.03 29 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai .03 30 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai .02 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai

53 1.19 1.19.03 16 12 00 PELATIHAN RUTIN KEMAMPUAN BELADIRI SATPOL PP 160.505.000,00 153.580.000,00 6.925.000,00 95,69 1.19 1.19.03 16 12 00 5 2 1 Belanja pegawai 12.480.000,00 10.580.000,00 1.900.000,00 84,78 1.19 1.19.03 16 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148.025.000,00 143.000.000,00 5.025.000,00 96,61 1.19 1.19.03 16 14 00 PENGAMANANPENGAWALAN PIMPINAN DAERAH SERTA ORANG- ORANG PENTING 161.980.000,00 158.916.200,00 3.063.800,00 98,11 1.19 1.19.03 16 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00 46.600.000,00 2.000.000,00 95,88 1.19 1.19.03 16 14 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.380.000,00 112.316.200,00 1.063.800,00 99,06 1.19 1.19.03 16 16 00 PENERTIBAN TERHADAP PELANGGARAN PERDA YANG BERDAMPAK TERHADAP PENINGKATAN PAD 84.440.000,00 81.034.000,00 3.406.000,00 95,97 1.19 1.19.03 16 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai 51.600.000,00 49.600.000,00 2.000.000,00 96,12 1.19 1.19.03 16 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.840.000,00 31.434.000,00 1.406.000,00 95,72 1.19 1.19.03 16 22 00 PENYIDIKAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PELANGGARAN PERDA DI PROV. KEP. BABEL 63.031.500,00 47.006.300,00 16.025.200,00 74,58 1.19 1.19.03 16 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai 34.800.000,00 32.400.000,00 2.400.000,00 93,10 1.19 1.19.03 16 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.231.500,00 14.606.300,00 13.625.200,00 51,74 1.19 1.19.03 16 24 00 PENATA KELOLAAN SEKRETARIAT PPNS PROV.KEP.BABEL 66.640.000,00 61.680.000,00 4.960.000,00 92,56 1.19 1.19.03 16 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 58.800.000,00 56.800.000,00 2.000.000,00 96,60 1.19 1.19.03 16 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.840.000,00 4.880.000,00 2.960.000,00 62,24 1.19 1.19.03 16 24 00 PATROLI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN GANGGUAN DI KAWASAN TERPADU 187.600.000,00 159.410.000,00 28.190.000,00 84,97 1.19 1.19.03 16 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 139.200.000,00 136.300.000,00 2.900.000,00 97,92 1.19 1.19.03 16 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00 23.110.000,00 25.290.000,00 47,75 1.19 1.19.03 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 330.007.500,00 287.121.000,00 42.886.500,00 87,00 1.19 1.19.03 19 07 00 PELATIHAN PENGAMANAN PEMILU 2014 PADA SATUAN LINMAS 218.262.500,00 192.231.000,00 26.031.500,00 88,07 1.19 1.19.03 19 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 6.630.000,00 5.030.000,00 1.600.000,00 75,87 1.19 1.19.03 19 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211.632.500,00 187.201.000,00 24.431.500,00 88,46 1.19 1.19.03 19 80 00 BINTEK PEMBERDAYAAN SATUAN LINMAS DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TRANTIB SWAKARSA 111.745.000,00 94.890.000,00 16.855.000,00 84,92 1.19 1.19.03 19 80 00 5 2 1 Belanja Pegawai 6.330.000,00 5.400.000,00 930.000,00 85,31 1.19 1.19.03 19 80 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105.415.000,00 89.490.000,00 15.925.000,00 84,89 1.19 1.19.03 25 PROGRAM PRIORITAS URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 6.178.301.200,00 5.989.367.202,00 188.933.998,00 96,94 1.19 1.19.03 25 01 00 OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.828.100.000,00 4.685.674.902,00 142.425.098,00 97,05 1.19 1.19.03 25 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.691.100.000,00 4.552.650.000,00 138.450.000,00 97,05 1.19 1.19.03 25 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137.000.000,00 133.024.902,00 3.975.098,00 97,10 1.19 1.19.03 25 02 00 PENGADAAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.213.101.200,00 1.176.392.300,00 36.708.900,00 96,97 1.19 1.19.03 25 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 21.070.000,00 21.070.000,00 - 100,00 1.19 1.19.03 25 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.192.031.200,00 1.155.322.300,00 36.708.900,00 96,92 1.19 1.19.03 25 03 00 GELAR PASUKAN DALAM RANGKA PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 137.100.000,00 127.300.000,00 9.800.000,00 92,85 1.19 1.19.03 25 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 49.890.000,00 46.000.000,00 3.890.000,00 92,20 1.19 1.19.03 25 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87.210.000,00 81.300.000,00 5.910.000,00 93,22 1.19 1.19.03 29 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PILPRES PEMILU DPRD DAN PEMILUKADA 1.818.875.000,00 1.363.176.402,00 455.698.598,00 74,95 1.19 1.19.03 29 01 00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SATLINMAS 1.818.875.000,00 1.363.176.402,00 455.698.598,00 74,95 1.19 1.19.03 29 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 6.895.000,00 6.895.000,00 - 100,00 1.19 1.19.03 29 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43.700.000,00 14.250.000,00 29.450.000,00 32,61 1.19 1.19.03 29 01 00 5 2 3 Belanja Modal 1.768.280.000,00 1.342.031.402,00 426.248.598,00 75,89 1.19 1.19.03 30 PROGRAM PENINGKATAN PENGUATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 200.958.000,00 - 200.958.000,00 0,00 1.19 1.19.03 30 01 00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SATLINMAS 200.958.000,00 - 200.958.000,00 0,00 1.19 1.19.03 30 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 104.580.000,00 - 104.580.000,00 0,00 1.19 1.19.03 30 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.378.000,00 - 96.378.000,00 0,00 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan ORGANISASI : 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.20 1.20.01 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 12.215.240.940,00 11.460.391.602,00 754.849.338,00 93,82 1.20 1.20.01 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.215.240.940,00 11.460.391.602,00 754.849.338,00 93,82 1.20 1.20.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 12.215.240.940,00 11.460.391.602,00 754.849.338,00 93,82 54 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan ORGANISASI : 1.20.02 Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.20 1.20.02 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 1.477.041.113,00 1.360.024.677,00 117.016.436,00 92,08 1.20 1.20.02 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.477.041.113,00 1.360.024.677,00 117.016.436,00 92,08 1.20 1.20.02 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.477.041.113,00 1.360.024.677,00 117.016.436,00 92,08 55 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan ORGANISASI : 1.20.03 Sekretariat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.20 1.20.03 00 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 65.000.000,00 100.990.000,00 35.990.000,00 155,37 1.20 1.20.03 00 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 65.000.000,00 100.990.000,00 35.990.000,00 155,37 1.20 1.20.03 00 00 00 4 1 2 RETRIBUSI DAERAH 65.000.000,00 100.990.000,00 35.990.000,00 155,37 1.20 1.20.03 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 140.741.061.587,00 106.532.992.491,00 34.208.069.096,00 75,69 1.20 1.20.03 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 34.015.830.627,00 29.107.765.014,00 4.908.065.613,00 85,57 1.20 1.20.03 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai