.20 1.20.09 00 00 00 4
PENDAPATAN
400.000.000,00 2.439.224.000,00
2.039.224.000,00
609,81 1.20 1.20.09 00 00 00 4 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
400.000.000,00 2.439.224.000,00
2.039.224.000,00
609,81
1.20 1.20.09 00 00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 400.000.000,00
2.439.224.000,00 2.039.224.000,00
609,81 1.20 1.20.09 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
17.504.567.971,39 13.885.753.928,00
1.871.480.382,39
79,33 1.20 1.20.09 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.862.659.971,39 4.269.831.193,00
592.828.778,39
87,81
1.20 1.20.09 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.862.659.971,39
4.269.831.193,00 592.828.778,39
87,81 1.20 1.20.09 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
12.641.908.000,00 9.615.922.735,00
1.278.651.604,00
76,06 1.20 1.20.09 01 01 00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.553.904.500,00 2.391.425.740,00
162.478.760,00
93,64
70 1.20 1.20.09 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
10.925.000,00 9.334.430,00
1.590.570,00
85,44
1.20 1.20.09 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
10.925.000,00 9.334.430,00
1.590.570,00
85,44 1.20 1.20.09 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
406.200.000,00 378.434.230,00
27.765.770,00
93,16
1.20 1.20.09 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
406.200.000,00 378.434.230,00
27.765.770,00
93,16 1.20 1.20.09 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
114.060.000,00 105.160.000,00
8.900.000,00
92,20
1.20 1.20.09 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
114.060.000,00 105.160.000,00
8.900.000,00
92,20 1.20 1.20.09 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
915.750.000,00 881.489.500,00
34.260.500,00
96,26
1.20 1.20.09 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
750.750.000,00 735.900.000,00
14.850.000,00
98,02 1.20 1.20.09 01 08 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
165.000.000,00 145.589.500,00
19.410.500,00
88,24 1.20 1.20.09 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
304.619.500,00 273.540.000,00
31.079.500,00
89,80 1.20 1.20.09 01 10 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
304.619.500,00 273.540.000,00
31.079.500,00
89,80 1.20 1.20.09 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
24.910.000,00 15.891.000,00
9.019.000,00
63,79 1.20 1.20.09 01 11 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
24.910.000,00 15.891.000,00
9.019.000,00
63,79 1.20 1.20.09 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
125.800.000,00 125.212.500,00
587.500,00
99,53 1.20 1.20.09 01 12 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
125.800.000,00 125.212.500,00
587.500,00
99,53 1.20 1.20.09 01 13 00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
116.043.000,00 81.450.000,00
34.593.000,00
70,19 1.20 1.20.09 01 13 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
116.043.000,00 81.450.000,00
34.593.000,00
70,19 1.20 1.20.09 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
22.440.000,00 20.865.000,00
1.575.000,00
92,98 1.20 1.20.09 01 15 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
22.440.000,00 20.865.000,00
1.575.000,00
92,98 1.20 1.20.09 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
49.000.000,00 41.115.400,00
7.884.600,00
83,91 1.20 1.20.09 01 17 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
49.000.000,00 41.115.400,00
7.884.600,00
83,91 1.20 1.20.09 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH
464.157.000,00 458.933.680,00
5.223.320,00
98,87
1.20 1.20.09 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa