.02 06 39 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 25 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 29 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 29 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai .02 29 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai

36 1.13 1.13.02 00 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.144.103.774,00 2.986.952.286,00 157.151.488,00 95,00 1.13 1.13.02 00 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.144.103.774,00 2.986.952.286,00 157.151.488,00 95,00 1.13 1.13.02 00 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 5.955.838.000,00 4.799.776.201,00 1.156.061.799,00 80,59 1.13 1.13.02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.671.768.000,00 1.465.918.991,00 205.849.009,00 87,69 1.13 1.13.02 01 01 00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.000.000,00 7.885.890,00 7.114.110,00 52,57 1.13 1.13.02 01 01 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 7.885.890,00 7.114.110,00 52,57 1.13 1.13.02 01 02 00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 161.200.000,00 83.636.926,00 77.563.074,00 51,88 1.13 1.13.02 01 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161.200.000,00 83.636.926,00 77.563.074,00 51,88 1.13 1.13.02 01 07 00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 95.160.000,00 90.420.000,00 4.740.000,00 95,02 1.13 1.13.02 01 07 00 5 2 1 Belanja Pegawai 95.160.000,00 90.420.000,00 4.740.000,00 95,02 1.13 1.13.02 01 08 00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 238.500.000,00 238.484.550,00 15.450,00 99,99 1.13 1.13.02 01 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 214.500.000,00 214.500.000,00 - 100,00 1.13 1.13.02 01 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.984.550,00 15.450,00 99,94 1.13 1.13.02 01 10 00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 199.800.000,00 152.054.500,00 47.745.500,00 76,10 1.13 1.13.02 01 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 199.800.000,00 152.054.500,00 47.745.500,00 76,10 1.13 1.13.02 01 11 00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 56.500.000,00 52.843.000,00 3.657.000,00 93,53 1.13 1.13.02 01 11 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.500.000,00 52.843.000,00 3.657.000,00 93,53 1.13 1.13.02 01 12 00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 30.000.000,00 6.771.000,00 23.229.000,00 22,57 1.13 1.13.02 01 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 6.771.000,00 23.229.000,00 22,57 1.13 1.13.02 01 14 00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 24.000.000,00 23.765.000,00 235.000,00 99,02 1.13 1.13.02 01 14 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.765.000,00 235.000,00 99,02 1.13 1.13.02 01 15 00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 16.000.000,00 12.664.000,00 3.336.000,00 79,15 1.13 1.13.02 01 15 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.305.000,00 1.695.000,00 85,88 1.13 1.13.02 01 15 00 5 2 3 Belanja Modal 4.000.000,00 2.359.000,00 1.641.000,00 58,98 1.13 1.13.02 01 16 00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 12.600.000,00 12.337.000,00 263.000,00 97,91 1.13 1.13.02 01 16 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.337.000,00 263.000,00 97,91 1.13 1.13.02 01 17 00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 48.000.000,00 26.847.925,00 21.152.075,00 55,93 1.13 1.13.02 01 17 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 26.847.925,00 21.152.075,00 55,93 1.13 1.13.02 01 18 00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 546.308.000,00 530.035.900,00 16.272.100,00 97,02 1.13 1.13.02 01 18 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 546.308.000,00 530.035.900,00 16.272.100,00 97,02 1.13 1.13.02 01 19 00 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 128.700.000,00 128.700.000,00 - 100,00 1.13 1.13.02 01 19 00 5 2 1 Belanja Pegawai 128.700.000,00 128.700.000,00 - 100,00 1.13 1.13.02 01 56 00 MONEY SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA BENCANA TERPADU KE KABUPATENKOTA 100.000.000,00 99.473.300,00 526.700,00 99,47 1.13 1.13.02 01 56 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.473.300,00 526.700,00 99,47 1.13 1.13.02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.309.160.000,00 1.023.243.050,00 285.916.950,00 78,16 1.13 1.13.02 02 22 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR 70.000.000,00 69.750.000,00 250.000,00 99,64 1.13 1.13.02 02 22 00 5 2 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 1.13 1.13.02 02 03 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.250.000,00 66.000.000,00 250.000,00 99,62 1.13 1.13.02 02 24 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 709.440.000,00 506.792.850,00 202.647.150,00 71,44 1.13 1.13.02 02 24 00 5 2 1 Belanja Pegawai 171.600.000,00 161.700.000,00 9.900.000,00 94,23 1.13 1.13.02 02 24 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 537.840.000,00 345.092.850,00 192.747.150,00 64,16 1.13 1.13.02 02 28 00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 70.000.000,00 36.829.200,00 33.170.800,00 52,61 1.13 1.13.02 02 28 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 36.829.200,00 33.170.800,00 52,61 1.13 1.13.02 02 99 00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN TIM PB BPBD 41.870.000,00 - 41.870.000,00 0,00 1.13 1.13.02 02 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.290.000,00 - 4.290.000,00 0,00 1.13 1.13.02 02 99 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.580.000,00 - 37.580.000,00 0,00 1.13 1.13.02 02 99 00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR BPBD LAMA 209.500.000,00 203.900.000,00 5.600.000,00 97,33 1.13 1.13.02 02 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 57,14 1.13 1.13.02 02 99 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 - 2.500.000,00 0,00 1.13 1.13.02 02 99 00 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.900.000,00 100.000,00 99,95 1.13 1.13.02 02 99 00 PEMBANGUNAN HANGAR DAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN 208.350.000,00 205.971.000,00 2.379.000,00 98,86 1.13 1.13.02 02 99 00 5 2 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.13 1.13.02 02 99 00 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5.500.000,00 5.289.000,00 211.000,00 96,16 1.13 1.13.02 02 99 00 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000,00 197.832.000,00 2.168.000,00 98,92 1.13 1.13.02 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 42.300.000,00 39.192.000,00 3.108.000,00 92,65 1.13 1.13.02 03 02 00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 42.300.000,00 39.192.000,00 3.108.000,00 92,65 1.13 1.13.02 03 02 00 5 2 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 3.750.000,00 750.000,00 83,33 1.13 1.13.02 03 02 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00 35.442.000,00 2.358.000,00 93,76 1.13 1.13.02 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 14.150.000,00 13.737.500,00 412.500,00 97,08 1.13 1.13.02 06 39 00 PENYUSUNAN LAKIP, LPPD DAN LKPJ SKPD 14.150.000,00 13.737.500,00 412.500,00 97,08 1.13 1.13.02 06 39 00 5 2 1 Belanja Pegawai 12.150.000,00 12.150.000,00 - 100,00 1.13 1.13.02 06 39 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.587.500,00 412.500,00 79,38 1.13 1.13.02 25 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA 320.000.000,00 191.342.750,00 128.657.250,00 59,79 1.13 1.13.02 25 10 00 PELATIHAN PENDAMPINGANKONSELING DAMPAK KESEHATAN PSIKIS PASCA MASYARAKAT BENCANA 320.000.000,00 191.342.750,00 128.657.250,00 59,79 1.13 1.13.02 25 10 00 5 2 1 Belanja Pegawai 5.350.000,00 5.050.000,00 300.000,00 94,39 1.13 1.13.02 25 10 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 314.650.000,00 186.292.750,00 128.357.250,00 59,21 1.13 1.13.02 29 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA 537.200.000,00 194.220.800,00 342.979.200,00 36,15 1.13 1.13.02 29 08 00 FASILITASI PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA DALAM PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 220.000.000,00 900.000,00 219.100.000,00 0,41 1.13 1.13.02 29 08 00 5 2 1 Belanja Pegawai 41.000.000,00 - 41.000.000,00 0,00 1.13 1.13.02 29 08 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000,00 900.000,00 178.100.000,00 0,50 1.13 1.13.02 29 09 00 IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN BENCANA DALAM RANGKA PENGURANGAN RESIKO BENCANA 156.200.000,00 127.220.800,00 28.979.200,00 81,45 1.13 1.13.02 29 09 00 5 2 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 11.400.000,00 5.100.000,00 69,09 1.13 1.13.02 29 09 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139.700.000,00 115.820.800,00 23.879.200,00 82,91 1.13 1.13.02 29 12 00 SOSIALISASI TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA KE PELAJARMAHASISWA 161.000.000,00 66.100.000,00 94.900.000,00 41,06 1.13 1.13.02 29 12 00 5 2 1 Belanja Pegawai 26.300.000,00 20.800.000,00 5.500.000,00 79,09 1.13 1.13.02 29 12 00 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.700.000,00 45.300.000,00 89.400.000,00 33,63 1.13 1.13.02 30 01 00 PROGRAM PENYEDIAAN LOGISTIKPERALATAN DAN TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA 2.061.260.000,00 1.872.121.110,00 189.138.890,00 90,82 1.13 1.13.02 30 01 00 PENYIAPANPENGADAAN LOGISTIK DI KAWASAN RAWAN BENCANA 110.030.000,00 99.607.360,00 10.422.640,00 90,53 1.13 1.13.02 30 01 00 5 2 1 Belanja Pegawai