53 1.19 1.19.03 16 12 00
PELATIHAN RUTIN KEMAMPUAN BELADIRI SATPOL PP
160.505.000,00 153.580.000,00
6.925.000,00
95,69
1.19 1.19.03 16 12 00 5 2 1 Belanja pegawai
12.480.000,00 10.580.000,00
1.900.000,00
84,78 1.19 1.19.03 16 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
148.025.000,00 143.000.000,00
5.025.000,00
96,61 1.19 1.19.03 16 14 00
PENGAMANANPENGAWALAN PIMPINAN DAERAH SERTA ORANG- ORANG PENTING
161.980.000,00 158.916.200,00
3.063.800,00
98,11
1.19 1.19.03 16 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai
48.600.000,00 46.600.000,00
2.000.000,00
95,88 1.19 1.19.03 16 14 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
113.380.000,00 112.316.200,00
1.063.800,00
99,06 1.19 1.19.03 16 16 00
PENERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN PERDA YANG BERDAMPAK TERHADAP PENINGKATAN PAD
84.440.000,00 81.034.000,00
3.406.000,00
95,97
1.19 1.19.03 16 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai
51.600.000,00 49.600.000,00
2.000.000,00
96,12 1.19 1.19.03 16 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
32.840.000,00 31.434.000,00
1.406.000,00
95,72 1.19 1.19.03 16 22 00
PENYIDIKAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PELANGGARAN PERDA DI PROV. KEP. BABEL
63.031.500,00 47.006.300,00
16.025.200,00
74,58
1.19 1.19.03 16 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai
34.800.000,00 32.400.000,00
2.400.000,00
93,10 1.19 1.19.03 16 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
28.231.500,00 14.606.300,00
13.625.200,00
51,74 1.19 1.19.03 16 24 00
PENATA KELOLAAN SEKRETARIAT PPNS PROV.KEP.BABEL
66.640.000,00 61.680.000,00
4.960.000,00
92,56
1.19 1.19.03 16 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
58.800.000,00 56.800.000,00
2.000.000,00
96,60 1.19 1.19.03 16 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
7.840.000,00 4.880.000,00
2.960.000,00
62,24 1.19 1.19.03 16 24 00
PATROLI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN GANGGUAN DI KAWASAN TERPADU
187.600.000,00 159.410.000,00
28.190.000,00
84,97
1.19 1.19.03 16 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
139.200.000,00 136.300.000,00
2.900.000,00
97,92 1.19 1.19.03 16 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
48.400.000,00 23.110.000,00
25.290.000,00
47,75 1.19 1.19.03 19
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
330.007.500,00 287.121.000,00
42.886.500,00
87,00 1.19 1.19.03 19 07 00
PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU 2014 PADA SATUAN LINMAS
218.262.500,00 192.231.000,00
26.031.500,00
88,07
1.19 1.19.03 19 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
6.630.000,00 5.030.000,00
1.600.000,00
75,87 1.19 1.19.03 19 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
211.632.500,00 187.201.000,00
24.431.500,00
88,46 1.19 1.19.03 19 80 00
BINTEK PEMBERDAYAAN SATUAN LINMAS DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TRANTIB SWAKARSA
111.745.000,00 94.890.000,00
16.855.000,00
84,92
1.19 1.19.03 19 80 00 5 2 1 Belanja Pegawai
6.330.000,00 5.400.000,00
930.000,00
85,31 1.19 1.19.03 19 80 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
105.415.000,00 89.490.000,00
15.925.000,00
84,89 1.19 1.19.03 25
PROGRAM PRIORITAS URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
6.178.301.200,00 5.989.367.202,00
188.933.998,00
96,94 1.19 1.19.03 25 01 00
OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
4.828.100.000,00 4.685.674.902,00
142.425.098,00
97,05
1.19 1.19.03 25 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.691.100.000,00 4.552.650.000,00
138.450.000,00
97,05 1.19 1.19.03 25 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
137.000.000,00 133.024.902,00
3.975.098,00
97,10 1.19 1.19.03 25 02 00
PENGADAAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.213.101.200,00 1.176.392.300,00
36.708.900,00
96,97
1.19 1.19.03 25 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
21.070.000,00 21.070.000,00
-
100,00 1.19 1.19.03 25 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.192.031.200,00 1.155.322.300,00
36.708.900,00
96,92 1.19 1.19.03 25 03 00
GELAR PASUKAN DALAM RANGKA PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
137.100.000,00 127.300.000,00
9.800.000,00
92,85
1.19 1.19.03 25 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
49.890.000,00 46.000.000,00
3.890.000,00
92,20 1.19 1.19.03 25 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
87.210.000,00 81.300.000,00
5.910.000,00
93,22 1.19 1.19.03 29
PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PILPRES PEMILU DPRD DAN PEMILUKADA
1.818.875.000,00 1.363.176.402,00
455.698.598,00
74,95 1.19 1.19.03 29 01 00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SATLINMAS
1.818.875.000,00 1.363.176.402,00
455.698.598,00
74,95
1.19 1.19.03 29 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
6.895.000,00 6.895.000,00
-
100,00 1.19 1.19.03 29 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
43.700.000,00 14.250.000,00
29.450.000,00
32,61 1.19 1.19.03 29 01 00 5 2 3 Belanja Modal
1.768.280.000,00 1.342.031.402,00
426.248.598,00
75,89 1.19 1.19.03 30
PROGRAM PENINGKATAN PENGUATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
200.958.000,00 -
200.958.000,00
0,00 1.19 1.19.03 30 01 00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SATLINMAS
200.958.000,00 -
200.958.000,00
0,00
1.19 1.19.03 30 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
104.580.000,00 -
104.580.000,00
0,00 1.19 1.19.03 30 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
96.378.000,00 -
96.378.000,00
0,00
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
ORGANISASI : 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.20 1.20.01 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
12.215.240.940,00 11.460.391.602,00
754.849.338,00
93,82 1.20 1.20.01 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.215.240.940,00 11.460.391.602,00
754.849.338,00
93,82
1.20 1.20.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
12.215.240.940,00 11.460.391.602,00
754.849.338,00
93,82
54
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
ORGANISASI : 1.20.02 Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.20 1.20.02 00 00 00 5
BELANJA DAERAH 1.477.041.113,00
1.360.024.677,00
117.016.436,00
92,08 1.20 1.20.02 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.477.041.113,00
1.360.024.677,00
117.016.436,00
92,08
1.20 1.20.02 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
1.477.041.113,00 1.360.024.677,00
117.016.436,00
92,08
55
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
ORGANISASI : 1.20.03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.20 1.20.03 00 00 00 4
PENDAPATAN DAERAH
65.000.000,00 100.990.000,00
35.990.000,00
155,37 1.20 1.20.03 00 00 00 4 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
65.000.000,00 100.990.000,00
35.990.000,00
155,37 1.20 1.20.03 00 00 00 4 1 2 RETRIBUSI DAERAH
65.000.000,00 100.990.000,00
35.990.000,00
155,37 1.20 1.20.03 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
140.741.061.587,00 106.532.992.491,00
34.208.069.096,00
75,69 1.20 1.20.03 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
34.015.830.627,00 29.107.765.014,00
4.908.065.613,00
85,57
1.20 1.20.03 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai