.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa .01 01 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 01 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

77 1.22 1.22.01 21 08 00 GELAR KARYA PRODUK PELAKU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PNPM-MPD 101.627.000,00 97.643.000,00 3.984.000,00 96,08 1.22 1.22.01 21 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.22 1.22.01 21 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.127.000,00 96.143.000,00 3.984.000,00 96,02 1.22 1.22.01 21 11 00 PELATIHAN BAGI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KPM SE- PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 164.665.000,00 146.718.400,00 17.946.600,00 89,10 1.22 1.22.01 21 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 3.350.000,00 650.000,00 83,75 1.22 1.22.01 21 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160.665.000,00 143.368.400,00 17.296.600,00 89,23 1.22 1.22.01 21 12 00 PELATIHAN PENYUSUNAN RPJMDES BAGI APARATUR DESA 168.900.000,00 149.765.200,00 19.134.800,00 88,67 1.22 1.22.01 21 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 3.950.000,00 650.000,00 85,87 1.22 1.22.01 21 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164.300.000,00 145.815.200,00 18.484.800,00 88,75 1.22 1.22.01 21 15 00 TEMU KARYA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KPM SE- PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 128.713.000,00 122.441.000,00 6.272.000,00 95,13 1.22 1.22.01 21 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 3.350.000,00 650.000,00 83,75 1.22 1.22.01 21 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124.713.000,00 119.091.000,00 5.622.000,00 95,49 1.22 1.22.01 21 16 00 SELEKSI SI KOMPAK AWARD 120.000.000,00 104.200.000,00 15.800.000,00 86,83 1.22 1.22.01 21 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.125.000,00 4.125.000,00 - 100,00 1.22 1.22.01 21 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115.875.000,00 100.075.000,00 15.800.000,00 86,36 1.22 1.22.01 21 17 00 PAP PNPM-MPD KEGIATAN PEMBINAAN DAN MONEV 208.532.500,00 199.938.000,00 8.594.500,00 95,88 1.22 1.22.01 21 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai 33.750.000,00 33.750.000,00 - 100,00 1.22 1.22.01 21 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.782.500,00 166.188.000,00 8.594.500,00 95,08 1.22 1.22.01 22 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI DESA 1.898.013.750,00 1.736.850.496,00 161.163.254,00 91,51 1.22 1.22.01 22 01 00 BANTUAN DAN MONITORING SERTA EVALUASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH PMT-AS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 700.000.000,00 698.013.000,00 1.987.000,00 99,72 1.22 1.22.01 22 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 1.22 1.22.01 22 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 692.500.000,00 690.513.000,00 1.987.000,00 99,71 1.22 1.22.01 22 10 00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT 155.613.750,00 152.967.996,00 2.645.754,00 98,30 1.22 1.22.01 22 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 16.800.000,00 1.200.000,00 93,33 1.22 1.22.01 22 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137.613.750,00 136.167.996,00 1.445.754,00 98,95 1.22 1.22.01 22 11 00 FASILITASI PENDAMPINGAN PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT 68.400.000,00 61.880.000,00 6.520.000,00 90,47 1.22 1.22.01 22 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai 21.900.000,00 21.900.000,00 - 100,00 1.22 1.22.01 22 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 39.980.000,00 6.520.000,00 85,98 1.22 1.22.01 22 15 00 PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PKK 974.000.000,00 823.989.500,00 150.010.500,00 84,60 1.22 1.22.01 22 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 13.800.000,00 - 100,00 1.22 1.22.01 22 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 960.200.000,00 810.189.500,00 150.010.500,00 84,38 1.22 1.22.01 23 PROGRAM PENGELOLAAN SDA DESA DAN PENGEMBANGAN TTG 843.040.500,00 645.891.900,00 197.148.600,00 76,61 1.22 1.22.01 23 01 00 PELATIHAN KETERAMPILAN DASAR FASILITASI PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA BAGI KELOMPOK PENGELOLAAN PRASARANA KPP 151.831.000,00 118.297.300,00 33.533.700,00 77,91 1.22 1.22.01 23 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.140.000,00 2.140.000,00 - 100,00 1.22 1.22.01 23 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149.691.000,00 116.157.300,00 33.533.700,00 77,60 1.22 1.22.01 23 03 00 GELAR TTG TINGKAT NASIONAL 111.000.000,00 101.975.000,00 9.025.000,00 91,87 1.22 1.22.01 23 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 6.700.000,00 5.600.000,00 1.100.000,00 83,58 1.22 1.22.01 23 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104.300.000,00 96.375.000,00 7.925.000,00 92,40 1.22 1.22.01 23 07 00 PELATIHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT 183.165.000,00 128.944.600,00 54.220.400,00 70,40 1.22 1.22.01 23 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.495.000,00 2.495.000,00 - 100,00 1.22 1.22.01 23 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.670.000,00 126.449.600,00 54.220.400,00 69,99 1.22 1.22.01 23 08 00 PENINGKATAN MOTIVASI MASYARAKAT MELALUI LOMBA TTG TINGKAT PROVINSI 131.744.500,00 117.422.400,00 14.322.100,00 89,13 1.22 1.22.01 23 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.475.000,00 8.425.000,00 50.000,00 99,41 1.22 1.22.01 23 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123.269.500,00 108.997.400,00 14.272.100,00 88,42 1.22 1.22.01 23 09 00 PELATIHAN PENGURUS POSYANTEKDES PERCONTOHAN 185.300.000,00 119.890.800,00 65.409.200,00 64,70 1.22 1.22.01 23 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.795.000,00 1.795.000,00 - 100,00 1.22 1.22.01 23 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183.505.000,00 118.095.800,00 65.409.200,00 64,36 1.22 1.22.01 23 10 00 OPERASIONAL POSYANTEKDES 80.000.000,00 59.361.800,00 20.638.200,00 74,20 1.22 1.22.01 23 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00 7.050.000,00 - 100,00 1.22 1.22.01 23 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72.950.000,00 52.311.800,00 20.638.200,00 71,71 1.22 1.22.01 24 PROGRAM RASKINTIS 13.170.780.000,00 12.169.184.200,00 1.001.595.800,00 92,40 1.22 1.22.01 24 02 00 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SISA SUBSIDI BERAS KEPADA KELUARGA MISKIN SECARA GRATIS 13.072.920.000,00 12.073.680.000,00 999.240.000,00 92,36 1.22 1.22.01 24 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 82.800.000,00 82.800.000,00 - 100,00 1.22 1.22.01 24 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.990.120.000,00 11.990.880.000,00 999.240.000,00 92,31 1.22 1.22.01 24 03 00 RAKOR DAN MONEV BANTUAN BERAS BAGI KELUARGA MISKIN 97.860.000,00 95.504.200,00 2.355.800,00 97,59 1.22 1.22.01 24 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 1.22 1.22.01 24 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.060.000,00 87.704.200,00 2.355.800,00 97,38 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25 Komunikasi dan Informatika ORGANISASI : 1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.25 1.25.01 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 21.241.091.640,30 19.124.873.642,00 1.849.177.534,30 90,04 1.25 1.25.01 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.105.775.520,30 3.868.717.867,00 237.057.653,30 94,23 1.25 1.25.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.105.775.520,30 3.868.717.867,00 237.057.653,30 94,23 1.25 1.25.01 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 17.135.316.120,00 15.256.155.775,00 1.612.119.881,00 89,03 1.25 1.25.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.790.767.620,00 2.520.449.156,00 4.060.000,00 90,31 1.25 1.25.01 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 52.675.000,00 48.615.000,00 4.060.000,00 92,29 1.25 1.25.01 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 42.900.000,00 42.900.000,00 - 100,00 1.25 1.25.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.775.000,00 5.715.000,00 4.060.000,00 58,47 1.25 1.25.01 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 802.709.620,00 702.311.314,00 100.398.306,00 87,49 1.25 1.25.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 802.709.620,00 702.311.314,00 100.398.306,00 87,49 1.25 1.25.01 01 06 00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 314.080.000,00 246.859.300,00 67.220.700,00 78,60 1.25 1.25.01 01 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai 42.900.000,00 42.900.000,00 - 100,00 78 1.25 1.25.01 01 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271.180.000,00 203.959.300,00 67.220.700,00 75,21 1.25 1.25.01 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 139.020.000,00 126.670.000,00 12.350.000,00 91,12 1.25 1.25.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai