.01 17 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 17 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 17 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa .01 17 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 17 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 17 18 00 5 2 1 Belanja Pegawai .01 17 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai

50 1.19 1.19.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.315.370.000,00 1.210.988.829,00 104.381.171,00 92,06 1.19 1.19.01 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.350.000,00 5.322.802,00 2.027.198,00 72,42 1.19 1.19.01 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00 5.322.802,00 2.027.198,00 72,42 1.19 1.19.01 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 144.000.000,00 54.095.987,00 89.904.013,00 37,57 1.19 1.19.01 01 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00 - 16.800.000,00 0,00 1.19 1.19.01 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127.200.000,00 54.095.987,00 73.104.013,00 42,53 1.19 1.19.01 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 80.820.000,00 71.220.000,00 9.600.000,00 88,12 1.19 1.19.01 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 80.820.000,00 71.220.000,00 9.600.000,00 88,12 1.19 1.19.01 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 253.956.000,00 253.936.000,00 20.000,00 99,99 1.19 1.19.01 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 214.500.000,00 214.500.000,00 - 100,00 1.19 1.19.01 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.456.000,00 39.436.000,00 20.000,00 99,95 1.19 1.19.01 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 200.000.000,00 199.998.600,00 1.400,00 100,00 1.19 1.19.01 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.998.600,00 1.400,00 100,00 1.19 1.19.01 01 11 00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 46.005.000,00 46.004.750,00 250,00 100,00 1.19 1.19.01 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.005.000,00 46.004.750,00 250,00 100,00 1.19 1.19.01 01 12 00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.935.500,00 8.299.500,00 636.000,00 92,88 1.19 1.19.01 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.935.500,00 8.299.500,00 636.000,00 92,88 1.19 1.19.01 01 15 00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 18.180.000,00 18.030.000,00 150.000,00 99,17 1.19 1.19.01 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.180.000,00 18.030.000,00 150.000,00 99,17 1.19 1.19.01 01 16 00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 8.625.000,00 8.172.000,00 453.000,00 94,75 1.19 1.19.01 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.625.000,00 8.172.000,00 453.000,00 94,75 1.19 1.19.01 01 17 00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 36.000.000,00 34.561.000,00 1.439.000,00 96,00 1.19 1.19.01 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 34.561.000,00 1.439.000,00 96,00 1.19 1.19.01 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 426.831.000,00 426.801.390,00 29.610,00 99,99 1.19 1.19.01 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 426.831.000,00 426.801.390,00 29.610,00 99,99 1.19 1.19.01 01 50 00 KOORDINASI DAN PENGUMPULAN DATA KESBANGPOL 84.667.500,00 84.546.800,00 120.700,00 99,86 1.19 1.19.01 01 50 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.667.500,00 84.546.800,00 120.700,00 99,86 1.19 1.19.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 402.770.000,00 376.549.060,00 26.220.940,00 93,49 1.19 1.19.01 02 07 00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 10.600.000,00 - 10.600.000,00 0,00 1.19 1.19.01 02 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 250.000,00 - 250.000,00 0,00 1.19 1.19.01 02 07 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 - 250.000,00 0,00 1.19 1.19.01 02 07 00 5 2 3 Belanja Modal 10.100.000,00 - 10.100.000,00 0,00 1.19 1.19.01 02 09 00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 132.655.000,00 127.940.000,00 4.715.000,00 96,45 1.19 1.19.01 02 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.955.000,00 2.700.000,00 255.000,00 91,37 1.19 1.19.01 02 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 940.000,00 60.000,00 94,00 1.19 1.19.01 02 09 00 5 2 3 Belanja Modal 128.700.000,00 124.300.000,00 4.400.000,00 96,58 1.19 1.19.01 02 24 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 175.440.000,00 164.687.700,00 10.752.300,00 93,87 1.19 1.19.01 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 42.900.000,00 42.900.000,00 - 100,00 1.19 1.19.01 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.540.000,00 121.787.700,00 10.752.300,00 91,89 1.19 1.19.01 02 26 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 54.075.000,00 54.001.360,00 73.640,00 99,86 1.19 1.19.01 02 26 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.075.000,00 54.001.360,00 73.640,00 99,86 1.19 1.19.01 02 28 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 30.000.000,00 29.920.000,00 80.000,00 99,73 1.19 1.19.01 02 28 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.920.000,00 80.000,00 99,73 1.19 1.19.01 06 00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 42.088.000,00 42.088.000,00 - 100,00 1.19 1.19.01 06 48 00 RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS 42.088.000,00 42.088.000,00 - 100,00 1.19 1.19.01 06 48 00 5 2 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00 39.000.000,00 - 100,00 1.19 1.19.01 06 48 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.088.000,00 3.088.000,00 - 100,00 1.06 1.19.01 23 00 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 112.017.000,00 79.070.400,00 32.946.600,00 70,59 1.06 1.19.01 23 21 00 SOSIALISASI PENINGKATAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA FKUB 50.250.000,00 46.753.000,00 3.497.000,00 93,04

1.06 1.19.01 23 21 00 5 2 1 Belanja Pegawai

3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 1.06 1.19.01 23 21 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46.450.000,00 42.953.000,00 3.497.000,00 92,47 1.06 1.19.01 23 22 00 FASILITASI KEGIATAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA FKUB 40.767.000,00 13.408.400,00 27.358.600,00 32,89

1.06 1.19.01 23 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai

2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 1.06 1.19.01 23 22 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.367.000,00 11.008.400,00 27.358.600,00 28,69 1.06 1.19.01 23 00 PENYUSUNAN DAN PELAPORAN DATA BASE ORKESMAS LSM DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA 21.000.000,00 18.909.000,00 2.091.000,00 90,04

1.06 1.19.01 23 23 00 5 2 1 Belanja Pegawai

16.800.000,00 16.400.000,00 400.000,00 97,62 1.06 1.19.01 23 23 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 2.509.000,00 1.691.000,00 59,74 1.19 1.19.01 16 00 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 380.645.000,00 315.108.500,00 65.536.500,00 82,78 1.19 1.19.01 16 09 00 OPERASIONAL KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOMINDA 278.594.000,00 250.011.000,00 28.583.000,00 89,74 1.19 1.19.01 16 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 69.300.000,00 54.900.000,00 14.400.000,00 79,22 1.19 1.19.01 16 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 209.294.000,00 195.111.000,00 14.183.000,00 93,22 1.19 1.19.01 16 20 00 FASILITASI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT FKDM 70.934.000,00 38.090.700,00 32.843.300,00 53,70 1.19 1.19.01 16 20 00 5 2 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00 1.19 1.19.01 16 20 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.534.000,00 29.690.700,00 32.843.300,00 47,48 1.19 1.19.01 16 21 00 FASILITASI POKJA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK 31.117.000,00 27.006.800,00 4.110.200,00 86,79 1.19 1.19.01 16 21 00 5 2 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.19 1.19.01 16 21 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.317.000,00 25.206.800,00 4.110.200,00 85,98 1.19 1.19.01 17 00 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAAN 1.286.396.000,00 943.689.200,00 342.706.800,00 73,36 1.19 1.19.01 17 10 00 WORKSHOP PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN NILAI- NILAI PANCASILA BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA 36.850.000,00 30.955.000,00 5.895.000,00 84,00 1.19 1.19.01 17 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 2.950.000,00 - 100,00 1.19 1.19.01 17 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.900.000,00 28.005.000,00 5.895.000,00 82,61 1.19 1.19.01 17 11 00 SOSIALISASI PENINGKATAN WAWASAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI GENERASI MUDA 85.000.000,00 53.854.250,00 31.145.750,00 63,36 1.19 1.19.01 17 11 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00 3.550.000,00 - 100,00 1.19 1.19.01 17 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81.450.000,00 50.304.250,00 31.145.750,00 61,76 1.19 1.19.01 17 12 00 SOSIALISASI PENINGKATAN PEMAHAMAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN BAGI APARATUR PEMERINTAH DAN MASYARAKAT 163.425.000,00 - 163.425.000,00 0,00 1.19 1.19.01 17 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00 - 3.550.000,00 0,00 1.19 1.19.01 17 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159.875.000,00 - 159.875.000,00 0,00 1.19 1.19.01 17 13 00 DIALOG PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA LINTAS GENERASI 43.425.000,00 36.546.500,00 6.878.500,00 84,16 1.19 1.19.01 17 13 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00 2.950.000,00 - 100,00 1.19 1.19.01 17 13 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.475.000,00 33.596.500,00 6.878.500,00 83,01 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ORGANISASI : 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlidungan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH Rp BERTAMBAH BERKURANG DASAR HUKUM ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI Rp 1 2 3 4 5 6 7 1.19 1.19.01 17 14 00 WORKSHOP PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL BAGI GENERASI MUDA 43.425.000,00 40.386.000,00 3.039.000,00 93,00 1.19 1.19.01 17 14 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 1.19 1.19.01 17 14 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.175.000,00 37.136.000,00 3.039.000,00 92,44 1.19 1.19.01 17 15 00 DIALOG PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA LINTAS AGAMA DAN ETNIS 43.425.000,00 30.259.250,00 13.165.750,00 69,68 1.19 1.19.01 17 15 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.450.000,00 4.450.000,00 - 100,00 51 1.19 1.19.01 17 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38.975.000,00 25.809.250,00 13.165.750,00 66,22 1.19 1.19.01 17 16 00 LOMBA PEMBAURAN KEBANGSAAN 280.530.000,00 259.215.000,00 21.315.000,00 92,40 1.19 1.19.01 17 16 00 5 2 1 Belanja Pegawai 33.275.000,00 30.275.000,00 3.000.000,00 90,98 1.19 1.19.01 17 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 247.255.000,00 228.940.000,00 18.315.000,00 92,59 1.19 1.19.01 17 17 00 MONITORING, KOORDINASI DAN SUPERVISI BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN 128.425.000,00 120.732.200,00 7.692.800,00 94,01 1.19 1.19.01 17 17 00 5 2 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 1.19 1.19.01 17 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121.825.000,00 114.132.200,00 7.692.800,00 93,69 1.19 1.19.01 17 18 00 TOT PELATIHAN PEMBAURAN KEBANGSAAN 223.700.000,00 211.527.400,00 12.172.600,00 94,56 1.19 1.19.01 17 18 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.900.000,00 - 100,00 1.19 1.19.01 17 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 220.800.000,00 208.627.400,00 12.172.600,00 94,49 1.19 1.19.01 17 19 00 FASILITASI TIM TERPADU PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN 238.191.000,00 160.213.600,00 77.977.400,00 67,26 1.19 1.19.01 17 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 99.000.000,00 42.600.000,00 56.400.000,00 43,03 1.19 1.19.01 17 19 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139.191.000,00 117.613.600,00 21.577.400,00 84,50 1.19 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 150.275.000,00 140.083.400,00 10.191.600,00 93,22 1.19 1.19.01 18 06 00 FASILITASI FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN FPK 43.425.000,00 40.422.400,00 3.002.600,00 93,09 1.19 1.19.01 18 06 00 5 2 1 Belanja Pegawai