38 1.14 1.14.01 01 00 00 5
BELANJA DAERAH
29.227.687.177,00 25.078.877.870,00
4.148.809.307,00
85,81 1.14 1.14.01 01 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.584.407.927,00 7.925.807.537,00
658.600.390,00
92,33
1.14 1.14.01 01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
8.584.407.927,00 7.925.807.537,00
658.600.390,00
92,33 1.14 1.14.01 01 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
20.643.279.250,00 17.153.070.333,00
3.490.208.917,00
83,09 1.14 1.14.01 01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.793.966.000,00 3.823.258.233,00
970.707.767,00
79,75 1.14 1.14.01 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
20.000.000,00 9.562.900,00
10.437.100,00
47,81
1.14 1.14.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
9.562.900,00 10.437.100,00
47,81 1.14 1.14.01 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
249.996.000,00 104.511.350,00
145.484.650,00
41,81
1.14 1.14.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
249.996.000,00 104.511.350,00
145.484.650,00
41,81 1.14 1.14.01 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
128.292.000,00 125.142.000,00
3.150.000,00
97,54
1.14 1.14.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
128.292.000,00 125.142.000,00
3.150.000,00
97,54 1.14 1.14.01 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
545.491.000,00 545.265.000,00
226.000,00
99,96
1.14 1.14.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
501.600.000,00 501.600.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
43.891.000,00 43.665.000,00
226.000,00
99,49 1.14 1.14.01 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
128.159.000,00 106.705.000,00
21.454.000,00
83,26
1.14 1.14.01 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
128.159.000,00 106.705.000,00
21.454.000,00
83,26 1.14 1.14.01 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
312.850.000,00 312.713.000,00
137.000,00
99,96
1.14 1.14.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
312.850.000,00 312.713.000,00
137.000,00
99,96 1.14 1.14.01 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
26.000.000,00 26.000.000,00
-
100,00
1.14 1.14.01 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
26.000.000,00 26.000.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
30.000.000,00 29.945.000,00
55.000,00
99,82
1.14 1.14.01 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 29.945.000,00
55.000,00
99,82 1.14 1.14.01 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
30.000.000,00 23.087.000,00
6.913.000,00
76,96
1.14 1.14.01 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 23.087.000,00
6.913.000,00
76,96 1.14 1.14.01 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
50.000.000,00 39.260.000,00
10.740.000,00
78,52
1.14 1.14.01 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 39.260.000,00
10.740.000,00
78,52 1.14 1.14.01 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.818.619.000,00 1.624.048.374,00
194.570.626,00
89,30
1.14 1.14.01 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.818.619.000,00 1.624.048.374,00
194.570.626,00
89,30 1.14 1.14.01 01 19 00
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
21.450.000,00 -
21.450.000,00
0,00
1.14 1.14.01 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai
21.450.000,00 -
21.450.000,00
0,00 1.14 1.14.01 01 27 00
OPERASIONAL PERKANTORAN UPTD BLKI
768.364.500,00 295.731.609,00
472.632.891,00
38,49
1.14 1.14.01 01 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.400.000,00 8.400.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 01 27 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
759.964.500,00 287.331.609,00
472.632.891,00
37,81 1.14 1.14.01 01 27 00
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR UPTD BLKI
200.000.000,00 151.550.000,00
48.450.000,00
75,78
1.14 1.14.01 01 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.800.000,00 7.200.000,00
600.000,00
92,31 1.14 1.14.01 01 27 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
192.200.000,00 144.350.000,00
47.850.000,00
75,10 1.14 1.14.01 01 27 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA BLKI
75.420.000,00 63.440.000,00
11.980.000,00
84,12
1.14 1.14.01 01 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.500.000,00 4.200.000,00
300.000,00
93,33 1.14 1.14.01 01 27 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
70.920.000,00 59.240.000,00
11.680.000,00
83,53 1.14 1.14.01 01 28 00
OPERASIONAL PERKANTORAN UPTD HYPERKES
130.218.000,00 128.908.000,00
1.310.000,00
98,99
1.14 1.14.01 01 28 00 5 2 1 Belanja Pegawai
111.450.000,00 111.450.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 01 28 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
18.768.000,00 17.458.000,00
1.310.000,00
93,02 1.14 1.14.01 01 29 00
OPERASIONAL PERKANTORAN UPTD BPPD
91.470.000,00 91.470.000,00
-
100,00
1.14 1.14.01 01 29 00 5 2 1 Belanja Pegawai
73.950.000,00 73.950.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 01 29 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
17.520.000,00 17.520.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 01 59 00
OPERASIONAL KIOS 3 IN 1
46.784.500,00 46.199.000,00
585.500,00
98,75
1.14 1.14.01 01 59 00 5 2 1 Belanja Pegawai
13.200.000,00 13.200.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 01 59 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
33.584.500,00 32.999.000,00
585.500,00
98,26 1.14 1.14.01 01 62 00
FASILITASI TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA PTK PROVINSI
102.630.000,00 82.680.000,00
19.950.000,00
80,56
1.14 1.14.01 01 62 00 5 2 1 Belanja Pegawai
70.200.000,00 52.650.000,00
17.550.000,00
75,00 1.14 1.14.01 01 62 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
4.430.000,00 2.430.000,00
2.000.000,00
54,85 1.14 1.14.01 01 62 00 5 2 3 Belanja Modal
28.000.000,00 27.600.000,00
400.000,00
98,57 1.14 1.14.01 01 70 00
FASILITASI TIM PENILAI ANGKA KREDIT TPAK FUNGSIONAL PROVINSI
18.222.000,00 17.040.000,00
1.182.000,00
93,51
1.14 1.14.01 01 70 00 5 2 1 Belanja Pegawai
15.600.000,00 15.600.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 01 70 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.622.000,00 1.440.000,00
1.182.000,00
54,92 1.14 1.14.01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.197.840.000,00 932.110.800,00
265.729.200,00
77,82 1.14 1.14.01 02 07 00
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
185.930.000,00 178.715.000,00
7.215.000,00
96,12
1.14 1.14.01 02 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.300.000,00 1.300.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 02 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
3.200.000,00 1.200.000,00
2.000.000,00
37,50 1.14 1.14.01 02 07 00 5 2 3 Belanja Modal
181.430.000,00 176.215.000,00
5.215.000,00
97,13 1.14 1.14.01 02 09 00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR BLKI
200.000.000,00 197.950.000,00
2.050.000,00
98,98
1.14 1.14.01 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.800.000,00 1.800.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
750.000,00 750.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal
197.450.000,00 195.400.000,00
2.050.000,00
98,96 1.14 1.14.01 02 22 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
300.000.000,00 297.074.000,00
2.926.000,00
99,02
1.14 1.14.01 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.740.000,00 1.740.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
298.260.000,00 295.334.000,00
2.926.000,00
99,02 1.14 1.14.01 02 24 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
511.910.000,00 258.371.800,00
253.538.200,00
50,47
1.14 1.14.01 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
511.910.000,00 258.371.800,00
253.538.200,00
50,47 1.14 1.14.01 03
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 150.000.000,00
146.034.000,00 3.966.000,00 97,36
1.14 1.14.01 03 02 00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA
150.000.000,00 146.034.000,00
3.966.000,00
97,36
1.14 1.14.01 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
650.000,00 650.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
149.350.000,00 145.384.000,00
3.966.000,00
97,34 1.14 1.14.01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
636.053.000,00 576.825.600,00
59.227.400,00
90,69 1.14 1.14.01 05 01 00 5
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
540.370.000,00 503.620.600,00
36.749.400,00
93,20
1.14 1.14.01 05 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
11.160.000,00 11.160.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 05 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
529.210.000,00 492.460.600,00
36.749.400,00
93,06 1.14 1.14.01 05 64 00
WORKSHOP PTK
95.683.000,00 73.205.000,00
22.478.000,00
76,51
1.14 1.14.01 05 64 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.500.000,00 4.500.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 05 64 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
91.183.000,00 68.705.000,00
22.478.000,00
75,35 1.14 1.14.01 07
PROGRAM DUKUNGAN MANAGEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
817.869.000,00 638.621.700,00
179.247.300,00
78,08 1.14 1.14.01 07 13 00
PENYUSUNAN DATA BASE KETENAGA KERJAAN
42.658.000,00 33.962.000,00
8.696.000,00
79,61
1.14 1.14.01 07 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai
19.200.000,00 19.200.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 07 13 00 5 2 2 Belanja barang dan Jasa
19.708.000,00 11.262.000,00
8.446.000,00
57,14 1.14 1.14.01 07 13 00 5 2 3 Belanja Modal
3.750.000,00 3.500.000,00
250.000,00
93,33 URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.14 Tenaga Kerja
ORGANISASI
: 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.14 1.14.01 07 15 00
PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA PROVINSI
91.344.000,00 75.626.000,00
15.718.000,00
82,79
1.14 1.14.01 07 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai
26.100.000,00 26.100.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 07 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
65.244.000,00 49.526.000,00
15.718.000,00
75,91
39 1.14 1.14.01 07 18 00
PENYUSUNAN LAPORAN KETENAGA KERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
45.179.000,00 41.978.000,00
3.201.000,00
92,91
1.14 1.14.01 07 18 00 5 2 1 Belanja Pegawai
18.900.000,00 18.900.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 07 18 00 5 2 2 Belanja Barang Jasa
26.279.000,00 23.078.000,00
3.201.000,00
87,82 1.14 1.14.01 07 18 00
PENYUSUNAN LAKIP
21.080.000,00 8.996.000,00
12.084.000,00
42,68
1.14 1.14.01 07 18 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.275.000,00 3.275.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 07 18 00 5 2 2 Belanja Barang Jasa
17.805.000,00 5.721.000,00
12.084.000,00
32,13 1.14 1.14.01 07 19 00
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI TEKNIS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
92.730.000,00 80.970.000,00
11.760.000,00
87,32
1.14 1.14.01 07 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.700.000,00 4.700.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 07 19 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
88.030.000,00 76.270.000,00
11.760.000,00
86,64 1.14 1.14.01 07 20 00
PAMERAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
76.730.000,00 39.998.800,00
36.731.200,00
52,13
1.14 1.14.01 07 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai
10.700.000,00 4.700.000,00
6.000.000,00
43,93 1.14 1.14.01 07 20 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
66.030.000,00 35.298.800,00
30.731.200,00
53,46 1.14 1.14.01 07 23 00
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
25.733.000,00 23.647.800,00
2.085.200,00
91,90
1.14 1.14.01 07 23 00 5 2 1 Belanja Pegawai
10.650.000,00 10.650.000,00
-
100,00 1.14 1.14.01 07 23 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.083.000,00 12.997.800,00
2.085.200,00
86,18 1.14 1.14.01 07 34 00
STUDI KELAYAKAN PERENCANAAN SDM BERBASIS KEARIFAN LOKAL
184.225.000,00 160.012.000,00
24.213.000,00
86,86
1.14 1.14.01 07 34 00 5 2 1 Belanja Pegawai