86
2.02 2.02.01 20 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai
30.450.000,00 28.650.000,00
1.800.000,00
94,09 2.02 2.02.01 20 06 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
49.502.000,00 47.679.200,00
1.822.800,00
96,32 2.02 2.02.01 20 06 00 5 2 3 Belanja Modal
27.200.000,00 25.527.000,00
1.673.000,00
93,85 2.02 2.02.01 20 07 00
PENYUSUNAN STATISTIK KEHUTANAN
146.550.000,00 131.731.500,00
14.818.500,00
89,89
2.02 2.02.01 20 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
6.100.000,00 6.100.000,00
-
100,00 2.02 2.02.01 20 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
140.450.000,00 125.631.500,00
14.818.500,00
89,45 2.02 2.02.01 20 12 00
RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN KEHUTANAN
131.450.000,00 114.546.000,00
16.904.000,00
87,14
2.02 2.02.01 20 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.250.000,00 6.850.000,00
1.400.000,00
83,03 2.02 2.02.01 20 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
123.200.000,00 107.696.000,00
15.504.000,00
87,42 2.02 2.02.01 20 13 00
EVALUASI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
143.115.000,00 135.280.000,00
7.835.000,00
94,53
2.02 2.02.01 20 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai
5.400.000,00 3.900.000,00
1.500.000,00
72,22 2.02 2.02.01 20 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
137.715.000,00 131.380.000,00
6.335.000,00
95,40 2.02 2.02.01 20 14 00
PELATIHAN APLIKASI GEOGRAPIC INFORMATION SISTEM GIS TINGKAT LANJUT UNTUK PEMETAAN KAWASAN HUTAN BAGI
APARAT TINGKAT KECAMATAN
247.278.000,00 226.955.000,00
20.323.000,00
91,78
2.02 2.02.01 20 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.500.000,00 7.200.000,00
300.000,00
96,00 2.02 2.02.01 20 14 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
239.778.000,00 219.755.000,00
20.023.000,00
91,65 2.02 2.02.01 20 15 00
PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN RENCANA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN RKTK
160.730.000,00 83.710.000,00
77.020.000,00
52,08
2.02 2.02.01 20 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai
7.400.000,00 5.900.000,00
1.500.000,00
79,73 2.02 2.02.01 20 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
153.330.000,00 77.810.000,00
75.520.000,00
50,75 2.02 2.02.01 20 16 00
REKONSILIASI DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN KEHUTANAN SE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
216.350.000,00 211.393.000,00
4.957.000,00
97,71
2.02 2.02.01 20 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai
8.550.000,00 8.550.000,00
-
100,00 2.02 2.02.01 20 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
207.800.000,00 202.843.000,00
4.957.000,00
97,61 2.02 2.02.01 20 17 00
SOSIALISASI DAN SINKRONISASI RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI
258.802.000,00 245.861.800,00
12.940.200,00
95,00
2.02 2.02.01 20 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai
54.200.000,00 50.350.000,00
3.850.000,00
92,90 2.02 2.02.01 20 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
204.602.000,00 195.511.800,00
9.090.200,00
95,56 2.02 2.02.01 20 18 00
OBSERVASI LAPANGAN OPERASIONAL KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KPH MODEL
190.160.000,00 60.690.000,00
129.470.000,00
31,92
2.02 2.02.01 20 18 00 5 2 1 Belanja Pegawai
10.300.000,00 1.950.000,00
8.350.000,00
18,93 2.02 2.02.01 20 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
179.860.000,00 58.740.000,00
121.120.000,00
32,66 2.02 2.02.01 20 19 00
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SDA
625.486.000,00 2.400.000,00
623.086.000,00
0,38
2.02 2.02.01 20 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai
14.000.000,00 -
14.000.000,00
0,00 2.02 2.02.01 20 19 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
611.486.000,00 2.400.000,00
609.086.000,00
0,39 2.02 2.02.01 23
PROGRAM PENINGKATAN DATAINFORMASISTATISTIK DAERAH
252.890.000,00 168.247.400,00
84.642.600,00
66,53 2.02 2.02.01 23 02 00
RAPAT KOORDINASI TEKNIS KEPALA DINAS KABKOTA SE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
252.890.000,00 168.247.400,00
84.642.600,00
66,53
2.02 2.02.01 23 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai
11.500.000,00 11.500.000,00
-
100,00 2.02 2.02.01 23 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
241.390.000,00 156.747.400,00
84.642.600,00
64,94 2.02 2.02.01 25
PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG DAS BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
76.850.000,00 66.143.100,00
10.706.900,00
86,07 2.02 2.02.01 25 01 00
PENYUSUNAN DATA-DATA REKLAMASI PASCA TAMBANG DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
76.850.000,00 66.143.100,00
10.706.900,00
86,07
2.02 2.02.01 25 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai
18.450.000,00 15.950.000,00
2.500.000,00
86,45 2.02 2.02.01 25 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
58.400.000,00 50.193.100,00
8.206.900,00
85,95
URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
ORGANISASI : 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH Rp
BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REALISASI Rp
1 2
3 4
5 6
7 2.03 2.03.01 00 00 00 5
BELANJA DAERAH
11.224.731.350,00 9.647.996.504,00
396.120.895,00
85,95 2.03 2.03.01 00 00 00 5 1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.763.655.350,00 5.367.534.455,00
396.120.895,00
93,13
2.03 2.03.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 5.763.655.350,00
5.367.534.455,00 396.120.895,00
93,13 2.03 2.03.01 00 00 00 5 2
BELANJA LANGSUNG
5.461.076.000,00 4.280.462.049,00
160.714.539,00
78,38 2.03 2.03.01 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.527.321.000,00 1.366.606.461,00
160.714.539,00
89,48 2.03 2.03.01 01 01 00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
13.200.000,00 11.880.000,00
1.320.000,00
90,00
2.03 2.03.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
13.200.000,00 11.880.000,00
1.320.000,00
90,00 2.03 2.03.01 01 02 00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
143.100.000,00 89.524.941,00
53.575.059,00
62,56
2.03 2.03.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
143.100.000,00 89.524.941,00
53.575.059,00
62,56 2.03 2.03.01 01 07 00
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
138.480.000,00 138.480.000,00
-
100,00
2.03 2.03.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai
138.480.000,00 138.480.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 01 08 00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
296.850.000,00 258.338.000,00
38.512.000,00
87,03
2.03 2.03.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai
278.850.000,00 240.900.000,00
37.950.000,00
86,39 2.03 2.03.01 01 08 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 17.438.000,00
562.000,00
96,88 2.03 2.03.01 01 10 00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
176.261.000,00 149.108.000,00
27.153.000,00
84,60 2.03 2.03.01 01 10 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
176.261.000,00 149.108.000,00
27.153.000,00
84,60
87 2.03 2.03.01 01 11 00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
49.500.000,00 38.044.750,00
11.455.250,00
76,86 2.03 2.03.01 01 11 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00 38.044.750,00
11.455.250,00
76,86 2.03 2.03.01 01 12 00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR
5.500.000,00 5.471.000,00
29.000,00
99,47 2.03 2.03.01 01 12 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
5.500.000,00 5.471.000,00
29.000,00
99,47 2.03 2.03.01 01 15 00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
38.200.000,00 29.939.000,00
8.261.000,00
78,37 2.03 2.03.01 01 15 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
38.200.000,00 29.939.000,00
8.261.000,00
78,37 2.03 2.03.01 01 17 00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
33.220.000,00 17.645.000,00
15.575.000,00
53,12 2.03 2.03.01 01 17 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
33.220.000,00 17.645.000,00
15.575.000,00
53,12 2.03 2.03.01 01 18 00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
628.210.000,00 623.375.770,00
4.834.230,00
99,23 2.03 2.03.01 01 18 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
628.210.000,00 623.375.770,00
4.834.230,00
99,23 2.03 2.03.01 01 19 00
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.800.000,00 4.800.000,00
-
100,00
2.03 2.03.01 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai
4.800.000,00 4.800.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.169.190.000,00 981.387.950,00
187.802.050,00
83,94 2.03 2.03.01 02 05 00
PENGADAAN KENDARAAN DINASOPERASIONAL
619.300.000,00 567.950.000,00
51.350.000,00
91,71
2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
6.300.000,00 6.300.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 1.000.000,00
500.000,00
66,67 2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 3
Belanja Modal
611.500.000,00 560.650.000,00
50.850.000,00
91,68 2.03 2.03.01 02 05 00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
200.000.000,00 167.037.000,00
32.963.000,00
83,52
2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai
3.000.000,00 3.000.000,00
-
100,00 2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 2
Belanja Barang dan Jasa
2.050.000,00 1.050.000,00
1.000.000,00
51,22 2.03 2.03.01 02 05 00 5 2 3
Belanja Modal
194.950.000,00 162.987.000,00
31.963.000,00
83,60 2.03 2.03.01 02 24 00
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL
277.980.000,00 187.550.950,00
90.429.050,00
67,47
2.03 2.03.01 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai