77 1.22 1.22.01 21 08 00
GELAR KARYA PRODUK PELAKU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PNPM-MPD
101.627.000,00 97.643.000,00
3.984.000,00
96,08
1.22 1.22.01 21 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.500.000,00 1.500.000,00
-
100,00 1.22 1.22.01 21 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
100.127.000,00 96.143.000,00
3.984.000,00
96,02 1.22 1.22.01 21 11 00
PELATIHAN BAGI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KPM SE- PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
164.665.000,00 146.718.400,00
17.946.600,00
89,10
1.22 1.22.01 21 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.000.000,00 3.350.000,00
650.000,00
83,75 1.22 1.22.01 21 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
160.665.000,00 143.368.400,00
17.296.600,00
89,23 1.22 1.22.01 21 12 00
PELATIHAN PENYUSUNAN RPJMDES BAGI APARATUR DESA
168.900.000,00 149.765.200,00
19.134.800,00
88,67
1.22 1.22.01 21 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.600.000,00 3.950.000,00
650.000,00
85,87 1.22 1.22.01 21 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
164.300.000,00 145.815.200,00
18.484.800,00
88,75 1.22 1.22.01 21 15 00
TEMU KARYA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KPM SE- PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
128.713.000,00 122.441.000,00
6.272.000,00
95,13
1.22 1.22.01 21 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.000.000,00 3.350.000,00
650.000,00
83,75 1.22 1.22.01 21 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
124.713.000,00 119.091.000,00
5.622.000,00
95,49 1.22 1.22.01 21 16 00
SELEKSI SI KOMPAK AWARD
120.000.000,00 104.200.000,00
15.800.000,00
86,83
1.22 1.22.01 21 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.125.000,00 4.125.000,00
-
100,00 1.22 1.22.01 21 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
115.875.000,00 100.075.000,00
15.800.000,00
86,36 1.22 1.22.01 21 17 00
PAP PNPM-MPD KEGIATAN PEMBINAAN DAN MONEV
208.532.500,00 199.938.000,00
8.594.500,00
95,88
1.22 1.22.01 21 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai
33.750.000,00 33.750.000,00
-
100,00 1.22 1.22.01 21 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
174.782.500,00 166.188.000,00
8.594.500,00
95,08 1.22 1.22.01 22
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI DESA
1.898.013.750,00 1.736.850.496,00
161.163.254,00
91,51 1.22 1.22.01 22 01 00
BANTUAN DAN MONITORING SERTA EVALUASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH PMT-AS PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
700.000.000,00 698.013.000,00
1.987.000,00
99,72
1.22 1.22.01 22 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.500.000,00 7.500.000,00
-
100,00 1.22 1.22.01 22 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
692.500.000,00 690.513.000,00
1.987.000,00
99,71 1.22 1.22.01 22 10 00
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
155.613.750,00 152.967.996,00
2.645.754,00
98,30
1.22 1.22.01 22 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
18.000.000,00 16.800.000,00
1.200.000,00
93,33 1.22 1.22.01 22 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
137.613.750,00 136.167.996,00
1.445.754,00
98,95 1.22 1.22.01 22 11 00
FASILITASI PENDAMPINGAN PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT
68.400.000,00 61.880.000,00
6.520.000,00
90,47
1.22 1.22.01 22 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai
21.900.000,00 21.900.000,00
-
100,00 1.22 1.22.01 22 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
46.500.000,00 39.980.000,00
6.520.000,00
85,98 1.22 1.22.01 22 15 00
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PKK
974.000.000,00 823.989.500,00
150.010.500,00
84,60
1.22 1.22.01 22 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai
13.800.000,00 13.800.000,00
-
100,00 1.22 1.22.01 22 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
960.200.000,00 810.189.500,00
150.010.500,00
84,38 1.22 1.22.01 23
PROGRAM PENGELOLAAN SDA DESA DAN PENGEMBANGAN TTG
843.040.500,00 645.891.900,00
197.148.600,00
76,61 1.22 1.22.01 23 01 00
PELATIHAN KETERAMPILAN DASAR FASILITASI PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA BAGI KELOMPOK
PENGELOLAAN PRASARANA KPP
151.831.000,00 118.297.300,00
33.533.700,00
77,91
1.22 1.22.01 23 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.140.000,00 2.140.000,00
-
100,00 1.22 1.22.01 23 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
149.691.000,00 116.157.300,00
33.533.700,00
77,60 1.22 1.22.01 23 03 00
GELAR TTG TINGKAT NASIONAL
111.000.000,00 101.975.000,00
9.025.000,00
91,87
1.22 1.22.01 23 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
6.700.000,00 5.600.000,00
1.100.000,00
83,58 1.22 1.22.01 23 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
104.300.000,00 96.375.000,00
7.925.000,00
92,40 1.22 1.22.01 23 07 00
PELATIHAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT BERBASIS MASYARAKAT
183.165.000,00 128.944.600,00
54.220.400,00
70,40
1.22 1.22.01 23 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.495.000,00 2.495.000,00
-
100,00 1.22 1.22.01 23 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
180.670.000,00 126.449.600,00
54.220.400,00
69,99 1.22 1.22.01 23 08 00
PENINGKATAN MOTIVASI MASYARAKAT MELALUI LOMBA TTG TINGKAT PROVINSI
131.744.500,00 117.422.400,00
14.322.100,00
89,13
1.22 1.22.01 23 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.475.000,00 8.425.000,00
50.000,00
99,41 1.22 1.22.01 23 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
123.269.500,00 108.997.400,00
14.272.100,00
88,42 1.22 1.22.01 23 09 00
PELATIHAN PENGURUS POSYANTEKDES PERCONTOHAN
185.300.000,00 119.890.800,00
65.409.200,00
64,70
1.22 1.22.01 23 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai
1.795.000,00 1.795.000,00
-
100,00 1.22 1.22.01 23 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
183.505.000,00 118.095.800,00
65.409.200,00
64,36 1.22 1.22.01 23 10 00
OPERASIONAL POSYANTEKDES
80.000.000,00 59.361.800,00
20.638.200,00
74,20
1.22 1.22.01 23 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.050.000,00 7.050.000,00
-
100,00 1.22 1.22.01 23 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
72.950.000,00 52.311.800,00
20.638.200,00
71,71 1.22 1.22.01 24
PROGRAM RASKINTIS
13.170.780.000,00 12.169.184.200,00
1.001.595.800,00
92,40 1.22 1.22.01 24 02 00
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL SISA SUBSIDI BERAS KEPADA KELUARGA MISKIN SECARA GRATIS
13.072.920.000,00 12.073.680.000,00
999.240.000,00
92,36
1.22 1.22.01 24 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
82.800.000,00 82.800.000,00
-
100,00 1.22 1.22.01 24 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
12.990.120.000,00 11.990.880.000,00
999.240.000,00
92,31 1.22 1.22.01 24 03 00
RAKOR DAN MONEV BANTUAN BERAS BAGI KELUARGA MISKIN
97.860.000,00 95.504.200,00
2.355.800,00
97,59
1.22 1.22.01 24 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.800.000,00 7.800.000,00
-
100,00 1.22 1.22.01 24 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
90.060.000,00 87.704.200,00
2.355.800,00
97,38
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.25 Komunikasi dan Informatika
ORGANISASI : 1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informasi
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.25 1.25.01 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
21.241.091.640,30 19.124.873.642,00
1.849.177.534,30
90,04 1.25 1.25.01 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.105.775.520,30 3.868.717.867,00
237.057.653,30
94,23
1.25 1.25.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai
4.105.775.520,30 3.868.717.867,00
237.057.653,30
94,23 1.25 1.25.01 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
17.135.316.120,00 15.256.155.775,00
1.612.119.881,00
89,03 1.25 1.25.01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.790.767.620,00 2.520.449.156,00
4.060.000,00
90,31 1.25 1.25.01 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
52.675.000,00 48.615.000,00
4.060.000,00
92,29
1.25 1.25.01 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
42.900.000,00 42.900.000,00
-
100,00 1.25 1.25.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
9.775.000,00 5.715.000,00
4.060.000,00
58,47 1.25 1.25.01 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
802.709.620,00 702.311.314,00
100.398.306,00
87,49
1.25 1.25.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
802.709.620,00 702.311.314,00
100.398.306,00
87,49 1.25 1.25.01 01 06 00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
314.080.000,00 246.859.300,00
67.220.700,00
78,60
1.25 1.25.01 01 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
42.900.000,00 42.900.000,00
-
100,00
78
1.25 1.25.01 01 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
271.180.000,00 203.959.300,00
67.220.700,00
75,21 1.25 1.25.01 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
139.020.000,00 126.670.000,00
12.350.000,00
91,12
1.25 1.25.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai