47
1.17 1.17.03 17 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
25.460.000,00 25.460.000,00
-
100,00 1.17 1.17.03 17 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.958.030.000,00 1.557.943.900,00
400.086.100,00
79,57 1.17 1.17.03 17 33 00
PEMBINAAN KESENIAN
150.000.000,00 39.960.000,00
110.040.000,00
26,64
1.17 1.17.03 17 33 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.950.000,00 800.000,00
1.150.000,00
41,03 1.17 1.17.03 17 33 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
148.050.000,00 39.160.000,00
108.890.000,00
26,45 1.17 1.17.03 21
00 PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA
360.941.000,00 349.976.200,00
10.964.800,00
96,96 1.17 1.17.03 21 01 00
PENINGKATAN PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA
360.941.000,00 349.976.200,00
10.964.800,00
96,96
1.17 1.17.03 21 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
6.360.000,00 6.360.000,00
-
100,00 1.17 1.17.03 21 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
354.581.000,00 343.616.200,00
10.964.800,00
96,91 1.17 1.17.03 22
00 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA
360.193.000,00 317.855.400,00
42.337.600,00
88,25 1.17 1.17.03 22 01 00
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA
360.193.000,00 317.855.400,00
42.337.600,00
88,25
1.17 1.17.03 22 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
11.600.000,00 11.600.000,00
-
100,00 1.17 1.17.03 22 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
348.593.000,00 306.255.400,00
42.337.600,00
87,85 1.17 1.17.03 15
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
1.902.682.000,00 1.487.667.862,00
415.014.138,00
78,19 1.17 1.17.03 15 32 00
PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA DALAM NEGERI
752.977.000,00 660.681.200,00
92.295.800,00
87,74
1.17 1.17.03 15 32 00 5 2 1 Belanja Pegawai
17.610.000,00 16.910.000,00
700.000,00
96,02 1.17 1.17.03 15 32 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
735.367.000,00 643.771.200,00
91.595.800,00
87,54 1.17 1.17.03 15 40 00
PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI PARIWISATA
550.270.000,00 479.363.062,00
70.906.938,00
87,11
1.17 1.17.03 15 40 00 5 2 1 Belanja Pegawai
17.660.000,00 14.660.000,00
3.000.000,00
83,01 1.17 1.17.03 15 40 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
532.610.000,00 464.703.062,00
67.906.938,00
87,25 1.17 1.17.03 15 41 00
PENINGKATAN PENCITRAAN PARIWISATA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
599.435.000,00 347.623.600,00
251.811.400,00
57,99
1.17 1.17.03 15 41 00 5 2 1 Belanja Pegawai
14.150.000,00 14.150.000,00
-
100,00 1.17 1.17.03 15 41 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
585.285.000,00 333.473.600,00
251.811.400,00
56,98 1.17 1.17.03 16
00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
784.239.000,00 661.872.900,00
122.366.100,00
84,40 1.17 1.17.03 16 24 00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESTINASI PARIWISATA
784.239.000,00 661.872.900,00
122.366.100,00
84,40
1.17 1.17.03 16 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
12.000.000,00 12.000.000,00
-
100,00 1.17 1.17.03 16 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
772.239.000,00 649.872.900,00
122.366.100,00
84,15 1.17 1.17.03 17
00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
844.078.500,00 733.163.926,00
110.914.574,00
86,86 1.17 1.17.03 17 03 00
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA
844.078.500,00 733.163.926,00
110.914.574,00
86,86
1.17 1.17.03 17 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
38.480.000,00 37.730.000,00
750.000,00
98,05 1.17 1.17.03 17 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
805.598.500,00 695.433.926,00
110.164.574,00
86,33
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 Pemuda dan Olah Raga
ORGANISASI : 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.18 1.18.01 00 00 00 4
PENDAPATAN DAERAH
60.000.000,00 65.570.000,00
5.570.000,00
109,28 1.18 1.18.01 00 00 00 4 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
60.000.000,00 65.570.000,00
5.570.000,00
109,28
1.18 1.18.01 00 00 00 4 1 2 Retribusi Daerah
60.000.000,00 65.570.000,00
5.570.000,00
109,28 1.18 1.18.01 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
25.674.966.774,00 20.507.569.587,00
5.129.598.887,00
79,87
48 1.18 1.18.01 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.462.528.974,00 3.998.098.104,00
464.430.870,00
89,59
1.18 1.18.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
4.462.528.974,00 3.998.098.104,00
464.430.870,00
89,59 1.18 1.18.01 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
21.212.437.800,00 16.509.471.483,00
4.665.168.017,00
77,83 1.18 1.18.01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.968.348.000,00 2.446.017.888,00
522.330.112,00
82,40 1.18 1.18.01 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
169.200.000,00 161.364.380,00
7.835.620,00
95,37
1.18 1.18.01 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
150.150.000,00 150.150.000,00
-
100,00 1.18 1.18.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
19.050.000,00 11.214.380,00
7.835.620,00
58,87 1.18 1.18.01 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
457.200.000,00 141.208.607,00
315.991.393,00
30,89
1.18 1.18.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
457.200.000,00 141.208.607,00
315.991.393,00
30,89 1.18 1.18.01 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
153.540.000,00 145.140.000,00
8.400.000,00
94,53
1.18 1.18.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
153.540.000,00 145.140.000,00
8.400.000,00
94,53 1.18 1.18.01 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
479.550.000,00 467.079.100,00
12.470.900,00
97,40
1.18 1.18.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
407.550.000,00 407.550.000,00
-
100,00 1.18 1.18.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
72.000.000,00 59.529.100,00
12.470.900,00
82,68 1.18 1.18.01 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
108.000.000,00 44.205.000,00
63.795.000,00
40,93
1.18 1.18.01 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
108.000.000,00 44.205.000,00
63.795.000,00
40,93 1.18 1.18.01 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
185.000.000,00 175.268.200,00
9.731.800,00
94,74
1.18 1.18.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
185.000.000,00 175.268.200,00
9.731.800,00
94,74 1.18 1.18.01 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
78.000.000,00 61.373.600,00
16.626.400,00
78,68
1.18 1.18.01 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa