23
ORGANISASI : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.03 1.03.01 00 00 00 4
PENDAPATAN DAERAH
150.000.000,00 151.774.000,00
1.774.000,00
101,18 1.03 1.03.01 00 00 00 4 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
150.000.000,00 151.774.000,00
1.774.000,00
101,18
1.03 1.03.01 00 00 00 4 1 2 Retribusi Daerah
150.000.000,00 151.774.000,00
1.774.000,00
101,18 1.03 1.03.01 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
319.953.239.763,00 270.808.364.779,85
49.144.874.983,15
84,64 1.03 1.03.01 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.427.437.263,00
14.139.873.165,50 1.287.564.097,50 91,65
1.03 1.03.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 15.427.437.263,00
14.139.873.165,50 1.287.564.097,50
91,65 1.03 1.03.01 01 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG 304.525.802.500,00
256.668.491.614,35 47.857.310.885,65 84,28
1.03 1.03.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.619.200.000,00 2.273.476.856,00
345.723.144,00
86,80 1.03 1.03.01 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
5.000.000,00 4.920.000,00
80.000,00
98,40
1.03 1.03.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 4.920.000,00
80.000,00
98,40 1.03 1.03.01 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
275.000.000,00 183.895.536,00
91.104.464,00
66,87
1.03 1.03.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00
183.895.536,00 91.104.464,00
66,87 1.03 1.03.01 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
330.860.000,00 309.855.500,00
21.004.500,00
93,65
1.03 1.03.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 330.860.000,00
309.855.500,00 21.004.500,00
93,65 1.03 1.03.01 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
205.800.000,00 197.405.522,00
8.394.478,00
95,92
1.03 1.03.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 171.600.000,00
171.600.000,00 -
100,00 1.03 1.03.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
34.200.000,00 25.805.522,00
8.394.478,00
75,45 1.03 1.03.01 01 09 00
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
107.800.000,00 89.169.500,00
18.630.500,00
82,72
1.03 1.03.01 01 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 42.900.000,00
42.900.000,00 -
100,00 1.03 1.03.01 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
64.900.000,00
46.269.500,00 18.630.500,00
71,29 1.03 1.03.01 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
375.000.000,00 306.397.360,00
68.602.640,00
81,71
1.03 1.03.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00
306.397.360,00 68.602.640,00
81,71 1.03 1.03.01 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
50.000.000,00 46.453.550,00
3.546.450,00
92,91
1.03 1.03.01 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
46.453.550,00 3.546.450,00
92,91 1.03 1.03.01 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
20.000.000,00 10.318.950,00
9.681.050,00
51,59
1.03 1.03.01 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
10.318.950,00 9.681.050,00
51,59 1.03 1.03.01 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
24.990.000,00 23.680.000,00
1.310.000,00
94,76
1.03 1.03.01 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.990.000,00
23.680.000,00 1.310.000,00
94,76 1.03 1.03.01 01 16 00
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
19.380.000,00 10.562.500,00
8.817.500,00
54,50
1.03 1.03.01 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
19.380.000,00 10.562.500,00
8.817.500,00
54,50 1.03 1.03.01 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
39.900.000,00 23.960.500,00
15.939.500,00
60,05
1.03 1.03.01 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
39.900.000,00 23.960.500,00
15.939.500,00
60,05 1.03 1.03.01 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
571.020.000,00 551.283.020,00
19.736.980,00
96,54
1.03 1.03.01 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 571.020.000,00
551.283.020,00 19.736.980,00
96,54 1.03 1.03.01 01 20 00
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR
128.700.000,00 128.700.000,00
-
100,00
1.03 1.03.01 01 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai 128.700.000,00
128.700.000,00 -
100,00 1.03 1.03.01 01 45 00
OPERASIONAL UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM BELITUNG
215.500.000,00 184.840.918,00
30.659.082,00
85,77
1.03 1.03.01 01 45 00 5 2 1 Belanja Pegawai 125.250.000,00
125.250.000,00 -
100,00 1.03 1.03.01 01 45 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
90.250.000,00 59.590.918,00
30.659.082,00
66,03 1.03 1.03.01 01 53 00
OPERASIONAL UNIT PELAKSANAAN KEGIATAN PIP2B PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN BANGUNAN
75.000.000,00 58.800.000,00
16.200.000,00
78,40
1.03 1.03.01 01 53 00 5 2 1 Belanja Pegawai 56.400.000,00
56.400.000,00 -
100,00 1.03 1.03.01 01 53 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
18.600.000,00 2.400.000,00
16.200.000,00
12,90 1.03 1.03.01 01 58 00
PEMBINAAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PNPM- PMK
175.250.000,00 143.234.000,00
32.016.000,00
81,73
1.03 1.03.01 01 58 00 5 2 1 Belanja Pegawai 57.100.000,00
51.700.000,00 5.400.000,00
90,54 1.03 1.03.01 01 58 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
118.150.000,00 91.534.000,00
26.616.000,00
77,47 1.03 1.03.01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
22.080.666.000,00 16.471.958.504,00
5.608.707.496,00
74,60 1.03 1.03.01 02 03 00
PEMBANGUNAN GEDUNG UPT-PU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
16.208.834.000,00 10.976.856.480,00
5.231.977.520,00
67,72
1.03 1.03.01 02 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
109.000.000,00 104.850.000,00
4.150.000,00
96,19 1.03 1.03.01 02 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
346.450.000,00 317.239.200,00
29.210.800,00
91,57 1.03 1.03.01 02 03 00 5 2 3 Belanja Modal
15.753.384.000,00 10.554.767.280,00
5.198.616.720,00
67,00 1.03 1.03.01 02 03 00
DED GEDUNG KANTOR KPU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
165.331.000,00 -
165.331.000,00
0,00
1.03 1.03.01 02 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.800.000,00 -
4.800.000,00
0,00 1.03 1.03.01 02 03 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
160.531.000,00 -
160.531.000,00
0,00 1.03 1.03.01 02 05 00
PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
920.000.000,00 856.930.000,00
63.070.000,00
93,14
1.03 1.03.01 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
5.400.000,00 5.400.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 02 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000,00 1.600.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 02 05 00 5 2 3 Belanja Modal
913.000.000,00 849.930.000,00
63.070.000,00
93,09 1.03 1.03.01 02 22 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
257.350.000,00 257.130.000,00
220.000,00
99,91
1.03 1.03.01 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai
55.350.000,00 55.350.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 02 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
202.000.000,00 201.780.000,00
220.000,00
99,89 1.03 1.03.01 02 24 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
462.570.000,00 366.056.024,00
96.513.976,00
79,14
1.03 1.03.01 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
85.800.000,00 85.800.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
376.770.000,00 280.256.024,00
96.513.976,00
74,38 1.03 1.03.01 02 99 00
PEMBANGUNAN AREAL BUMI PERKEMAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2.866.581.000,00 2.866.521.000,00
60.000,00
100,00
1.03 1.03.01 02 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai
65.450.000,00 65.450.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 02 99 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
111.237.000,00 111.177.000,00
60.000,00
99,95 1.03 1.03.01 02 99 00 5 2 3 Belanja Modal
2.689.894.000,00 2.689.894.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 02 99 00
DED PEMBANGUNAN KANTOR TERPADU PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
1.200.000.000,00 1.148.465.000,00
51.535.000,00
95,71
1.03 1.03.01 02 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai
41.350.000,00 37.050.000,00
4.300.000,00
89,60 1.03 1.03.01 02 99 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
1.158.650.000,00 1.111.415.000,00
47.235.000,00
95,92 1.03 1.03.01 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
664.359.000,00 499.828.100,00
164.530.900,00
75,23 1.03 1.03.01 05 01 00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
200.000.000,00 81.350.000,00
118.650.000,00
40,68
1.03 1.03.01 05 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.800.000,00 7.800.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 05 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
192.200.000,00 73.550.000,00
118.650.000,00
38,27 1.03 1.03.01 05 27 00
PELATIHAN DAN SERTIFIKASI TUKANG
318.092.000,00 280.489.000,00
37.603.000,00
88,18
1.03 1.03.01 05 27 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.700.000,00 4.500.000,00
4.200.000,00
51,72 1.03 1.03.01 05 27 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
309.392.000,00 275.989.000,00
33.403.000,00
89,20 1.03 1.03.01 05 99 00
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
146.267.000,00 137.989.100,00
8.277.900,00
94,34
1.03 1.03.01 05 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai
64.100.000,00 61.400.000,00
2.700.000,00
95,79 1.03 1.03.01 05 99 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
82.167.000,00 76.589.100,00
5.577.900,00
93,21 1.03 1.03.01 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.534.282.000,00 2.958.583.741,00
575.698.259,00
83,71 1.03 1.03.01 06 24 00
PENGENDALIAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA
3.202.750.000,00 2.674.948.741,00
527.801.259,00
83,52
1.03 1.03.01 06 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai
2.571.200.000,00 2.310.400.000,00
260.800.000,00
89,86 1.03 1.03.01 06 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
631.550.000,00 364.548.741,00
267.001.259,00
57,72 1.03 1.03.01 06 52 00
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KE PU AN
148.112.000,00 124.692.400,00
23.419.600,00
84,19
1.03 1.03.01 06 52 00 5 2 1 Belanja Pegawai
90.750.000,00 90.750.000,00
-
100,00 1.03 1.03.01 06 52 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
57.362.000,00 33.942.400,00
23.419.600,00
59,17 URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.03 Pekerjaan Umum
ORGANISASI : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
24
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 1.03 1.03.01 06 54 00
PENYUSUNAN HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN
183.420.000,00 158.942.600,00
24.477.400,00
86,65
1.03 1.03.01 06 54 00 5 2 1 Belanja Pegawai
101.550.000,00 100.650.000,00
900.000,00
99,11 1.03 1.03.01 06 54 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
81.870.000,00 58.292.600,00
23.577.400,00
71,20 1.03 1.03.01 09
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UMUM
273.000.000,00 -
273.000.000,00
0,00 1.03 1.03.01 09 01 00
DED MESJID RAYA BELITUNG
273.000.000,00 -
273.000.000,00
0,00
1.03 1.03.01 09 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai