.01 22 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00 .01 22 21 00 5 2 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 .01 28 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 50.100.000,00 .01 28 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 63.900.000,00 .01 28 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00

15 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.01 1.01.01 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 42.759.191.144,00 36.398.084.032,00 6.361.107.112,00 85,12 1.01 1.01.01 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.795.743.519,00 5.518.015.175,00 277.728.344,00 95,21 1.01 1.01.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 5.795.743.519,00 5.518.015.175,00 277.728.344,00 95,21 1.01 1.01.01 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 36.963.447.625,00 30.880.068.857,00 6.083.378.768,00 83,54 1.01 1.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.386.408.625,00 1.194.652.447,00 191.756.178,00 86,17 1.01 1.01.01 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 51.900.000,00 44.450.000,00 7.450.000,00 85,65 1.01 1.01.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.900.000,00 44.450.000,00 7.450.000,00 85,65 1.01 1.01.01 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI; SUMBER DAYA LISTRIK DAN AIR 90.000.000,00 69.801.585,00 20.198.415,00 77,56 1.01 1.01.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 69.801.585,00 20.198.415,00 77,56 1.01 1.01.01 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 130.740.000,00 130.740.000,00 - 100,00 1.01 1.01.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 130.740.000,00 130.740.000,00 - 100,00 1.01 1.01.01 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 207.600.000,00 182.260.000,00 25.340.000,00 87,79 1.01 1.01.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 171.600.000,00 146.850.000,00 24.750.000,00 85,58 1.01 1.01.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 35.410.000,00 590.000,00 98,36 1.01 1.01.01 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 228.658.625,00 228.658.575,00 50,00 100,00 1.01 1.01.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228.658.625,00 228.658.575,00 50,00 100,00 1.01 1.01.01 01 11 00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 63.000.000,00 60.000.000,00 3.000.000,00 95,24 1.01 1.01.01 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 60.000.000,00 3.000.000,00 95,24 1.01 1.01.01 01 17 00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 40.000.000,00 15.245.000,00 24.755.000,00 38,11 1.01 1.01.01 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 15.245.000,00 24.755.000,00 38,11 1.01 1.01.01 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 508.210.000,00 399.147.287,00 109.062.713,00 78,54 1.01 1.01.01 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 508.210.000,00 399.147.287,00 109.062.713,00 78,54 1.01 1.01.01 01 19 00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 66.300.000,00 64.350.000,00 1.950.000,00 97,06 1.01 1.01.01 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 66.300.000,00 64.350.000,00 1.950.000,00 97,06 1.01 1.01.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.670.631.000,00 1.491.976.800,00 178.654.200,00 89,31 1.01 1.01.01 02 03 00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 205.311.000,00 142.431.000,00 62.880.000,00 69,37 1.01 1.01.01 02 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 - 5.600.000,00 0,00 1.01 1.01.01 02 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.711.000,00 58.421.000,00 1.290.000,00 97,84 1.01 1.01.01 02 03 00 5 2 3 Belanja Modal 140.000.000,00 84.010.000,00 55.990.000,00 60,01 1.01 1.01.01 02 13 00 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 498.650.000,00 449.961.000,00 48.689.000,00 90,24 1.01 1.01.01 02 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000,00 650.000,00 - 100,00 1.01 1.01.01 02 13 00 5 2 3 Belanja Modal 498.000.000,00 449.311.000,00 48.689.000,00 90,22 1.01 1.01.01 02 22 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 462.000.000,00 457.000.000,00 5.000.000,00 98,92 1.01 1.01.01 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.01 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 445.000.000,00 5.000.000,00 98,89 1.01 1.01.01 02 24 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 487.670.000,00 426.084.800,00 61.585.200,00 87,37 1.01 1.01.01 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 257.400.000,00 239.250.000,00 18.150.000,00 92,95 1.01 1.01.01 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.270.000,00 186.834.800,00 43.435.200,00 81,14 1.01 1.01.01 02 28 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 17.000.000,00 16.500.000,00 500.000,00 97,06 1.01 1.01.01 02 28 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.500.000,00 500.000,00 97,06 1.01 1.01.01 11 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 382.180.000,00 304.805.000,00 77.375.000,00 79,75 1.01 1.01.01 11 00 00 PENINGKATAN NILAI-NILAI LUHUR KEBANGSAAN DI BIDANG PENDIDIKAN 382.180.000,00 304.805.000,00 77.375.000,00 79,75 1.01 1.01.01 11 00 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 4.100.000,00 - 100,00 1.01 1.01.01 11 00 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 378.080.000,00 300.705.000,00 77.375.000,00 79,53 1.01 1.01.01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 3.257.685.000,00 3.037.938.650,00 219.746.350,00 93,25 1.01 1.01.01 15 71 00 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NF 1.749.580.000,00 1.718.543.850,00 31.036.150,00 98,23 1.01 1.01.01 15 71 00 5 2 1 Belanja Pegawai 25.950.000,00 20.850.000,00 5.100.000,00 80,35 1.01 1.01.01 15 71 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.723.630.000,00 1.697.693.850,00 25.936.150,00 98,50 1.01 1.01.01 15 72 01 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PAUD FORMAL TKRA 1.508.105.000,00 1.319.394.800,00 188.710.200,00 87,49 1.01 1.01.01 15 72 01 5 2 1 Belanja Pegawai 17.600.000,00 17.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.01 15 72 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.490.505.000,00 1.301.794.800,00 188.710.200,00 87,34 1.01 1.01.01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 11.974.860.000,00 10.282.073.100,00 1.692.786.900,00 85,86 1.01 1.01.01 16 92 01 PENINGKATAN MUTU SDMISDLB 5.973.255.000,00 5.270.260.000,00 702.995.000,00 88,23 1.01 1.01.01 16 92 01 5 2 1 Belanja Pegawai 49.900.000,00 49.900.000,00 - 100,00 1.01 1.01.01 16 92 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 5.923.355.000,00 5.220.360.000,00 702.995.000,00 88,13 1.01 1.01.01 16 93 00 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SMP 6.001.605.000,00 5.011.813.100,00 989.791.900,00 83,51 1.01 1.01.01 16 93 00 5 2 1 Belanja Pegawai 173.500.000,00 154.750.000,00 18.750.000,00 89,19 1.01 1.01.01 16 93 00 5 2 Belanja Barang dan Jasa 5.828.105.000,00 4.857.063.100,00 971.041.900,00 83,34 1.01 1.01.01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 2.887.393.500,00 2.789.674.350,00 97.719.150,00 96,62 1.01 1.01.01 18 26 00 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KESETARAAN 1.136.227.900,00 1.122.827.800,00 13.400.100,00 98,82 1.01 1.01.01 18 26 00 5 2 1 Belanja Pegawai 21.850.000,00 21.550.000,00 300.000,00 98,63 1.01 1.01.01 18 26 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.114.377.900,00 1.101.277.800,00 13.100.100,00 98,82 1.01 1.01.01 18 27 00 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN DAN PENUNTASAN BUTA AKSARA 1.751.165.600,00 1.666.846.550,00 84.319.050,00 95,18 1.01 1.01.01 18 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai 34.300.000,00 28.900.000,00 5.400.000,00 84,26 1.01 1.01.01 18 27 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.716.865.600,00 1.637.946.550,00 78.919.050,00 95,40 1.01 1.01.01 22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.068.050.000,00 824.501.400,00 243.548.600,00 77,20 1.01 1.01.01 22 09 00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 33.900.000,00 30.246.300,00 3.653.700,00 89,22 1.01 1.01.01 22 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 1.01 1.01.01 22 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.850.000,00 29.196.300,00 3.653.700,00 88,88 1.01 1.01.01 22 20 00 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 491.840.000,00 396.236.600,00 95.603.400,00 80,56 1.01 1.01.01 22 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.100.000,00 6.900.000,00 200.000,00 97,18 1.01 1.01.01 22 20 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 484.740.000,00 389.336.600,00 95.403.400,00 80,32 1.01 1.01.01 22 21 00 PENDATAAN PENDIDIKAN 542.310.000,00 398.018.500,00 144.291.500,00 73,39 1.01 1.01.01 22 21 00 5 2 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 18.000.000,00 3.600.000,00 83,33 1.01 1.01.01 22 21 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 520.710.000,00 380.018.500,00 140.691.500,00 72,98 1.01 1.01.01 28 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI 14.336.239.500,00 10.954.447.110,00 3.381.792.390,00 76,41 1.01 1.01.01 28 01 01 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SMAMA 5.928.461.500,00 4.924.440.210,00 1.004.021.290,00 83,06 1.01 1.01.01 28 01 01 5 2 1 Belanja Pegawai 50.100.000,00 47.700.000,00 2.400.000,00 95,21 1.01 1.01.01 28 01 01 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.878.361.500,00 4.876.740.210,00 1.001.621.290,00 82,96 1.01 1.01.01 28 02 00 PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SMK 6.376.238.000,00 4.708.043.100,00 1.668.194.900,00 73,84 1.01 1.01.01 28 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 63.900.000,00 51.600.000,00 12.300.000,00 80,75 1.01 1.01.01 28 02 00 5 2 Belanja Barang dan Jasa 6.312.338.000,00 4.656.443.100,00 1.655.894.900,00 73,77 1.01 1.01.01 28 04 00 FASILITASI BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KE JENJANG PERGURUAN TINGGI 2.031.540.000,00 1.321.963.800,00 709.576.200,00 65,07 1.01 1.01.01 28 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00 15.250.000,00 - 100,00 1.01 1.01.01 28 04 00 5 2 Belanja Barang dan Jasa 2.016.290.000,00 1.306.713.800,00 709.576.200,00 64,81 LAMPIRAN I .2 RAPERDA NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN I .2 PERDA NOMOR : 11 Tahun 2016 TANGGAL : 13 September 2016 16 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan ORGANISASI : 1.02.01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.02 1.02.01 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 26.720.179.535,00 20.583.191.847,00 6.136.987.688,00 77,03 1.02 1.02.01 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.761.094.889,00 7.387.217.555,00 1.373.877.334,00 84,32 1.02 1.02.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8.761.094.889,00