71 1.20 1.20.09 64 41 00
RAPAT KOORDINASI ANTAR KABUPATENKOTA SE-PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
183.219.000,00 159.360.800,00
23.858.200,00
86,98
1.20 1.20.09 64 41 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.275.000,00 8.275.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 64 41 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
174.944.000,00 151.085.800,00
23.858.200,00
86,36 1.20 1.20.09 64 42 00
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA
42.655.000,00 42.505.000,00
150.000,00
99,65
1.20 1.20.09 64 42 00 5 2 1 Belanja Pegawai
40.600.000,00 40.600.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 64 42 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
2.055.000,00 1.905.000,00
150.000,00
92,70 1.20 1.20.09 64 43 00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
126.775.000,00 101.099.400,00
25.675.600,00
79,75
1.20 1.20.09 64 43 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.950.000,00 8.950.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 64 43 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
117.825.000,00 92.149.400,00
25.675.600,00
78,21 1.20 1.20.09 64 44 00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
123.525.000,00 85.652.046,00
37.872.954,00
69,34
1.20 1.20.09 64 44 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.950.000,00 8.950.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 64 44 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
114.575.000,00 76.702.046,00
37.872.954,00
66,94 1.20 1.20.09 64 45 00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN DAYA TARIK INVESTASI DAERAH
128.775.000,00 98.595.100,00
30.179.900,00
76,56
1.20 1.20.09 64 45 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.950.000,00 8.950.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 64 45 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
119.825.000,00 89.645.100,00
30.179.900,00
74,81 1.20 1.20.09 64 46 00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGANGKATAN ARSIPARIS TINGKAT TERAMPIL
541.983.000,00 340.273.500,00
201.709.500,00
62,78
1.20 1.20.09 64 46 00 5 2 1 Belanja Pegawai
16.700.000,00 16.700.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 64 46 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
525.283.000,00 323.573.500,00
201.709.500,00
61,60 1.20 1.20.09 64 47 00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
117.121.000,00 88.316.500,00
28.804.500,00
75,41
1.20 1.20.09 64 47 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.950.000,00 8.950.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 64 47 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
108.171.000,00 79.366.500,00
28.804.500,00
73,37 1.20 1.20.09 65
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
349.625.500,00 252.231.100,00
97.394.400,00
72,14 1.20 1.20.09 65 10 00
KAJIAN SISTEM DAN KUALITAS MATERI DIKLAT PNS
74.995.000,00 54.623.800,00
20.371.200,00
72,84
1.20 1.20.09 65 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
49.950.000,00 43.550.000,00
6.400.000,00
87,19 1.20 1.20.09 65 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
25.045.000,00 11.073.800,00
13.971.200,00
44,22 1.20 1.20.09 65 29 00
PENYUSUNAN PROFIL DAN DATA KEDIKLATAN
61.950.000,00 42.052.500,00
19.897.500,00
67,88
1.20 1.20.09 65 29 00 5 2 1 Belanja Pegawai
21.800.000,00 21.800.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 65 29 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
40.150.000,00 20.252.500,00
19.897.500,00
50,44 1.20 1.20.09 65 37 00
EVALUASI DAMPAK DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
80.884.000,00 40.102.800,00
40.781.200,00
49,58
1.20 1.20.09 65 37 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.630.000,00 8.630.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 65 37 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
72.254.000,00 31.472.800,00
40.781.200,00
43,56 1.20 1.20.09 65 46 00
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENDATAAN
62.596.500,00 48.916.400,00
13.680.100,00
78,15
1.20 1.20.09 65 46 00 5 2 1 Belanja Pegawai
27.800.000,00 27.800.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 65 46 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
34.796.500,00 21.116.400,00
13.680.100,00
60,69 1.20 1.20.09 65 47 00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN DIKLAT
69.200.000,00 66.535.600,00
2.664.400,00
96,15
1.20 1.20.09 65 47 00 5 2 1 Belanja Pegawai
44.500.000,00 44.500.000,00
-
100,00 1.20 1.20.09 65 47 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
24.700.000,00 22.035.600,00
2.664.400,00
89,21
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI : 1.20.10 Badan Kepegawaian Daerah
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.20 1.20.10 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
16.336.823.861,00 14.753.493.105,00
1.345.144.206,00
90,31 1.20 1.20.10 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.296.511.661,00 4.227.115.008,00
69.396.653,00
98,38
1.20 1.20.10 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
4.296.511.661,00 4.227.115.008,00
69.396.653,00
98,38 1.20 1.20.10 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
12.040.312.200,00 10.526.378.097,00
1.275.747.553,00
87,43 1.20 1.20.10 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.758.455.000,00 2.607.882.497,00
150.444.253,00
94,54 1.20 1.20.10 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
58.500.000,00 57.424.270,00
1.075.730,00
98,16
1.20 1.20.10 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
42.900.000,00 42.900.000,00
-
100,00 1.20 1.20.10 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
15.600.000,00 14.524.270,00
1.075.730,00
93,10 1.20 1.20.10 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
153.000.000,00 79.089.890,00
73.910.110,00
51,69
1.20 1.20.10 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa