.01 16 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 17 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 17 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 17 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 17 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa .01 17 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 17 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai

48 1.18 1.18.01 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.462.528.974,00 3.998.098.104,00 464.430.870,00 89,59 1.18 1.18.01 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.462.528.974,00 3.998.098.104,00 464.430.870,00 89,59 1.18 1.18.01 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 21.212.437.800,00 16.509.471.483,00 4.665.168.017,00 77,83 1.18 1.18.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.968.348.000,00 2.446.017.888,00 522.330.112,00 82,40 1.18 1.18.01 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 169.200.000,00 161.364.380,00 7.835.620,00 95,37 1.18 1.18.01 01 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 150.150.000,00 150.150.000,00 - 100,00 1.18 1.18.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19.050.000,00 11.214.380,00 7.835.620,00 58,87 1.18 1.18.01 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 457.200.000,00 141.208.607,00 315.991.393,00 30,89 1.18 1.18.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 457.200.000,00 141.208.607,00 315.991.393,00 30,89 1.18 1.18.01 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 153.540.000,00 145.140.000,00 8.400.000,00 94,53 1.18 1.18.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 153.540.000,00 145.140.000,00 8.400.000,00 94,53 1.18 1.18.01 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 479.550.000,00 467.079.100,00 12.470.900,00 97,40 1.18 1.18.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 407.550.000,00 407.550.000,00 - 100,00 1.18 1.18.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 59.529.100,00 12.470.900,00 82,68 1.18 1.18.01 01 09 00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 108.000.000,00 44.205.000,00 63.795.000,00 40,93 1.18 1.18.01 01 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 44.205.000,00 63.795.000,00 40,93 1.18 1.18.01 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 185.000.000,00 175.268.200,00 9.731.800,00 94,74 1.18 1.18.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00 175.268.200,00 9.731.800,00 94,74 1.18 1.18.01 01 11 00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 78.000.000,00 61.373.600,00 16.626.400,00 78,68 1.18 1.18.01 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 61.373.600,00 16.626.400,00 78,68 1.18 1.18.01 01 12 00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 40.000.000,00 18.876.750,00 21.123.250,00 47,19 1.18 1.18.01 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 18.876.750,00 21.123.250,00 47,19 1.18 1.18.01 01 13 00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 205.880.000,00 166.850.000,00 39.030.000,00 81,04 1.18 1.18.01 01 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 700.000,00 - 700.000,00 0,00 1.18 1.18.01 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.000.000,00 500.000,00 93,33 1.18 1.18.01 01 13 00 5 2 3 Belanja Modal 197.680.000,00 159.850.000,00 37.830.000,00 80,86 1.18 1.18.01 01 15 00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 30.000.000,00 23.400.000,00 6.600.000,00 78,00 1.18 1.18.01 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 23.400.000,00 6.600.000,00 78,00 1.18 1.18.01 01 16 00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 42.320.000,00 38.903.000,00 3.417.000,00 91,93 1.18 1.18.01 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.320.000,00 38.903.000,00 3.417.000,00 91,93 1.18 1.18.01 01 17 00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 62.000.000,00 47.386.500,00 14.613.500,00 76,43 1.18 1.18.01 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 47.386.500,00 14.613.500,00 76,43 1.18 1.18.01 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 957.658.000,00 954.962.751,00 2.695.249,00 99,72 1.18 1.18.01 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 957.658.000,00 954.962.751,00 2.695.249,00 99,72 1.18 1.18.01 02 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.180.550.000,00 990.288.560,00 190.261.440,00 83,88 1.18 1.18.01 02 09 00 PENGADAAN KOMPUTER DAN PRINTER 148.760.000,00 137.100.000,00 11.660.000,00 92,16 1.18 1.18.01 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 600.000,00 750.000,00 44,44 1.18 1.18.01 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.810.000,00 - 1.810.000,00 0,00 1.18 1.18.01 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal 145.600.000,00 136.500.000,00 9.100.000,00 93,75 1.18 1.18.01 02 12 00 PEMBANGUNAN RUMAH GENSET DAN PERLENGKAPAN GENSET 190.000.000,00 186.700.000,00 3.300.000,00 98,26 1.18 1.18.01 02 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.750.000,00 750.000,00 70,00 1.18 1.18.01 02 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,00 1.18 1.18.01 02 12 00 5 2 3 Belanja Modal 186.500.000,00 184.950.000,00 1.550.000,00 99,17 1.18 1.18.01 02 22 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 294.850.000,00 267.603.260,00 27.246.740,00 90,76 1.18 1.18.01 02 22 00 5 2 1 Belanja pegawai 75.150.000,00 63.900.000,00 11.250.000,00 85,03 1.18 1.18.01 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219.700.000,00 203.703.260,00 15.996.740,00 92,72 1.18 1.18.01 02 22 00 PEMELIHARAAN BERKALA GEDUNG PPLP 249.050.000,00 196.050.000,00 53.000.000,00 78,72 1.18 1.18.01 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai 196.050.000,00 196.050.000,00 - 100,00 1.18 1.18.01 02 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 - 53.000.000,00 0,00 1.18 1.18.01 02 24 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 297.890.000,00 202.835.300,00 95.054.700,00 68,09 1.18 1.18.01 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 68.550.000,00 64.350.000,00 4.200.000,00 93,87 1.18 1.18.01 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 229.340.000,00 138.485.300,00 90.854.700,00 60,38 1.18 1.18.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 42.400.000,00 31.850.000,00 10.550.000,00 75,12 1.18 1.18.01 03 02 00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 42.400.000,00 31.850.000,00 10.550.000,00 75,12 1.18 1.18.01 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000,00 - 500.000,00 0,00 1.18 1.18.01 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41.900.000,00 31.850.000,00 10.050.000,00 76,01 1.18 1.18.01 06 00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 39.400.000,00 25.332.000,00 14.068.000,00 64,29 1.18 1.18.01 06 01 00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 39.400.000,00 25.332.000,00 14.068.000,00 64,29 1.18 1.18.01 06 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 20.900.000,00 16.400.000,00 4.500.000,00 78,47 1.18 1.18.01 06 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 8.932.000,00 9.568.000,00 48,28 1.18 1.18.01 16 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.508.923.000,00 1.158.028.000,00 350.895.000,00 76,75 1.18 1.18.01 16 11 00 SELEKSI PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA PPAN 165.188.000,00 152.467.500,00 12.720.500,00 92,30 1.18 1.18.01 16 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 1.18 1.18.01 16 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157.188.000,00 144.467.500,00 12.720.500,00 91,91 1.18 1.18.01 16 12 00 SELEKSI KAPAL PEMUDA ASEAN KPA DAN KAPAL PEMUDA NUSANTARA KPN 199.310.000,00 160.605.000,00 38.705.000,00 80,58 1.18 1.18.01 16 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00 7.100.000,00 1.500.000,00 82,56 1.18 1.18.01 16 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190.710.000,00 153.505.000,00 37.205.000,00 80,49 1.18 1.18.01 16 13 00 SELEKSI PEMUDA PELOPOR TK.PROV.KEP. BABEL 174.700.000,00 40.013.000,00 134.687.000,00 22,90 1.18 1.18.01 16 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 13.150.000,00 12.750.000,00 400.000,00 96,96 1.18 1.18.01 16 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161.550.000,00 27.263.000,00 134.287.000,00 16,88 1.18 1.18.01 16 15 00 TEMU KARYA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 237.900.000,00 213.550.000,00 24.350.000,00 89,76 1.18 1.18.01 16 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00 9.450.000,00 - 100,00 1.18 1.18.01 16 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228.450.000,00 204.100.000,00 24.350.000,00 89,34 1.18 1.18.01 16 16 00 PENINGKATAN NILAI-NILAI KUALITAS KEPEMUDAAN 448.400.000,00 343.380.000,00 105.020.000,00 76,58 1.18 1.18.01 16 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai 15.250.000,00 15.250.000,00 - 100,00 1.18 1.18.01 16 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 433.150.000,00 328.130.000,00 105.020.000,00 75,75 1.18 1.18.01 16 17 00 PELATIHAN ORGANISASI PELAJAR DAN KEMAHASISWAAN 283.425.000,00 248.012.500,00 35.412.500,00 87,51 1.18 1.18.01 16 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai 9.100.000,00 8.000.000,00 1.100.000,00 87,91 1.18 1.18.01 16 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274.325.000,00 240.012.500,00 34.312.500,00 87,49 1.18 1.18.01 17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 1.889.355.000,00 1.264.084.100,00 625.270.900,00 66,91 1.18 1.18.01 17 01 00 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA 374.650.000,00 321.132.000,00 53.518.000,00 85,72 1.18 1.18.01 17 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00 2.400.000,00 850.000,00 73,85 1.18 1.18.01 17 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 371.400.000,00 318.732.000,00 52.668.000,00 85,82 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 Pemuda dan Olah Raga ORGANISASI : 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.18 1.18.01 17 04 00 FASILITASI KEGIATAN PSP-3 570.650.000,00 236.901.400,00 333.748.600,00 41,51 1.18 1.18.01 17 04 00 5 2 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 1.18 1.18.01 17 04 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 543.650.000,00 209.901.400,00 333.748.600,00 38,61 1.18 1.18.01 17 05 00 JAMBORE PEMUDA DAERAH 596.500.000,00 407.230.000,00 189.270.000,00 68,27 1.18 1.18.01 17 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 50.300.000,00 50.300.000,00 - 100,00 49 1.18 1.18.01 17 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 546.200.000,00 356.930.000,00 189.270.000,00 65,35 1.18 1.18.01 17 05 00 JAMBORE PEMUDA INDONESIA DAN BPAP 100.000.000,00 68.500.000,00 31.500.000,00 68,50 1.18 1.18.01 17 05 00 5 2 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.18 1.18.01 17 05 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99.650.000,00 68.150.000,00 31.500.000,00 68,39 1.18 1.18.01 17 08 00 PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMUDA 247.555.000,00 230.320.700,00 17.234.300,00 93,04 1.18 1.18.01 17 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.850.000,00 4.850.000,00 - 100,00 1.18 1.18.01 17 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 242.705.000,00 225.470.700,00 17.234.300,00 92,90 1.18 1.18.01 18 PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA 147.835.000,00 130.375.000,00 17.460.000,00 88,19 1.18 1.18.01 18 03 00 PELATIHAN PENANGGULANGAN BAHAYA NARKOBA DAN HIVAIDS 147.835.000,00 130.375.000,00 17.460.000,00 88,19 1.18 1.18.01 18 03 00 5 2 1 Belanja Pegawai