.01 07 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 07 18 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 07 18 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 07 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 07 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 07 23 00 5 2 1 Belanja Pegawai

38 1.14 1.14.01 01 00 00 5 BELANJA DAERAH 29.227.687.177,00 25.078.877.870,00 4.148.809.307,00 85,81 1.14 1.14.01 01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.584.407.927,00 7.925.807.537,00 658.600.390,00 92,33 1.14 1.14.01 01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8.584.407.927,00 7.925.807.537,00 658.600.390,00 92,33 1.14 1.14.01 01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 20.643.279.250,00 17.153.070.333,00 3.490.208.917,00 83,09 1.14 1.14.01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.793.966.000,00 3.823.258.233,00 970.707.767,00 79,75 1.14 1.14.01 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 20.000.000,00 9.562.900,00 10.437.100,00 47,81 1.14 1.14.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 9.562.900,00 10.437.100,00 47,81 1.14 1.14.01 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 249.996.000,00 104.511.350,00 145.484.650,00 41,81 1.14 1.14.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249.996.000,00 104.511.350,00 145.484.650,00 41,81 1.14 1.14.01 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 128.292.000,00 125.142.000,00 3.150.000,00 97,54 1.14 1.14.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 128.292.000,00 125.142.000,00 3.150.000,00 97,54 1.14 1.14.01 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 545.491.000,00 545.265.000,00 226.000,00 99,96 1.14 1.14.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 501.600.000,00 501.600.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.891.000,00 43.665.000,00 226.000,00 99,49 1.14 1.14.01 01 09 00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 128.159.000,00 106.705.000,00 21.454.000,00 83,26 1.14 1.14.01 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128.159.000,00 106.705.000,00 21.454.000,00 83,26 1.14 1.14.01 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 312.850.000,00 312.713.000,00 137.000,00 99,96 1.14 1.14.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 312.850.000,00 312.713.000,00 137.000,00 99,96 1.14 1.14.01 01 11 00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 01 12 00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 30.000.000,00 29.945.000,00 55.000,00 99,82 1.14 1.14.01 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.945.000,00 55.000,00 99,82 1.14 1.14.01 01 15 00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 30.000.000,00 23.087.000,00 6.913.000,00 76,96 1.14 1.14.01 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 23.087.000,00 6.913.000,00 76,96 1.14 1.14.01 01 17 00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 50.000.000,00 39.260.000,00 10.740.000,00 78,52 1.14 1.14.01 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 39.260.000,00 10.740.000,00 78,52 1.14 1.14.01 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.818.619.000,00 1.624.048.374,00 194.570.626,00 89,30 1.14 1.14.01 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.818.619.000,00 1.624.048.374,00 194.570.626,00 89,30 1.14 1.14.01 01 19 00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 21.450.000,00 - 21.450.000,00 0,00 1.14 1.14.01 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 21.450.000,00 - 21.450.000,00 0,00 1.14 1.14.01 01 27 00 OPERASIONAL PERKANTORAN UPTD BLKI 768.364.500,00 295.731.609,00 472.632.891,00 38,49 1.14 1.14.01 01 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 01 27 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 759.964.500,00 287.331.609,00 472.632.891,00 37,81 1.14 1.14.01 01 27 00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR UPTD BLKI 200.000.000,00 151.550.000,00 48.450.000,00 75,78 1.14 1.14.01 01 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.200.000,00 600.000,00 92,31 1.14 1.14.01 01 27 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192.200.000,00 144.350.000,00 47.850.000,00 75,10 1.14 1.14.01 01 27 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA SARANA DAN PRASARANA BLKI 75.420.000,00 63.440.000,00 11.980.000,00 84,12 1.14 1.14.01 01 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.200.000,00 300.000,00 93,33 1.14 1.14.01 01 27 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.920.000,00 59.240.000,00 11.680.000,00 83,53 1.14 1.14.01 01 28 00 OPERASIONAL PERKANTORAN UPTD HYPERKES 130.218.000,00 128.908.000,00 1.310.000,00 98,99 1.14 1.14.01 01 28 00 5 2 1 Belanja Pegawai 111.450.000,00 111.450.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 01 28 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.768.000,00 17.458.000,00 1.310.000,00 93,02 1.14 1.14.01 01 29 00 OPERASIONAL PERKANTORAN UPTD BPPD 91.470.000,00 91.470.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 01 29 00 5 2 1 Belanja Pegawai 73.950.000,00 73.950.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 01 29 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.520.000,00 17.520.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 01 59 00 OPERASIONAL KIOS 3 IN 1 46.784.500,00 46.199.000,00 585.500,00 98,75 1.14 1.14.01 01 59 00 5 2 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 01 59 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.584.500,00 32.999.000,00 585.500,00 98,26 1.14 1.14.01 01 62 00 FASILITASI TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA PTK PROVINSI 102.630.000,00 82.680.000,00 19.950.000,00 80,56 1.14 1.14.01 01 62 00 5 2 1 Belanja Pegawai 70.200.000,00 52.650.000,00 17.550.000,00 75,00 1.14 1.14.01 01 62 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.430.000,00 2.430.000,00 2.000.000,00 54,85 1.14 1.14.01 01 62 00 5 2 3 Belanja Modal 28.000.000,00 27.600.000,00 400.000,00 98,57 1.14 1.14.01 01 70 00 FASILITASI TIM PENILAI ANGKA KREDIT TPAK FUNGSIONAL PROVINSI 18.222.000,00 17.040.000,00 1.182.000,00 93,51 1.14 1.14.01 01 70 00 5 2 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 01 70 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.622.000,00 1.440.000,00 1.182.000,00 54,92 1.14 1.14.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.197.840.000,00 932.110.800,00 265.729.200,00 77,82 1.14 1.14.01 02 07 00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 185.930.000,00 178.715.000,00 7.215.000,00 96,12 1.14 1.14.01 02 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 02 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 37,50 1.14 1.14.01 02 07 00 5 2 3 Belanja Modal 181.430.000,00 176.215.000,00 5.215.000,00 97,13 1.14 1.14.01 02 09 00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR BLKI 200.000.000,00 197.950.000,00 2.050.000,00 98,98 1.14 1.14.01 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal 197.450.000,00 195.400.000,00 2.050.000,00 98,96 1.14 1.14.01 02 22 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 300.000.000,00 297.074.000,00 2.926.000,00 99,02 1.14 1.14.01 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.740.000,00 1.740.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298.260.000,00 295.334.000,00 2.926.000,00 99,02 1.14 1.14.01 02 24 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 511.910.000,00 258.371.800,00 253.538.200,00 50,47 1.14 1.14.01 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 511.910.000,00 258.371.800,00 253.538.200,00 50,47 1.14 1.14.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 150.000.000,00 146.034.000,00 3.966.000,00 97,36 1.14 1.14.01 03 02 00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA 150.000.000,00 146.034.000,00 3.966.000,00 97,36 1.14 1.14.01 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149.350.000,00 145.384.000,00 3.966.000,00 97,34 1.14 1.14.01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 636.053.000,00 576.825.600,00 59.227.400,00 90,69 1.14 1.14.01 05 01 00 5 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 540.370.000,00 503.620.600,00 36.749.400,00 93,20 1.14 1.14.01 05 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 11.160.000,00 11.160.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 05 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 529.210.000,00 492.460.600,00 36.749.400,00 93,06 1.14 1.14.01 05 64 00 WORKSHOP PTK 95.683.000,00 73.205.000,00 22.478.000,00 76,51 1.14 1.14.01 05 64 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 05 64 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.183.000,00 68.705.000,00 22.478.000,00 75,35 1.14 1.14.01 07 PROGRAM DUKUNGAN MANAGEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA 817.869.000,00 638.621.700,00 179.247.300,00 78,08 1.14 1.14.01 07 13 00 PENYUSUNAN DATA BASE KETENAGA KERJAAN 42.658.000,00 33.962.000,00 8.696.000,00 79,61 1.14 1.14.01 07 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 07 13 00 5 2 2 Belanja barang dan Jasa 19.708.000,00 11.262.000,00 8.446.000,00 57,14 1.14 1.14.01 07 13 00 5 2 3 Belanja Modal 3.750.000,00 3.500.000,00 250.000,00 93,33 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.14 Tenaga Kerja ORGANISASI : 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.14 1.14.01 07 15 00 PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA PROVINSI 91.344.000,00 75.626.000,00 15.718.000,00 82,79 1.14 1.14.01 07 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai 26.100.000,00 26.100.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 07 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.244.000,00 49.526.000,00 15.718.000,00 75,91 39 1.14 1.14.01 07 18 00 PENYUSUNAN LAPORAN KETENAGA KERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN 45.179.000,00 41.978.000,00 3.201.000,00 92,91 1.14 1.14.01 07 18 00 5 2 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00 18.900.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 07 18 00 5 2 2 Belanja Barang Jasa 26.279.000,00 23.078.000,00 3.201.000,00 87,82 1.14 1.14.01 07 18 00 PENYUSUNAN LAKIP 21.080.000,00 8.996.000,00 12.084.000,00 42,68 1.14 1.14.01 07 18 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00 3.275.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 07 18 00 5 2 2 Belanja Barang Jasa 17.805.000,00 5.721.000,00 12.084.000,00 32,13 1.14 1.14.01 07 19 00 RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI TEKNIS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 92.730.000,00 80.970.000,00 11.760.000,00 87,32 1.14 1.14.01 07 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00 4.700.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 07 19 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.030.000,00 76.270.000,00 11.760.000,00 86,64 1.14 1.14.01 07 20 00 PAMERAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN 76.730.000,00 39.998.800,00 36.731.200,00 52,13 1.14 1.14.01 07 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai 10.700.000,00 4.700.000,00 6.000.000,00 43,93 1.14 1.14.01 07 20 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.030.000,00 35.298.800,00 30.731.200,00 53,46 1.14 1.14.01 07 23 00 MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN 25.733.000,00 23.647.800,00 2.085.200,00 91,90 1.14 1.14.01 07 23 00 5 2 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00 10.650.000,00 - 100,00 1.14 1.14.01 07 23 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.083.000,00 12.997.800,00 2.085.200,00 86,18 1.14 1.14.01 07 34 00 STUDI KELAYAKAN PERENCANAAN SDM BERBASIS KEARIFAN LOKAL 184.225.000,00 160.012.000,00 24.213.000,00 86,86 1.14 1.14.01 07 34 00 5 2 1 Belanja Pegawai