.01 24 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 24 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 24 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 26 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 28 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai

24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.03 1.03.01 06 54 00 PENYUSUNAN HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN 183.420.000,00 158.942.600,00 24.477.400,00 86,65 1.03 1.03.01 06 54 00 5 2 1 Belanja Pegawai 101.550.000,00 100.650.000,00 900.000,00 99,11 1.03 1.03.01 06 54 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81.870.000,00 58.292.600,00 23.577.400,00 71,20 1.03 1.03.01 09 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UMUM 273.000.000,00 - 273.000.000,00 0,00 1.03 1.03.01 09 01 00 DED MESJID RAYA BELITUNG 273.000.000,00 - 273.000.000,00 0,00 1.03 1.03.01 09 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 - 4.800.000,00 0,00 1.03 1.03.01 09 01 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 268.200.000,00 - 268.200.000,00 0,00 1.03 1.03.01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 107.411.608.782,78 73.420.786.167,38 33.990.822.615,40 68,35 1.03 1.03.01 15 01 00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN 450.150.000,00 324.128.000,00 126.022.000,00 72,00 1.03 1.03.01 15 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00 29.850.000,00 1.650.000,00 94,76 1.03 1.03.01 15 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 418.650.000,00 294.278.000,00 124.372.000,00 70,29 1.03 1.03.01 15 03 00 PEMBANGUNAN JALAN 37.301.878.385,40 37.221.629.100,00 80.249.285,40 99,78 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 599.600.000,00 573.657.500,00 25.942.500,00 95,67 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130.880.000,00 76.573.600,00 54.306.400,00 58,51 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 3 Belanja Modal 36.571.398.385,40 36.571.398.000,00 385,40 100,00 1.03 1.03.01 15 03 00 PEMBANGUNAN JALAN 13.954.987.397,38 13.954.987.397,38 - 100,00 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 3 Belanja Modal 13.954.987.397,38 13.954.987.397,38 - 100,00 1.03 1.03.01 15 03 00 PEMBANGUNAN JALAN DAK+PENDAMPING DAK 2.816.861.000,00 2.808.254.000,00 8.607.000,00 99,69 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 85.900.000,00 85.900.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 2.593.000,00 8.607.000,00 23,15 1.03 1.03.01 15 03 00 5 2 3 Belanja Modal 2.719.761.000,00 2.719.761.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 15 04 00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN 1.779.617.000,00 1.357.275.800,00 422.341.200,00 76,27 1.03 1.03.01 15 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai 71.800.000,00 64.500.000,00 7.300.000,00 89,83 1.03 1.03.01 15 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.707.817.000,00 1.292.775.800,00 415.041.200,00 75,70 1.03 1.03.01 15 05 00 PEMBANGUNAN JEMBATAN BATU RUSA II 31.955.254.000,00 80.770.000,00 31.874.484.000,00 0,25 1.03 1.03.01 15 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 83.950.000,00 79.800.000,00 4.150.000,00 95,06 1.03 1.03.01 15 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.650.000,00 970.000,00 7.680.000,00 11,21 1.03 1.03.01 15 05 00 5 2 3 Belanja Modal 31.862.654.000,00 - 31.862.654.000,00 0,00 1.03 1.03.01 15 06 00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 435.770.000,00 26.747.000,00 409.023.000,00 6,14 1.03 1.03.01 15 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai 32.770.000,00 26.250.000,00 6.520.000,00 80,10 1.03 1.03.01 15 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 403.000.000,00 497.000,00 402.503.000,00 0,12 1.03 1.03.01 15 07 00 PEMBANGUNAN JEMBATAN 18.717.091.000,00 17.646.994.870,00 1.070.096.130,00 94,28 1.03 1.03.01 15 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 162.375.000,00 131.450.000,00 30.925.000,00 80,95 1.03 1.03.01 15 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.600.000,00 15.617.000,00 16.983.000,00 47,90 1.03 1.03.01 15 07 00 5 2 3 Belanja Modal 18.522.116.000,00 17.499.927.870,00 1.022.188.130,00 94,48 1.03 1.03.01 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASEGORONG- GORONG 4.989.270.000,00 4.352.212.961,97 637.057.038,03 87,23 1.03 1.03.01 16 03 00 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASEGORONG-GORONG 4.989.270.000,00 4.352.212.961,97 637.057.038,03 87,23 1.03 1.03.01 16 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 131.850.000,00 131.850.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 16 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 214.520.000,00 182.560.000,00 31.960.000,00 85,10 1.03 1.03.01 16 03 00 5 2 3 Belanja Modal 4.642.900.000,00 4.037.802.961,97 605.097.038,03 86,97 1.03 1.03.01 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAPTALUDBRONJONG 5.007.442.000,00 5.134.184.798,00 126.742.798,00 102,53 1.03 1.03.01 17 03 00 PEMBANGUNAN TURAPTALUDBRONJONG 5.007.442.000,00 5.134.184.798,00 126.742.798,00 102,53 1.03 1.03.01 17 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 166.400.000,00 164.825.000,00 1.575.000,00 99,05 1.03 1.03.01 17 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 392.055.000,00 287.023.798,00 105.031.202,00 73,21 1.03 1.03.01 17 03 00 5 2 3 Belanja Modal 4.448.987.000,00 4.682.336.000,00 233.349.000,00 105,24 1.03 1.03.01 18 PROGRAM REHABILITASIPEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 85.703.306.717,22 82.124.497.902,00 3.578.808.815,22 95,82 1.03 1.03.01 18 03 00 REHABILITASIPEMELIHARAAN JALAN 66.234.025.442,78 63.177.723.002,00 3.056.302.440,78 95,39 1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.381.710.000,00 1.372.260.000,00 9.450.000,00 99,32 1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.180.925.000,00 7.717.811.017,00 463.113.983,00 94,34 1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 3 Belanja Modal 56.671.390.442,78 54.087.651.985,00 2.583.738.457,78 95,44 1.03 1.03.01 18 03 00 REHABILITASIPEMELIHARAAN JALAN DAK + DAK PENDAMPING 17.385.911.274,44 17.320.070.000,00 65.841.274,44 99,62 1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 361.900.000,00 361.900.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164.000.000,00 98.159.000,00 65.841.000,00 59,85 1.03 1.03.01 18 03 00 5 2 3 Belanja Modal 16.860.011.274,44 16.860.011.000,00 274,44 100,00 1.03 1.03.01 18 04 00 REHABILITASIPEMELIHARAAN JEMBATAN 2.083.370.000,00 1.626.704.900,00 456.665.100,00 78,08 1.03 1.03.01 18 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai 161.100.000,00 140.100.000,00 21.000.000,00 86,96 1.03 1.03.01 18 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.522.270.000,00 1.486.604.900,00 35.665.100,00 97,66 1.03 1.03.01 18 04 00 5 2 3 Belanja Modal 400.000.000,00 - 400.000.000,00 0,00 1.03 1.03.01 20 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 531.180.000,00 118.784.400,00 412.395.600,00 22,36 1.03 1.03.01 20 01 00 INSPEKSI KONDISI JALAN 531.180.000,00 118.784.400,00 412.395.600,00 22,36 1.03 1.03.01 20 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 27.370.000,00 26.850.000,00 520.000,00 98,10 1.03 1.03.01 20 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 503.810.000,00 91.934.400,00 411.875.600,00 18,25 1.03 1.03.01 22 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASIDATABASE JALAN DAN JEMBATAN 847.985.000,00 843.707.000,00 4.278.000,00 99,50 1.03 1.03.01 22 01 00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASIDATA BASE JALAN 288.185.000,00 285.617.000,00 2.568.000,00 99,11 1.03 1.03.01 22 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 30.370.000,00 29.850.000,00 520.000,00 98,29 1.03 1.03.01 22 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 257.815.000,00 255.767.000,00 2.048.000,00 99,21 1.03 1.03.01 22 02 00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASIDATA BASE JEMBATAN 559.800.000,00 558.090.000,00 1.710.000,00 99,69 1.03 1.03.01 22 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 32.870.000,00 32.250.000,00 620.000,00 98,11 1.03 1.03.01 22 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 526.930.000,00 525.840.000,00 1.090.000,00 99,79 1.03 1.03.01 23 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 1.694.760.000,00 1.262.649.500,00 432.110.500,00 74,50 1.03 1.03.01 23 10 00 REHABILITASIPEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT 362.370.000,00 253.586.500,00 108.783.500,00 69,98 1.03 1.03.01 23 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 30.370.000,00 29.850.000,00 520.000,00 98,29 1.03 1.03.01 23 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332.000.000,00 223.736.500,00 108.263.500,00 67,39 1.03 1.03.01 23 12 00 REHABILITASI PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN 151.870.000,00 31.250.000,00 120.620.000,00 20,58 1.03 1.03.01 23 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai 30.370.000,00 29.850.000,00 520.000,00 98,29 1.03 1.03.01 23 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121.500.000,00 1.400.000,00 120.100.000,00 1,15 1.03 1.03.01 23 15 00 PENGADAAN RAMBU PLANG PETUNJUK 1.180.520.000,00 977.813.000,00 202.707.000,00 82,83 1.03 1.03.01 23 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai 65.000.000,00 52.500.000,00 12.500.000,00 80,77 1.03 1.03.01 23 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 360.000,00 1.640.000,00 18,00 1.03 1.03.01 23 15 00 5 2 3 Belanja Modal 1.113.520.000,00 924.953.000,00 188.567.000,00 83,07 1.03 1.03.01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 14.897.773.000,00 13.981.810.800,00 915.962.200,00 93,85 1.03 1.03.01 24 15 00 OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN 4.682.573.000,00 4.637.455.400,00 45.117.600,00 99,04 1.03 1.03.01 24 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai 192.600.000,00 184.260.000,00 8.340.000,00 95,67 1.03 1.03.01 24 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 323.734.000,00 286.956.400,00 36.777.600,00 88,64 1.03 1.03.01 24 15 00 5 2 3 Belanja Modal 4.166.239.000,00 4.166.239.000,00 - 100,00 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 Pekerjaan Umum ORGANISASI : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM 25 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.03 1.03.01 24 20 00 PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR 1.232.326.000,00 1.121.773.600,00 110.552.400,00 91,03 1.03 1.03.01 24 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai 85.900.000,00 85.900.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 24 20 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.146.426.000,00 1.035.873.600,00 110.552.400,00 90,36 1.03 1.03.01 24 22 00 OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN DAK 8.982.874.000,00 8.222.581.800,00 760.292.200,00 91,54 1.03 1.03.01 24 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai 331.060.000,00 327.760.000,00 3.300.000,00 99,00 1.03 1.03.01 24 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 363.204.000,00 337.788.800,00 25.415.200,00 93,00 1.03 1.03.01 24 22 00 5 2 3 Belanja Modal 8.288.610.000,00 7.557.033.000,00 731.577.000,00 91,17 1.03 1.03.01 26 00 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 530.737.000,00 513.342.000,00 17.395.000,00 96,72 1.03 1.03.01 26 08 00 PENYUSUNAN POLA WS BELITUNG 530.737.000,00 513.342.000,00 17.395.000,00 96,72 1.03 1.03.01 26 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 33.900.000,00 33.900.000,00 - 100,00 1.03 1.03.01 26 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 496.837.000,00 479.442.000,00 17.395.000,00 96,50 1.03 1.03.01 28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 11.490.137.000,00 11.043.571.800,00 446.565.200,00 96,11 1.03 1.03.01 28 07 00 PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN SUNGAIKALI 11.490.137.000,00 11.043.571.800,00 446.565.200,00 96,11 1.03 1.03.01 28 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 434.650.000,00 431.050.000,00 3.600.000,00 99,17 1.03 1.03.01 28 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.182.544.000,00 739.913.800,00 442.630.200,00 62,57 1.03 1.03.01 28 07 00 5 2 3 Belanja Modal 9.872.943.000,00 9.872.608.000,00 335.000,00 100,00 1.03 1.03.01 29 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 40.707.216.000,00 40.314.032.084,00 393.183.916,00 99,03 1.03 1.03.01 29 02 00 PEMBANGUNANPENINGKATAN INFRASTRUKTUR 39.260.516.000,00 38.920.427.084,00 340.088.916,00 99,13 1.03 1.03.01 29 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai