.02 17 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 18 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 19 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 20 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

26 1 2 3 4 5 6 7 1.06 1.06.02 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 18.270.333.470,00 14.566.813.819,00 3.703.519.651,00 79,73 1.06 1.06.02 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.112.389.470,00 5.493.090.066,00 619.299.404,00 89,87 1.06 1.06.02 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 6.112.389.470,00 5.493.090.066,00 619.299.404,00 89,87 1.06 1.06.02 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 12.157.944.000,00 9.073.723.753,00 3.084.220.247,00 74,63 1.06 1.06.02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.595.957.000,00 2.385.565.366,00 210.391.634,00 91,90 1.06 1.06.02 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT-MENYURAT 64.150.000,00 53.017.100,00 11.132.900,00 82,65 1.06 1.06.02 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 42.900.000,00 42.900.000,00 - 100,00 1.06 1.06.02 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00 10.117.100,00 11.132.900,00 47,61 1.06 1.06.02 01 06 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 223.200.000,00 162.229.329,00 60.970.671,00 72,68 1.06 1.06.02 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223.200.000,00 162.229.329,00 60.970.671,00 72,68 1.06 1.06.02 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 176.550.000,00 153.870.000,00 22.680.000,00 87,15 1.06 1.06.02 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 176.550.000,00 153.870.000,00 22.680.000,00 87,15 1.06 1.06.02 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 115.800.000,00 115.634.000,00 166.000,00 99,86 1.06 1.06.02 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 85.800.000,00 85.800.000,00 - 100,00 1.06 1.06.02 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.834.000,00 166.000,00 99,45 1.06 1.06.02 01 09 00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 164.350.000,00 136.215.000,00 28.135.000,00 82,88 1.06 1.06.02 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 64.350.000,00 61.050.000,00 3.300.000,00 94,87 1.06 1.06.02 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 75.165.000,00 24.835.000,00 75,17 1.06 1.06.02 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 240.000.000,00 239.763.500,00 236.500,00 99,90 1.06 1.06.02 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 239.763.500,00 236.500,00 99,90 1.06 1.06.02 01 11 00 PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 74.200.000,00 51.006.250,00 23.193.750,00 68,74 1.06 1.06.02 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74.200.000,00 51.006.250,00 23.193.750,00 68,74 1.06 1.06.02 01 12 00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALLASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 25.000.000,00 24.657.000,00 343.000,00 98,63 1.06 1.06.02 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.657.000,00 343.000,00 98,63 1.06 1.06.02 01 15 00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 60.000.000,00 54.031.750,00 5.968.250,00 90,05 1.06 1.06.02 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.990.000,00 10.000,00 99,97 1.06 1.06.02 01 15 00 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000,00 24.041.750,00 5.958.250,00 80,14 1.06 1.06.02 01 16 00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 15.120.000,00 12.557.500,00 2.562.500,00 83,05 1.06 1.06.02 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.120.000,00 12.557.500,00 2.562.500,00 83,05 1.06 1.06.02 01 17 00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 115.000.000,00 79.909.700,00 35.090.300,00 69,49 1.06 1.06.02 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 79.909.700,00 35.090.300,00 69,49 1.06 1.06.02 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.072.437.000,00 1.054.175.337,00 18.261.663,00 98,30 1.06 1.06.02 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.072.437.000,00 1.054.175.337,00 18.261.663,00 98,30 1.06 1.06.02 01 19 00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 150.150.000,00 148.500.000,00 1.650.000,00 98,90 1.06 1.06.02 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 150.150.000,00 148.500.000,00 1.650.000,00 98,90 1.06 1.06.02 01 21 00 SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA KE KABKOTA 100.000.000,00 99.998.900,00 1.100,00 100,00 1.06 1.06.02 01 21 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.998.900,00 1.100,00 100,00 1.06 1.06.02 02 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.725.290.000,00 1.130.856.550,00 594.433.450,00 65,55 1.06 1.06.02 02 07 00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 555.400.000,00 198.000.000,00 357.400.000,00 35,65 1.06 1.06.02 02 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 - 5.400.000,00 0,00 1.06 1.06.02 02 07 00 5 2 3 Belanja Modal 550.000.000,00 198.000.000,00 352.000.000,00 36,00 1.06 1.06.02 02 13 00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 464.500.000,00 448.065.000,00 16.435.000,00 96,46 1.06 1.06.02 02 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 0,00 1.06 1.06.02 02 13 00 5 2 3 Belanja Modal 464.000.000,00 448.065.000,00 15.935.000,00 96,57 1.06 1.06.02 02 22 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 153.800.000,00 51.844.000,00 101.956.000,00 33,71 1.06 1.06.02 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai 750.000,00 - 750.000,00 0,00 1.06 1.06.02 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153.050.000,00 51.844.000,00 101.206.000,00 33,87 1.06 1.06.02 02 24 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 427.690.000,00 375.697.550,00 51.992.450,00 87,84 1.06 1.06.02 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 44.700.000,00 42.900.000,00 1.800.000,00 95,97 1.06 1.06.02 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 382.990.000,00 332.797.550,00 50.192.450,00 86,89 1.06 1.06.02 02 33 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA TAMAN, TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 123.900.000,00 57.250.000,00 66.650.000,00 46,21 1.06 1.06.02 02 33 00 5 2 1 Belanja Pegawai 42.900.000,00 21.450.000,00 21.450.000,00 50,00 1.06 1.06.02 02 33 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 35.800.000,00 45.200.000,00 44,20 1.06 1.06.02 06 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 56.550.000,00 49.481.000,00 7.069.000,00 87,50 1.06 1.06.02 06 25 00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 56.550.000,00 49.481.000,00 7.069.000,00 87,50 1.06 1.06.02 06 25 00 5 2 1 Belanja Pegawai 39.750.000,00 39.450.000,00 300.000,00 99,25 1.06 1.06.02 06 25 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 10.031.000,00 6.769.000,00 59,71 1.05 1.06.02 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 532.250.000,00 364.257.800,00 167.992.200,00 68,44 1.05 1.06.02 15 03 00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG RENCANA TATA RUANG 376.480.000,00 262.317.400,00 114.162.600,00 69,68

1.05 1.06.02 15 03 00 5 2 1 Belanja pegawai

14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 1.05 1.06.02 15 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 362.480.000,00 248.317.400,00 114.162.600,00 68,51 1.05 1.06.02 15 16 00 KOORDINASI DAN FASILITASI BKPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 155.770.000,00 101.940.400,00 53.829.600,00 65,44

1.05 1.06.02 15 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai

72.100.000,00 42.550.000,00 29.550.000,00 59,02 1.05 1.06.02 15 16 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 83.670.000,00 59.390.400,00 24.279.600,00 70,98 1.06 1.06.02 15 00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASI 573.550.000,00 350.729.757,00 222.820.243,00 61,15 1.06 1.06.02 15 21 00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 573.550.000,00 350.729.757,00 222.820.243,00 61,15 1.06 1.06.02 15 21 00 5 2 1 Belanja Pegawai 71.300.000,00 19.500.000,00 51.800.000,00 27,35 1.06 1.06.02 15 21 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350.250.000,00 204.282.757,00 145.967.243,00 58,32 1.06 1.06.02 15 21 00 5 2 3 Belanja Modal 152.000.000,00 126.947.000,00 25.053.000,00 83,52 1.06 1.06.02 16 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 1.045.412.000,00 761.665.600,00 283.746.400,00 72,86 1.06 1.06.02 16 02 00 KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH 311.416.000,00 246.191.500,00 65.224.500,00 79,06 1.06 1.06.02 16 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 38.100.000,00 18.800.000,00 19.300.000,00 49,34 1.06 1.06.02 16 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 273.316.000,00 227.391.500,00 45.924.500,00 83,20 1.06 1.06.02 16 06 00 RAPAT TEKNIS FORUM KERJASAMA GUBERNUR SE-SUMATERA 733.996.000,00 515.474.100,00 218.521.900,00 70,23 1.06 1.06.02 16 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai 71.850.000,00 69.750.000,00 2.100.000,00 97,08 1.06 1.06.02 16 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 662.146.000,00 445.724.100,00 216.421.900,00 67,32 1.06 1.06.02 17 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 599.225.000,00 584.205.000,00 15.020.000,00 97,49 1.06 1.06.02 17 04 00 PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERBATASAN 599.225.000,00 584.205.000,00 15.020.000,00 97,49 1.06 1.06.02 17 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai 32.000.000,00 27.600.000,00 4.400.000,00 86,25 1.06 1.06.02 17 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 567.225.000,00 556.605.000,00 10.620.000,00 98,13 1.06 1.06.02 18 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 499.580.000,00 468.840.000,00 30.740.000,00 93,85 1.06 1.06.02 18 14 00 KOORDINASI PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 499.580.000,00 468.840.000,00 30.740.000,00 93,85 1.06 1.06.02 18 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai 30.400.000,00 23.200.000,00 7.200.000,00 76,32 1.06 1.06.02 18 14 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 469.180.000,00 445.640.000,00 23.540.000,00 94,98 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan ORGANISASI : 1.06.01 Bappeda dan Statistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 27 1 2 3 4 5 6 7 1.06 1.06.02 19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 294.278.000,00 184.164.650,00 110.113.350,00 62,58 1.06 1.06.02 19 09 00 KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAINASE DAN SANITASI PERKOTAAN 294.278.000,00 184.164.650,00 110.113.350,00 62,58 1.06 1.06.02 19 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 119.450.000,00 84.875.000,00 34.575.000,00 71,05 1.06 1.06.02 19 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.828.000,00 99.289.650,00 75.538.350,00 56,79 1.06 1.06.02 20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 283.650.000,00 137.889.680,00 145.760.320,00 48,61 1.06 1.06.02 20 03 00 BIMBINGAN TEKNIS TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 118.650.000,00 82.684.680,00 35.965.320,00 69,69 1.06 1.06.02 20 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118.650.000,00 82.684.680,00 35.965.320,00 69,69 1.06 1.06.02 20 05 00 PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 126.200.000,00 50.355.000,00 75.845.000,00 39,90 1.06 1.06.02 20 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai