.09 65 37 00 5 2 1 Belanja Pegawai .09 65 46 00 5 2 1 Belanja Pegawai .09 65 47 00 5 2 1 Belanja Pegawai .10 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai .10 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai

71 1.20 1.20.09 64 41 00 RAPAT KOORDINASI ANTAR KABUPATENKOTA SE-PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 183.219.000,00 159.360.800,00 23.858.200,00 86,98 1.20 1.20.09 64 41 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.275.000,00 8.275.000,00 - 100,00 1.20 1.20.09 64 41 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.944.000,00 151.085.800,00 23.858.200,00 86,36 1.20 1.20.09 64 42 00 PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA 42.655.000,00 42.505.000,00 150.000,00 99,65 1.20 1.20.09 64 42 00 5 2 1 Belanja Pegawai 40.600.000,00 40.600.000,00 - 100,00 1.20 1.20.09 64 42 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.055.000,00 1.905.000,00 150.000,00 92,70 1.20 1.20.09 64 43 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU 126.775.000,00 101.099.400,00 25.675.600,00 79,75 1.20 1.20.09 64 43 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.950.000,00 8.950.000,00 - 100,00 1.20 1.20.09 64 43 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117.825.000,00 92.149.400,00 25.675.600,00 78,21 1.20 1.20.09 64 44 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 123.525.000,00 85.652.046,00 37.872.954,00 69,34 1.20 1.20.09 64 44 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.950.000,00 8.950.000,00 - 100,00 1.20 1.20.09 64 44 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114.575.000,00 76.702.046,00 37.872.954,00 66,94 1.20 1.20.09 64 45 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN DAYA TARIK INVESTASI DAERAH 128.775.000,00 98.595.100,00 30.179.900,00 76,56 1.20 1.20.09 64 45 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.950.000,00 8.950.000,00 - 100,00 1.20 1.20.09 64 45 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.825.000,00 89.645.100,00 30.179.900,00 74,81 1.20 1.20.09 64 46 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGANGKATAN ARSIPARIS TINGKAT TERAMPIL 541.983.000,00 340.273.500,00 201.709.500,00 62,78 1.20 1.20.09 64 46 00 5 2 1 Belanja Pegawai 16.700.000,00 16.700.000,00 - 100,00 1.20 1.20.09 64 46 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 525.283.000,00 323.573.500,00 201.709.500,00 61,60 1.20 1.20.09 64 47 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 117.121.000,00 88.316.500,00 28.804.500,00 75,41 1.20 1.20.09 64 47 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.950.000,00 8.950.000,00 - 100,00 1.20 1.20.09 64 47 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.171.000,00 79.366.500,00 28.804.500,00 73,37 1.20 1.20.09 65 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 349.625.500,00 252.231.100,00 97.394.400,00 72,14 1.20 1.20.09 65 10 00 KAJIAN SISTEM DAN KUALITAS MATERI DIKLAT PNS 74.995.000,00 54.623.800,00 20.371.200,00 72,84 1.20 1.20.09 65 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 49.950.000,00 43.550.000,00 6.400.000,00 87,19 1.20 1.20.09 65 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.045.000,00 11.073.800,00 13.971.200,00 44,22 1.20 1.20.09 65 29 00 PENYUSUNAN PROFIL DAN DATA KEDIKLATAN 61.950.000,00 42.052.500,00 19.897.500,00 67,88 1.20 1.20.09 65 29 00 5 2 1 Belanja Pegawai 21.800.000,00 21.800.000,00 - 100,00 1.20 1.20.09 65 29 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.150.000,00 20.252.500,00 19.897.500,00 50,44 1.20 1.20.09 65 37 00 EVALUASI DAMPAK DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III 80.884.000,00 40.102.800,00 40.781.200,00 49,58 1.20 1.20.09 65 37 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.630.000,00 8.630.000,00 - 100,00 1.20 1.20.09 65 37 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72.254.000,00 31.472.800,00 40.781.200,00 43,56 1.20 1.20.09 65 46 00 PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENDATAAN 62.596.500,00 48.916.400,00 13.680.100,00 78,15 1.20 1.20.09 65 46 00 5 2 1 Belanja Pegawai 27.800.000,00 27.800.000,00 - 100,00 1.20 1.20.09 65 46 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.796.500,00 21.116.400,00 13.680.100,00 60,69 1.20 1.20.09 65 47 00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN DIKLAT 69.200.000,00 66.535.600,00 2.664.400,00 96,15 1.20 1.20.09 65 47 00 5 2 1 Belanja Pegawai 44.500.000,00 44.500.000,00 - 100,00 1.20 1.20.09 65 47 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.700.000,00 22.035.600,00 2.664.400,00 89,21 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ORGANISASI : 1.20.10 Badan Kepegawaian Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.20 1.20.10 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 16.336.823.861,00 14.753.493.105,00 1.345.144.206,00 90,31 1.20 1.20.10 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.296.511.661,00 4.227.115.008,00 69.396.653,00 98,38 1.20 1.20.10 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.296.511.661,00 4.227.115.008,00 69.396.653,00 98,38 1.20 1.20.10 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 12.040.312.200,00 10.526.378.097,00 1.275.747.553,00 87,43 1.20 1.20.10 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.758.455.000,00 2.607.882.497,00 150.444.253,00 94,54 1.20 1.20.10 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 58.500.000,00 57.424.270,00 1.075.730,00 98,16 1.20 1.20.10 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 42.900.000,00 42.900.000,00 - 100,00 1.20 1.20.10 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 14.524.270,00 1.075.730,00 93,10 1.20 1.20.10 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 153.000.000,00 79.089.890,00 73.910.110,00 51,69 1.20 1.20.10 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa