.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai

86 2.02 2.02.01 20 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai 30.450.000,00 28.650.000,00 1.800.000,00 94,09 2.02 2.02.01 20 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.502.000,00 47.679.200,00 1.822.800,00 96,32 2.02 2.02.01 20 06 00 5 2 3 Belanja Modal 27.200.000,00 25.527.000,00 1.673.000,00 93,85 2.02 2.02.01 20 07 00 PENYUSUNAN STATISTIK KEHUTANAN 146.550.000,00 131.731.500,00 14.818.500,00 89,89 2.02 2.02.01 20 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 6.100.000,00 - 100,00 2.02 2.02.01 20 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140.450.000,00 125.631.500,00 14.818.500,00 89,45 2.02 2.02.01 20 12 00 RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN KEHUTANAN 131.450.000,00 114.546.000,00 16.904.000,00 87,14 2.02 2.02.01 20 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00 6.850.000,00 1.400.000,00 83,03 2.02 2.02.01 20 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123.200.000,00 107.696.000,00 15.504.000,00 87,42 2.02 2.02.01 20 13 00 EVALUASI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN 143.115.000,00 135.280.000,00 7.835.000,00 94,53 2.02 2.02.01 20 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 3.900.000,00 1.500.000,00 72,22 2.02 2.02.01 20 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137.715.000,00 131.380.000,00 6.335.000,00 95,40 2.02 2.02.01 20 14 00 PELATIHAN APLIKASI GEOGRAPIC INFORMATION SISTEM GIS TINGKAT LANJUT UNTUK PEMETAAN KAWASAN HUTAN BAGI APARAT TINGKAT KECAMATAN 247.278.000,00 226.955.000,00 20.323.000,00 91,78 2.02 2.02.01 20 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.200.000,00 300.000,00 96,00 2.02 2.02.01 20 14 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239.778.000,00 219.755.000,00 20.023.000,00 91,65 2.02 2.02.01 20 15 00 PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN RKTK 160.730.000,00 83.710.000,00 77.020.000,00 52,08 2.02 2.02.01 20 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.400.000,00 5.900.000,00 1.500.000,00 79,73 2.02 2.02.01 20 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153.330.000,00 77.810.000,00 75.520.000,00 50,75 2.02 2.02.01 20 16 00 REKONSILIASI DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN KEHUTANAN SE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 216.350.000,00 211.393.000,00 4.957.000,00 97,71 2.02 2.02.01 20 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00 8.550.000,00 - 100,00 2.02 2.02.01 20 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 207.800.000,00 202.843.000,00 4.957.000,00 97,61 2.02 2.02.01 20 17 00 SOSIALISASI DAN SINKRONISASI RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI 258.802.000,00 245.861.800,00 12.940.200,00 95,00 2.02 2.02.01 20 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai 54.200.000,00 50.350.000,00 3.850.000,00 92,90 2.02 2.02.01 20 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204.602.000,00 195.511.800,00 9.090.200,00 95,56 2.02 2.02.01 20 18 00 OBSERVASI LAPANGAN OPERASIONAL KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KPH MODEL 190.160.000,00 60.690.000,00 129.470.000,00 31,92 2.02 2.02.01 20 18 00 5 2 1 Belanja Pegawai 10.300.000,00 1.950.000,00 8.350.000,00 18,93 2.02 2.02.01 20 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179.860.000,00 58.740.000,00 121.120.000,00 32,66 2.02 2.02.01 20 19 00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SDA 625.486.000,00 2.400.000,00 623.086.000,00 0,38 2.02 2.02.01 20 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 - 14.000.000,00 0,00 2.02 2.02.01 20 19 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 611.486.000,00 2.400.000,00 609.086.000,00 0,39 2.02 2.02.01 23 PROGRAM PENINGKATAN DATAINFORMASISTATISTIK DAERAH 252.890.000,00 168.247.400,00 84.642.600,00 66,53 2.02 2.02.01 23 02 00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS KEPALA DINAS KABKOTA SE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 252.890.000,00 168.247.400,00 84.642.600,00 66,53 2.02 2.02.01 23 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00 11.500.000,00 - 100,00 2.02 2.02.01 23 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 241.390.000,00 156.747.400,00 84.642.600,00 64,94 2.02 2.02.01 25 PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG DAS BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 76.850.000,00 66.143.100,00 10.706.900,00 86,07 2.02 2.02.01 25 01 00 PENYUSUNAN DATA-DATA REKLAMASI PASCA TAMBANG DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 76.850.000,00 66.143.100,00 10.706.900,00 86,07 2.02 2.02.01 25 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 15.950.000,00 2.500.000,00 86,45 2.02 2.02.01 25 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.400.000,00 50.193.100,00 8.206.900,00 85,95 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral ORGANISASI : 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 2.03 2.03.01 00 00 00 5 BELANJA DAERAH 11.224.731.350,00 9.647.996.504,00 396.120.895,00 85,95 2.03 2.03.01 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.763.655.350,00 5.367.534.455,00 396.120.895,00 93,13 2.03 2.03.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 5.763.655.350,00 5.367.534.455,00 396.120.895,00 93,13 2.03 2.03.01 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 5.461.076.000,00 4.280.462.049,00 160.714.539,00 78,38 2.03 2.03.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.527.321.000,00 1.366.606.461,00 160.714.539,00 89,48 2.03 2.03.01 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.200.000,00 11.880.000,00 1.320.000,00 90,00 2.03 2.03.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 11.880.000,00 1.320.000,00 90,00 2.03 2.03.01 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 143.100.000,00 89.524.941,00 53.575.059,00 62,56 2.03 2.03.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143.100.000,00 89.524.941,00 53.575.059,00 62,56 2.03 2.03.01 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 138.480.000,00 138.480.000,00 - 100,00 2.03 2.03.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 138.480.000,00 138.480.000,00 - 100,00 2.03 2.03.01 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 296.850.000,00 258.338.000,00 38.512.000,00 87,03 2.03 2.03.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 278.850.000,00 240.900.000,00 37.950.000,00 86,39 2.03 2.03.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.438.000,00 562.000,00 96,88 2.03 2.03.01 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 176.261.000,00 149.108.000,00 27.153.000,00 84,60 2.03 2.03.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.261.000,00 149.108.000,00 27.153.000,00 84,60 87 2.03 2.03.01 01 11 00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 49.500.000,00 38.044.750,00 11.455.250,00 76,86 2.03 2.03.01 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 38.044.750,00 11.455.250,00 76,86 2.03 2.03.01 01 12 00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.500.000,00 5.471.000,00 29.000,00 99,47 2.03 2.03.01 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.471.000,00 29.000,00 99,47 2.03 2.03.01 01 15 00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 38.200.000,00 29.939.000,00 8.261.000,00 78,37 2.03 2.03.01 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.200.000,00 29.939.000,00 8.261.000,00 78,37 2.03 2.03.01 01 17 00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 33.220.000,00 17.645.000,00 15.575.000,00 53,12 2.03 2.03.01 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.220.000,00 17.645.000,00 15.575.000,00 53,12 2.03 2.03.01 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 628.210.000,00 623.375.770,00 4.834.230,00 99,23 2.03 2.03.01 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 628.210.000,00 623.375.770,00 4.834.230,00 99,23 2.03 2.03.01 01 19 00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 2.03 2.03.01 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 2.03 2.03.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.169.190.000,00 981.387.950,00 187.802.050,00 83,94 2.03 2.03.01 02 05 00 PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL 619.300.000,00 567.950.000,00 51.350.000,00 91,71 2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 66,67 2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 3 Belanja Modal 611.500.000,00 560.650.000,00 50.850.000,00 91,68 2.03 2.03.01 02 05 00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 200.000.000,00 167.037.000,00 32.963.000,00 83,52 2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00 1.050.000,00 1.000.000,00 51,22 2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 3 Belanja Modal 194.950.000,00 162.987.000,00 31.963.000,00 83,60 2.03 2.03.01 02 24 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 277.980.000,00 187.550.950,00 90.429.050,00 67,47 2.03 2.03.01 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai