24
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.03 1.03.01 06 54 00
PENYUSUNAN HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN
183.420.000,00 158.942.600,00
24.477.400,00
86,65
1.03 1.03.01 06 54 00 5 2 1 Belanja Pegawai
101.550.000,00 100.650.000,00
900.000,00
99,11 1.03 1.03.01 06 54 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
81.870.000,00 58.292.600,00
23.577.400,00
71,20 1.03 1.03.01 09
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UMUM
273.000.000,00 -
273.000.000,00
0,00 1.03 1.03.01 09 01 00
DED MESJID RAYA BELITUNG
273.000.000,00 -
273.000.000,00
0,00
1.03 1.03.01 09 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.800.000,00 -
4.800.000,00
0,00 1.03 1.03.01 09 01 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
268.200.000,00 -
268.200.000,00
0,00 1.03 1.03.01 15
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
107.411.608.782,78 73.420.786.167,38
33.990.822.615,40
68,35 1.03 1.03.01 15 01 00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN
450.150.000,00 324.128.000,00
126.022.000,00
72,00
1.03 1.03.01 15 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
31.500.000,00 29.850.000,00
1.650.000,00
94,76 1.03 1.03.01 15 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
418.650.000,00 294.278.000,00
124.372.000,00
70,29 1.03 1.03.01 15 03 00
PEMBANGUNAN JALAN
37.301.878.385,40 37.221.629.100,00
80.249.285,40
99,78
1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
599.600.000,00 573.657.500,00
25.942.500,00
95,67 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
130.880.000,00 76.573.600,00
54.306.400,00
58,51 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 3 Belanja Modal
36.571.398.385,40 36.571.398.000,00
385,40
100,00 1.03 1.03.01 15 03 00
PEMBANGUNAN JALAN
13.954.987.397,38 13.954.987.397,38
-
100,00
1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 3 Belanja Modal
13.954.987.397,38 13.954.987.397,38
-
100,00 1.03 1.03.01 15 03 00
PEMBANGUNAN JALAN DAK+PENDAMPING DAK
2.816.861.000,00 2.808.254.000,00
8.607.000,00
99,69
1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
85.900.000,00 85.900.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
11.200.000,00 2.593.000,00
8.607.000,00
23,15 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 3 Belanja Modal
2.719.761.000,00 2.719.761.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 15 04 00
PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN
1.779.617.000,00 1.357.275.800,00
422.341.200,00
76,27
1.03 1.03.01 15 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai
71.800.000,00 64.500.000,00
7.300.000,00
89,83 1.03 1.03.01 15 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.707.817.000,00 1.292.775.800,00
415.041.200,00
75,70 1.03 1.03.01 15 05 00
PEMBANGUNAN JEMBATAN BATU RUSA II
31.955.254.000,00 80.770.000,00
31.874.484.000,00
0,25
1.03 1.03.01 15 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
83.950.000,00 79.800.000,00
4.150.000,00
95,06 1.03 1.03.01 15 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
8.650.000,00 970.000,00
7.680.000,00
11,21 1.03 1.03.01 15 05 00 5 2 3 Belanja Modal
31.862.654.000,00 -
31.862.654.000,00
0,00 1.03 1.03.01 15 06 00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
435.770.000,00 26.747.000,00
409.023.000,00
6,14
1.03 1.03.01 15 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
32.770.000,00 26.250.000,00
6.520.000,00
80,10 1.03 1.03.01 15 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
403.000.000,00 497.000,00
402.503.000,00
0,12 1.03 1.03.01 15 07 00
PEMBANGUNAN JEMBATAN
18.717.091.000,00 17.646.994.870,00
1.070.096.130,00
94,28
1.03 1.03.01 15 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 162.375.000,00
131.450.000,00 30.925.000,00
80,95 1.03 1.03.01 15 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
32.600.000,00 15.617.000,00
16.983.000,00
47,90 1.03 1.03.01 15 07 00 5 2 3 Belanja Modal
18.522.116.000,00 17.499.927.870,00
1.022.188.130,00
94,48 1.03 1.03.01 16
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASEGORONG- GORONG
4.989.270.000,00 4.352.212.961,97
637.057.038,03
87,23 1.03 1.03.01 16 03 00
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASEGORONG-GORONG
4.989.270.000,00 4.352.212.961,97
637.057.038,03
87,23
1.03 1.03.01 16 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
131.850.000,00 131.850.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 16 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
214.520.000,00 182.560.000,00
31.960.000,00
85,10 1.03 1.03.01 16 03 00 5 2 3 Belanja Modal
4.642.900.000,00 4.037.802.961,97
605.097.038,03
86,97 1.03 1.03.01 17
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAPTALUDBRONJONG
5.007.442.000,00 5.134.184.798,00
126.742.798,00
102,53 1.03 1.03.01 17 03 00
PEMBANGUNAN TURAPTALUDBRONJONG
5.007.442.000,00 5.134.184.798,00
126.742.798,00
102,53
1.03 1.03.01 17 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
166.400.000,00 164.825.000,00
1.575.000,00
99,05 1.03 1.03.01 17 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
392.055.000,00 287.023.798,00
105.031.202,00
73,21 1.03 1.03.01 17 03 00 5 2 3 Belanja Modal
4.448.987.000,00 4.682.336.000,00
233.349.000,00
105,24 1.03 1.03.01 18
PROGRAM REHABILITASIPEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
85.703.306.717,22 82.124.497.902,00
3.578.808.815,22
95,82 1.03 1.03.01 18 03 00
REHABILITASIPEMELIHARAAN JALAN
66.234.025.442,78 63.177.723.002,00
3.056.302.440,78
95,39
1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.381.710.000,00 1.372.260.000,00
9.450.000,00
99,32 1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
8.180.925.000,00 7.717.811.017,00
463.113.983,00
94,34 1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 3 Belanja Modal
56.671.390.442,78 54.087.651.985,00
2.583.738.457,78
95,44 1.03 1.03.01 18 03 00
REHABILITASIPEMELIHARAAN JALAN DAK + DAK PENDAMPING 17.385.911.274,44
17.320.070.000,00 65.841.274,44 99,62
1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
361.900.000,00 361.900.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
164.000.000,00 98.159.000,00
65.841.000,00
59,85 1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 3 Belanja Modal
16.860.011.274,44 16.860.011.000,00
274,44
100,00 1.03 1.03.01 18 04 00
REHABILITASIPEMELIHARAAN JEMBATAN 2.083.370.000,00
1.626.704.900,00 456.665.100,00 78,08
1.03 1.03.01 18 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai
161.100.000,00 140.100.000,00
21.000.000,00
86,96 1.03 1.03.01 18 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.522.270.000,00 1.486.604.900,00
35.665.100,00
97,66 1.03 1.03.01 18 04 00 5 2 3 Belanja Modal
400.000.000,00 -
400.000.000,00
0,00 1.03 1.03.01 20
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
531.180.000,00 118.784.400,00
412.395.600,00
22,36 1.03 1.03.01 20 01 00
INSPEKSI KONDISI JALAN
531.180.000,00 118.784.400,00
412.395.600,00
22,36
1.03 1.03.01 20 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
27.370.000,00 26.850.000,00
520.000,00
98,10 1.03 1.03.01 20 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
503.810.000,00 91.934.400,00
411.875.600,00
18,25 1.03 1.03.01 22
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASIDATABASE JALAN DAN JEMBATAN
847.985.000,00 843.707.000,00
4.278.000,00
99,50 1.03 1.03.01 22 01 00
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASIDATA BASE JALAN
288.185.000,00 285.617.000,00
2.568.000,00
99,11
1.03 1.03.01 22 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
30.370.000,00 29.850.000,00
520.000,00
98,29 1.03 1.03.01 22 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
257.815.000,00 255.767.000,00
2.048.000,00
99,21 1.03 1.03.01 22 02 00
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASIDATA BASE JEMBATAN
559.800.000,00 558.090.000,00
1.710.000,00
99,69
1.03 1.03.01 22 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
32.870.000,00 32.250.000,00
620.000,00
98,11 1.03 1.03.01 22 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
526.930.000,00 525.840.000,00
1.090.000,00
99,79 1.03 1.03.01 23
00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
1.694.760.000,00 1.262.649.500,00
432.110.500,00
74,50 1.03 1.03.01 23 10 00
REHABILITASIPEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT
362.370.000,00 253.586.500,00
108.783.500,00
69,98
1.03 1.03.01 23 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
30.370.000,00 29.850.000,00
520.000,00
98,29 1.03 1.03.01 23 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
332.000.000,00 223.736.500,00
108.263.500,00
67,39 1.03 1.03.01 23 12 00
REHABILITASI PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN
151.870.000,00 31.250.000,00
120.620.000,00
20,58
1.03 1.03.01 23 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai
30.370.000,00 29.850.000,00
520.000,00
98,29 1.03 1.03.01 23 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
121.500.000,00 1.400.000,00
120.100.000,00
1,15 1.03 1.03.01 23 15 00
PENGADAAN RAMBU PLANG PETUNJUK
1.180.520.000,00 977.813.000,00
202.707.000,00
82,83
1.03 1.03.01 23 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai
65.000.000,00 52.500.000,00
12.500.000,00
80,77 1.03 1.03.01 23 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 360.000,00
1.640.000,00
18,00 1.03 1.03.01 23 15 00 5 2 3 Belanja Modal
1.113.520.000,00 924.953.000,00
188.567.000,00
83,07 1.03 1.03.01 24
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
14.897.773.000,00 13.981.810.800,00
915.962.200,00
93,85 1.03 1.03.01 24 15 00
OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN
4.682.573.000,00 4.637.455.400,00
45.117.600,00
99,04
1.03 1.03.01 24 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai
192.600.000,00 184.260.000,00
8.340.000,00
95,67 1.03 1.03.01 24 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
323.734.000,00 286.956.400,00
36.777.600,00
88,64 1.03 1.03.01 24 15 00 5 2 3 Belanja Modal
4.166.239.000,00 4.166.239.000,00
-
100,00
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 Pekerjaan Umum
ORGANISASI : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
25
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.03 1.03.01 24 20 00
PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR
1.232.326.000,00 1.121.773.600,00
110.552.400,00
91,03
1.03 1.03.01 24 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai
85.900.000,00 85.900.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 24 20 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.146.426.000,00 1.035.873.600,00
110.552.400,00
90,36 1.03 1.03.01 24 22 00
OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN DAK
8.982.874.000,00 8.222.581.800,00
760.292.200,00 91,54
1.03 1.03.01 24 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai
331.060.000,00 327.760.000,00
3.300.000,00
99,00 1.03 1.03.01 24 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
363.204.000,00 337.788.800,00
25.415.200,00
93,00 1.03 1.03.01 24 22 00 5 2 3 Belanja Modal
8.288.610.000,00 7.557.033.000,00
731.577.000,00
91,17 1.03 1.03.01 26
00
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
530.737.000,00 513.342.000,00
17.395.000,00
96,72 1.03 1.03.01 26 08 00
PENYUSUNAN POLA WS BELITUNG
530.737.000,00 513.342.000,00
17.395.000,00
96,72
1.03 1.03.01 26 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
33.900.000,00 33.900.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 26 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
496.837.000,00 479.442.000,00
17.395.000,00
96,50 1.03 1.03.01 28
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
11.490.137.000,00 11.043.571.800,00
446.565.200,00
96,11 1.03 1.03.01 28 07 00
PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN SUNGAIKALI
11.490.137.000,00 11.043.571.800,00
446.565.200,00
96,11
1.03 1.03.01 28 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
434.650.000,00 431.050.000,00
3.600.000,00
99,17 1.03 1.03.01 28 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.182.544.000,00 739.913.800,00
442.630.200,00
62,57 1.03 1.03.01 28 07 00 5 2 3 Belanja Modal
9.872.943.000,00 9.872.608.000,00
335.000,00
100,00 1.03 1.03.01 29
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
40.707.216.000,00 40.314.032.084,00
393.183.916,00
99,03 1.03 1.03.01 29 02 00
PEMBANGUNANPENINGKATAN INFRASTRUKTUR
39.260.516.000,00 38.920.427.084,00
340.088.916,00
99,13
1.03 1.03.01 29 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai