.01 00 00 00 4 1 2 Retribusi Daerah .01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai .01 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa .01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang da

47 1.17 1.17.03 17 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 25.460.000,00 25.460.000,00 - 100,00 1.17 1.17.03 17 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.958.030.000,00 1.557.943.900,00 400.086.100,00 79,57 1.17 1.17.03 17 33 00 PEMBINAAN KESENIAN 150.000.000,00 39.960.000,00 110.040.000,00 26,64 1.17 1.17.03 17 33 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 800.000,00 1.150.000,00 41,03 1.17 1.17.03 17 33 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148.050.000,00 39.160.000,00 108.890.000,00 26,45 1.17 1.17.03 21 00 PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA 360.941.000,00 349.976.200,00 10.964.800,00 96,96 1.17 1.17.03 21 01 00 PENINGKATAN PEMBANGUNAN KARAKTER DAN PEKERTI BANGSA 360.941.000,00 349.976.200,00 10.964.800,00 96,96 1.17 1.17.03 21 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 6.360.000,00 6.360.000,00 - 100,00 1.17 1.17.03 21 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 354.581.000,00 343.616.200,00 10.964.800,00 96,91 1.17 1.17.03 22 00 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA 360.193.000,00 317.855.400,00 42.337.600,00 88,25 1.17 1.17.03 22 01 00 PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA 360.193.000,00 317.855.400,00 42.337.600,00 88,25 1.17 1.17.03 22 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 11.600.000,00 - 100,00 1.17 1.17.03 22 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 348.593.000,00 306.255.400,00 42.337.600,00 87,85 1.17 1.17.03 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 1.902.682.000,00 1.487.667.862,00 415.014.138,00 78,19 1.17 1.17.03 15 32 00 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA DALAM NEGERI 752.977.000,00 660.681.200,00 92.295.800,00 87,74 1.17 1.17.03 15 32 00 5 2 1 Belanja Pegawai 17.610.000,00 16.910.000,00 700.000,00 96,02 1.17 1.17.03 15 32 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 735.367.000,00 643.771.200,00 91.595.800,00 87,54 1.17 1.17.03 15 40 00 PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI PARIWISATA 550.270.000,00 479.363.062,00 70.906.938,00 87,11 1.17 1.17.03 15 40 00 5 2 1 Belanja Pegawai 17.660.000,00 14.660.000,00 3.000.000,00 83,01 1.17 1.17.03 15 40 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 532.610.000,00 464.703.062,00 67.906.938,00 87,25 1.17 1.17.03 15 41 00 PENINGKATAN PENCITRAAN PARIWISATA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 599.435.000,00 347.623.600,00 251.811.400,00 57,99 1.17 1.17.03 15 41 00 5 2 1 Belanja Pegawai 14.150.000,00 14.150.000,00 - 100,00 1.17 1.17.03 15 41 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 585.285.000,00 333.473.600,00 251.811.400,00 56,98 1.17 1.17.03 16 00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 784.239.000,00 661.872.900,00 122.366.100,00 84,40 1.17 1.17.03 16 24 00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESTINASI PARIWISATA 784.239.000,00 661.872.900,00 122.366.100,00 84,40 1.17 1.17.03 16 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.17 1.17.03 16 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 772.239.000,00 649.872.900,00 122.366.100,00 84,15 1.17 1.17.03 17 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 844.078.500,00 733.163.926,00 110.914.574,00 86,86 1.17 1.17.03 17 03 00 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA 844.078.500,00 733.163.926,00 110.914.574,00 86,86 1.17 1.17.03 17 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 38.480.000,00 37.730.000,00 750.000,00 98,05 1.17 1.17.03 17 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 805.598.500,00 695.433.926,00 110.164.574,00 86,33 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 Pemuda dan Olah Raga ORGANISASI : 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.18 1.18.01 00 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 60.000.000,00 65.570.000,00 5.570.000,00 109,28 1.18 1.18.01 00 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 60.000.000,00 65.570.000,00 5.570.000,00 109,28 1.18 1.18.01 00 00 00 4 1 2 Retribusi Daerah 60.000.000,00 65.570.000,00 5.570.000,00 109,28 1.18 1.18.01 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 25.674.966.774,00 20.507.569.587,00 5.129.598.887,00 79,87 48 1.18 1.18.01 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.462.528.974,00 3.998.098.104,00 464.430.870,00 89,59 1.18 1.18.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.462.528.974,00 3.998.098.104,00 464.430.870,00 89,59 1.18 1.18.01 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 21.212.437.800,00 16.509.471.483,00 4.665.168.017,00 77,83 1.18 1.18.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.968.348.000,00 2.446.017.888,00 522.330.112,00 82,40 1.18 1.18.01 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 169.200.000,00 161.364.380,00 7.835.620,00 95,37 1.18 1.18.01 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 150.150.000,00 150.150.000,00 - 100,00 1.18 1.18.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.050.000,00 11.214.380,00 7.835.620,00 58,87 1.18 1.18.01 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 457.200.000,00 141.208.607,00 315.991.393,00 30,89 1.18 1.18.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 457.200.000,00 141.208.607,00 315.991.393,00 30,89 1.18 1.18.01 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 153.540.000,00 145.140.000,00 8.400.000,00 94,53 1.18 1.18.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 153.540.000,00 145.140.000,00 8.400.000,00 94,53 1.18 1.18.01 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 479.550.000,00 467.079.100,00 12.470.900,00 97,40 1.18 1.18.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 407.550.000,00 407.550.000,00 - 100,00 1.18 1.18.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 59.529.100,00 12.470.900,00 82,68 1.18 1.18.01 01 09 00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 108.000.000,00 44.205.000,00 63.795.000,00 40,93 1.18 1.18.01 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 44.205.000,00 63.795.000,00 40,93 1.18 1.18.01 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 185.000.000,00 175.268.200,00 9.731.800,00 94,74 1.18 1.18.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00 175.268.200,00 9.731.800,00 94,74 1.18 1.18.01 01 11 00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 78.000.000,00 61.373.600,00 16.626.400,00 78,68 1.18 1.18.01 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa